arturasraz
39
#1224864 2014-05-23 14:36 arturasraz
Sveiki, gal kas galėtų naudojančių pragmą padėti.
Situacija tokia perėmiau tvarkyti įmonę, kuri buvo tvarkoma Pragma apskaitos programa, buvusi buhalterė nėra atspausdinus jokiu ataskaitų iš programos, nežinau nei likučiu, nieko, turiu tik duomenų bazę, gal čia yra kas iš Klaipėdos kurie galėtų prisijungti prie programos ir atspausdinti į pdf likučius, didžiąją knygą, atlyginimų priskaitymus.

Ačiū

KESTAS1975
25
#1225135 2014-05-26 14:06 KESTAS1975
Sveiki,
Kaip padaryti pragmoje sudengima firmos tarpusavio skolos, ir kad korektiskai rodytu likuti tai firmai?t.y.:
Firma "A" pardave mums kasos aparata uz 2200 lt (yra faktura), mes tai paciai firmai "A" pardaveme sena kasos aparata uz 250 litu(mes parasem faktura). mes firmai "A" sumokejome 1950 litus. (pagal KPO). Nemoketu skolu tiekejams suvestineje rodo musu skola 250 litus firmai "A", nemoketu pirkeju skolu suvestineje rodo firmos "A" skola musu imonei 250 litu. Cia nebuvo grazinimas, prikome viena IT daikta, pardaveme jiems visai kita IT daikta.
PAsidariau korespondencija per kiti D443 K241, isirenku tam pat mokejimo dokumente ir prikimo ir pardavimo dokumentus. Tada gaunasi D443-250 lt, k241-250 ir dar karta D443-250 K241-250. Skolu suvestineje iraso nebelieka, per "V" raide (kitos saskaitu korespondencijos) firmai "A" sakaitos 241 sumini likuti rodo -250 litu, o saskaitos 443 sumini likuti irgi minus250 litu. bandziau rasyti po 125 litus, tada skolu suvestinese lieka po 125 litus.
Kaip darosi tarpusavio uzskaitymas, kai imone tuo paciu ir pirkejas ir tiekejas? bet va prekes gaunamos ir patiekiamos skirtingos?

Dezi
501
#1225141 2014-05-26 14:13 Dezi
ASš sudenginėju per tarpinę 777 sąskaitą.
443-777
777-241



KESTAS1975 rašė:


Sveiki,
Kaip padaryti pragmoje sudengima firmos tarpusavio skolos, ir kad korektiskai rodytu likuti tai firmai?t.y.:
Firma "A" pardave mums kasos aparata uz 2200 lt (yra faktura), mes tai paciai firmai "A" pardaveme sena kasos aparata uz 250 litu(mes parasem faktura). mes firmai "A" sumokejome 1950 litus. (pagal KPO). Nemoketu skolu tiekejams suvestineje rodo musu skola 250 litus firmai "A", nemoketu pirkeju skolu suvestineje rodo firmos "A" skola musu imonei 250 litu. Cia nebuvo grazinimas, prikome viena IT daikta, pardaveme jiems visai kita IT daikta.
PAsidariau korespondencija per kiti D443 K241, isirenku tam pat mokejimo dokumente ir prikimo ir pardavimo dokumentus. Tada gaunasi D443-250 lt, k241-250 ir dar karta D443-250 K241-250. Skolu suvestineje iraso nebelieka, per "V" raide (kitos saskaitu korespondencijos) firmai "A" sakaitos 241 sumini likuti rodo -250 litu, o saskaitos 443 sumini likuti irgi minus250 litu. bandziau rasyti po 125 litus, tada skolu suvestinese lieka po 125 litus.
Kaip darosi tarpusavio uzskaitymas, kai imone tuo paciu ir pirkejas ir tiekejas? bet va prekes gaunamos ir patiekiamos skirtingos?




Devyni amatai, dešimtas badas

Melaja
757
#1225143 2014-05-26 14:17 Melaja

KESTAS1975 rašė:


Sveiki,
Kaip padaryti pragmoje sudengima firmos tarpusavio skolos, ir kad korektiskai rodytu likuti tai firmai?t.y.:
Firma "A" pardave mums kasos aparata uz 2200 lt (yra faktura), mes tai paciai firmai "A" pardaveme sena kasos aparata uz 250 litu(mes parasem faktura). mes firmai "A" sumokejome 1950 litus. (pagal KPO). Nemoketu skolu tiekejams suvestineje rodo musu skola 250 litus firmai "A", nemoketu pirkeju skolu suvestineje rodo firmos "A" skola musu imonei 250 litu. Cia nebuvo grazinimas, prikome viena IT daikta, pardaveme jiems visai kita IT daikta.
PAsidariau korespondencija per kiti D443 K241, isirenku tam pat mokejimo dokumente ir prikimo ir pardavimo dokumentus. Tada gaunasi D443-250 lt, k241-250 ir dar karta D443-250 K241-250. Skolu suvestineje iraso nebelieka, per "V" raide (kitos saskaitu korespondencijos) firmai "A" sakaitos 241 sumini likuti rodo -250 litu, o saskaitos 443 sumini likuti irgi minus250 litu. bandziau rasyti po 125 litus, tada skolu suvestinese lieka po 125 litus.
Kaip darosi tarpusavio uzskaitymas, kai imone tuo paciu ir pirkejas ir tiekejas? bet va prekes gaunamos ir patiekiamos skirtingos?



O kam jus du kartus kartojate ta pati veiksma.
Per susikurta tarpine saskaita kitosese sask. koresp. susidenkit pvz. 100 lt 443/tarpine saskaita ; 100 lt. tarpine saskaita/2411

KESTAS1975
25
#1225192 2014-05-26 15:38 KESTAS1975
kartoju tam, kad niekada nesu to dares, ir taip ismasciau. man tos tarpines saskaitos is viso nepatinka. nesvarbu kad ju apyvarta nulis, bet noretusi verstis be ju. jos kaip kazkoks apediksas nereikalingas.

KESTAS1975
25
#1225195 2014-05-26 15:40 KESTAS1975

Melaja rašė:


O kam jus du kartus kartojate ta pati veiksma.
Per susikurta tarpine saskaita kitosese sask. koresp. susidenkit pvz. 100 lt 443/tarpine saskaita ; 100 lt. tarpine saskaita/2411



O sakykite, viename mokejime(na, operacijoje) darote abi operacijas, ar dviejuose skirtinguose?

Melaja
757
#1225198 2014-05-26 15:43 Melaja
dvi operacijas darau

KESTAS1975
25
#1225200 2014-05-26 15:50 KESTAS1975
Aciu uz pagalba!.
Yra pragmoj irasyta 4881, tai per ja padariau. du atskirus mokejimus. D443/K4881 ir D4881/K241

Melaja
757
#1225307 2014-05-27 08:47 Melaja

Melaja rašė:


sveiki, reikia pagalbos, imone pradejo gamyba, iki siol su gamyba nebuvau susidurus, atskiro gaminio savikaina niekam nera idomi, tad jos skaicuoti kaip ir neverta, zadu susikurti atskira sandeli pragmoje siai gamybai, ir kas ketvirti ar dazniau nurasineti medziagas, nurasymo akte pamineti kuriom israsytom saskaitom nurasomos medziagos panaudotos. Ar taip butu gerai? smile



Pasikartosiu, labai reikia pagalbos.

akiplesha
731
#1225332 2014-05-27 09:57 akiplesha
Melaja, aš irgi atskirą sandėlį, skirtą pseudogamybai turiu. Tik nurašymus atlieku kas mėnesį, nors operacijos būna tik kelios. Jeigu operacijų bus daugiau, pirksime gamybos modulį - bus paprasčiau.

Melaja
757
#1225341 2014-05-27 10:13 Melaja

akiplesha rašė:


Melaja, aš irgi atskirą sandėlį, skirtą pseudogamybai turiu. Tik nurašymus atlieku kas mėnesį, nors operacijos būna tik kelios. Jeigu operacijų bus daugiau, pirksime gamybos modulį - bus paprasčiau.



O nurasymo akta darote kiekvienai israsytai saskaitai, ar uztektu viena nurasymo akta laikotarpui ir isvardint kokiom pardavimo saskaitom tos medziagos per ta laikotarpi sunaudotos, o gal net ir vardint nereiktu uztektu parasyti "imones veikloje, skirtoje pajamoms uzdirbti laikotarpiu .... sunaudotos sios medziagos", pas mane niekam nei savikaina, nei nurasymai nera idomus, tad norisi padaryti gerai ir kuo paprasciau smile

meksika
351
#1225804 2014-05-29 10:23 meksika
Sveiki, prašau pagalbos.
Skaičiuoju DU ir noriu jį išsiųsti į banką.
Įmonės atsiskaitomoji sąskaita įvesta, prie darbuotojų jų banko sąskaitos t.p. nurodytos. Bandau daryti banko duomenų eksportą, bet man neišrenka nei vieno darbuotojo. Niekaip neatrandu ko aš dar nenurodžiau. Pasirenku VISA El. sąskaitą, nes prie darbuotojų tokia nurodyta, pasirenku kad moku algą, sudedu visus bankus, o darbuotojų neišmeta. Gal kas žinot ko dar gali trūkti.

KESTAS1975
25
#1226076 2014-05-30 11:51 KESTAS1975
Butu reikalinga pagelbeti uzdaryti praeitus metus Pragmoje. Nesu to dar dares, truksta ryzto. Veiksmas Kaune. Gali buti bet kada, sestadienis sekmadienis tame skaiciuje. Galima tai daryti musu ofise (sestad , sekmad) arba bet kada kitu metu turiu galimybe su savo PC atvykti i jums patogiia vieta (turiu nuotolini prisijungima). Rasykite per privaciu zinuciu skilti. Aciu.

akiplesha
731
#1226083 2014-05-30 12:02 akiplesha

meksika rašė:


Sveiki, prašau pagalbos.
Skaičiuoju DU ir noriu jį išsiųsti į banką.
Įmonės atsiskaitomoji sąskaita įvesta, prie darbuotojų jų banko sąskaitos t.p. nurodytos. Bandau daryti banko duomenų eksportą, bet man neišrenka nei vieno darbuotojo. Niekaip neatrandu ko aš dar nenurodžiau. Pasirenku VISA El. sąskaitą, nes prie darbuotojų tokia nurodyta, pasirenku kad moku algą, sudedu visus bankus, o darbuotojų neišmeta. Gal kas žinot ko dar gali trūkti.


O darbuotojų kortelėse kurioj vietoj išmokėtina suma įrašyta: dešinėje pusėje ties "išmokėti" ar kairėje pusėje "Į banką"?

meksika
351
#1226472 2014-06-03 08:41 meksika

akiplesha rašė:



meksika rašė:


Sveiki, prašau pagalbos.
Skaičiuoju DU ir noriu jį išsiųsti į banką.
Įmonės atsiskaitomoji sąskaita įvesta, prie darbuotojų jų banko sąskaitos t.p. nurodytos. Bandau daryti banko duomenų eksportą, bet man neišrenka nei vieno darbuotojo. Niekaip neatrandu ko aš dar nenurodžiau. Pasirenku VISA El. sąskaitą, nes prie darbuotojų tokia nurodyta, pasirenku kad moku algą, sudedu visus bankus, o darbuotojų neišmeta. Gal kas žinot ko dar gali trūkti.


O darbuotojų kortelėse kurioj vietoj išmokėtina suma įrašyta: dešinėje pusėje ties "išmokėti" ar kairėje pusėje "Į banką"?





dešinėje pusėje ties "išmokėti" smile Ko jiems trūksta, kad atsirastų kairėje pusėje?

akiplesha
731
#1226478 2014-06-03 09:16 akiplesha
Tiems darbuotojams, kuriems DU mokate per banką, išmokėtinas sumas reikia perrašyti į kairę pusę "į banką" :)
Prieš tai "Darbuotojų sąraše" privaloma užpildyti stulpelius "Indėlio rūšis", "Banko kodas", "Sąskaitos Nr".

meksika
351
#1226479 2014-06-03 09:18 meksika
Ačiū, akiplesha smile
pagaliau pavyko.

Rasa_111
42
#1227573 2014-06-10 22:25 Rasa_111
Sveiki, gal kas padėsite :) Nedaug tedirbu dar su pragma, ar tiesa, kad negalima fiksuoti laikotarpio likučių, jei programos konfigūracijoje nustatyta, kad tai papildoma darbo vieta? ar tikrai nėra kažkokios galimybės užfiksuoti likučius?

DKate
3357
#1227575 2014-06-10 22:31 DKate

Rasa_111 rašė:


Sveiki, gal kas padėsite :) Nedaug tedirbu dar su pragma, ar tiesa, kad negalima fiksuoti laikotarpio likučių, jei programos konfigūracijoje nustatyta, kad tai papildoma darbo vieta? ar tikrai nėra kažkokios galimybės užfiksuoti likučius?


Likučiai fiksuojami pagrindinėje darbo vietoje. Prie savo duomenų bazės prisijungiate iš pagrindinės darbo vietos ir užfiksuojate likučius smile .

DKate
3357
#1227812 2014-06-11 17:30 DKate
Sveiki,
gal kas galit parduoti nereikalingą Pragmą 3.2 pagrindinę ar papildomą darbo vietą?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis