vika123
148
#184617 2005-06-28 11:46 vika123
Sveiki, prekybinė įmonė turi keletą parduotuvių parduotų prekių savikaina skaičiuojama skirtingai.Vienose savikaina paskaičiuoja kompiuteris , kitose naudojamas antkainio būdas .Antruoju būdu paskaičiuotą parduotų prekių savikainą įvedame per kitas korespondencijas . Gal kam teko susidurti kaip su prekių nurašymais .

Ekfin
1895
#184635 2005-06-28 12:05 Ekfin redaguota: 2011-09-11 03-46

marne rašė:

jau visai netekau vilties, ka nors sugalvoti, gal kas mesteletu protingu minciu... situacija tokia: imone turi 100 lizinginiu transporto priemoniu. nesugalvoju, kaip sudelioti jas i pragma, kad matytusi likuciai pagal kiekviena lizingine masina- kokia liko neismoketa suma?
ir is principo, kaip reiktu registruot vertes nurasymo saskaitas? per kitas korespondencijas? bet kaip tada atspausdint gautu PVM SF registra?



1. Automobilio ir administracinio mokesčio sąskaitas siūlau vesti per pirkimų langą, koresponduojant D122/K443;
2. "Kitose sąsk.korespondencijose" uždengiame išankstinius pradinės įmokos ir adminstracinio mokesčio avansus, o neuždengtą likutį - D443/K4011;
3. Iškeliame metų dalį ("Kitose sąsk.korespondencijose"): D4011/K4411;
4. Vertės dengimo ir palūkanų sąskaitas siūlau vesti per "Pirkimų langą", sąskaitų korespondencijoje "Prekių sumoje" koresponduojant vertės dengimą (D4411/K443), o sąskaitų korespondencijos "Kituose" - palūkanas (D63x/K443).

Marsi
159
#185743 2005-06-30 21:57 Marsi
Turiu problemą su IT turtu. Nežinau, kaip Pragmoje parodyti IT pardavimą. Korespondencija būtų tokia
D240 - 1180 Lt
K4701 - 180
D623 - 1275
D1238- 125
K1230- 2400

Padėkite tai padaryti Pragmoje

Marsi
159
#185754 2005-06-30 22:50 Marsi
Labai prašau man padėti smile

Ekfin
1895
#185769 2005-07-01 08:26 Ekfin redaguota: 2011-09-11 03-46

Marsi rašė:

Labai prašau man padėti smile



Pagal Pelno(nuosotolių) ataskaitoje turime rodyti tik IT pardavimo rezultatą, todėl patogu naudoti tarpinę sąskaitą (paprastumo dėlei rodau be PVM):
"Pragmos" pardavimų lange:
1. Išrašant pardavimo sąskaitą, naudojime tokią standartinę korespondenciją:
D24/K28 10000,00
"Kitose korespondencijose":
2. Įsigijimo savikaina ir sukauptas nusidėvėjimas:
D28/K12 12000,00
D128/K28 5000,00
(Likutinė vertė 7000,00)
3. IT pardavimo pelnas:
D28/K52 3000,00

Marsi
159
#186112 2005-07-01 22:34 Marsi
Ekfin, ačiū labai

Marsi
159
#186115 2005-07-01 22:49 Marsi
Neseniai pradėjau dirbti su Pragma, todėl turiu tiek daug klausimų. IT modulyje 2004-12-31 likutinė vertė yra pvz. 1000 Lt ir tai yra teisingai, nes papildomai skaičiuoju Exsel. Tačiau darant IT nusidėvėjimo ataskaitą nuo 2005-01-01 likutinė vertė laikotarpio pradžioje yra 200 Lt mažiau (800 LT).Viska perskaičiavau kelis kartus, nežinau kur ieškoti 200 Lt. Gal kas nors žino, dėl ko tai man gaunasi.

Ekfin
1895
#186118 2005-07-02 00:47 Ekfin redaguota: 2011-09-11 03-46

Marsi rašė:

Neseniai pradėjau dirbti su Pragma, todėl turiu tiek daug klausimų. IT modulyje 2004-12-31 likutinė vertė yra pvz. 1000 Lt ir tai yra teisingai, nes papildomai skaičiuoju Exsel. Tačiau darant IT nusidėvėjimo ataskaitą nuo 2005-01-01 likutinė vertė laikotarpio pradžioje yra 200 Lt mažiau (800 LT).Viska perskaičiavau kelis kartus, nežinau kur ieškoti 200 Lt. Gal kas nors žino, dėl ko tai man gaunasi.



Ne visai supratau klausime "...darant IT nusidėvėjimo ataskaitą...", bet gal tai būtų šios priežastys:
- Ar nėra eilučių, kurioms išjungei nusidėvėjimo skaičiavimą (taškas IT kortelėje)? Dėl šios priežasties ekrane ją gali sumuoti, o ataskaitoje - ne.
- Ar padarytas fiksavimas (maniu juostoje klavišas "F") iš gruodžio į sausį? Priešingu atveju gruodžio pabaigos likučiai nenukelti į sekančių metų sausį.

Borga
801
#187480 2005-07-11 10:09 Borga
Sveiki,
kada Pragmoje uždarinėjate laikotarpį?
Visada uždarinėdavom tik metų gale, bet labai išdidėjo duomenų bazė, gal galima dažniau? O kaip tada su didžiąja, skolas fiksuojat, pelno-nuostolio aišku neskaičiuojat? Ką dar reikia žinoti smile ?
Ačiū

Jei liūtas rodo dantis, dar nereiškia, kad jis šypsosi.

subare
527
#187486 2005-07-11 10:48 subare
aš uždarinėju ketvirčiui pasibaigus kiekvieną mėnesį, nes jei neuždarau labai lėtai pradeda kompas dirbti. Fiksuoju tiktai skolų sąskaitas na ir, aišku, sandėlio likučius.

Borga
801
#187492 2005-07-11 10:59 Borga
Aišku, ačiū, o kiek pas jus sandėlių ir kaip su neigiamais, ar neturite jokių problemų?

Jei liūtas rodo dantis, dar nereiškia, kad jis šypsosi.

akiplesha
729
#187529 2005-07-11 12:02 akiplesha
likucius fiksuoju kas menesi (tada kai susitvarkau visus mokescius ir zinai, kad likuciai teisingi). Uzdarineju kas ketvirti laikinai, kad atsispausdinciau balansa ir P(N) ataskaita; o normaliai uzdarau metu gale. Kai sutvarkau metine atskaitomybe, senus metus iskeliu y archyva ir velei dirbu tik su vienais metais. Kiti sako kad nepatogu - o man patogu - dokumentu perziurai nesunku prisijungti prie kitos DB.

subare
527
#187556 2005-07-11 13:15 subare
iš pradžių sutvarkau sandėlius, sulyginu 2 klasę su sandėlio inventorizacijos apyrašais ir tik kai sumos sutampa, tuomet uždarau. O metų gale atskiriu duomenų bazes, kaip ir Akiplesha kiekvienais metais turiu atskirą duomenų bazę.

Jotjot
855
#187628 2005-07-11 16:37 Jotjot redaguota: 2011-09-11 03-46

Marsi rašė:

Turiu problemą su IT turtu. Nežinau, kaip Pragmoje parodyti IT pardavimą. Korespondencija būtų tokia
D240 - 1180 Lt
K4701 - 180
D623 - 1275
D1238- 125
K1230- 2400

Padėkite tai padaryti Pragmoje



Darau viską pardavimo (išlaidavimo) lange. Tavo atveju būtų tokie įrašai:

1. Nusirašo įsigijimo savikaina nuo sandėlio:
D 623 - 2400
K 1230 - 2400

2. Pardavimo kaina:
D240 - 1000
K623 - 1000

3. Paskaičiuojamas PVM:
D 240 - 180
K 4701 - 180

4. Uždaromas sukauptas nusidėvėjimas (įvedu kitų išlaidų eilutėje):
D 1238 - 125
K 623 - 125

Pamėginkite.

astukasas
1187
#190116 2005-07-19 22:01 astukasas redaguota: 2011-09-11 03-47
Sveiki,
Išrašant s/f, pinigai priimami išrašant pinigų priėmimo kvitus. Kaip tokiu atveju Pragmoje užpajamuoti pajamas . Jeigu kontavimas toks:
Parodomas pirkėjų įsiskolinimas:
D2411
K505
Jis sumoka:
D272
K2411

Atrodo kontavimas turi būti toks, bet bandant atspausdinti . Toje eilutėje kur turi buti Priimta iš, turėtų būti žmogaus pavardė, kuris gavo pinigus iš kliento, o išmeta kliento varda ir pavardę arba nieko nemeta. Kas blogai?

Marsi
159
#190579 2005-07-20 20:24 Marsi
Turiu klausimėlį dėl likučių fiksavimo. Periodą uždarome kiekvieną mėnesį. Bet pvz. buvo pataisytos klaidos, ar galiu iš naujo užfiksuoti tą mėnesį, ar tai labai blogai.

Jotjot
855
#190643 2005-07-20 22:13 Jotjot redaguota: 2011-09-11 03-47
[quote=astukasas]Parodomas pirkėjų įsiskolinimas:
D2411
K505
Jis sumoka:
D272
K2411

Atrodo kontavimas turi būti toks, bet bandant atspausdinti

Pragmoje reikia papildomos operacijos fiksavimo. Todėl operacija
Jis sumoka:
D272
K2411
Turi atrodyti
D Atskaitingi asmenys
K 2411

Ir trečia operacija (įvedama per PK kitos) :
D 272
K Atskaitingi asmenys

Veronika
2874
#190682 2005-07-21 08:27 Veronika redaguota: 2011-09-11 03-47

Marsi rašė:

Turiu klausimėlį dėl likučių fiksavimo. Periodą uždarome kiekvieną mėnesį. Bet pvz. buvo pataisytos klaidos, ar galiu iš naujo užfiksuoti tą mėnesį, ar tai labai blogai.



visada gali gryzti ir pataisyti, tik tarkime jau taisai sausio men, tai turi perfiksuoti visus menesiu likucius is naujo

Marsi
159
#191069 2005-07-21 20:24 Marsi
Ar reikia prieš naujo likučių fiksavimo kiekvieną kartą perskaičiuoti savikainą

Marsi
159
#191106 2005-07-21 23:17 Marsi
au smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis