Sarunas
155
#35821 2003-10-08 17:26 Sarunas
Sudaryta sutartis su Lietuvos rangovu dėl didelių gabaritų konstrukcijos pagaminimo. Joje numatyta, kad dalis pinigų bus sumokama po to, kai pagamintas konstrukcijas pakraus į baržą (prieš tai apžiūrėjus mūsų žmonėms), o likusi suma - po sumontavimo. Prekės pakrautos, gavau PVM sąskaitą- faktūrą, bet prekės dar tik kažkada atpuškuos Nemunu iki Klaipėdos.

Klausimai:
1. Ar galiu traukti į atskaitą PVM už negautas prekes?
2. Į kokią sąskaitą jas pajamuotis? Į nebaigtą statybą manyčiau reikėtų įkelt tik pagal darbų atlikimo aktą. Dėti į atsargas irgi kažkaip be ryšio, koks materialiai atsakingas jas prisiims?

Mano manymu būtų logiškiau jei gaučiau sąskaitą avansiniam apmokėjimui ir paprasčiausiai pakabinčiau sumokėtą avansą smile .

Pavyzdiniame sąskaitų plane yra numatyta 205 s-ta "Prekės kelyje", bet aš jos neesu naudojęs. Gal čia tas atvejis kai būtent tokios s-tos ir reikėtų smile

Gal kas žinote apie šitos s-tos paskirtį.

nieko_sau
3882
#35834 2003-10-08 18:21 nieko_sau
Ta sąskaita-prekės kelyje-tam ir skirta-apskaityti prekes, kurios jau nupirktos, nuosavybė į jas įgyta, bet realiai jų įmonės sandelyje nėra. Gavus sąskaitą debetuoti reikėtų būtent 205. Atvažiuos iki jūsų-iškelsite į kitą jums tinkamą sąskaitą. PVM į atskaitą bendrais pagrindais-yra sąskaita-atskaitai PVM. Panašia tema jau kalbėjome-INCOTERMS sąlygos-pvz EXWORKS-tik pakrauna tiekėjas į transporto priemonę-jos jau tampa pirkėjo nuosavybe.

Sarunas
155
#35866 2003-10-09 08:18 Sarunas
Dėkui nieko_sau, taip ir padarysiu.

Mira
12
#128601 2004-12-08 14:59 Mira
Sveiki,

Labai reikia Jūsų patarimo. Ar buhalterijoje yra įmanomas toks dalykas: įmonė nori parduoti prekes (12mėn. data) kurių faktiškai dar neturi, jos bus gautos 2005m. sausio mėnesį. Ar galima tas prekes užpajamuoti, kaip prekės kelyje į 12 mėnesį, paskaičiuoti jų savikainą, nes mes tiksliai žinome, kiek tos prekės kainuos. Bet kaip tai gali patraktuoti mokesčiai? Gali išimti tas sąąnaudas ir apmokestinti pelno mokesčiu.. Jei kas turite minčių ir gal turėjote ar girdėjote tokias situacijas, parašykite. Iš anksto dėkoju smile

astulka
1006
#128624 2004-12-08 15:28 astulka
jokiu pardavimu, kol tos prekes ne pas jus sandelyje. Kaip tu gali pajamuoti prekes kelyje?:)

ingridux
121
#990328 2011-09-27 08:54 ingridux
Laba diena reikia Jūsų patarimo kaip susitvarkyti su sąskaitų korespondencija įmonė nori parduoti prekes kurių dar nėra sandėlyje noriu pajamuoti per prekės kelyje bet nesugalvoju kaip su sąskaitų korespondencija daryti ir kaip bus kuomet gausim PVM s-f? Padėkit patyre kolegos? smile smile

leliuks
1320
#1234528 2014-07-30 10:29 leliuks
Įmonė perka prekes iš Lietuvos įmonės, kurias parparduos į užsienį.Bet dalis prekių yra skirta mūsų įmonės automobiliams.Kaip sutvarkyti tas prekes, ar rašyti nurašymo aktus kokius net neįsivaizduoju?

gyvate
1286
#1234531 2014-07-30 10:37 gyvate

leliuks rašė:


Įmonė perka prekes iš Lietuvos įmonės, kurias parparduos į užsienį.Bet dalis prekių yra skirta mūsų įmonės automobiliams.Kaip sutvarkyti tas prekes, ar rašyti nurašymo aktus kokius net neįsivaizduoju?


Susivedate į sandėlį. Sąskaitos D2014 D2431/K443
Prekės, kurios bus skirtos Jūsų automobiliams-perkeliate į trumpalaikio turto sąskaitą (jei tokią turite), arba paliekate toje pačioje sąskaitoje. Kai jas naudosite automobiliams, tada išsirašysite nurašymo aktą ir sąskaitos bus D6kl(auto priežiūros sąnaudos) K2014.

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

leliuks
1320
#1234532 2014-07-30 10:40 leliuks
Čia kiekvienam automobiliui reikės susirašyti nurašymo aktą atskirai?
Tas aktas ir vadinams "medžiagų nurašymo aktu" ar kitaip?Nes reikės pavyzduko pasiieškoti kaip nurašytui.

gyvate
1286
#1234533 2014-07-30 10:49 gyvate

leliuks rašė:


Čia kiekvienam automobiliui reikės susirašyti nurašymo aktą atskirai?
Tas aktas ir vadinams "medžiagų nurašymo aktu" ar kitaip?Nes reikės pavyzduko pasiieškoti kaip nurašytui.


Na kaip Jums patogiau.
Šiaip aktas vadinasi Trumpalaikio turto nurašymo aktas
Svarbiausia, kad būtų komisija ir sakinukai:
1. Įmonės veikloje pajamoms uždirbti ir ekonominei naudai gauti sunaudotos ir apskaitoje nurašytos į sąnaudas žemiau išvardytos prekės.
2, Prekės ir /ar paslaugos neprailgino ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko.

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

leliuks
1320
#1234733 2014-07-31 15:16 leliuks
Ačiū kolege už atsakymą, daug pagelbėjote.

Milda09
12
#1343742 2017-01-02 08:44 Milda09
Sveiki,
Noriu pasiteirauti dėl tokios situacijos: perkame prekes iš kinų, sąskaita išrašyta 2016.10.22, o Lietuvoje bus išmuitintos tik 2017.01.03. INCOTERM sąlygos FOB. Prekes noriu pajamuotis 2016.10.22 data, kaip prekes kelyje. Daliai prekių bus išrašyta sąskaita dar jų negavus (2016.12.29), nes pagal sutartį mes prekes turime pristatyti per tam tikrą terminą nuo sąskaitos išrašymo datos. Kada tokiu atveju į savikainą įskaičiuojamas muitas, transporto išlaidos? smile Kaip su deklaravimu INTRASTAT ataskaitoje: kokia data deklaruojam? :)

Saule65
1426
#1424981 2020-06-16 09:13 Saule65
Kaip darote kolegos: perkame naudotą žemės ūkio techniką iš Švedijos, Norvegijos. Patys parsigabename iš pardavėjo. Gauname sąskaitą, o prekes kartais pasiimame tik po mėn. Ar tokias prekes pagal sąskaitą pajamuojate į prekės kelyje? ar iškart keliate į prekės , skirtos perparduoti? ačiū

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis