www7
156
#1102074 2012-10-29 11:03 www7
Sveiki kolegos,
pradedu draugauti su Steko programa ir iškilo tokia problemėlė, kaip teisingai įvesti pirkimo sąskaitą, kai PVM sumoka pirkėjas (mes pirkome medieną), kai vedu pirkimai-operacijos-faktūros-naujas, skola tiekėjams atsistoja su PVM (kaip ir vedant "normalią" sąskaitą), gal kur kokią "varnelę" reikia uždėti?? smile

sonatuole
183
#1102112 2012-10-29 13:21 sonatuole
O apačioj varnelę PVM sumoka pirkėjas uždėjot?

www7
156
#1102128 2012-10-29 13:45 www7
AČIŪ.

vensta2007
481
#1103038 2012-11-02 14:51 vensta2007
Sveiki,
gal kas pagelbės?
kaip man programoje parodyti pardavimus per EKA pirkėjams iš gatvės (kai nereikia jiems PVM sąskaitos-faktūros) kaip su pajamom ir su PVM, kur tai parodyti. Parduotas prekes aš nurašau per atsargų nurašymą, taip ar ne?

Ačiū labai

Aradija
10425
#1103044 2012-11-02 15:17 Aradija
o kodel per atsargų nurašyma, o ne per pardavimo operacija? smile

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


vensta2007
481
#1103045 2012-11-02 15:22 vensta2007
Tai reiškia viską reikia daryti kaip ir pardavimas su PVM sąskaita faktūra

Aradija
10425
#1103047 2012-11-02 15:34 Aradija
O kodel kas nors turėtu buti kitaip? tik nespausdini SF ir tiek smile o operacija buhalterinė tai lieka gi ta pati

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


striksi
692
#1109701 2012-11-27 16:26 striksi
Laba diena, o kaip Jūs Steko programoje įvedinėjate sumokėtus komisinius bankams? Per mokėjimus, kaip ir apmokėjimus tiekėjams (Banką įsivedate kaip tiekėją)?

Virgasius
2444
#1109702 2012-11-27 16:27 Virgasius

striksi rašė:


Laba diena, o kaip Jūs Steko programoje įvedinėjate sumokėtus komisinius bankams? Per mokėjimus, kaip ir apmokėjimus tiekėjams (Banką įsivedate kaip tiekėją)?



aš tai per DK suvedinėju banko komisinius.

striksi
692
#1109703 2012-11-27 16:29 striksi
Tiesiog DK modulyje sukontuojate D61 K 27?


Virgasius rašė:



striksi rašė:


Laba diena, o kaip Jūs Steko programoje įvedinėjate sumokėtus komisinius bankams? Per mokėjimus, kaip ir apmokėjimus tiekėjams (Banką įsivedate kaip tiekėją)?



aš tai per DK suvedinėju banko komisinius.



Virgasius
2444
#1109704 2012-11-27 16:31 Virgasius

striksi rašė:


Tiesiog DK modulyje sukontuojate D61 K 27?



taip

striksi
692
#1109708 2012-11-27 16:35 striksi
Tai kaip suprantu ir įmokas Sodrai bei VMI (jei nėra Darbo užmokesčio modulio) galima taip pat per DK susikontuot...tik tiek, kad mokėjimai nepatenka tokiu būdu i mokėjimų žurnalą (čia labai blogai? :) )

Virgasius
2444
#1109709 2012-11-27 16:47 Virgasius

striksi rašė:


Tai kaip suprantu ir įmokas Sodrai bei VMI (jei nėra Darbo užmokesčio modulio) galima taip pat per DK susikontuot...tik tiek, kad mokėjimai nepatenka tokiu būdu i mokėjimų žurnalą (čia labai blogai? :) )



mokėjimus sodrai, VMI, atlyginimų mokėjimus vedu per Pirkimų modulį per Mokėjimus.

striksi
692
#1109710 2012-11-27 16:51 striksi
Supratau :) ačiū Jums Virgasius!

Virgasius
2444
#1109713 2012-11-27 17:09 Virgasius

striksi rašė:


Supratau :) ačiū Jums Virgasius!



nėra už ką :)
Mokėjimus VMI, sodrai ir atlyginimų darau per pastovius mokėjimus.

sėkmės darbuose

Bile
152
#1112556 2012-12-06 18:17 Bile
Sveiki. Pirkome iš tiekėjo prekių, bet 6 iš jų grąžinome ir gavome kreditinę sąskaitą faktūrą. Esmė tame kad Steko programoj suvedu per Pirkimai-Operacijos-Pirktų prekių grąžinimas, sukoresponduoja sąskaitas gerai, bet atsargų likučio 6vnt nenurašo, o sudvigubina - artsiranda kiekis 12. Gaunasi taip kad Atsargų likučiai nesutampa su didžiąja knyga. Kas nors jei galit patarkit ką ne taip darau, nes jau antra diena vargstu :(

widka
255
#1119111 2013-01-07 10:13 widka
Programa stekas nebeleidžia įvesti naujų operacijų,rašo,kad failas išaugo per didelis.Čia jau be programuotojo pagalbos tikriausia neišsiversiu?

striksi
692
#1129779 2013-02-06 10:59 striksi
Laba diena,

Kliento pageidavimu už gruodžio mėnesio darbus sąskaitą išrašėme sausio mėnesį.
Niekaip nesugalvoju kaip čia geriau susivesti į Steko programą šią sąskaitą, kad pajamos atsispindėtų 2012 metuose, o PVM - 2013 m. sausio mėn.. Gal kas susidūrėte su tokia situacija ir galėtumėt patarti? Iš anksto ačiū!

Virgasius
2444
#1129792 2013-02-06 11:27 Virgasius

striksi rašė:


Laba diena,

Kliento pageidavimu už gruodžio mėnesio darbus sąskaitą išrašėme sausio mėnesį.
Niekaip nesugalvoju kaip čia geriau susivesti į Steko programą šią sąskaitą, kad pajamos atsispindėtų 2012 metuose, o PVM - 2013 m. sausio mėn.. Gal kas susidūrėte su tokia situacija ir galėtumėt patarti? Iš anksto ačiū!



Vedate pardavimo sąskaitą sausio, tik susikirkite prekių grupę "Sukauptos pajamos" - 2 klasė. Įvedus sąskaitą, sąskaitų korepondencija turi būti:
D 24 Pirkėjų skolos
K 243x Sukauptos pajamos
K 44 Mokėtins PVM

O 2012 12 31 dieną per DK darote įrašą (pripažįstamos pajamos):
D 243 Sukaptos pajamos
K 50 pajamos

bent jau aš taip darau...

striksi
692
#1129804 2013-02-06 11:47 striksi
Supratau, ačiū Jums labai, taip ir padarysiu :)



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis