STEKAS

Dalia29 Dalia29 12616
2005-02-22 10:15 Dalia29 2011-09-11 03-38

Gob rašė: Sveiki. Isigijom Steka, tik dabar man kilo klausimas, o kaip ten yra jei yra pateikiamos Avanso apyskaitos, t. y. pirkimas uz grynus. ar yra tokios operacijos su avanso apyskaitom?
Ir kitas klausimukas, jei nusipirkom prekes nurasymui: kanceliarines, reprezentacines, ar jas reikia uzsipajamuoti, kad po to galetum nurasyti, ar iskarto galima nurasyti? Per DK moduli?
Aciu uz atsakymus.

Net labai neblogai Steke su avanso apyskaitom. Reikia susivesti atskaitingus asmenis, kai daromi pirkimai, sąskaitas galima "prikabinti" konkrečam atskaitingam asmeniui. Ne pirkimas už grynus, o kai išduodamas avansas iš kasos (ar kitaip), jis išduodamas atskaitingam asmeniui, o kai atsiskaito asmuo, sąskaitos ir visa kita jam "prikabinamos" ir viskas OK.
G
Gob 701
2005-02-22 11:02 Gob
Dalia, o ka daryti kai pats darbuotojas is savo pinigu nuperka, o mes po to jam grazinam tuos pinigelius? O gal sita yra paaiskinta tiksliau steko aprasyme vartotojui?
Dalia29 Dalia29 12616
2005-02-22 11:12 Dalia29
Jokio skirtumo, ar avansas yra išduotas ar ne. Likutis atskaitingo asmens sąskaitos tada aba Debete arba Kredite.
Dėl aprašymo nežinau, gal ir yra. Turėjau seną, kai tokių galimybių nebuvo.
G
Gob 701
2005-02-22 12:29 Gob
Dallyte, turiu dar viena klausima. Mes susikureme 2004-09-01 ir as pries tai apskaita vedziau exelyje, ir jau siaip issivedziau balansa uz 2004 metus. Ar butina visus duomenis perdaryti ir suvesti nuo pat imones veiklos pradzios. Ar pradeti vesti nuo 2005 metu? Nes taip nesinori suvedineti uz 2004metus. smile
Dalia29 Dalia29 12616
2005-02-22 13:24 Dalia29
Ne, tikrai viską per naują susivedinėt nereikia, galiu nuramint. DK modulyje, neatsimenu mintinai kuriame įrankyje (lygtais trečiam iš kairės smile ) , nes nematau dabar Steko prieš akis, yra tokie "Pradiniai likučiai". Ten viską galima ir susivest.
Taip pat susivest galima ir debitorius , ir kreditorius, bet paaiškint kaip tą padaryt, va taip neakivaizdžiai labai sunku. Aš daug metų dirbau su Steku, tai gerai žinau kaip tą daryt, o jei tu tik pradedi, tada patarimas-kreipkis į jų darbuotojus, jie tikrai parodys ir padės sutvarkyti.
G
Gob 701
2005-02-24 07:28 Gob
Aciu Dalyte, nuraminai.O siaip su steku kai dar studijavau mokino mus su juo dirbti, tai manau kad susitvarkysiu smile Aciu didelis
J
Jureive 161
2005-02-24 09:25 Jureive
Reikia patarimo.
Situacija tokia, kad nuo vasario 1 išjėjo buhalterė. Už sausį ji buvo sutvarkius tik darbo tabelius ir atlyginimus. Ji viską darė exelyje. I Steka nieko nevede nuo sausio men. Pradejau vesti apskaita su programa nuo sausio 1 d. Bet paaiškėjo, kad jos darytuose tabeliuose ir apskaičiuotuose atlyginimuose yra klaidu, ir pagal tai jau nuėjo visi mokesčiai. Ar teisinga būtų, jeigu aš netaisyčiau jos klaidų, o tik DK atlikčiau įrašus jos paskaičiuotom sumom, o Steko darbo užmokesčio modulį pradėčiau pildyti tik nuo vasario 1 d.? Kaip jums atrodo? padėkit...
G
Gob 701
2005-03-07 09:22 Gob
Gavus saskaita uz sveciu matinima. ar reikia tik per didzija knyga suvesti korespondencija ir viskas? Ir ar suvedus per didziaja knyga po to matysis skola jiems 443? Kaip jus darote? Aciu.
M
matasp 980
2005-03-07 09:35 matasp 2011-09-11 03-39

Gob rašė: Gavus saskaita uz sveciu matinima. ar reikia tik per didzija knyga suvesti korespondencija ir viskas? Ir ar suvedus per didziaja knyga po to matysis skola jiems 443? Kaip jus darote? Aciu.


Per pirkimus reikia eiti. Tik per "kodas" užsidedi tam tikrą kodą - priklauso kur apskaitai.
G
Gob 701
2005-03-07 09:53 Gob 2011-09-11 03-39

matasp rašė:

Gob rašė: Gavus saskaita uz sveciu matinima. ar reikia tik per didzija knyga suvesti korespondencija ir viskas? Ir ar suvedus per didziaja knyga po to matysis skola jiems 443? Kaip jus darote? Aciu.


Per pirkimus reikia eiti. Tik per "kodas" užsidedi tam tikrą kodą - priklauso kur apskaitai.

Bet as jokio kodo neradau smile
Butu labai malonu kad pateiktumete issamesni paaiskinima.
M
matasp 980
2005-03-07 10:16 matasp 2011-09-11 03-39

Gob rašė:

matasp rašė:

Gob rašė: Gavus saskaita uz sveciu matinima. ar reikia tik per didzija knyga suvesti korespondencija ir viskas? Ir ar suvedus per didziaja knyga po to matysis skola jiems 443? Kaip jus darote? Aciu.


Per pirkimus reikia eiti. Tik per "kodas" užsidedi tam tikrą kodą - priklauso kur apskaitai.

Bet as jokio kodo neradau smile
Butu labai malonu kad pateiktumete issamesni paaiskinima.


Pirkimai-Operacijos-Faktūros-Nauja. Įsivedi tiekėją, ir t.t.. Paskui ant kodas prieini su žymekliu, spaudi klavišą (+) išmeta sąrašą - išsirenki sąnaudų straipsnį. Pagal mane taip, nedažnai prieinu.
G
Gob 701
2005-03-07 10:29 Gob
O kaip ten tos visos korespondencijos turi gautis, ten daug saskaitu kurios priklauso reprezentacijai:
D6104
D6123
D6123-1
D2431
K443
G
Gob 701
2005-03-08 07:58 Gob 2011-09-11 03-39
Ir vel as su savo bedom. O Pro kur reikia registruoti pinigu gavima i kasa su . Gal per iplaukas. Tik nezinau kaip po to reikes israsant SF, kai bus daromas galutinis atsiskaitymas ir ta suma reikesiskaityti. Padekite prasau su siuo klausimu ir pries tai buvusiu.
G
Gob 701
2005-03-23 08:28 Gob
Sveiki.
As noriu per saskaita isankstiniam apmokejimui (kuri isrtasyta2005.02.21) sukurti pirkima (2005.03.14), bet si bendra pirkimo kaina pasirodo du kartus Periodineje tiekeju suvestineje. Kodel taip yra?

Ar israsant saskaita isankstiniam apmokejimui ja reikia patvirtinti?
Aciu is anksto.
M
matasp 980
2005-03-23 08:49 matasp 2011-09-11 03-40

Gob rašė: Sveiki.
As noriu per saskaita isankstiniam apmokejimui (kuri isrtasyta2005.02.21) sukurti pirkima (2005.03.14), bet si bendra pirkimo kaina pasirodo du kartus Periodineje tiekeju suvestineje. Kodel taip yra?

Ar israsant saskaita isankstiniam apmokejimui ja reikia patvirtinti?
Aciu is anksto.


Jei apmoki pagal sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, tada eini per Pirkimai-Mokėjimai-iškart užsidedi varnelę "Avansinis mokėjimas". Toliau viskas sava eiga, t.y. įvedi tiekėją ir t.t. Po to gauni tikrą sąskaitą - įvedi ją normalei, kaip ir visas, tik jau bus jinai apmokėta. O kai patys išrašom sąskaitą išankstiniam apmokėjimui nesus susidūręs, nes nelabai tokias rašom smile
G
Gob 701
2005-03-23 09:48 Gob
Bet kazkaip reikia sukurti pirkimo saskaita per avansini mokejima, kad PVM isiskirtu as tai bent taip suprantu, gal ka issamiau dar papasakotumet?
M
matasp 980
2005-03-23 09:56 matasp 2011-09-11 03-40

Gob rašė: Bet kazkaip reikia sukurti pirkimo saskaita per avansini mokejima, kad PVM isiskirtu as tai bent taip suprantu, gal ka issamiau dar papasakotumet?


Pagrindas PVM atskaitai - PVM s/f. Išankstinė sąskaita - tik mokėjimas - D 2XX "išankstinis mokėjimas tiekėjams" K 271 "Pinigai"
D
DaivaP 5457
2005-05-05 14:45 DaivaP
Kaži kodėl neina įkelti ataskaitos į excel'į? Iššoka: toks raudonam fone paverstas baltas kryžius ir parašyta "Invalid class string."
Čia apie Steką...
Dorota1 Dorota1 13533
2005-05-05 14:47 Dorota1 2011-09-11 03-43

DaivaP rašė: Kaži kodėl neina įkelti ataskaitos į excel'į? Iššoka: toks raudonam fone paverstas baltas kryžius ir parašyta "Invalid class string."
Čia apie Steką...

tai gal su demo versija dirbi smile
D
DaivaP 5457
2005-05-05 15:02 DaivaP 2011-09-11 03-43

Dorota1 rašė: tai gal su demo versija dirbi smile

Aha... Bandau...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui