STEKAS

I
innnga 566
2007-07-27 11:22 innnga
Labas, noriu paklausti, darau per Pardavimai-Operacijos-Parduotų prekių grąžinimas prekių grąžinima ir noriu atspausdinti Kreditene sąskaita bet man programa rašo suma be PVM, paskui PVM suma ir o kur bendra suma rašo vel suma be PVM. Faktūra.doc
L
Loreta13 30842
2007-07-27 11:46 Loreta13
Rekomenduoju skambinti į Steką.
Pas mane tokias operacijas daro gerai.
I
innnga 566
2007-07-27 13:18 innnga
Labai, aciu.
Paskambinau i Steka, pasake vietoj Bendra suma (fakturos forma) pabandyti irasyti mokama suma ir isejo.

Dar karta aciu.
N
nerika 469
2007-08-09 09:20 nerika
Sveiki, turiu klausima del IT
Parduodamas dar nenudevetas iki galo IT, tai kaip suprantu reikia pradeti nuo IT-parduoto IT aktas- ir kas toliau? O gal ne nuo cia pradedu, nes kaip sudarau akta kazkodel nesimato pardavimo, ka ne taip darau ir kaip reiktu parduoti IT, ir ar galima parduoti brangiau nei uz likutine verte, aciu?
I
innnga 566
2007-08-09 09:36 innnga 2011-09-11 05-30

nerika rašė: Sveiki, turiu klausima del IT
Parduodamas dar nenudevetas iki galo IT, tai kaip suprantu reikia pradeti nuo IT-parduoto IT aktas- ir kas toliau? O gal ne nuo cia pradedu, nes kaip sudarau akta kazkodel nesimato pardavimo, ka ne taip darau ir kaip reiktu parduoti IT, ir ar galima parduoti brangiau nei uz likutine verte, aciu?


As irgi ne zinojau kaip padaryti ir man labai gerai paaiskino

tax.lt/postx2437-0-520.html
L
Loreta13 30842
2007-08-09 09:36 Loreta13 2011-09-11 05-30

nerika rašė: Parduodamas dar nenudevetas iki galo IT, tai kaip suprantu reikia pradeti nuo IT-parduoto IT aktas- ir kas toliau? O gal ne nuo cia pradedu, nes kaip sudarau akta kazkodel nesimato pardavimo, ka ne taip darau ir kaip reiktu parduoti IT, ir ar galima parduoti brangiau nei uz likutine verte

Pirma reik paskaičiuot nusidėvėjimą už tą mėn., kurį parduodate
Antra, pakeisti IT kortelės stovį iš eksploatavimo, į "pardavimas" - tai atliekama kortelėje.
Trečia, rašyti pardavimo aktą, nurodžius turto inventorinį Nr. parodo įsigijimo savikainą, likutinę, galima įrašyt pardavimo kainą, kuri gali būti bet kokia ( žinoma, didesnė už likutinę yra labai gerai)
Ketvirta, BŽ reikia perdaryti visas korespondencijas , nes IT modulis padarius tą aktą, sukoresponduoja neteisingai.
N
nerika 469
2007-08-09 09:53 nerika
Tai korespondencija butu pacios jau daryta kaip suprantu?
Parduotas turtas
K 6115
D 1237

Ir po to israsoma PVM saskaita faktura:
K500
K4484
D2411
Ar gerai supratau ar ka nors ne taip padariau ?

Beje Loreta malonu jus girdet, tai vis dirbat plusat, o kur jusu atostogos? :)))
L
Loreta13 30842
2007-08-09 20:18 Loreta13
Ne visai taip:))
Pažiūrėkite, kokią korespondenciją jums padaro pati programa, kai parduodate pardavimų modulyje (BŽ), o tuomet rankiniu būdu BŽ reikia padaryti tų korespondencijų visišką pataisymą, nes IT pardavimo korespondencija turi būti:
D pirkėjai
D nusidėvėjimas
K IT įsigijimo savikaina
K pardavimo PVM
K pelnas iš turto perleidimo
Samajana Samajana 6091
2007-08-21 21:09 Samajana
D pajamos K p.sąn.suvestinė
K sąnaudos D p.sąn.suvestinė
priskaičiuoju pelną

dabar jo mokestį
D suvestinė K pelno mokestis
D suvestinė K socialinis mokestis
K mokėtinas pelno mok. D pelno.mok
K mokėtinas soc. mok D social.mok
D sąn.suvestinė K nepaskirstytas pelnas

Arba analogiškai priskaičiuoti į 341 ir paskiau nuo jos skaičiuoti mokesčius?

...gerb, trylikta. Ar čia jums nors truputį panašu į apskaitinio periodo pabaigą.Visą šitą litaniją surašiau rankomis per DK.Gavosi panašu į teisybę.Gal yra koks kitas būdas? Kad taip vieno klavišo paspaudimu, kurio aš nežinau...?
zydrutez zydrutez 1038
2007-08-22 08:57 zydrutez
super programas, vis dar negaliu atsidžiaugti
A
auriuke_ 30
2007-08-24 13:03 auriuke_
Įsigijome steko programą skaičiuoti atlyginimus, gal galėtumete patarti nuo kuo pradėti suvedinėti duomenys? smile
L
Loreta13 30842
2007-08-26 19:33 Loreta13 2011-09-11 05-31

Samajana rašė: Gavosi panašu į teisybę.Gal yra koks kitas būdas? Kad taip vieno klavišo paspaudimu, kurio aš nežinau...?
Ne, jokio kito būdo nėra, ir tokios "knopkės", kurią paspaudus viskas "sulaksto". Uždarymas tik per BŽ.
Nors aš tai atlieku šiek tiek kitaip, bet jei jums gavosi "panašu į teisybę", reiškia viskas gerai:))
Va tik yra kitas dalykas.
Jei jau uždarėte visas pajamas ir sąnaudas, užregistravote rezultatą, reiktų "uždaryti duomenų bazę".
Nerealiai palengvėja smile
Dingsta visi seni perniai metų dalykėliai, likučiai pradžiai atsikelia atomatiškai, lieka tik šie metai.
Tik jei nedarėte to, pirmiau pasiklauskite ( ar čia forume, ar kur kitur) kaip tai atlikti. Nes ten galima ir duomenis išnaikint:)))
Samajana Samajana 6091
2007-09-01 09:00 Samajana 2011-09-11 05-31

Loreta13 rašė: Nerealiai palengvėja smile

...jau ir neuždarius palengvėjo...ir kaip taip man čia išeina...padaryti ne taip kaip kiti, bet gerai smile Ačiū, Trylikta Loreta...


Loreta13 rašė: Dingsta visi seni perniai metų dalykėliai, likučiai pradžiai atsikelia atomatiškai, lieka tik šie metai.
Tik jei nedarėte to, pirmiau pasiklauskite ( ar čia forume, ar kur kitur) kaip tai atlikti. Nes ten galima ir duomenis išnaikint:)))

...klausiu čia smile .O kas ten sudėtingo?Manau reikia sutikrinti registrų likutines sumas su likučiais DK sąskaitose...jeigu sutinka ir uždarau?Jei ne ieškau klaidų...O gal grybauju...O atkurti duomenis juk eina...iš kopijos,ar ne?
Nors man tai nelabai aktualu...galiu ir neuždarinėti...smalsumo patenkinimui smile tik uždarysiu.Nes visvien reikia naują duombazę daryti,tai prieš tą ,galimai nesėkmingą, uždarymą,reiktų susiimportuoti viską kas įmanoma...ar ne taip?
L
Loreta13 30842
2007-09-01 10:07 Loreta13
Jo. Principas toks, kad daroma jau esančios duomenų bazės kopija, kurią galima pavadinti, kad ir "2006". Joje ir lieka tai, ką jūs turite šiai minutei.
O tada, atliekamas "duomenų bazės uždarymas", nurodant 2007 01 01 datą ( Čia aš įsivaizduoju, kad uždarome 2006 metus).
Žinoma, programa klausia, ar pasidarėte duombazės kopiją, nes duomenys bus naikinami.
O naikina visus 2006 metų duomenis ( kuriuos turite išsisaugoję toje duombazės kopijoje į kurią galite bet kada "įeiti".)
Likučius 2007 01 01 atkelia automatiškai - ir atsargų ir IT, skolų ir panašiai.
Bet nelieka jokių 2006 metų įrašų. Vien 2007 metai.
Galima, turint laiko, pratrinti pirkėjų ir tiekėjų sąrašus, jei jie buvo vienkartiniai ir žinote, kad nebus naudojami. Ypač gerai "pranaikinti" fizinius asmenis :))
Žinoma, jei liko kokia skola, to tiekėjo ar pirkėjo neleis trinti.
Samajana Samajana 6091
2007-09-01 11:27 Samajana 2011-09-11 05-31

Loreta13 rašė: "pranaikinti" fizinius asmenis :))
Žinoma, jei liko kokia skola, to tiekėjo ar pirkėjo neleis trinti.

...Patarimas labai naudingas smile .Trylikta,prašyk ko nors ,o tai mano skola jums labai smarkiai auga tik vieną pusę smile Velnias kiek pas mus jų susikaupę...gal kokie trys tūkst.Aš juos visus ir pratrinsiu...ot ačiū.O uždarinėsiu tai 2007.01.01-2007,09,01.bet juk tai nieko nekeičia.
L
Loreta13 30842
2007-09-01 14:44 Loreta13 2011-09-11 05-31

Samajana rašė: uždarinėsiu tai 2007.01.01-2007,09,01.bet juk tai nieko nekeičia.
Taip. Būtent reik nurodyt 2007 01 01. O kada tai vykdoma...visai nesvarbu:))
Tik nepamirškite pasidaryti ne tik duomenų bazės, bet ir duomenų kopijas, kad jei ką neteisingai padarytumėte, galėtumėte iš ten atkurti duomenis.
Beje, duomenų kopijas laikas nuo laiko ir taip naudinga daryt. "Dlia vsiakovo požarnovo":))
A
anciute 49
2007-09-02 12:47 anciute
Laba diena,Loreta 13 norėčiau Jūsų paklausti kaip Steke susitvarkyti darbo užmokestį jei tarifinis valandinis atlygis,taikoma suminė darbo laiko apskaita.Su darbuotojais buvo sutarta kad jie į rankas gaus 1500,00lt prašau padėkite,būsiu dėkinga
L
Loreta13 30842
2007-09-02 13:34 Loreta13
Deja, Steko DU neturiu. Teoriniai mano pasvarstymai nepadės. O kaip jums pagelbėti tiksliu patarimu - nežinau:))
Teks sulaukti rytdienos, forume tikrai yra išmanančių. Arba skambinti į Steką.
A
asta-001 951
2007-09-04 12:08 asta-001 2011-09-11 05-31
Sveiki, visi

Sumokėjome per daug vienai įmonei. Ji mums grąžina pinigus į kasą. Rašau , bet nesimato permokėtos sumos "mokėjimo dokumentas". darau per pastovas įplaukas, tada nenuskaičiuoja iš kliento kortelės.
Kaip man daryti?
L
Loreta13 30842
2007-09-04 14:41 Loreta13 2011-09-11 05-31

asta-001 rašė: Sumokėjome per daug vienai įmonei. Ji mums grąžina pinigus į kasą. Rašau , bet nesimato permokėtos sumos "mokėjimo dokumentas". darau per pastovas įplaukas, tada nenuskaičiuoja iš kliento kortelės.
Kaip man daryti?
O kodėl darote "pastovias įplaukas" smile
Pardavimai smile nauja įplauka smile mokėjimo grąžinimas smile mokėjimo būdas "per kasą" smile nurodote siuntėją smile nurodote sumą smile atspausdinate
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui