MarijaZ
4
#1273769 2015-05-22 17:06 MarijaZ
UAB ,,XX" parduoda prekes užsienio kompanijai, ji pati atvažiuos į Lietuva ir iš UAB ,,XX" nupirktas prekes vešis namo. Ar skaitysis, kad UAB ,,XX" eksportavo prekes? Padėkit su terminologija...

Joobaa
328
#1289220 2015-10-06 14:33 Joobaa
Sveiki, nesuprantu kuo skiriasi PVM įstatymo 41 str. 2 dalis ir 42 straipsnis?
Situacija tokia: Atvyko Rusijos pilietis, fizinis asmuo, pardavėme jam prekes, išrašėm sąskaitą faktūrą su 0% taikydami 41 str. 2 dalį. Aišku, jis mums sumokėjo +21 proc. PVM, tuo atveju, jei negautume įrodymų, kad prekės buvo išvežtos iš EB. Dabar jis vėl atvyko pirkti prekių ir parvežė mums mūsų sąskaitą faktūrą su Estijos muitinės antspaudu (patvirtinta, kad jis kirto Estijos sieną ir išvyko į Rusiją) daugiau jokių deklaracijų jam nedavė, nes pervežamos prekės neviršijo svorio ir kainos normų.
Pirmą kartą su tuo susiduriame, sakykit, ar čia viskas tvarkoj, ir mums užtenka to Estijos muitinės štampo, ar mums visgi reikėjo pildyti kokią deklaraciją ir taikyti 42 str?
Skambinau VMI, viena konsultantė liepė reikalauti deklaracijų, kita sakė viskas tvarkoje. Ir neramu dabar, gal visgi mums reikėjo pildyti deklaracijas ir laukti iš jo tų patvirtintų deklaracijų

Rutuciuks
84
#1295758 2015-12-06 13:40 Rutuciuks
Sveiki,
Kai išrašoma pardavimo sąskaita faktūra klientui turi būti kreipiamas dėmesys į INCOTERM sąlygas. Kaip praktiškai tai daroma?
Tarkim, klientui pardavimas vykdomas pagal DDU sąlygas, ar tai reikštų, kad pardavimo sąskaitą faktūrą reiktų išrašyti tik klientui gavus siuntą? Tuomet koks dokumentas turėtų būti pridėtas prie siuntos? Jei, tarkim, sąskaita faktūra išrašoma tą patį momentą, kai išsiunčiama klientui, tarkim, 2015.12.23, o klientas siuntą gautų 2016.01.05? Tuomet apskaitos atžvilgiu pajamos būtų uždirbtos 2016.01.05, o deklaruotos 2015.12.23 data?
Tuomet laikant, kad pajamos uždirbtos 2016.01.05, metų pabaigoje reiktų atlikti pajamų ir kliento skolos sumažinimą?
D 5 Pardavimo pajamos
K 2 Klientų skolos

o 2016.01.05 data atstatyti uždirbtas pajamas:
D 2 Klientų skolos
K 5 Pardavimo pajamos
Kaip pardavimo atveju INCOTERM sąlygų taikymas turi įtakos PVM ir pelno mokesčio deklaracijoms?
Ačiū labai labai! smile

irmoske
5305
#1295803 2015-12-07 10:01 irmoske

Rutuciuks rašė:


Sveiki,
Kai išrašoma pardavimo sąskaita faktūra klientui turi būti kreipiamas dėmesys į INCOTERM sąlygas.


Pirmą kartą girdžiu smile
Atiduodate prekes vežėjui/klientui ir išrašote SF 12-23. Registruojate pajamas, pirkėjo skolą.
Jau uždirbote pajamas. Ir viskas.
Imatės kito kliento smile


Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Rutuciuks
84
#1295846 2015-12-07 11:56 Rutuciuks

irmoske rašė:



Rutuciuks rašė:


Sveiki,
Kai išrašoma pardavimo sąskaita faktūra klientui turi būti kreipiamas dėmesys į INCOTERM sąlygas.


Pirmą kartą girdžiu smile
Atiduodate prekes vežėjui/klientui ir išrašote SF 12-23. Registruojate pajamas, pirkėjo skolą.
Jau uždirbote pajamas. Ir viskas.
Imatės kito kliento smile




Sakykite, o kaip INCOTERM salygos? Auditas mums pateike rekomendacijas, kad pardavimai pagal INCOTERM, tuomet siulote tiesiog sukaupima metu pabaigai atlikti? smile

Nick7
7
1   #1306660 2016-02-24 10:50 Nick7
Sveiki.

Gal galėtumėte padėti išspręsti uždavinuką :)

Klientui norvegui gaminį pasiūliau už 5.000 Eur (norvegišku 25% pvm jau įskaičiuotas).

Vietinis gamintojas man pasiūlė gaminį už 3.500 Eur (be pvm).

Logistika - 500 Eur.

Aš atiduodu savo norvegą vietiniam gamintoji, klausimėlis - koks yra mano uždarbis - ar skaičiuoti nuo 5000 Eur su PVM, ar be PVM?

Melaja
757
#1323248 2016-06-28 14:04 Melaja
Sveiki, pardavėme prekes FA, kuris pats gabens už ES ribų, jei taikyčiau euksportą ir 0 % PVM, tai turėčiau gauti dokumentus, užtikrinančius, kad prekės išvyko iš ES taip?
O jei nesu tikra, kad tos prekės iškelias, atejo žmogelis ir sako, kad vešis prekę už ES, bet o jei ne pristatys man jis muito dokumentų, gal geriau pritaikyti PVM?

mision
5
#1369580 2017-08-31 09:06 mision
Laba.

Gal kas turit pasidalint excelinį FR0420 variantą?

Stora10
168
#1369624 2017-08-31 11:51 Stora10

mision rašė:


Laba.

Gal kas turit pasidalint excelinį FR0420 variantą?


O kodėl Wordinė netinka?

Snaiga
438
#1372864 2017-10-09 12:51 Snaiga
Sveikos,
aš su labai paprastu klausimuku. Prie ko segate gautus patvirtinimus iš muitinės (IE599LT)? Prie sąskaitų?

wolf
11113
#1376952 2017-11-28 15:43 wolf
Gal turtėsite nuomone šio klausimų.
Įmonės darbuotojas asmeniniame bagaže vežėsi įmonės turtą (preke) į trečiąsias šalis (už ES ribų).
... Ir toje šalyje tą turtą pardavė. Aiškių jokių eksporto procedūrų nebuvo.

Kokie Jūsų nuomonė dėl PVM, ar galima taikyti 0% ?

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Snaiga
438
#1384613 2018-02-15 10:37 Snaiga
Sveiki,
pirmą kartą susiduriu todėl klausiu :) Gal kas susidūrėte su eksportu į Švediją. Ar užtenka tik CMR? ar būtinos visgi muitinės procedūros ir gauti patvirtinimus iš muitinės,kad eksporto procedūra yra baigta?

irmoske
5305
#1384642 2018-02-15 12:00 irmoske

Snaiga rašė:


Sveiki,
pirmą kartą susiduriu todėl klausiu :) Gal kas susidūrėte su eksportu į Švediją. Ar užtenka tik CMR? ar būtinos visgi muitinės procedūros ir gauti patvirtinimus iš muitinės,kad eksporto procedūra yra baigta?



Švedija ES narė, muitinė nekontroliuoja.
CMR užtenka

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Fan
228
#1397005 2018-07-23 10:21 Fan
Sveiki,

pagal kokią direktyvą reiktų išrašyt Kiniečiam pvm sąskaitą-faktūrą su 0 proc. PVM?
gal kas galit pasidalint ir nuoroda iš kur žinot kokią direktyvą pritaikyt?

trolis77
453
#1397021 2018-07-23 12:27 trolis77

Fan rašė:


Sveiki,

pagal kokią direktyvą reiktų išrašyt Kiniečiam pvm sąskaitą-faktūrą su 0 proc. PVM?
gal kas galit pasidalint ir nuoroda iš kur žinot kokią direktyvą pritaikyt?


Sąskaitą už prekes ar paslaugas?

aiwita
6066
#1397026 2018-07-23 13:15 aiwita

Fan rašė:


Sveiki,

pagal kokią direktyvą reiktų išrašyt Kiniečiam pvm sąskaitą-faktūrą su 0 proc. PVM?
gal kas galit pasidalint ir nuoroda iš kur žinot kokią direktyvą pritaikyt?


www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/kurie-yra-dazniausiai-pasitaikantys-direktyvos-2006-112-eb-straipsniai-kurie-galetu-buti-nuorodomis-pvm-saskaitoje-fakturoje-/10174

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

RusneR
5
#1411100 2019-03-12 11:24 RusneR
Laba diena,

iskilo dilema. pardavėme prekes fiziniam asmeniui į trečiasias šalis. Pritaikėme 0% PVM. Laukėme kol pristatys dokumentus iš muitinės, pasirodo jis išvežimo neformino ir jokių patvirtinančių dokumentų neturi. Ką tokiu atveju daryti? Priskaičiuoti PVM 21% ?

smalsuole
2788
#1412824 2019-04-17 11:38 smalsuole
Sveiki, buvo išrašytas Invoice exportui, tačiau mėnesį laiko išstovėjo prekės LT muitinėj ir įvyko prekių grąžinimas. Ar galiu tiesiog naikinti, daryti sugadintą invoice ir tikslinti FR0600 bei ISAF, ar reikia kažkokių kitų veiksmų imtis? smile

irmoske
5305
1   #1412840 2019-04-17 15:49 irmoske

smalsuole rašė:


Sveiki, buvo išrašytas Invoice exportui, tačiau mėnesį laiko išstovėjo prekės LT muitinėj ir įvyko prekių grąžinimas. Ar galiu tiesiog naikinti, daryti sugadintą invoice ir tikslinti FR0600 bei ISAF, ar reikia kažkokių kitų veiksmų imtis? smile


Jei eksporto procedūros nebuvo pradėtos, manau galima tiesiog "sugadinti" Sf ir patikslinti deklaravimus.
Jei EX1 buvo, reiktų ir jį anuliuoti

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis