Tabeliss
1498
#1382203 2018-01-26 11:13 Tabeliss

aiwita rašė:



Tabeliss rašė:


Laba diena, norėjau paklausti, gaminame gaminius, atlikus inventorizacija matau kad yra už nemažą sumą sunaudotų medžiagų kurios dar nenurašytos, ty visokios smulkmenos, varžtukai, veržlės, valymui naudotas vait spiritas ir pan. Ar galima tokias smulkmenas nurašyti vienu nurašymo aktu ir viską dėti į sąnaudas? ar yra kažkoks procentas (kažada girdėjau kad 1% nuo apyvartos) galima dėti į leidžiamus? smile


Juk čia gamybos sąnaudos. Kaip jos susiję su apyvarta?


Taip, gamybos, tik tiek kad nenurašyta su gaminiu, nes būna kad kartais sunaudoja daugiau kartais mažiau, būna sulūžta, o gaminiai pajamuojami pagal kalkuliacines korteles, matyt susimašiau su netekimais. O jeigu turim medžiagų, kurios jau tikrai pasenusios, stovėjo audiniai, jie sudrėko paskui supelijo, galima nurašyti į leidžiamus?

nebaika
579
#1382766 2018-01-31 10:50 nebaika
Laba diena,

jei inventorizacija įmonėje buvo daroma sausio mėn. pagal 12-31 apskaitos duomenis. Rasta brokuotų prekių, jos nurašytos. PVM tikslinti reikėjo gruodžio mėn deklaracijoje, ar galima sausio?
Ačiū.

Atlaiskit, jei kas ne taip.

Serebro
2024
#1385136 2018-02-22 13:30 Serebro
Kaip manote, inventorizuojant darbo užmokesčio įsipareigojimus, ar reikia įtraukti atostoginių kaupimus? Aš galvoju, kad gal ne, nes kaupimas sudaromas siekiant sąnaudas pripažinti tam laikotarpiui, kuriam ir priklauso, o įsipareigojimas pagal kiekvieną žmogų nėra išskirstomas. Todėl nėra užregistruojamas būsimas įsipareigojimas konkrečiam darbuotojui smile

Serebro
2024
1   #1385317 2018-02-26 08:53 Serebro
Jei kasoje nulis eur 12.31 dienai, manau nereikia inventorizacijos aprašo, kad buvo suinventorizuota kasa? Bet gal reikia, nes kasoje gali būti tarkim eur, o apskaitoje tik nulius rodo. Tai pasimečiau, ar reikia aprašo ir suinventorizuoti. Kaip manot?

astuleee
3072
2   #1385341 2018-02-26 10:54 astuleee
Surašyčiau


jorja
1659
1   #1385774 2018-03-01 13:16 jorja
Sveiki,
kokiu nutarimu vadovaujatės atlikdami inventorizaciją?
randu 2014 m. spalio 3 d. Nr. 1070, šituo?

Denise
363
#1386146 2018-03-06 12:39 Denise
Laba diena,

Skolų inventorizacija atliekama 2017.12.31 dienos duomenimis. Tarpusavio suderinimo aktai siųsti sausio 30 d., atgal gauti įvariomis datomis.
Norėčiau sužinoti, kokią datą rašome apraše skiltyje "Tarpusavio suderinimo data":
1. 2017.12.31 ar
2. 2017.01.30 ar
3. Atsiųsto atgal diena.
Dėkui.


urtele
13536
1   #1386215 2018-03-06 19:03 urtele

Denise rašė:


Skolų inventorizacija atliekama 2017.12.31 dienos duomenimis. Tarpusavio suderinimo aktai siųsti sausio 30 d., atgal gauti įvariomis datomis.
Norėčiau sužinoti, kokią datą rašome apraše skiltyje "Tarpusavio suderinimo data":
1. 2017.12.31 ar
2. 2017.01.30 ar
3. Atsiųsto atgal diena.


Juk svarbu, ne siuntimo, gavimo data, o kuriai datai yra derinamas skolų likutis.Jūsų atveju -2017 12 31

Fan
232
1   #1386700 2018-03-13 08:55 Fan
Sveiki,

ilgalaikio turto inventorizaciją, kokiu raštu/forma pateikti rezultatus? Ir kaip ją atlikti, kai įmonė tik nesenai įsikurusi, ir ilgalaikio šiai dienai turi tik 7 vnt

ačiū

klem
4016
#1386733 2018-03-13 10:11 klem

Fan rašė:


Sveiki,

ilgalaikio turto inventorizaciją, kokiu raštu/forma pateikti rezultatus? Ir kaip ją atlikti, kai įmonė tik nesenai įsikurusi, ir ilgalaikio šiai dienai turi tik 7 vnt

ačiū

Aktą surašyti smile



Protingai patylėti irgi menas.

monyq
4
1   #1389008 2018-04-10 22:58 monyq
Sveiki, rašau baigiamąjį darbą, pasiūlymus. Gal kas galite apšviesti mane, ankščiau inventorizacijos metu rastas prekių trūkumas buvo registruojamas netekimų sąskaitose (pagal seną sąskaitų planą), tačiau atsiradus naujam PVZ sąskaitų planui, prekių trūkumo, netekimų sąskaitose registruoti nebegalima? Jis registruojamas kitos veiklos sąnaudose - kitos sąnaudos, ar teisingai? Pagal kokį įstatymą nebegalima registruoti? Jeigu nenusišnekėjau :) ačiū :)

IrenaU
212
#1389475 2018-04-16 17:02 IrenaU
Sveiki,
už 2017m reikia daryti atsargų, skolų, ilgalaikio turto ir pinigų inventorizacija? Nieks nepasikeitė?
Viena buhalterė sakė, kad jeigu yra skolų suderinimo aktai, tai nereikia daryt skolų inventorizacijos .

Kristiana__
8280
1   #1389623 2018-04-17 14:50 Kristiana__
O tai kaip Jūs įsivaizduojat kitaip skolų inventorizaciją? smile


IrenaU rašė:


Sveiki,
už 2017m reikia daryti atsargų, skolų, ilgalaikio turto ir pinigų inventorizacija? Nieks nepasikeitė?
Viena buhalterė sakė, kad jeigu yra skolų suderinimo aktai, tai nereikia daryt skolų inventorizacijos .




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Serebro
2024
1   #1390180 2018-04-23 15:44 Serebro
Ar inventorizuojant kreditorines skolas reikia į aprašą įtraukti tik tiekėjams skolas, iš pirkėjų gautus avansus? Ar ir mokesčių įsipareigojimus? Kaip darote?

Serebro
2024
#1390184 2018-04-23 15:59 Serebro redaguota: 2018-04-23 16-08
Ir ar atostogų kaupimą prie inventorizuojamų įsiskolinimų darbuotojams reikia įtraukti?

Ir tarkim apskaitoje turiu mokėtiną pvm 100 eur, bet sumokėti ir deklaruoti terminas tai iki 25 dienos. Tai mokėtiną pvm laikyti skola ir traukti į aprašą? Arba gpm: irgi apskaitoje matau gpm gi mėnesiu į priekį nei vmi, ar rodyti tokį mokėtiną gpm? Nes bet kokiu atveju su vmi suderinimo aktu nesutaps

Paskolas taip pat į kreditorinius traukti? Galbūt būtina inventorizuoti tik pirkėjams ir tiekėjams esamas skolas?

IrenaU
212
#1390768 2018-04-27 16:05 IrenaU

urtele rašė:



Denise rašė:


Skolų inventorizacija atliekama 2017.12.31 dienos duomenimis. Tarpusavio suderinimo aktai siųsti sausio 30 d., atgal gauti įvariomis datomis.
Norėčiau sužinoti, kokią datą rašome apraše skiltyje "Tarpusavio suderinimo data":
1. 2017.12.31 ar
2. 2017.01.30 ar
3. Atsiųsto atgal diena.


Juk svarbu, ne siuntimo, gavimo data, o kuriai datai yra derinamas skolų likutis.Jūsų atveju -2017 12 31



2017 12 31 yra sekmadienis. Nedarbo diena, o inventorizacija atliekama. Ar čia nieko tokio?


SandraPum
5
#1394666 2018-06-18 20:23 SandraPum
Sveiki,
turiu klausimą. Studijuoju finansų apskaitą ir šiuo metu rašau praktikos darbą. Mano apskaitos dalis yra skolų derinimas su skolininkais. Aš esu išsiuntus visiem suderinimo aktus 2017.12.31 dienai, iš kaikurių įmonių gavau atgal pasirašytus, o kas toliau? Įmonės buhalterė nelabai padeda šiuo klausimu, o praktiką priduoti man reikia. Gal galite parašyti papunkčiui nuo ko viskas prasideda, ko reikia ir ką privalu atlikti ir kaip viskas suvedama? Būčiau be galo dėkinga. smile smile

Sita
372
#1414636 2019-06-13 13:30 Sita
Darant IMT ir INT inventorizaciją, pildau pačiolio šablonus.
Vertė pagal pirminius dokumentus - 21789,60 Eur
Vertė pagal buhalterijos duomenis - 19973,88 Eur (nes skaičiuojamas nusidėvėjimas).

Teisingai? smile

Gita1
7326
#1414643 2019-06-13 15:54 Gita1
Inventorizuojant nežiūrimas nusidėvėjimas.. Nežinau kodėl tokie laukeliai ten pas juos.. pas mane būna pagal buhalterijos duomenis ir pagal faktą (kas rasta).. ir turi sutapti..

Serebro
2024
#1415128 2019-07-04 18:45 Serebro
Atliekant metinę inventorizaciją ir inventorizuojant skola (kreditorines) ar reikia įtraukti į aprašą tokias buhalterines (nes pagal įstatymus ar sutartis tų skolų sumokėjimas nepradelstas) skola kaip darbo užmokestis už gruodį (sumokėti reikia iki sausio 10 d.), mokesčius (sodros, vmi, nors sumokėjimo terminai nepraėję)?
Po šiai dienai į aprašą traukdavau tik tiekėjus, pirkėjų gautus avansus, atskaitingiems skolas ir akcininkų paskolas. Dabar galvoju, gal negerai dariau smile



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis