Atskaitingi asmenys

P
Panaikinta 4554
2009-11-11 15:25 Panaikinta
Taip, tai bus atskaitingi asmenys, žinoma jei jie įdarbinti įmonėje. Todėl jie turi užpildyti Avanso apyskaitas, o įmonė pagal šias apyskaitas jiems apmokės už pirkinius. Jei neturite kasos, tuomet galite pervesti atskaitingiems asmenims per a/s į jų asmenines sąskaitas, kaip pinigų grąžinimą už prekes, pagal Avanso apyskaitą.
N
Nemiga_new 492
2009-11-11 15:55 Nemiga_new 2011-09-11 06-29

Regvita rašė: Taip, tai bus atskaitingi asmenys, žinoma jei jie įdarbinti įmonėje. Todėl jie turi užpildyti Avanso apyskaitas, o įmonė pagal šias apyskaitas jiems apmokės už pirkinius. Jei neturite kasos, tuomet galite pervesti atskaitingiems asmenims per a/s į jų asmenines sąskaitas, kaip pinigų grąžinimą už prekes, pagal Avanso apyskaitą.


Aciu už greita atsakyma ;) Taip visi darbuotojai yra įdarbinti.

Ir tada dar vienas klausimas, kaip atrodys visa korespondencija?

Kai perka:
D 6 kancelerinių prekių sąnaudos
K 4 skola tiekėjams

Apmokamos prekės:
D 4 skola tiekejams
K 4 Skola atskaitingiems asmenims? (Nors tokios sąskaitos kaip ir nėra.. )

Kai gazinami pinigai atskait. asm
D 4 - skola atskaitingiems asmenims
K 271 atsiskaitomoji s1skaita?

Ar gerai suprantu?
L
lituke 806
2009-11-11 16:09 lituke
atskaitingų asmenų skola:

D 443 K2435(atskaitingi asmenys)

O šiaip kancelairines prekes reikėtų užpajamuoti į trumpalaikį turtą ir nurašyti į sanaudas pagal nurašymo aktą. Taigi aš daryčiau taip:

Gavus prekes D201 (atsargos) K443
Skola atskaitingam D443 K2435
Apmokant atskaitingam D2435 K271
Nurašant kanceliarines D 6 K201
2009-11-11 16:20 vvirginija1 2011-09-11 06-29

lituke rašė:
Gavus prekes D201 (atsargos) K443
Skola atskaitingam D443 K2435
O kam registruoti skolą tiekėjams jei pirkta grynais? paprasčiausiai iškart
D 201 K2435x
arba jei iškart dedama į sanaudas
D6xx K2435x
Reikia paminėti kad kiekvienam atskaitingam asmeniui reikėtų turėti po atskirą subsaskaitą, t.y. 24351, 24352 ir t.t. Kai kas atskaitingiems asmenims dar naudoja 4 klasės saskaitas
N
Nemiga_new 492
2009-11-11 16:36 Nemiga_new
[/quote]O kam registruoti skolą tiekėjams jei pirkta grynais? paprasčiausiai iškart
D 201 K2435x
arba jei iškart dedama į sanaudas
D6xx K2435x
Reikia paminėti kad kiekvienam atskaitingam asmeniui reikėtų turėti po atskirą subsaskaitą, t.y. 24351, 24352 ir t.t. Kai kas atskaitingiems asmenims dar naudoja 4 klasės saskaitas[/quote]

o cia butina tureti kiekvienam atskaitingam subsaskaita? O kam to reikia? Kodel negalima visko i viena det? :)
V
Violete 144
2009-11-11 16:58 Violete 2011-09-11 06-29

Nemiga_new rašė:

o cia butina tureti kiekvienam atskaitingam subsaskaita? O kam to reikia? Kodel negalima visko i viena det? :)


Tikrai nebutina.
Kai kurie buhalteriai isskiria atskiras subsaskaitas skirtingiems asmenims del patogumo, tuomet kiekvieno asmens apyskaitos apyvarta sutampa su subsaskaitos apyvarta.
Didelese imonese buna daug atskaitingu asmenu, todel gaunasi labai isplestas saskaitu planas.
As asmeniskai visus asmenis dedu i viena plano saskaita. Svarbiasia, kad pinigu likutis pas atskaitingus sutaptu su saskaitos likuciu
N
Nemiga_new 492
2009-11-11 17:02 Nemiga_new
Aciu jums labai, kol kas atrodo viska supratau ;)
S
skajova 5
2009-11-12 13:29 skajova 2011-09-11 06-29
Sveiki,

Atsidūrėme keblioje situacijoje. Naujai įkurtas UAB, įdarbintas tik direktorius nuo 10.22 ir buhalteris nuo 11.04. Direktoriui jau reikia sumokėti atlyginimą iki lapkričio 15 d., taip pat mokesčius sodrai, GPM deklaruot (dar neaišku, gal nereikia deklaruot, nes jis gaunasi 0), sumokėt. Tačiau problemėlė, kad bankas uždelsė iš kaupiamosios sąskaitos padaryti einamąją sąsk. Kaip tada direktoriui atlyginimą ir mokesčius sumokėt? Dėl mokesčių kaip ir būtų aišku grynais pvz direktorius sumoka, kaip atskaitingas asmuo,o tada jam atiduodam, kai jau galėsim prie sąskaitos prieiti. Bet tai ką daryti su jo atlyginimu? Taigi direktorius sau atlyginimo nesusimokes per atskaitingus asmenis? Kaip tokiu atveju buhalteriškai įforminti? :) Ar geriau tada iš viso pradelsti atlyginimą, nes kitą savaitę jau turėtumėm priėjimą prie sąskaitos?

Būčiau labai dėkinga už atsakymą. Esu pradedanti buhalterė, tad daug ko nezinau, nors esu baigusi ekonomikos magistrantūra, tačiau praktinių žinių tikrai labai trūksta :)
Rainis Rainis 15057
2009-11-12 14:28 Rainis 2011-09-11 06-29

skajova rašė: Sveiki,

Atsidūrėme keblioje situacijoje. Naujai įkurtas UAB, įdarbintas tik direktorius nuo 10.22 ir buhalteris nuo 11.04. Direktoriui jau reikia sumokėti atlyginimą iki lapkričio 15 d., taip pat mokesčius sodrai, GPM deklaruot (dar neaišku, gal nereikia deklaruot, nes jis gaunasi 0), sumokėt. Tačiau problemėlė, kad bankas uždelsė iš kaupiamosios sąskaitos padaryti einamąją sąsk. Kaip tada direktoriui atlyginimą ir mokesčius sumokėt? Dėl mokesčių kaip ir būtų aišku grynais pvz direktorius sumoka, kaip atskaitingas asmuo,o tada jam atiduodam, kai jau galėsim prie sąskaitos prieiti. Bet tai ką daryti su jo atlyginimu? Taigi direktorius sau atlyginimo nesusimokes per atskaitingus asmenis? Kaip tokiu atveju buhalteriškai įforminti? :) Ar geriau tada iš viso pradelsti atlyginimą, nes kitą savaitę jau turėtumėm priėjimą prie sąskaitos?

Būčiau labai dėkinga už atsakymą. Esu pradedanti buhalterė, tad daug ko nezinau, nors esu baigusi ekonomikos magistrantūra, tačiau praktinių žinių tikrai labai trūksta :)

Patariu palaukti.
Šiek tiek vėluosite tik pervesti Sodrą už spalį (nuo direktoriaus atlyginimo, bus priskaičiuoti delspinigiai, bet gal daug nesusidarys, negi ten jam 10000 Lt mokat?)
Deklaruoti GPM už spalį nereikia - juk spalį nieko neišmokėjote. Kai antroje lapkričio pusėje prieisite prie sąskaitos ir pervesite atlyginimą direktoriui, tada pervesite ir GPM, o deklaruosite FR0572(3) iki 12.15.
S
skajova 5
2009-11-12 14:49 skajova
Labai ačiū už atsakymą.
Aš taip pat kažkaip labiau linkusi palaukti, nes kitų normalesnių alternatyvų nelabai matau, nebent išmokėti sodrai iki 11.15 grynais per atskaitingą asmenį, o tik vėliau kitą savaitę direktoriui išmokėti atlyginimą. O direktoriaus atlyginimas labai nedidelis 400, t.y. minimalus 0,5 etato, tad ir išmokėti sodrai už spalio mėn reikia 43,25 (39,43 + 3,82) Lt.
Rainis Rainis 15057
2009-11-12 14:54 Rainis 2011-09-11 06-29

skajova rašė: Labai ačiū už atsakymą.
Aš taip pat kažkaip labiau linkusi palaukti, nes kitų normalesnių alternatyvų nelabai matau, nebent išmokėti sodrai iki 11.15 grynais per atskaitingą asmenį, o tik vėliau kitą savaitę direktoriui išmokėti atlyginimą. O direktoriaus atlyginimas labai nedidelis 400, t.y. minimalus 0,5 etato, tad ir išmokėti sodrai už spalio mėn reikia 43,25 (39,43 + 3,82) Lt.

Kad mano skaičiavimu ne tiek Sodrai reikia pervesti smile
Nuo 400 Lt:
Dirbo nuo 10.22 - 7 darbo dienos.
Spalį yra 22 darbo dienos.
Priskaičiuotas atlyginumas:
400/22*7 bus 127,72 Lt.
Sodra nuo šios sumos 127,72 * 0,3998 tai 51,06 Lt.
Ar ne?
J
jolanta79 120
2009-11-12 20:42 jolanta79
Labas vakaras.
Pas mane labai rimtas klausimas. Turiu tokia UAB kur yra daug skolu. Ir yra toks dalykas: imone skolinga akcininkui 100 000 lt (akcininko skola-403). O tas akcininkas kaip atskaitingas asmuo skolingas imones kasai 80 000 lt (atskaitingas asmuo-2435).
Kazka reika su ta akcininko skola daryti nes girdejau apie pajamas natura ir kad reikes GPM prisk. Galeciau parasyti kad akcininkas atiduota skola i kasa o mes ismokam jam is kasos jo skola, bet bijau kad bankas neleis nes ir bankui yra didele skola. o gal kas zino, gal galima tokia uzskaita padaryti :). kaip cia man geriau pasielgti. gal kas nors patars, nes patirtis nedidele pas mane o norisi kad viskas gerai butu.

is anksto aciu
S
skajova 5
2009-11-12 20:59 skajova 2011-09-11 06-29
Rainis,

Jūs visiškai teisus, tiesiog aš atskirai buvau pasiskaičiavusi soc. draudimo ir 6%.
J
jolanta79 120
2009-11-12 21:01 jolanta79
O man kas nors patars. PRASAU smile
vovere vovere 25997
2009-11-12 21:21 vovere
oprie ko čia banko neleidimas?
J
jolanta79 120
2009-11-12 21:34 jolanta79
Pas mane vienoje imoneje buvo kad bankas neleisdavo ismoketi akcininkams skolas. Po metu leido.
Cia direktorius nieko nezino o sutarties rasti negali :) toks bardakas ten. As dirbti tik pries menesi pradejau vat ir noriu sutvarkyti viska.
J
jolanta79 120
2009-11-12 21:40 jolanta79 2011-09-11 06-29
Reikes turbut irasyti kad gavome is atsk. asmens pinigus o paskui israsyti KIO kad uzmokejome akcininkui (tas pats asmuo). Bet tu pinigu nebus aisku. tik fiktiviai viska padaryti. Bet gal geriau kokia uzskaita ... kad nerodyti kad mes tokius pinigus mokejome
klem klem 3973
2009-11-13 09:06 klem 2011-09-11 06-29
[quote=jolanta79]Reikes turbut irasyti
Atliekate tą operaciją tą pačią dieną.Po gi jau turite pinigus. Čia pat juos išmokate. Ir psio smile
L
lituke 806
2009-11-13 09:26 lituke 2011-09-11 06-29

jolanta79 rašė: Pas mane vienoje imoneje buvo kad bankas neleisdavo ismoketi akcininkams skolas. Po metu leido.
Cia direktorius nieko nezino o sutarties rasti negali :) toks bardakas ten. As dirbti tik pries menesi pradejau vat ir noriu sutvarkyti viska.


Dažniausiai, kad bankas neleidžia išmokėti dividendų, ypač šiuo laikotarpiu, o apie skolas - neteko girdėti smile
J
jolanta79 120
2009-11-13 12:17 jolanta79 2011-09-11 06-30
[quote=klem][quote=jolanta79]Reikes turbut irasyti
Atliekate tą operaciją tą pačią dieną.Po


Bet cia is karto bus aisku kad tu pinigu realiai nebuvo...cia tik kasos dokumentai israsyti o pinigu niekas nepamatis. O man noretusi kazkaip kitai...kokia uzkaita, bet nezinau kaip cia iforminti viska. Gal kokia sutartis... tiesiog nezinau :(
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui