Avansinė apyskaita

Rolf Rolf 17196
2009-03-09 12:43 Rolf 2011-09-11 06-12

zulaime rašė: sakykit ką reikia daryti jei,likau skoloje atskaitingam asmeniui 0,47 centus,bet jis jau įmonėje nebedirba smile


D 52x
K 2435
zulaime zulaime 610
2009-03-09 12:44 zulaime 2011-09-11 06-12

Rolf rašė:

zulaime rašė: sakykit ką reikia daryti jei,likau skoloje atskaitingam asmeniui 0,47 centus,bet jis jau įmonėje nebedirba smile


D 52x
K 2435


aciū smile
Rainis Rainis 15057
2009-03-09 12:48 Rainis 2011-09-11 06-12

Rolf rašė:

zulaime rašė: sakykit ką reikia daryti jei,likau skoloje atskaitingam asmeniui 0,47 centus,bet jis jau įmonėje nebedirba smile


D 52x
K 2435

Gal atvirkščiai:
D 2435
K 520?
Rolf Rolf 17196
2009-03-09 12:50 Rolf 2011-09-11 06-12

Rainis rašė:
Gal atvirkščiai:
D 2435
K 520?


Na taip.
Vieną galvoju, kitą rašau. smile
zulaime zulaime 610
2009-03-09 13:00 zulaime 2011-09-11 06-12

Rainis rašė:

Rolf rašė:

zulaime rašė: sakykit ką reikia daryti jei,likau skoloje atskaitingam asmeniui 0,47 centus,bet jis jau įmonėje nebedirba smile


D 52x
K 2435

Gal atvirkščiai:
D 2435
K 520?


viskas gerai aš supratau smile
A
Aleksiukas 1401
2009-03-25 23:08 Aleksiukas
Atskaitingas asmuo apmokėjo už smulkų automobilio remontą. Paėmė čekį, o pačią faktūrą jam išrašė vėliau. Taigi dabar turiu tokius klausimus:
1. Kokios sąskaitų korespondencijos, jei čekio (kai apmokėta) data 03,02 o sąskaita po to išrašyta 03,19. Ar bus dvi korespondencijos ar viena?
2. Avanso apyskaitoj šį mokėjimą rodyti kurio dokumento data?
3. Dabar dalykas tas, kad tas automobilis 03.12 įvestas į eksploataciją. Tai turėčiau tą sąskaitą traukti prie automobilio įsigijimo savikainos, nes sumokėta ir remontuota prieš eksploataciją pagal čekį (tą pačią dieną kai įsigyta). Bet ar neužklius, kad sąskaitos-faktūros data jau po įvedimo į eksploataciją.
Padėkite išnarplioti.
Rizelmine Rizelmine 810
2009-03-26 05:49 Rizelmine 2011-09-11 06-13

Aleksiukas rašė:
1. Kokios sąskaitų korespondencijos, jei čekio (kai apmokėta) data 03,02 o sąskaita po to išrašyta 03,19. Ar bus dvi korespondencijos ar viena?
2. Avanso apyskaitoj šį mokėjimą rodyti kurio dokumento data?
3. Dabar dalykas tas, kad tas automobilis 03.12 įvestas į eksploataciją. Tai turėčiau tą sąskaitą traukti prie automobilio įsigijimo savikainos, nes sumokėta ir remontuota prieš eksploataciją pagal čekį (tą pačią dieną kai įsigyta). Bet ar neužklius, kad sąskaitos-faktūros data jau po įvedimo į eksploataciją.

Rašėte smulkų remontą, tada į savikainą traukti nereikia (tarkim tepalų ar diržų keitimas). Atidavus naudojimui parašykit sąnaudų nurašymo aktą.
Avansinėje rodyčiau kaip greičiau smile : apmokėjimo kvituką prilipini prie PVM SF , iš karto į sąnaudas (mėn. gale nurašymo aktas) ir apmokėjimas , visur būtu 03.19.
A
Aleksiukas 1401
2009-03-26 09:10 Aleksiukas
Su remontu aišku. o ką daryti su tokia pačia situacija kai yra automobilio registravimo mokestis. registruota ir sumokėta pagal čekį 03.02., o sąskaita išsirašyta tik 0316. Įvesta į eksploataciją 03.12. Tai ar galima registravimo išlaidas priskirti prie įsigijimo savikainos? kažkaip direktorius mėgsta paimti čekius, o sąskaitas pamiršta, tai važiuoja vėliau.? Padėkite
Petronele Petronele 18331
2009-03-26 09:17 Petronele 2011-09-11 06-13

Aleksiukas rašė: Su remontu aišku. o ką daryti su tokia pačia situacija kai yra automobilio registravimo mokestis. registruota ir sumokėta pagal čekį 03.02., o sąskaita išsirašyta tik 0316. Įvesta į eksploataciją 03.12. Tai ar galima registravimo išlaidas priskirti prie įsigijimo savikainos? kažkaip direktorius mėgsta paimti čekius, o sąskaitas pamiršta, tai važiuoja vėliau.? Padėkite

Įveskit automobilį eksploatacijon 03.16 datai ir išsispręs problema.
A
Aleksiukas 1401
2009-03-26 09:30 Aleksiukas
Kad turime tik vieną automobilį, onuo 12 iki 16 dienos jau kuro kasdien užpilta buvo. Ką tada su juo daryti?
holdingas holdingas 6996
2009-03-26 09:39 holdingas
Sveiki. Pagal avanso apyskaitą susidarė, kad darbuotojas įmonei skolingas tam tiką sumą, pvz. 500 Lt. Susutarė su diriku, kad ta sumą jam bus kaip premiją ir jos į kasą negrąžins (kalbu teoriškai).
O kaip turėtų būti praktiškai? Dirikas išleidžia įsakymą, iš tos sumos priskaičiuojam Sodra ir GF GPM.
A ne? smile
Rolf Rolf 17196
2009-03-26 09:39 Rolf 2011-09-11 06-13

Aleksiukas rašė: Kad turime tik vieną automobilį, onuo 12 iki 16 dienos jau kuro kasdien užpilta buvo. Ką tada su juo daryti?


Registravimo išlaidas priskirkite prie auto įsigijimo savikainos.
Rainis Rainis 15057
2009-03-26 09:40 Rainis 2011-09-11 06-13

Aleksiukas rašė: Kad turime tik vieną automobilį, onuo 12 iki 16 dienos jau kuro kasdien užpilta buvo. Ką tada su juo daryti?

Juk ir įvestas į eksploataciją 12 dieną, tai kur ta problema dėl kuro? Normaliai užsipajamuokite ir nurašykite į sąnaudas.
Dėl to registravimo mokesčio, juk ten kapeikos, ar jau taip labai iškreipsite apskaitą, jei priskirsite ne sąnaudoms, o įsigijimo vertei ar atvirkščiai? Nesukite galvos dėl tokių smulkmenų, mokesčiams jos įtakos neturi.
A
Aleksiukas 1401
2009-03-26 09:47 Aleksiukas
Ačiū visiems.
M
mariog 653
2009-03-26 09:57 mariog 2011-09-11 06-13

holdingas rašė: ? A ne? smile

Taip, tik premija bus ne 500, o 565,13 (menamas 470).
S
Soffy 9075
2009-03-26 10:24 Soffy
Nepamirškite dar ir apie mokesčius SoDrai vadovui pasakyti, manau, kad jam gali prapulti noras tokias premijas dalinti, pamačius kiek tai kainuoja iš tikrųjų įmonei. Nebent darbuotojas susimokės grynais tas mokesčių sumas :).
2009-03-30 15:07 vvirginija1
Jeigu įmonėj yra du atskaitingi asmenys, vieno būna tik po kokį vieną pirkimą per mėnesį, ar avansines segtumėt į atskiras papkes ir numeruotumėt atskirai?
Rolf Rolf 17196
2009-03-30 15:17 Rolf 2011-09-11 06-13

vvirginija1 rašė: Jeigu įmonėj yra du atskaitingi asmenys, vieno būna tik po kokį vieną pirkimą per mėnesį, ar avansines segtumėt į atskiras papkes ir numeruotumėt atskirai?


Į vieną segtuvą susekite abiejų atskaitingų asmenų avansines apyskaitas.
Avansinų apyskaitų numeracija tai jau jūsų reikalas, kaip jas numeruoti.
2009-03-30 15:31 vvirginija1 2011-09-11 06-13

Rolf rašė: [

Avansinų apyskaitų numeracija tai jau jūsų reikalas, kaip jas numeruoti.
Aš linkusi numeruoti iš eilės, taip ir pradėjau, bet kažkaip suabejojau ar gerai gausis. Kai nelieka likučio kuris persikeltų į kitą mėnesį tai viskas tvarkoj, bet pvz lieka likutis iš vieno atskaitingo 2 apyskaitos, trečia bus kito asmens viskas tvarkoj, ketvirta-persikels likutis iš antros o ne iš trečios, gal nelogiška? smile
Rolf Rolf 17196
2009-03-30 15:38 Rolf
Svarbiausia, kad teisingus likučius perkeltumėte pagal atskaitingus asmenis.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui