Ilgalaikis turtas

I
Irmameda 16
2015-12-06 12:31 Irmameda
Sveiki,
susidūriau su situacija, Savininkas planuoja remontuoti patalpas ir nupirko apdailą pastatams pvz. už 3000 eurų. Jis man sako užpajamuok į pirkimus ir nurašyk į sąnaudas. Bet manau kad aš turėčiau įkelti į ilgalaikį turtą ir nuo tada kaip pavasarį pradės remontuoti patalpas įskaičiuoti į samatą, o pasibaigus darbams padidinti pastato vertę. Ar aš neteisi? ar galiu tokią sumą tiesiog užpajamuoti į remonto sąnaudas?
Dėkoju iš anksto :)
elbe elbe 406
2015-12-06 12:50 elbe
Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina.
Siūlyčiaus paskaityti 12 VAS ir įvertini kuris variantas Jums labiau tinka.
I
Irmameda 16
2015-12-06 14:19 Irmameda
Apie ilgalaikį supratau, o kad nereiktų užvedinėti ilgalaikio turto kortelių, ar aš galėčiau tiesiog papraščiausiai nurašyti į sąnaudas( bet pas mus patvirtinta suma minim. suma 500 eurų)? arba tiesiog kelti į arsargas ,o po to kaip bus pradėtas išorinis pastato remontas atkelti į ilgalaikį turtą?
elbe elbe 406
2015-12-07 09:03 elbe
Tai išanalizavote 12 VAS ir šis remontas atitinka pastato gerinimą? Po remonto užbaigimo didinsite IT vertę? Tada užsiveskite 12xx-subsąskaitą ir užvadinkite pvz. Pastato remontas ar pan., ir ten registruokite visas su remontu susijusias sąnaudas. Po remonto padarysite perkėlimą į pastato sąskaitą ir išsirašysite sau PVM s/f smile
E
editaku 73
2015-12-09 14:38 editaku
Ne PVM mokėtojas pirko IMT , kaip turi atrodyti operacja nurasant PVM į sąnaudas.. Labai ačiū.
E
editaku 73
2015-12-09 14:54 editaku
Jei IT nupirktas, bet naudosim tik kitais metais, tai ji priskirti prie ruosiamo naudoti?
I
Irmameda 16
2015-12-09 15:17 Irmameda
jus turite omenį įkelti į atsargas? ar taip supratau :)
Ingusia22 Ingusia22 2372
2015-12-09 16:39 Ingusia22

elbe rašė:
Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina.
Siūlyčiaus paskaityti 12 VAS ir įvertini kuris variantas Jums labiau tinka.



Gal galite plačiau apie tai? Čia visiems galioja tas, kad sąskaitą išsirašyti? Tai mes tvarkėmės pastatą, PVM deklaracijoje sumas aš padeklaravau, bet sąskaitos tai jokios nerašiau smile
elbe elbe 406
2015-12-10 06:39 elbe
Taip, visiems atlikus rekonstrukciją/esminį pagerinimą reikia išsirašyti sąskaitą smile Tada tų atliktų darbų sąnaudos + PVM, bet PVM suma abiejose pusėse deklaruojasi, tad mokesčiui jokios įtakos neturi smile
Ingusia22 Ingusia22 2372
2015-12-10 08:15 Ingusia22
Realiai tai kažkokia nesąmonė smile pirkome mes medžiagas, bet remontus darė samdoma įmonė, kuriai mes mokėjome už paslaugas. Ir vistiek reikia išsirašyti sau sąskaitą.. Juk ne patys remontavomės. Kažkoks betikslis darbas
Rainis Rainis 15057
2 2015-12-10 09:24 Rainis

Ingusia22 rašė:
Realiai tai kažkokia nesąmonė smile pirkome mes medžiagas, bet remontus darė samdoma įmonė, kuriai mes mokėjome už paslaugas. Ir vistiek reikia išsirašyti sau sąskaitą.. Juk ne patys remontavomės. Kažkoks betikslis darbas

Šitos "nesąmonės" esmė tokia: Jei daiktą, kuris remonto metu buvo iš esmės pagerintas, nustosite naudoti PVM apmokestinamoje veikloje, teks tikslinti PVM atskaitą.
O jei nesurinksite į vieną vietą visų remonto sąnaudų, ir neišsirašysite PVM s/f sau, kaip nustatysite to tikslinamo PVM sumą?
Tas pats su su savos gamybos IT.
Ingusia22 Ingusia22 2372
2015-12-10 15:25 Ingusia22
Aš suprantu Raini, PVM aš paskaičiavau, tik nerašydama sąskaitos, tai jei ką tą PVM aš žinosiu. Tai kažin kaip čia teisingai padarius, atgaline data sąskaitos jau neišsirašysiu, tai kažin labai nusižengsiu jos neturėdama? Deklaruota tai teisingai smile
Ingusia22 Ingusia22 2372
2015-12-10 15:32 Ingusia22
Kitas klausimas, visas sąskaitas, medžiagų ir už darbą aš dėjausi 1 klasėje prie "ruošiama naudoti". Kai viską atnaujino, didinau savikainą to turto. Dabar aš išsirašau sąskaitą sau, tai kaip ją registruotis apskaitoje? Man reikės pirkimą registruoti ir pardavimą. Tai pirkimo sumą kur man nurodyti ką aš perku? Į sąnaudas aš tos sumos juk nekelsiu, nes tada dubliuosis su tuo kas prie savikainos priskirta ir per laiką nusidėvės? Ar čia 2 klasėje reikėjo tada "rinkti" visas sumas? Bet tai darbas 2 klasėje irgi nesižiūri smile
Ingusia22 Ingusia22 2372
2015-12-11 14:35 Ingusia22
smile
ara ara 1447
2015-12-11 14:53 ara
Iš ruošiamo naudoti perkelsit į to IT savikainą, viskas 1 klasėje.
1251..KREDITAS
121....DEBETAS
Ingusia22 Ingusia22 2372
2015-12-11 14:58 Ingusia22
Tai aš be sąskaitos taip ir padariau. Bet turint sąskaitą, kaip man ją įsivesti, nes man parduoti to, kas prie "ruošiama naudoti" programa net neleidžia. Ar kažką ne taip suprantu
ara ara 1447
2015-12-11 15:06 ara
Tai taip suprantu jūs jau be išsirašytos sąskaitos taip sukaupėte? Aš tai kaupiau 1251 , tada kai išsirašiau sąskaitą kėliau į 121 . O jūs jau viską turite sukėlusi į 1251? Arba aš nesuprantu jūsų klausimo.Na o dėl jūsų programos nežinau, yra vistiek kažkur įmanoma per DK suvesti, vesti ne kaip pardavimą, ebt vėl jei viskas jau sukelta, tai kažkaip taisyti reikia.
Ingusia22 Ingusia22 2372
2015-12-11 15:17 Ingusia22
Visas gaunamas remonto sąskaitas kėliau į 1212 sąskaitą (ruošiami naudoti pas mane), kai suremontavo aš per kitas operacijas tą sumą perkėliau jau į 1210 (didinau pastato vertę). Tą sumą padeklaravau tvarkingai PVM deklaracijoje, tik neturėdama sąskaitos. Bet ateičiai dabar mąstau. Turėčiau viską sukaupusi 1212 sąskaitoje, išsirašau tai sumai pardavimo sąskaitą. Tą sąskaitą reikia įsitraukti man į apskaitą. Darau pardavimą ir kaip suprantu parduoti turiu tai kas 1212 sąskaitoje? Ir paskui tą pačią sąskaitą vedu pirkimą? Ir turėčiau įsivesti į 1210 sąskaitą? Nežinau ar aiškiai dabar paklausiau smile
elbe elbe 406
1 2015-12-11 15:32 elbe
Taip, Ingusia 22, teisingai dėliojat smile Viską kaupiat 1212, pardavimo sąskaitą rašydama (klientas Jūsų įmonė) ją išnulinat, o paskui, jau kaip programa leidžia, man davė per užskaitas sutvarkyti. Perkėliau į pastato sąskaitą. Kai turėjau šią situaciją, tai viena buhalterė minėjo, jog ji sąskaitą išrašė, bet atspausdinus ją ištrynė ir per BŽ padarė perkėlimus kaip reikia, bet tik man kyla klausimas kaip sąskaitų numeracija? Čia jau gaunasi, kad tiesiog žinau kad ji išrašyta smile Gal ir kiti kolegos taip darė? Gal kiti patars?
elbe elbe 406
1 2015-12-11 15:43 elbe
Jūsų atveju gal būtų galimas variantas, išrašyti sąskaitą, žinoma numeris kartosis, bet gale pridėti /1 smile Tarkim yra ABC0123, tai Jūs išrašot ABC0123/1, būtinai pasirašot buhalterinę pažymą ir segat į vietą. Čia tik pamąstymas, kiek jis realus nežinau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui