KONTO programa

T
tanar 169
2012-01-19 17:09 tanar
Laba diena.
Noriu patarimo, kaip išvengti klaidos.
Reikalas tame, kad pastebejau, jeigu įvedu per pirkimus su šablonu pirkimas atskaitingo asmens, man pagal tą buh. šabloną viskas lyg ir neblogai sueina, žiurėjau per žurnalą, per sąskaitų korespondenciją. Paskui su tuo atskaitingu atsiskaitau, o atsiskaitymų žiniaraštyje atsiranda tik mano atsiskaitymas su asmeniu, o isiskolinimo šitame žiniaraštyje nėra. Gaunasi rezultate permoka asmeniui smile
Visai jau nežinau ka daryti...
vovere vovere 25997
2012-01-19 18:06 vovere
tai jūs gal pasitikrinkite kokios korespondencijos buhalteriniame šablone, tik nelabai supratau kas jums ten nesueina
D
digna 189
2012-01-19 18:49 digna
O avanso apskaitoje viskas tvarkoj? Per Atsiskaitymų žiniaraštį atskaitingų asmenų nežiūrėkite.
palmal palmal 204
2012-01-20 09:38 palmal

tanar rašė:
Laba diena.
Noriu patarimo, kaip išvengti klaidos.
Reikalas tame, kad pastebejau, jeigu įvedu per pirkimus su šablonu pirkimas atskaitingo asmens, man pagal tą buh. šabloną viskas lyg ir neblogai sueina, žiurėjau per žurnalą, per sąskaitų korespondenciją. Paskui su tuo atskaitingu atsiskaitau, o atsiskaitymų žiniaraštyje atsiranda tik mano atsiskaitymas su asmeniu, o isiskolinimo šitame žiniaraštyje nėra. Gaunasi rezultate permoka asmeniui smile
Visai jau nežinau ka daryti...

Tu pasiziurėk ant burtų lazdelės kokia sąskaitų korespondencija. Man pradžioje nesuėjo atskaitingo sąskaita, nes aš sukūrus 24351, tai reikėjo taisyti šabloną. O tu pirkimo metu atsiskaitymo lape įvedi atskaitingą asmenį ir sumą?
T
tanar 169
2012-01-20 12:05 tanar
Laba diena, Dekoju visiems uz patarimus.
Ten buvo klaida del atskaitingo asmens, kaip man asaiskino.
Reikejo keisti K tipo operacija i D tipo operacija atsiskaitant.
O as kaip pagal nutilejima K tipo operacija vis ir ivedinejau.
Viskas nuo tuo ir priklauso. Tuomet duomenis papuola kai kurie i kreditorius, o kai kurie i debitorius, nu zodziu, pridirbau...
Dar karta aciu
Editux36 Editux36 627
2012-01-25 15:16 Editux36
Truputis dėmesio mieli kolegos, norėjau paklausti Konto programoje kai darote ilgalaikio turto pardavimą , kaip protingiau padaryti, kad turto kartotekoje šio turto nebeliktu. Pirkimas buvo padarytas turto sandėlyje per atsargos- pirkimai, o į kortoteka buvo suvesta paskui kaip likučio įvedimas o ne kaip pajamavimas.Kažin ar galima būtų dabar per turtas- nurašymas...... smile smile smile
Editux36 Editux36 627
2012-01-26 11:16 Editux36

Editux36 rašė:
Truputis dėmesio mieli kolegos, norėjau paklausti Konto programoje kai darote ilgalaikio turto pardavimą , kaip protingiau padaryti, kad turto kartotekoje šio turto nebeliktu. Pirkimas buvo padarytas turto sandėlyje per atsargos- pirkimai, o į kortoteka buvo suvesta paskui kaip likučio įvedimas o ne kaip pajamavimas.Kažin ar galima būtų dabar per turtas- nurašymas...... smile smile smile


Gal vėl neaiškiai išdėsčiau mintis? smile
K
Kontistas 313
2012-01-26 20:37 Kontistas 2012-02-24 20-45
Per turtas \ nurašymas bus tik nurašytas turtas iš kartotekos. Bet jis pasiliks per atsargas pirktas turto sandėlyje. Reikia jį nurašyti nuo sandėlio pagal šabloną D XXX K XXX. Ir per atsiskaitymus įvesti sąskaitą, nurašant likutinę vertę. Arba per parkainojimus perskaičiuoti savikainą iki likutinės vertės ir parduoti per pardavimus.

Bet niekaip nesprantu, kas taip pataria - pirkti IT per pirkimus, o paskui vagsta norint sutvarkti ilgalaikio turto kartoteką ir kad neliktų prekės sandėlyje.

Reikia taip daryti ir ne kitaip.

1. Įvedame registrai \prekės \naują IT kodą PVZ. IT_1_KOMPIUT, Prašome pavadinimą. Nurodome balansinę sąskaitą, kurioje bus apskaitomas IT.
2. Turtas kartoteka pajamuojame prekę . Nurodome pajamavimo šabloną. Ir reikamės tipą A (pajamavimas)
Susaugojus kortelę į BŽ įrašomos korespondencijos Nurodytos Turto pajamavimo šablone A eilutė DXXX M eilutė K 20160 (IT pajamavimas)
Gaunasi taip jeigu kortelėje parodyta sąskaita 1230
tai BŽ atsiras korespondencijos
D1230 K20160 ir suma be PVM
3. Per Atsiskaitymus arba per pirkimus atliekate tik sąskaitos įvedimą
D20160 1000 Lt
D24311 210 Lt
K4430 1210 Lt
Tada sąskaita patenka į registruojamų sąskaitų ataskaitą.
Jeigu sąskaitas pajamuojate per pirkimus, tada lydinčiose paslaugose įvedate (prieš tai registruose sukurę kortelę, kur nurodoma ITPAJAMAVIMAS kaip paslauga (1), pirkimuose šablone įvedate D eilutę su įrašu, IT pajamvimas, kur paslaugos stulpelyje nurodote paslaugos kodą iš registrai\ prekė kortelėje aprašytą ITPAJAMAVIMAS ir parašote korespondencijas D 20160 K 4430.
Viskas. Ir kortelė yra ir sąskaita užregisruota ir tarpinė sąskaita 20160 užsidaro. smile Kitaip šakės.Vargsite kaip Editx36.



2012-01-31 14:58 agne-naujoke
Sveiki.
turbūt kažkur jau buvo apie tai rašyta, bet neberandu tuose keliuose šimtuose lapų.. Kaip programoje pakeisti numeraciją? (Atsargos- pardavimas). Nes kai įvedu naują sąskaitą, tai tęsiasi numeracija iš praeitų metų, o norėčiau kad prasidėtų vėl nuo 1 numeracija šiais metai.
Ačiū
vovere vovere 25997
2012-01-31 15:07 vovere
gal per administratorių žiūrėkite, nepamenu tiksliai
2012-01-31 16:19 agne-naujoke
Aciu, radau!
ddddaiva ddddaiva 1420
2012-02-08 10:27 ddddaiva
Sveiki, sakykite kodel konto programoje nerodo skolos sodrai ir VMI už priskaitytus atlyginimus darbuotojams? Nes nzn kiek moket GPM, nei sodrai. Ziurau per atsiskaitymus, bet ten nematau, gal kur kitur eina pamatyt?
vovere vovere 25997
2012-02-08 10:34 vovere
pasirinkite žiniaraštį sąskaitai 4461 ar kokia jums reikalinga
ddddaiva ddddaiva 1420
2012-02-08 10:42 ddddaiva
na taip per ten matau, bet sefas daro pavedimus, ir ziuri per atsiskaitymus, ir ten neranda, tai man velniu dave, kodel nesimato tenai. Gal eina padaryt kad matytusi per atsiskaitymus?
vovere vovere 25997
2012-02-08 11:01 vovere
tai jūs gal jam paaiškinkite kad ne viskas matosi per atsiskaitymus, negi sunku kitą eilutę paspaust, beje mokamus mokesčius jūs ir pati galite jam pasakyti smile
Editux36 Editux36 627
2012-02-08 12:29 Editux36

ddddaiva rašė:
na taip per ten matau, bet sefas daro pavedimus, ir ziuri per atsiskaitymus, ir ten neranda, tai man velniu dave, kodel nesimato tenai. Gal eina padaryt kad matytusi per atsiskaitymus?



Neina padaryt, juk ir kiti mokesčiai kaip pelno mokestis, mokestis į garantinį fondą , nekilnojamo turto ir panašiai vedasi tik į balansines sąskaitas o ne kaip skola tiekėjui. Jūs tai ir paaiškinkit savo šefui smile
ddddaiva ddddaiva 1420
2012-02-08 12:33 ddddaiva
Man 2011m. visus likucius rodo 2012m. pvz. sąnaudas. Ar gerai padaryciau taip, jei 2011m. darau tokį įrašą:
K 60... 2000Lt.
D 50... 2500Lt.
K 4451 500Lt.
Editux36 Editux36 627
2012-02-08 12:38 Editux36

ddddaiva rašė:
Man 2011m. visus likucius rodo 2012m. pvz. sąnaudas. Ar gerai padaryciau taip, jei 2011m. darau tokį įrašą:
K 60... 2000Lt.
D 50... 2500Lt.
K 4451 500Lt.


Nelabai supratau apie kokius likučius čia kalbate. Gal Jūs tūrėjote omeny, pajamų ir sanaudų suvestinių uždarymą, registruojant pelną arba nuostolį??? smile smile Tai šios sąskaitos uždaromos su 390 sąskaita.
N
nalaila 1057
2012-02-12 18:18 nalaila

nalaila rašė:

Dar liko antra problema :(
2. Norint atsispausdinti Blankų registrai - Išrašomų blankų registras, kur yra Apmokestinamoji vertė rodo žvaigždutes, o ne sumas.
Padėkite prašau susitvarkyti.


Niekaip neišsprendžiu šios problemos ir į KONTO rašiau, bet atsakymo nesulaukiau :( Gal kas gali padėt?
vovere vovere 25997
2012-02-12 19:14 vovere
o formulės surašytos?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui