KONTO programa

K
Kontistas 313
2006-12-08 08:52 Kontistas 2011-09-11 05-12

ramuciukas rašė:

Rolf rašė: Tai gal neišsaugojot duomenų suvedus. Ar IT pirkimą įvedėt per atsiskaitymų įvedimą ar per Kartoteką?


Jei butau neissaugojusi duomenu tai bendrajama zurnale saskaitu apyvartose neatsispindetu. O IT pirkimo nebeyvedinejau, nes kaip jau minejau neradau kartotekoje turto saraso, kazkokia mistika.


Ne mistika, o galimas toks atvejis. Kortelės kuriamos 2006.12. periode, o ekslotacijos pradžia pasirenkama 2007.01. Susaugojus kartoteką ir ją uždarius , visis įrašai "dingsta". Bet periode 2007.01. matosi visi to periodo eksploatcijos pradžiai priskirti dokumentai.
Galimas toks atvejis kad ir pas jus panašiai nutiko.
A
AusraIM 23
2006-12-09 16:24 AusraIM
smile KONTO progr.noriu įvesti naują periodą 2006 12 , neleidžia rašo : periodai negali įeiti vienas į kitą. Pirmas periodas buvo 2004 12. Ar tai reiškia, kad gali būti tik 2 metų periodai ir norint įvesti naują reikia ištrinti pirmą seną. Padėkit aš nieko nenorėčiau trinti.
Rolf Rolf 17196
2006-12-09 16:44 Rolf 2011-09-11 05-12

AusraIM rašė: smile KONTO progr.noriu įvesti naują periodą 2006 12 , neleidžia rašo : periodai negali įeiti vienas į kitą. Pirmas periodas buvo 2004 12. Ar tai reiškia, kad gali būti tik 2 metų periodai ir norint įvesti naują reikia ištrinti pirmą seną. Padėkit aš nieko nenorėčiau trinti.


Pirmas periodas pas jus buvo 2004.12. Turėjo būti įvesta :
2004
12
2004.12.01.
2004.12.31.

Įvedat 2006 12 periodą:
2006
12
2006.12.01.
2006.12.31.
A
AusraIM 23
2006-12-09 17:53 AusraIM
Pirmas periodas pas jus buvo 2004.12. Turėjo būti įvesta :
2004
12
2004.12.01.
2004.12.31.

Įvedat 2006 12 periodą:
2006
12
2006.12.01.
2006.12.31.

Dėkui , Rolf.
Aš taip darau ir visada taip dariau , bet dabar nesuprantu. Negaliu dirbti. Pas mene visi periodai neuždaryti. Gal dėl to.
Rolf Rolf 17196
2006-12-09 18:19 Rolf
Periodų uždarymas neturi tam jokios reikšmės.
Rolf Rolf 17196
2006-12-09 18:27 Rolf
"periodai negali įeiti vienas į kitą"-toks užrašas atsiranda, jei antrą kartą norite įvesti tokį patį periodą. Pasižiūrėkite, gal jau toks periodas yra periodų sąraše.
A
AusraIM 23
2006-12-09 18:41 AusraIM
smile Gerb.Rolf aš nežinau ar Jūs -Ji ar Jis , bet Jūs man labai padėjot. Jūsų žodžiaismileasižiūrėkite, gal jau toks periodas yra periodų sąraše.Mane privertė ne panikuoti, bet įdėmiai viską peržiūrėti iš naujo. Ir pasirodo 2006 11 periodas buvo įvestas 2006 11 01 - 2061 11 30. Dėkoju.
wolf wolf 11164
2006-12-10 10:43 wolf 2011-09-11 05-12

AusraIM rašė: smile Gerb.Rolf aš nežinau ar Jūs -Ji ar Jis , bet Jūs man labai padėjot. Jūsų žodžiaismileasižiūrėkite, gal jau toks periodas yra periodų sąraše.Mane privertė ne panikuoti, bet įdėmiai viską peržiūrėti iš naujo. Ir pasirodo 2006 11 periodas buvo įvestas 2006 11 01 - 2061 11 30. Dėkoju.

Vat butent tai daznai ir buna - t.y. ivedami kiti metai ar sekancio men. 1 diena.
A
andryta 42
2006-12-11 12:31 andryta
Sveiki,
Kaip geriau registruoti pirkėjo sumokėtą avansą už prekes
D 27/ K444 nurodant kad jie kreditoriai ar debitoriai? Antru atveju lengviau padengti skolas per "Atsisk.su debitoriai".O kaip tiesingiau?
wolf wolf 11164
2006-12-11 12:35 wolf 2011-09-11 05-12

andryta rašė: Sveiki,
Kaip geriau registruoti pirkėjo sumokėtą avansą už prekes
D 27/ K444 nurodant kad jie kreditoriai ar debitoriai? Antru atveju lengviau padengti skolas per "Atsisk.su debitoriai".O kaip tiesingiau?

Debitoriai.
Nes tai nustatoma pagal prekių, paslaugų tiekima / įsigijima, o ne pagal pinigų sumokėjimą.
A
andryta 42
2006-12-11 15:56 andryta 2011-09-11 05-12

wolf rašė:

andryta rašė: Sveiki,
Kaip geriau registruoti pirkėjo sumokėtą avansą už prekes
D 27/ K444 nurodant kad jie kreditoriai ar debitoriai? Antru atveju lengviau padengti skolas per "Atsisk.su debitoriai".O kaip tiesingiau?

Debitoriai.
Nes tai nustatoma pagal prekių, paslaugų tiekima / įsigijima, o ne pagal pinigų sumokėjimą.


Ačiū, kad išsklaidei mano abejones.
2006-12-12 15:07 kodelciukas
Sveiki,

Noreciau pasiteirauti, kaip Jus atsispausdinate is KONTO programos pardavimu/pirkimu zurnalus?


Aciu.
wolf wolf 11164
2006-12-12 15:10 wolf
Kartais
2006-12-12 15:48 kodelciukas 2011-09-11 05-12

Kontistas rašė:

STOIKAS rašė: Sveiki, visi kas dar darbuojasi. Turiu klausimeli, kaip vedate darbo uzmokescio korespondencijas i konto. As tai per atsiskaitymus. pvz:
d 611 1200 Jonas
k4461 1200 Jonas

d 4461 281,7 Jonas
k 4462 245,7 VMI
k 4463 36lt Sodra
Isanksto dekoju.


Siūlau daryti taip:
Atsiskaitymo įvedimas\naujas\procesas\atstatymas iš šablono ir pasirenkate reikiamą šabloną.


Sis sablonas tinka tik bendriems atlyginimu skaiciavimams suvesti, o kokias krespondencijas siulytumete kiekvienam darbuotojui atskirai? smile
wolf wolf 11164
2006-12-12 15:53 wolf
Konkrečiam darbuotojui atskairai - apskaičiuoja žiniraštyje ar DU apskaitos programoje, o čia sumetat tik sintetiką.
2006-12-12 15:57 kodelciukas 2011-09-11 05-12

wolf rašė: Konkrečiam darbuotojui atskairai - apskaičiuoja žiniraštyje ar DU apskaitos programoje, o čia sumetat tik sintetiką.


O tai kaip tada matyti isiskolinimus darbutojams? gerai, jei iskart sumoketi darbutojui, o jei nera pinigu imoneje pora menesiu ir mokama dalimis? Tai negi i excel vesti? smile smile smile
wolf wolf 11164
2006-12-12 15:59 wolf 2011-09-11 05-12

kodelciukas rašė:

wolf rašė: Konkrečiam darbuotojui atskairai - apskaičiuoja žiniraštyje ar DU apskaitos programoje, o čia sumetat tik sintetiką.


O tai kaip tada matyti isiskolinimus darbutojams? gerai, jei iskart sumoketi darbutojui, o jei nera pinigu imoneje pora menesiu ir mokama dalimis? Tai negi i excel vesti? smile smile smile

Na tai kur skaičiuojate DU - ten ir vesti sumokėjimus.
Aišku galimas variantas ir į apskaitos sistema vesti kiekvieną darbuotoja, bet ar tikrai to norėsite - nes tai nebus paprasta.
2006-12-12 16:02 kodelciukas
Tai as suprantu, bet matysis tik sumine israiska. Ka nors sugalvosiu...

Aciu. smile
2006-12-12 16:31 kodelciukas
Dar turiu klausimeli... Kur reikia atsistoti, kad galeciau info ivesti i ivedimo sablona (tuos pacius atlyginimus), pvz. 2006 11 30 datai? smile
wolf wolf 11164
2006-12-13 06:39 wolf 2011-09-11 05-12

kodelciukas rašė: Tai as suprantu, bet matysis tik sumine israiska. Ka nors sugalvosiu...

Aciu. smile

nesuprantu - kad bubliuoti tuos pačius dalykus DU apskaitos vietoje ir pacioje apskaitoje.

Jei labai jau nori - susivedi visus darbuotojus kaip kontrahentus - darbo užmokesčio saskaita padarai atsiskaitimo ir viskas - dabar visas operacijas kaip su paprastais tiekėjai. Sio atveju ne tik apmokejima, bet ir priskaitymo sumas į buhalterija reikes ivesti kiekvienam darbuotojui
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui