KONTO programa

Rolf Rolf 17196
2008-01-23 09:51 Rolf 2011-09-11 05-41

wirgina rašė: Gal pasidalintumėt patirtimi smile
Nusipirkau programėlę darbui namie.
Darbe kontrahentus esu sukodavusi pagak įmonės kodus, bet stringa paiėška. Būna kad paprašius rasti pagal pavadinimą, neatsistato ir reikia perkrauti programą.
Viena kolegė yra susivedusi atvirkščiai : ten kur kodas, ji suvedė įmonės pavadinimą, o vietoj pavadinimo - kodą.


Kur kodas rašau įmonės sutrumpintą pavadinimą, o pavadinime-įmonės pilną pavadinimą.
Tada visai nesunku rasti.
wirgina wirgina 5887
2008-01-23 10:07 wirgina
Kur kodas rašau įmonės sutrumpintą pavadinimą, o pavadinime-įmonės pilną pavadinimą.
Tada visai nesunku rasti.[/quote]

Rolf, o įmonės kodas kur pas tave matosi smile
Rolf Rolf 17196
2008-01-23 10:49 Rolf 2011-09-11 05-41

wirgina rašė: Rolf, o įmonės kodas kur pas tave matosi smile


Kontrahento kortelėje, kur yra padrindinė informacija.
wirgina wirgina 5887
2008-01-23 10:54 wirgina 2011-09-11 05-41

Rolf rašė:

wirgina rašė: Rolf, o įmonės kodas kur pas tave matosi smile


Kontrahento kortelėje, kur yra padrindinė informacija.


Ačiū, Rolf
mkristi mkristi 645
2008-01-24 09:52 mkristi 2011-09-11 05-42

Kontistas rašė:

mkristi rašė: Sveiki, gal kas KONTO programoje keitėte sąskaitų plana, pas mane vis dar senukas. Gal yra koks paprastesnis budas, nei eiti prie kiekvieno ir keisti ranka.

Sukurti naują įmonę su nauju sąskaitų planu. Bet tada reiks išnaujo suvesti balansinius ir atsisikaitymų likučius. Įvesti prekių likučius. Bet tokiu būdu galima atsikratyti nuo nereikalingų kontrahentų, prekių, kurių jau nenaudosite ir sumažinti duomenų bazės dydį. Taip rekomenduočiau daryti įmonėms, kurios turi smulkių prekių asortimentą ir labai didelis srautas popierių. Taigi lazda turi du galus. Ir dar nepamirškite, kad keičiant sąskaitos kodą, keisis ir ankstesniuose metuose sąskaitų planas, todėl prieš keičiant sąskaitų kodus naujais reikėtų atspausdinti visus reikiamus dokumentus ankstesnių metų, kur balansinės sąskaitos buvo senos.



Nelabai supratau su tuo atspausdinimu, ar tiesiog atspausdinti visas ataskaitas su senais kodais tarkim iki 2007 12 31, o sukurus nauja imone nuo 2008 01 01 jau viskas bus su naujais. smile
Rolf Rolf 17196
2008-01-24 09:56 Rolf 2011-09-11 05-42

mkristi rašė: Nelabai supratau su tuo atspausdinimu, ar tiesiog atspausdinti visas ataskaitas su senais kodais tarkim iki 2007 12 31, o sukurus nauja imone nuo 2008 01 01 jau viskas bus su naujais. smile


Jei sukursite naują įmonę, tai senojoje niekas nesikeis.
mkristi mkristi 645
2008-01-24 10:01 mkristi 2011-09-11 05-42

Rolf rašė:

mkristi rašė: Nelabai supratau su tuo atspausdinimu, ar tiesiog atspausdinti visas ataskaitas su senais kodais tarkim iki 2007 12 31, o sukurus nauja imone nuo 2008 01 01 jau viskas bus su naujais. smile


Jei sukursite naują įmonę, tai senojoje niekas nesikeis.


Na as ir taip suprantu...bet va kas blogiausia, kad pries du metus susikuriau jau nauja imone, o pas mus sandelis pakankamai didelis, su likuciais problema kai reik susikelti. O kazin kaip valdiskos institucijos paziures, kad pas mane senas saskaitu planas?
Rolf Rolf 17196
2008-01-24 10:05 Rolf 2011-09-11 05-42

mkristi rašė:
Na as ir taip suprantu...bet va kas blogiausia, kad pries du metus susikuriau jau nauja imone, o pas mus sandelis pakankamai didelis, su likuciais problema kai reik susikelti. O kazin kaip valdiskos institucijos paziures, kad pas mane senas saskaitu planas?


Vienos įmonės apskaitą vedu su senu sąskaitos planu. Tingiu keisti.
Svarbiausia, kad balanse duomenis gerai parodytumėte pagal naują sąskaitų planą.
mkristi mkristi 645
2008-01-24 10:11 mkristi 2011-09-11 05-42

Rolf rašė:

mkristi rašė:
Na as ir taip suprantu...bet va kas blogiausia, kad pries du metus susikuriau jau nauja imone, o pas mus sandelis pakankamai didelis, su likuciais problema kai reik susikelti. O kazin kaip valdiskos institucijos paziures, kad pas mane senas saskaitu planas?


Vienos įmonės apskaitą vedu su senu sąskaitos planu. Tingiu keisti.
Svarbiausia, kad balanse duomenis gerai parodytumėte pagal naują sąskaitų planą.


na gal man siandien sunkiai galva dirba bet jusu rolf'ai nesupratau, kaip balanse parodyti pagal nauja... (gal durnas klausimas, bet...)
Rolf Rolf 17196
2008-01-24 10:17 Rolf 2011-09-11 05-42

mkristi rašė: na gal man siandien sunkiai galva dirba bet jusu rolf'ai nesupratau, kaip balanse parodyti pagal nauja... (gal durnas klausimas, bet...)


Pvz. Pagal senąjį planą būsimų laikotarpių sąnaudos buvo registruojamos sąskaitoje 29, pagal naująjį - 22
mkristi mkristi 645
2008-01-24 10:39 mkristi 2011-09-11 05-42

Rolf rašė:

mkristi rašė: na gal man siandien sunkiai galva dirba bet jusu rolf'ai nesupratau, kaip balanse parodyti pagal nauja... (gal durnas klausimas, bet...)


Pvz. Pagal senąjį planą būsimų laikotarpių sąnaudos buvo registruojamos sąskaitoje 29, pagal naująjį - 22



na, bet vistiek, jei pas mane tiekejai 450, tai ir didziojoje knygoje 450, butu tarkim pagal nauja 443 tik jei pakeisciau visa saskaitu plana. smile
wirgina wirgina 5887
2008-01-24 12:15 wirgina 2011-09-11 05-42

Kontistas rašė: . Gal yra koks paprastesnis budas, nei eiti prie kiekvieno ir keisti ranka.

Sukurti naują įmonę su nauju sąskaitų planu. Bet tada reiks išnaujo suvesti balansinius ir atsisikaitymų likučius. Įvesti prekių likučius. Bet tokiu būdu galima atsikratyti nuo nereikalingų kontrahentų, prekių, kurių jau nenaudosite ir sumažinti duomenų bazės dydį. [/quote]

Įsivaizduokit sau, kad aš baksnojų kiekvieną sąskaitą pirštukais smile
Sakau, gal yra būdas mano protui suvokiamas, kaip nukopijuoti iš įmonės pagal į naują įmonę sąskaitų planą smile
Rolf Rolf 17196
2008-01-24 12:31 Rolf 2011-09-11 05-42

mkristi rašė:
na, bet vistiek, jei pas mane tiekejai 450, tai ir didziojoje knygoje 450, butu tarkim pagal nauja 443 tik jei pakeisciau visa saskaitu plana. smile


Aš nerizikuočiau keisti sąskaitų. Prieš tai reikėtų gerai pagalvoti, kokią sąskaita keisti į kitą.
Jei atsiras nereikalingų senų sąskaitų? Jų negalėsite pašalinti, jei su ta sąskaita anksčiau buvo padaryta kažkokia operacija.
wirgina wirgina 5887
2008-01-24 12:48 wirgina
Turiu pirkimo šabloną :1) D 2431
D 6
K 4430


2) D 4430
K 2435


Kai spausdinų sąskaitų apyvartą už mėn. man suplaka į vieną pirkimus iki apmokėjimo ir pirkimus už grynus pinigus.
Gal kas pasidalinsit mintimis.
Dokumentus pirkimų už grynus pinigus norėčiau segti prie avansinės , o čia gaunasi, kad viskas per vieną
L
Lielupe 22
2008-02-01 19:50 Lielupe
Noriu paklausti kaip į KONTO įvesti neigiamas sąskaitas? Lauksiu atsakymų smile
Rolf Rolf 17196
2008-02-01 20:02 Rolf 2011-09-11 05-42

Lielupe rašė: Noriu paklausti kaip į KONTO įvesti neigiamas sąskaitas? Lauksiu atsakymų smile



Kas tai per sąskaitos. smile
L
Lielupe 22
2008-02-01 21:18 Lielupe
kaip suprantu neigiami skaičiai, realiai tai ne man reikia, bet pasakymas ir buvo, kad reikia suvesti neigiamas sąskaitas, ką tuomet daryti? Aš pati su Labbiu dirbu, o su Konto neteko
Rolf Rolf 17196
2008-02-01 21:22 Rolf 2011-09-11 05-42

Lielupe rašė: kaip suprantu neigiami skaičiai, realiai tai ne man reikia, bet pasakymas ir buvo, kad reikia suvesti neigiamas sąskaitas, ką tuomet daryti? Aš pati su Labbiu dirbu, o su Konto neteko


Gal kalba eina apie kredit.sąskaitas?
Debete skolos sumažėjimas, kredite grąžintos prekės ir taip pat kredite gautinas PVM.
L
lada 1115
2008-02-01 21:40 lada
Tai kaip atvirkštinį įrašą..
J
jurgit 18
2008-02-08 13:38 jurgit
Gal kas galetų parašyti kaip pasidaryti duomenų kopiją, prieš uždarant finansinius metus?
Ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui