Dorota1
13311
#1274279 2015-05-27 12:02 Dorota1
na o kur ieškoti nėra registrų, o iš sąskaitų kaip sužinoti kas kur priskirta, bandžiau nesurinkau to turto.
o laikant ji, va pvz kaip sakau pildžiau lizingui paraišką, ir ką man rašyti kad turtas tik nežinau koks

na žiūrėsim kaip čia bus

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


aiwita
6083
1   #1274290 2015-05-27 12:45 aiwita
Aš tokiu atveju nepasirašyčiau. Sudaryčiau komisiją be savęs.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

wika3
535
#1274780 2015-06-01 12:53 wika3
Draudimas po autoįvykio pervedė žalą , žalos suma yra mažesnė suma už nupirktą atsarginę dalį. Tai PLN204 -draudimo išmokų sąnaudos įrašyti draudimo pervestą žalos sumą ar už realiai nupirktą atsarginės dalies sumą (tai būtų dviguba suma tos atsarginės dalies)

virbuh
7839
#1274914 2015-06-02 11:02 virbuh

wika3 rašė:


Draudimas po autoįvykio pervedė žalą , žalos suma yra mažesnė suma už nupirktą atsarginę dalį. Tai PLN204 -draudimo išmokų sąnaudos įrašyti draudimo pervestą žalos sumą ar už realiai nupirktą atsarginės dalies sumą (tai būtų dviguba suma tos atsarginės dalies)




Kai perku detales, jas dedu į 6 kl leidžiamus atskaitymus, kai gaunu iš draudimo žalą, kredituoju tą pačią 6 klasės sąskaitą, kur dėjau detalę. PLN204, nieko papildomai visai nerašau. kadangi liko tik 6 klasėj kažkiek leidžiamų atskaitymų ir viskas.

Luka_Paciolis
3709
1   #1274943 2015-06-02 14:01 Luka_Paciolis

virbuh rašė:


Kai perku detales, jas dedu į 6 kl leidžiamus atskaitymus, kai gaunu iš draudimo žalą, kredituoju tą pačią 6 klasės sąskaitą, kur dėjau detalę. PLN204, nieko papildomai visai nerašau. kadangi liko tik 6 klasėj kažkiek leidžiamų atskaitymų ir viskas.

Neteisingai darote smile Pagal Pelno mokesčio įstatymą gauta draudimo išmoka priskiriama neapmokestinamoms pajamoms, o patirtos remonto išlaidos dėl draudiminio įvykio buvo kompensuotos, todėl jas reikia priskirti prie neleidžiamų atskaitymų. Ir visą tai privaloma deklaruoti PLN204 formoje.

Įmonės, nustatydamos apskaitos politiką, pasirenka vieną iš dviejų (pagal VAS'o reikalavimus ar pagal PMĮ reikalavimus) draudimo išmokos registravimo būdų ir registruodamos analogiškas operacijas taiko jį nuolat. Pasirinkdama draudimo išmokas registruoti pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, t.y. jas registruoti neapmokestinamose pajamose, išvengtų klaidų pildant pelno mokesčio deklaracijas. Ypač keičiantis buhalteriams metų eigoje, tokių klaidų tikimybė yra nemaža,jei šios išmokos būtų registruojamos pagal Verslo apskaitos standartą.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Ziulka
260
#1274949 2015-06-02 14:18 Ziulka
Sveiki, Gal žinote ar ya koks sumos limitas kurią įmones vadovas gali paimti kaip atsakingas asmuo? ir ar yra grąžinimo terminas? smile

lape-snape
430
#1274958 2015-06-02 15:27 lape-snape
Laba diena,
UAB 2014 m. pirmieji gyvavimo metai. Įst. kapitalas 10000Lt. 2014 metų veiklos rezultatas gavosi -35000 Lt (nuostolis).
Pagal AB įst. akcininkams reikia atstatyti nuosavą kapitalą (1/2 įstat.kapitalo). Tai galvojama , kad šiais metais jie įneš akcininko įnašą automobiliu.
Klausimai:
1. O gal palikti minusinį nuosavą kapitalą už 2014 m. -25000 Lt ? Neišnešti akcininko įnašo?
2. Jeigu įneša- ar sudengti gautą nuostolį už 2014 m. šiuo įnašu.
3. Ar reikalingas automobilio vertinimas ekspertų ir ataskaitą pateikti RC? Ar tiesiog pagal rinkos kainą akcininkai patys įsivertina?
4. O jeigu akcininkai įneštų pinigus kaip akcininko įnašą, o vėliau juos atsiimtų?
Patarkite, prašau, kaip pasielgti?

Rainis
15064
#1274961 2015-06-02 15:30 Rainis

lape-snape rašė:


Laba diena,
UAB 2014 m. pirmieji gyvavimo metai. Įst. kapitalas 10000Lt. 2014 metų veiklos rezultatas gavosi -35000 Lt (nuostolis).
Pagal AB įst. akcininkams reikia atstatyti nuosavą kapitalą (1/2 įstat.kapitalo). Tai galvojama , kad šiais metais jie įneš akcininko įnašą automobiliu.
Klausimai:
1. O gal palikti minusinį nuosavą kapitalą už 2014 m. -25000 Lt ? Neišnešti akcininko įnašo?
2. Jeigu įneša- ar sudengti gautą nuostolį už 2014 m. šiuo įnašu.
3. Ar reikalingas automobilio vertinimas ekspertų ir ataskaitą pateikti RC? Ar tiesiog pagal rinkos kainą akcininkai patys įsivertina?
4. O jeigu akcininkai įneštų pinigus kaip akcininko įnašą, o vėliau juos atsiimtų?
Patarkite, prašau, kaip pasielgti?


Paliekat viską kaip yra.
Negalite "sudengti" jokiu įnašu - juk nuostolis susidarė 2014 metais, įnašas, jei bus, tik 2015 metais.
Turto vertinimo reikės. O kam turto vertinimo ataskaitą teikti RC?

LA
11
#1274970 2015-06-02 15:58 LA
Sveiki, gal kas iš biudžetinės ir dirbate FVAIS..
Turim gavę panaudai kompiuterius, užpajamuoti užbalansėj.Dabar juos mums perduos kaip neatlygintinai gautą turtą. Ar būtina pirma juos programoje nurašyt ir paskui pajamuotis kaip gautą ilgalaikį turtą neatlygintinai, ar kitas yra būdas (nes gauname tik jų perdavimo aktą, o kad jie pirma priima gal reikia tokio????, nes kaip nurašyt ne savo turtą, kad ir iš užbalansės?)
Ačiū, jei kas paprotins

lape-snape
430
#1274974 2015-06-02 16:08 lape-snape

Rainis rašė:


Paliekat viską kaip yra.
Negalite "sudengti" jokiu įnašu - juk nuostolis susidarė 2014 metais, įnašas, jei bus, tik 2015 metais.
Turto vertinimo reikės. O kam turto vertinimo ataskaitą teikti RC?


Ačiū.
Tai tiesiog 1- K 303 nepamokėtas įnašas/ D 1 ( IMT) akcininkų protokolo data; 2- K 302( akcininko įnašas) D303. (kai jau bus įreg.auto įmonės vardu.)
O vėliau galima būtų atsiimti šį įnašą pačiu auto ar pinigais? Atsirastų papildomi kokie mokesčiai akcininkui?

ramunebuh
49
1   #1274976 2015-06-02 16:11 ramunebuh
Kam to reikia? Uždirbsite 2015 pelno ir viskas susitvarkys

virbuh
7839
#1274982 2015-06-02 16:31 virbuh
Neteisingai darote smile Pagal Pelno mokesčio įstatymą gauta draudimo išmoka priskiriama neapmokestinamoms pajamoms, o patirtos remonto išlaidos dėl draudiminio įvykio buvo kompensuotos, todėl jas reikia priskirti prie neleidžiamų atskaitymų. Ir visą tai privaloma deklaruoti PLN204 formoje.

Labai teisingai kad Luka pastebėjo, o aš visai nusišnekėjau, prilygindama paprastų išlaidų kompensavimui. Atsiprašau Wikos, gal taip aklai nepuolė taisyti pagal mano parašymą nepasitikrinusi mano komentaro.

Blykste
54
#1275026 2015-06-02 22:46 Blykste
Gal kas dar taip vėlai pagelbės?
Kokia būtų sąskaitų korespondencija, jei už telefoną pradelsėm mokėti sąskaitą ir priskaičiavo delspinigius?
Ar reikia pajamuoti atskirai tą delspinigių sumą?

abeto
106
#1275033 2015-06-03 00:08 abeto

Blykste rašė:


Gal kas dar taip vėlai pagelbės?
Kokia būtų sąskaitų korespondencija, jei už telefoną pradelsėm mokėti sąskaitą ir priskaičiavo delspinigius?
Ar reikia pajamuoti atskirai tą delspinigių sumą?



D 6 kl. Ryšio sąnaudos
D 6 kl. Delspinigìų sąnaudos
D 2 kl. Pirkimo PVM
K 4 kl. Skola tiekėjui

aiwita
6083
#1275130 2015-06-03 13:28 aiwita

Blykste rašė:


Ar reikia pajamuoti atskirai tą delspinigių sumą?



Būtinai, nes tai yra neleidžiami atskaitymai

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Blykste
54
#1275175 2015-06-03 16:24 Blykste
Ačiū atsakiusioms. Bet dar turiu klausimuką apie tas sąskaitas. Pvz.
Jei 01.30 išrašyta sąskaitai už interneto paslaugas už 20Eur.
02mėn. mokėjimo nepadarė. 02.28 Gauta sąskaita jau už 2 mėnesius suma 40Eur.
Kaip reikia PVM tokiu atveju apmokėti? Ar pajamuotis tokiom sąskaitom 01.30 20Eur ir 02.28 40Eur? Jau ir PVM įšeitų daugiau, nei kad sumokėsim už tas paslaugas. Ar tada 01.30 netraukti į PVM, nes apmokėjom kartu su kita sąskaita?

amadina22
19803
#1275192 2015-06-03 20:21 amadina22 redaguota: 2015-06-03 20-34

Blykste rašė:


Ačiū atsakiusioms. Bet dar turiu klausimuką apie tas sąskaitas. Pvz.
Jei 01.30 išrašyta sąskaitai už interneto paslaugas už 20Eur.
02mėn. mokėjimo nepadarė. 02.28 Gauta sąskaita jau už 2 mėnesius suma 40Eur.
Kaip reikia PVM tokiu atveju apmokėti? Ar pajamuotis tokiom sąskaitom 01.30 20Eur ir 02.28 40Eur? Jau ir PVM įšeitų daugiau, nei kad sumokėsim už tas paslaugas. Ar tada 01.30 netraukti į PVM, nes apmokėjom kartu su kita sąskaita?


PVM deklaruojamas neatsizvelgiant i tai kada apmokamos saskaitos.Saskaita gali buti neapmoketa ir metus laiko (ir taip buna), o PVM deklaruojamas tada kada saskaita israsyta.
Ir cia kalba eina apie pirkimo saskaita, tai PVM grazintinas?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Blykste
54
#1275195 2015-06-03 21:19 Blykste
Gal atsirastų koks geras žmogeliukas (ne už ačiū), kuris padėtų pabaigt metinį balansą? Nebepadarau galo.

aiwita
6083
#1275301 2015-06-04 12:29 aiwita

Blykste rašė:



Jei 01.30 išrašyta sąskaitai už interneto paslaugas už 20Eur.
02mėn. mokėjimo nepadarė. 02.28 Gauta sąskaita jau už 2 mėnesius suma 40Eur.
Kaip reikia PVM tokiu atveju apmokėti? Ar pajamuotis tokiom sąskaitom 01.30 20Eur ir 02.28 40Eur? Jau ir PVM įšeitų daugiau, nei kad sumokėsim už tas paslaugas. Ar tada 01.30 netraukti į PVM, nes apmokėjom kartu su kita sąskaita?



01.30 susivedat 20 eur. 02.28 irgi 20 eur.(išminusuokit sąskaitoje įrašytą eilutę-skola). 02.28 programoje jau bus 40 eur. Juos ir apmokat. O pvm tiek už sausį, tiek už vasarį traukiat vienodą

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

snaige1
188
#1276672 2015-06-17 13:41 snaige1
suruošta tarpinį balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą bankui. Finansiniai metai valiuta eurai, o ką daryti su praėjusių finansinių metų skaičiukais? rašyti litais, nurodant LTL ženkliuką ar konvertuoti į eurus? ar yra kur nors apibrėžta tai?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis