Serebro
1971
#1411832 2019-03-26 15:25 Serebro

N-pippi rašė:



Serebro rašė:

...Bet jei išrašote sąskaitą faktūrą (ir jei tai ne el sąskaita), reikalingas darbuotojo parašas, kuris išrašė...

Reikia parašo? smile



Teisingai, nereikia jau senokai ir sąskaitoms faktūroms.

Inga0119
52
#1411833 2019-03-26 15:28 Inga0119
Sveiki, gal kas galite padėti: Darbo įrankis yra užpajamuotas į ilgalaikį turtą. Vertė 500 Eurų. Pilnai nusidėvėjęs. Likutinė vertė 0,29 Eur.
Tas pats įrankis stovi ir sandėlyje prie likučių trumpalaikiame turte 500 Eurų.
Kaip teisingai reikėtų įrankį nurašyti iš sandėlio, kad likučiuose nesimatytų, ir papildomai neišpūstų sąnaudų, nes tas turtas yra nusidėvėjęs, sąnaudos nusidėvėjimo paskaičiuotos. Kokia turėtų būti korespondencija?

Serebro
1971
#1411835 2019-03-26 15:36 Serebro

ilonag1 rašė:



Tai tame ir reikalas, kad keičiasi P/N suma, nes tie 6 euriukai pagal buhaletre Pardavimo savikainojeo, pas mane Bendr. ir admin.sąn.



kaip gali keistis pelnas, jei tiek savikaina, tiek bendr. ir adm. sąnaudos mažina pelną. Ar įrašysi viena eilute aukščiau, ar viena eilute žemiau, grynas pelnas toks pats išlieka. smile

trolis77
453
#1411838 2019-03-26 15:43 trolis77

Inga0119 rašė:


Sveiki, gal kas galite padėti: Darbo įrankis yra užpajamuotas į ilgalaikį turtą. Vertė 500 Eurų. Pilnai nusidėvėjęs. Likutinė vertė 0,29 Eur.
Tas pats įrankis stovi ir sandėlyje prie likučių trumpalaikiame turte 500 Eurų.
Kaip teisingai reikėtų įrankį nurašyti iš sandėlio, kad likučiuose nesimatytų, ir papildomai neišpūstų sąnaudų, nes tas turtas yra nusidėvėjęs, sąnaudos nusidėvėjimo paskaičiuotos. Kokia turėtų būti korespondencija?


Ką jau čia teisingai padarysite, jei įrankis užpajamuotas dvigubai - ir IT, ir trumpalaikiame turte...
Dabar belieka taisyti klaidą, bet turite surasti, kaip ji atsirado, kas sudvigubinta - ar sąnaudos, ar skolos tiekėjams, ar dar kas nors.
Kol to neišsiaiškinsite, nieko labai ir patarti negalima.

trolis77
453
#1411839 2019-03-26 15:43 trolis77

Inga0119 rašė:


Sveiki, gal kas galite padėti: Darbo įrankis yra užpajamuotas į ilgalaikį turtą. Vertė 500 Eurų. Pilnai nusidėvėjęs. Likutinė vertė 0,29 Eur.
Tas pats įrankis stovi ir sandėlyje prie likučių trumpalaikiame turte 500 Eurų.
Kaip teisingai reikėtų įrankį nurašyti iš sandėlio, kad likučiuose nesimatytų, ir papildomai neišpūstų sąnaudų, nes tas turtas yra nusidėvėjęs, sąnaudos nusidėvėjimo paskaičiuotos. Kokia turėtų būti korespondencija?


Ką jau čia teisingai padarysite, jei įrankis užpajamuotas dvigubai - ir IT, ir trumpalaikiame turte...
Dabar belieka taisyti klaidą, bet turite surasti, kaip ji atsirado, kas sudvigubinta - ar sąnaudos, ar skolos tiekėjams, ar dar kas nors.
Kol to neišsiaiškinsite, nieko labai ir patarti negalima.

ilonag1
30
#1411840 2019-03-26 15:52 ilonag1

Serebro rašė:



ilonag1 rašė:



Tai tame ir reikalas, kad keičiasi P/N suma, nes tie 6 euriukai pagal buhaletre Pardavimo savikainojeo, pas mane Bendr. ir admin.sąn.



kaip gali keistis pelnas, jei tiek savikaina, tiek bendr. ir adm. sąnaudos mažina pelną. Ar įrašysi viena eilute aukščiau, ar viena eilute žemiau, grynas pelnas toks pats išlieka. smile


Ar žiūrėjote mano prikabintą lentelę, kur ataskaitinis laikotarpis 6 eurai prie pardavimo savikainos, o praėjęs ataskaitinis laikotarpis tie 6 eurai admin.sąnaudose, jei galėčiau paaiškinčiau kodėl pasikeitė pelno suma. smile

Serebro
1971
#1411842 2019-03-26 15:56 Serebro
ataskaitoje du atskiri laikotarpiai, ar tas pats laikotarpis, tik kažkuris vienas laikytinas kaip jūsų pataisytu?

Inga0119
52
#1411846 2019-03-26 16:06 Inga0119
Įrankis užpajamuotas 2015 m. į medžiagų sandėlį (S1 - visas operacijas įprastai šiame sandėlyje vedame prie trumpalaikio turto, naudojame 2 klasę (trumpalaikis turtas),bet šiai operacijai panaudota D 1230 sąskaita Ilgalaikio turto - 500 Eurų ir K 44301 skolos tiekėjams - 500 Eurų (+ PVM korespondensija), Paskaičiuotas nusidėvėjimas pilnai. Kaip man teisingai iškelti iš sandėlio s1 tą įrankį. (be pajamuojant tiesiog ne tas sandėlys buvo parenkamas vietoj s1 turėjo būti ILgalaikio turto.



virbuh
7837
#1411848 2019-03-26 16:21 virbuh

ilonag1 rašė:



Serebro rašė:



ilonag1 rašė:



Tai tame ir reikalas, kad keičiasi P/N suma, nes tie 6 euriukai pagal buhaletre Pardavimo savikainojeo, pas mane Bendr. ir admin.sąn.



kaip gali keistis pelnas, jei tiek savikaina, tiek bendr. ir adm. sąnaudos mažina pelną. Ar įrašysi viena eilute aukščiau, ar viena eilute žemiau, grynas pelnas toks pats išlieka. smile


Ar žiūrėjote mano prikabintą lentelę, kur ataskaitinis laikotarpis 6 eurai prie pardavimo savikainos, o praėjęs ataskaitinis laikotarpis tie 6 eurai admin.sąnaudose, jei galėčiau paaiškinčiau kodėl pasikeitė pelno suma. smile


Tai jei tik tą 6 eur kilojate, tai jei atimate juos iš pardavimo sav, bet juk matau, kad nepridedate prie administarcinių, todėl didėja pelnas

Saule65
1231
#1411856 2019-03-26 20:17 Saule65
Reikia protingų žmonių minčių. Įmonės užsiima žemės ūkio technikos pirkimu ir pardavimu. Vadovas turi draugą, kuris taip pat turi tokią pat įmonę. Ir kartais atsitinka taip, kad tas draugas iš pradžių susiranda pirkėją, kuris nupirks mūsų prekę ir tada mes darom draugui pardavimą, o tas iš karto vėl parduoda kitam. Čia kaip ir viskas gerai. Bet dabar mano vadovas sugalvojo, dalį prekių laikyti pas tą draugą ir susirašyti ale bendradarbiavimo sutartį, kad mūsų prekės stovi ten ir t.t., o tas draugas esant reikalui parduos mūsų prekes. Suprantu, kad man atrodo visiška nesąmonė, bet kaip paaiškinti jems kad nesąmonė, ir kaip sutvarkyti tokius susitarimus? Prašau pagelbėkit.

virbuh
7837
1   #1411863 2019-03-26 22:37 virbuh

Saule65 rašė:


Reikia protingų žmonių minčių. Įmonės užsiima žemės ūkio technikos pirkimu ir pardavimu. Vadovas turi draugą, kuris taip pat turi tokią pat įmonę. Ir kartais atsitinka taip, kad tas draugas iš pradžių susiranda pirkėją, kuris nupirks mūsų prekę ir tada mes darom draugui pardavimą, o tas iš karto vėl parduoda kitam. Čia kaip ir viskas gerai. Bet dabar mano vadovas sugalvojo, dalį prekių laikyti pas tą draugą ir susirašyti ale bendradarbiavimo sutartį, kad mūsų prekės stovi ten ir t.t., o tas draugas esant reikalui parduos mūsų prekes. Suprantu, kad man atrodo visiška nesąmonė, bet kaip paaiškinti jems kad nesąmonė, ir kaip sutvarkyti tokius susitarimus? Prašau pagelbėkit.


Taip negali būti, arba iškarto parduodate tai kitai įmonei, arba išsinuomojate iš jų pastatą kaip sandėlį. Kitaip neapskaitytos be dokumentų prekės. Įtars kokį pinigų plovimą.

ilonag1
30
#1411864 2019-03-26 23:32 ilonag1

Serebro rašė:


ataskaitoje du atskiri laikotarpiai, ar tas pats laikotarpis, tik kažkuris vienas laikytinas kaip jūsų pataisytu?


Ten tas pats laikotarpis,tik vieni duomenys pagal mano korespondencijas,o kitas pagal buvusios buhalterės smile

ilonag1
30
#1411865 2019-03-26 23:41 ilonag1
Visai galva susisuko,matyt ne ten ieškau klaidų smile trūkumas ar perteklius dėl nesutampančių pelno sumų matyt bus dėl kitų priežaščių smile
AČIŪ už jūsų pastabumą ir komentarus Serebro ir virbuh

trolis77
453
1   #1411877 2019-03-27 09:00 trolis77

Saule65 rašė:


Reikia protingų žmonių minčių. Įmonės užsiima žemės ūkio technikos pirkimu ir pardavimu. Vadovas turi draugą, kuris taip pat turi tokią pat įmonę. Ir kartais atsitinka taip, kad tas draugas iš pradžių susiranda pirkėją, kuris nupirks mūsų prekę ir tada mes darom draugui pardavimą, o tas iš karto vėl parduoda kitam. Čia kaip ir viskas gerai. Bet dabar mano vadovas sugalvojo, dalį prekių laikyti pas tą draugą ir susirašyti ale bendradarbiavimo sutartį, kad mūsų prekės stovi ten ir t.t., o tas draugas esant reikalui parduos mūsų prekes. Suprantu, kad man atrodo visiška nesąmonė, bet kaip paaiškinti jems kad nesąmonė, ir kaip sutvarkyti tokius susitarimus? Prašau pagelbėkit.


Pasiskaitykite apie konsignaciją.
Manau, kad ji jūsų atveju puikiausiai tinka.

Eurika71
34
#1412243 2019-04-03 09:48 Eurika71
Sveiki,

Rasta 2015 m. klaida pripažinta esmine, taisyta retrospektyviniu būdu. Lyginamoji informacija pateikta paaiškinamajame rašte, keitėsi balanso straipsniai nuo 2015 m. Pildant balansą 2018-12-31 , informaciją 2017-12-31 datai rašyti taip kaip ir buvo priduota RC - nepakeistą?

Saule65
1231
#1412303 2019-04-04 07:46 Saule65

Saule65 rašė:


Sveiki. Įmonė pirko prekę Švedijoje, jis skirta perpardavimui. Kai prekę parveža kita įmonė, tai tos prekės pargabenimas priskiriamas prie tos prekės savikainos. O kaip daryti tokiais atvejais, kai iš Švedijos parveža mūsų vairuotojas mūsų prekes, taip pat dar kitų tiekėjų prekes. Kiek sunaudota kura priskirti prie prekės savikainos nėra galimybės. Kaip darytumėte kolegos? ačiū


Prašau patarimo.

ilona1201
55
#1412326 2019-04-04 12:38 ilona1201

Saule65 rašė:



Saule65 rašė:


Sveiki. Įmonė pirko prekę Švedijoje, jis skirta perpardavimui. Kai prekę parveža kita įmonė, tai tos prekės pargabenimas priskiriamas prie tos prekės savikainos. O kaip daryti tokiais atvejais, kai iš Švedijos parveža mūsų vairuotojas mūsų prekes, taip pat dar kitų tiekėjų prekes. Kiek sunaudota kura priskirti prie prekės savikainos nėra galimybės. Kaip darytumėte kolegos? ačiū


Prašau patarimo.


Jūsų automobilis? tai kuras normalios veiklos sąnaudos. O už vežimo paslaugas kitiems sąskaitą išrašykite

ilonag1
30
#1412330 2019-04-04 14:03 ilonag1
Sveikos, ar VMI iš PVM permokos atsiskaičiuoja kokius mokesčius,ar reikia vis tiek pildyti prašymus? Kiek žinau kodu 1001 atsiskaičiuoja, ar klystu? Ir kaip su GPM jei noriu padengti iš PVM'o? Labai reikia jūsų patarimų smile

virbuh
7837
#1412332 2019-04-04 14:31 virbuh

ilonag1 rašė:


Sveikos, ar VMI iš PVM permokos atsiskaičiuoja kokius mokesčius,ar reikia vis tiek pildyti prašymus? Kiek žinau kodu 1001 atsiskaičiuoja, ar klystu? Ir kaip su GPM jei noriu padengti iš PVM'o? Labai reikia jūsų patarimų smile


Nerašau prašymų, man viską ir GPM padengia iš PVM. Nebent kokią 16 dieną pažiūrėkit ar užskaitė, gali juk ''nepastebėti''.

ilonag1
30
#1412338 2019-04-04 14:54 ilonag1

virbuh rašė:



ilonag1 rašė:


Sveikos, ar VMI iš PVM permokos atsiskaičiuoja kokius mokesčius,ar reikia vis tiek pildyti prašymus? Kiek žinau kodu 1001 atsiskaičiuoja, ar klystu? Ir kaip su GPM jei noriu padengti iš PVM'o? Labai reikia jūsų patarimų smile


Nerašau prašymų, man viską ir GPM padengia iš PVM. Nebent kokią 16 dieną pažiūrėkit ar užskaitė, gali juk ''nepastebėti''.


Atsisiunčiau mokestinių prievolių likučių suderinimo ataskaitą, ten matosi nuskaitymas iš PVM'o tik ta suma kuriai buvo pildytas prašymas FR0781, o daugiau jokių nuskaitymų nematyti. Tai mano galva GPM'o neužskaito iš PVM'o permokos ? smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis