olgita
235
#1256104 2015-01-15 16:25 olgita
Padėkite prašau, kaip deklaruoti sumas FR0572 formoje:
Darbuotojui priskaičiuotas DU už 11 mėn yra 1468,62, atskaičius visus mokesčius ir antstolius, į rankas lieka išmokėti 525,77 LTL (išskaičiavo 153,07 GPM)
Tačiau darant pavedimą, vadovas suklydo ir pervedė 578,08 LTL. Atšaukė pavedimą ir padarė teisingą sumą.
Bet bankas pavedimo neatšaukė, todėl buvo pervesta per daug, darbuotojas permokos negrąžino....

Ar galima taip deklaruoti: 18 langelis - 1468,62+578,08, o išskaičiuotą GPM į 19 l.- 153,07, t.y. tą neteisingą permoką tiesiog padaryti, kaip avansą nuo kurio neatskaičiuoti nei PSD nei GPM?
Jei tai negalima, patarkite, kaip teisingai padaryti.....

virbuh
7913
#1256126 2015-01-15 19:06 virbuh

snaige1 rašė:


įsigyta apvalioji mediena iš fizinio asmens, deklaruojam išskaičiuotą gpm iš jam priklausančios sumos. kada deklaruoti fr0572? pagal GPM sumokėjimo faktą ir A6 laukelyje rašyti visą sumą kuri turi būti išmokėta fiz. asmeniui nors su juo nėra pilnai atsiskaityta.?



Faktiškai deklaruojama pinigų išmokėjimo žmogui datai.
Jei išmokėjote 11 mėn 800, tai ir GPM tik nuo 800, jei 200 liko gruodžiui tai ir GPM nuo jo gruodį.

virbuh
7913
#1256128 2015-01-15 19:11 virbuh

olgita rašė:


Padėkite prašau, kaip deklaruoti sumas FR0572 formoje:
Darbuotojui priskaičiuotas DU už 11 mėn yra 1468,62, atskaičius visus mokesčius ir antstolius, į rankas lieka išmokėti 525,77 LTL (išskaičiavo 153,07 GPM)
Tačiau darant pavedimą, vadovas suklydo ir pervedė 578,08 LTL. Atšaukė pavedimą ir padarė teisingą sumą.
Bet bankas pavedimo neatšaukė, todėl buvo pervesta per daug, darbuotojas permokos negrąžino....

Ar galima taip deklaruoti: 18 langelis - 1468,62+578,08, o išskaičiuotą GPM į 19 l.- 153,07, t.y. tą neteisingą permoką tiesiog padaryti, kaip avansą nuo kurio neatskaičiuoti nei PSD nei GPM?
Jei tai negalima, patarkite, kaip teisingai padaryti.....




Viskas būtų galima, daryt, bet parašykit konkrečias datas kada mokėjote 11 mėn algą, kada 12 mėn algą. Avansas matyt teks apmokestinti GPM, jei gruodžio alga mokėta sausio mėn.

snaige1
188
#1256168 2015-01-16 08:12 snaige1 redaguota: 2015-01-16 08-17

virbuh rašė:



snaige1 rašė:


įsigyta apvalioji mediena iš fizinio asmens, deklaruojam išskaičiuotą gpm iš jam priklausančios sumos. kada deklaruoti fr0572? pagal GPM sumokėjimo faktą ir A6 laukelyje rašyti visą sumą kuri turi būti išmokėta fiz. asmeniui nors su juo nėra pilnai atsiskaityta.?



Faktiškai deklaruojama pinigų išmokėjimo žmogui datai.
Jei išmokėjote 11 mėn 800, tai ir GPM tik nuo 800, jei 200 liko gruodžiui tai ir GPM nuo jo gruodį.



avansas fiz.asm buvo išmokėtas dar iki manęs, kai buvo sudaryta sutartis, ir fr0572 nebuvo deklaruota. tikslinti ankstesnę deklaraciją nurodant tą sumą ir gpm nuo jos?

Ruciune
628
#1256702 2015-01-19 15:15 Ruciune
Laba diena,
1.Jie mokame darbuotojams uz auto nuoma. Rodom FR 572, nes iskaiciuojame ir sumokame GPM nuo ju.
Tada ka parodome FR0572A priede turime perkelti i B dali pirmo lapo 21 , 22. 23 langelius. Tos sumos turi sutapti ?

2. Jei rodeme juos 572FR priede, tai uz metus i FR573 ar reikia perkelti ?

3. Direktorius pardave savo asmenine auto imonei. Kur ir kaip tureciau ta parodyti VMI.

Ruciune
628
#1256990 2015-01-20 14:15 Ruciune

Ruciune rašė:


Laba diena,
1.Jie mokame darbuotojams uz auto nuoma. Rodom FR 572, nes iskaiciuojame ir sumokame GPM nuo ju.
Tada ka parodome FR0572A priede turime perkelti i B dali pirmo lapo 21 , 22. 23 langelius. Tos sumos turi sutapti ?

2. Jei rodeme juos 572FR priede, tai uz metus i FR573 ar reikia perkelti ?

3. Direktorius pardave savo asmenine auto imonei. Kur ir kaip tureciau ta parodyti VMI.



smile

virbuh
7913
1   #1256995 2015-01-20 14:24 virbuh

Ruciune rašė:


Laba diena,
1.Jie mokame darbuotojams uz auto nuoma. Rodom FR 572, nes iskaiciuojame ir sumokame GPM nuo ju.
Tada ka parodome FR0572A priede turime perkelti i B dali pirmo lapo 21 , 22. 23 langelius. Tos sumos turi sutapti ?

2. Jei rodeme juos 572FR priede, tai uz metus i FR573 ar reikia perkelti ?

3. Direktorius pardave savo asmenine auto imonei. Kur ir kaip tureciau ta parodyti VMI.




1. A priedas su pavardėm ir B 21 , 22 ar 23
2. Į FR573 nereikia įrašyt
3.Regitroj registravot, normali į rinkos kainą panaši? FR471 forma

dangx
1517
#1260452 2015-02-06 14:21 dangx
ar galima FR0572 patikslinti už praeitus metus

virbuh
7913
#1260462 2015-02-06 14:46 virbuh

dangx rašė:


ar galima FR0572 patikslinti už praeitus metus



Atvejai kada negalima tikslinti:
''....išskaičiavo per didelę pajamų mokesčio sumą (pvz., išmokas apmokestino taikydami didesnį negu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatytą pajamų mokesčio tarifą; pajamų mokestį išskaičiavo nuo A klasės išmokų, kurios priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms ir pan.).

Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) mokestį išskaičiuojantys asmenys negali tikslinti to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) atitinkamų mėnesių deklaracijų FR0572 formų ir tais atvejais, kai tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) darbuotojams išmokėtoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms išmokoms (kurios deklaruojamos bendromis sumomis) neteisingai pritaikė arba nepritaikė neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD) ir/arba papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – PNPD), todėl nuo tokių išmokų išskaičiavo per mažai arba per daug pajamų mokesčio.''

IvonaS
78
#1260463 2015-02-06 14:46 IvonaS
Priklausomai dėl ko norite tikslinti.
Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) negali tikslinti to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) atitinkamų mėnesių deklaracijos FR0572 formos FR0572A bei FR0572U prieduose nurodytų pajamų mokesčio sumų, jeigu nuo gyventojams išmokėtų A klasės pajamoms priskiriamų išmokų tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) išskaičiavo per didelę pajamų mokesčio sumą (pvz., išmokas apmokestino taikydami didesnį negu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatytą pajamų mokesčio tarifą; pajamų mokestį išskaičiavo nuo A klasės išmokų, kurios priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms ir pan.).

Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) mokestį išskaičiuojantys asmenys negali tikslinti to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) atitinkamų mėnesių deklaracijų FR0572 formų ir tais atvejais, kai tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) darbuotojams išmokėtoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms išmokoms (kurios deklaruojamos bendromis sumomis) neteisingai pritaikė arba nepritaikė neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD) ir/arba papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – PNPD), todėl nuo tokių išmokų išskaičiavo per mažai arba per daug pajamų mokesčio.

Mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) atitinkamų mėnesių deklaracijų FR0572 formos gali būti tikslinamos visais atvejais

dangx
1517
#1260467 2015-02-06 15:15 dangx
man nesutiks su 573 forma, išskaičiuota gerai tik 572 deklaracijoj du kartus parodžiau, suma tai nedidelė bet vistiek nesutiks

IvonaS
78
#1260493 2015-02-06 17:47 IvonaS
Tai jei išskaičiuota gerai tik deklaracijoje blogai nurodyta tai be abejo kad galima tikslinti.

perspektyva
185
#1260604 2015-02-07 21:13 perspektyva
Jei noriu patikslinti 2014 m. deklaracijas, turiu teikti vistiek naujausią FR0572 formą?

Ir dar: atlyginimai išmokėti 2015-01, sausio mėn. deklaracijoje nurodomi jau eurais?

amadina22
19803
#1260627 2015-02-08 13:32 amadina22

perspektyva rašė:


atlyginimai išmokėti 2015-01, sausio mėn. deklaracijoje nurodomi jau eurais?


Taip

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

terapija
74
#1260642 2015-02-08 17:12 terapija
Jokio tikslinimo už 2014 m. pateiktas FR0572?

virbuh
7913
#1260645 2015-02-08 17:30 virbuh

terapija rašė:


Jokio tikslinimo už 2014 m. pateiktas FR0572?



Yra įkelta kada negalima tikslinti. Įkeliu kada galima:
''Deklaracija ir jos priedai turi būti tikslinami:
1. kai gyventojas mokestį išskaičiuojančiam asmeniui grąžina už jį į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį;
2. kai mokestį išskaičiuojantis asmuo gauna mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje Deklaracijoje ir (ar) jos prieduose esančias klaidas (neatitikimus);
3. kai mokestį išskaičiuojantis asmuo pastebi pateiktoje Deklaracijoje ir (ar) jos prieduose esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), negali būti taisomos:''

astulis22
698
#1260681 2015-02-09 09:35 astulis22
Už gruodžio mėnesį darbo užmokestį išmokėjau sausio mėnesį, ar gerai supratau kad ir priskaičiuotas sumas turiu rodyti eurais?

IvonaS
78
#1260682 2015-02-09 09:37 IvonaS
572 deklaracijoje rodote išmokėtas sumas, ir jei sausio mėnesį išmokėjote, tai deklaruojate eurais :)

zodiakas
2831
1   #1260683 2015-02-09 09:38 zodiakas
Ar tiktrai išmokėtas?

IvonaS
78
#1260684 2015-02-09 09:41 IvonaS
FR 0572 rodomas išmokėtas atlyginimas, o ne priskaičiuotas. Sodrai SAM deklaracijoje rodomas priskaičiuotas.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis