Asociacijos

Gita1 Gita1 8371
2014-08-18 12:49 Gita1
Tai jūs turėtumėte su jais emeilais bendraut, tai ir pasiklauskit ten tiesiogiai atsakingo asmens. Mano atveju man sakė laukti audito ir tada po jų išvadų gavau raštą, kuriame ir buvo nurodyta, kad tokia tai suma neatitinka ir iki tada ją pervesti į tokią tai sąskaitą. Ar pas jus bus tas pats čia jau aš pasakyt negaliu, tiesiog drąsiai teiraukitės ten atsakingo asmens.
L
Lime 192
2014-08-27 21:00 Lime
Sveiki,

Vykdant projektą iš ES lėšų buvo keliasdešimt litų, kurių agentūra nepripažino tinkamomis ir nekompensavo. Ten yra su darbo santykiais ir kitos tiesioginės projekto lėšos nekompensuotos. Dėl to trūksta tų išmokėtų pinigėlių projektinėje sąskaitoje, kad būtų pilnai atsiskaityta su partneriu ( projektas buvo vykdomas kartu su partneriu ). Tas sumas agentūra liepė pervesti į savo projektinę sąskaitą iš kitų lėšų. Tai mes dabar surašom visas tas nekompensuotas sumas, tvirtinam ir surašom sprendimą kompensuoti iš kitos asociacijos sąskaitos. Toje kitoje atsiskaitomojoje sąskaitoje paramos lėšos ir narių mokesčiai. Ir dabar čia pasimečiau. Atrodo aišku, kad vieną pinigų sąskaitą kredituotu, o kitą debetuoju. Bet kaip su paramos lėšomis, jei tos nekompensuotos sąnaudos stovėtų 6 klasėje tai kompensuotūsi su paramos lėšomis, o dabar jų neliečiu. Prašau gal jūs Gita 1 man padėsit.
Gita1 Gita1 8371
2014-08-27 23:14 Gita1
O tai kur jos stovi, jei ne 6 klasėj? Tik jau ne projekto 6111x, o kito finansavimo sąskaitoj 6111y. Juk kai jums atmetė DU dalį, tai turėjot iš projekto sąnaudų išimt ir įdėt į tas sąnaudas iš kurių kompensuosit.
L
Lime 192
2014-08-28 08:33 Lime
Labas rytas,

Ačiū Gita 1, kad atsiliepėt. Projekto apskaitą vedė apskaitos kompanija, 2013 12 pasibaigė projektas. Ten dėl kažkokių priežasčių buvo suvėluota su 3 paskutiniais mokėjimo prašymais ir dėl to nesudengtos lėšos apskaitoje iki galo. Metų gale visos 6 klasės sąskaitos, kurios dar nebuvo sudengtos, uždarytos perkeliant likučius į 3421. Dabar pradedu dirbti ir turiu susitvarkyti iki galo be to man čia nauja, niekados nevedžiau tokios apskaitos.
Ta dalis DU buvo išmokėta darbuotojui iš projektinės s-tos. 6114 aišku nedengta ta suma mokėjimo prašymais ir metų galui kaip ir minėjau atsidūrė 3421. Nebuvo iškelta iš projekto sąnaudų. Todėl dabar man ir neaišku ką daryti. Kokia jūsų nuomonė
Gita1 Gita1 8371
2014-08-28 10:59 Gita1 2014-08-28 11-08
6114 yra nuomos sąnaudos
6 klasė su 3421 kontaktuoja tik su 626 sąskaita ir čia kai su valiutom būna.
6 klasės sąskaitos uždaromos su 350, o ne su 342, tai nežinau ką jie ten pas jus tvarkė..
mintis tik dar ta kyla, kad jie užstrigę senuose laikuose ir nežino, kad yra finansavimo pajamos.. bet ir šitu atveju jokie likučiai nepersikelia į 3421..
L
Lime 192
2014-08-28 12:52 Lime
Taip saskaitų planas irgi naudotas ne rekomenduojamas, o pvz bankas 271, o ne 231. Na bet čia jau yra kaip yra. Kaip man dabar tas nekompensuotas išlaidas, kurias uždarant 6 klases perkėlė į 3421 koresponduoti, nes atstatant trūkstamas lėšas projektinėje saskaitoje mažinu banko einamąją sąskaitą, o ten parama, narių mok. Turėčiau mažinti ir 3512. Jei metų galui nebūdavo gautas finansavimas pagal MP jie visada 6 klasės sumas perkeldavo į 3421, o sekančiais metais gavus finansavimą debetuodavo dotacijas ir kredituodavo 3421. Kaip dabar elgtis, pasimečiau visiškai. Pagelbėkit, ačiū
Anna702 Anna702 774
2014-08-28 13:11 Anna702
Sveiki.
Kas čia kalbama? smile smile
Gita1 Gita1 8371
2014-08-28 13:32 Gita1
Aš kai nesuprantu ką jie ten darė, tai nebais ir komentuot ką galiu, jei kils kokia mintis parašysiu, bet šiaip tikėkimės, kad kas kitas užsukęs į temą susivoks ką jie darė ir jums patars.
L
Lime 192
2014-08-29 08:27 Lime
Sveiki,
Dar noriu jūsų nuomonę išgirsti. Iš dotacijų susijusių su pajamomis buvo kompensuota sąnaudų 2 litais daugiau nei deklaruota suma pagal MP. Ten vienoje sąskaitoje tie 2 litai ankstesnio laikotarpio skola bet tai neprojekto sąnaudos ir jos deklaruotos agentūrai nebuvo. Dabar kredituoju tais 2 litais dotacijas, o debetuoti sąnaudas tikriausiai reikėtų, bet tos sąnaudos praeitų metų. Kokia jūsų nuomonė. Ačiū
L
Lime 192
2014-09-10 12:37 Lime
Laba,

Noriu pakalusti jūsų. Susidariusį nuostolį ( ankstesnių metų ) norim sudengti su lėšomis kito finansavimo. Per kiek laiko toks sprendimas turi būti priimtas? Girdėjau, kad per 10 mėn nuo ataskaitinių metų galo, bet nerandu tokios info ar tikrai.
Ir dar kompensuojant sąnaudas kito finansavimo lėšomis ar kiekvieną kartą spendimas rašomas ar vieną jį pasitvirtinti?
L
Lime 192
2014-09-13 10:25 Lime
Sveiki,

Sakykit ar asociacijom veikia AB įstatymo 59 str. Yra nekompensuotų sąnaudų ir balanse nuosavas kapitalas minusinis.
R
RimaVa 272
2014-09-19 13:13 RimaVa
Sveiki,
Projekto sąmatoje yra numatyta Kviestinių dalyvių kelionės išlaidų kompensavimas.
Kokių dokumentų pareikalauti iš renginio dalyvių, kad išlaidos būtų pagrįstos?
Turėtų būti dokumentų kopijos ar originalai, pvz. kuro kvitų?
R
RimaVa 272
2014-09-19 13:29 RimaVa

DKate rašė:

RimaVa rašė:
Sveiki,
Projekto sąmatoje yra numatyta Kviestinių dalyvių kelionės išlaidų kompensavimas.
Kokių dokumentų pareikalauti iš renginio dalyvių, kad išlaidos būtų pagrįstos?
Turėtų būti dokumentų kopijos ar originalai, pvz. kuro kvitų?

Prašykite originalų.

O jei išlaidos bus kompensuojamos pvz. VŠĮ Šokių kolektyvui ir pinigai pervedami į VŠĮ sąskaitą, kaip tada?
Jiems patiems bus reikalingi išlaidas pagrindžiantys dokumentai.
R
RimaVa 272
2014-09-19 15:12 RimaVa
Ačiū, DKate smile
L
Lime 192
2014-09-27 11:11 Lime
Sveiki,

Sakykit, kaip uždarote sąnaudų klases pasibaigus metams jei negautas patvirtinimas iš agentūros, kad tai tinkamos sanaudos ( projektas finansuojamas ES lėšomis ). Jei kredituočiau sąnaudas ir debetuočiau nebaigtas vykdyti sutartis, o sekančiais metais vėl iš nebaigtų vykdyti sutarčių persikelčiau į sąnaudas ar teisinga būtų. Gal jūs dar kitaip elgiatės. Lauksiu atsakymo. Ačiū
R
RLJ 40
2014-10-01 10:06 RLJ
Sveiki,
Ar asociacijuose turi būti įsakymai, pareigybinės nuostatos (instrukcijos), ir jų registrravimo žurnalai?
Ar reikia asociacijom registruoti siunčiamus ir gaunamus dokumentus? Nes asociacijoje yra tik trys darbuotojai.

Būsiu labai dėkingas už išsamius atsakymus.

Gita1 Gita1 8371
2014-10-01 11:16 Gita1
Tai o kuo jos skiriasi nuo kitų mažų įmonių?
R
RLJ 40
2014-10-01 11:33 RLJ

Gita1 rašė:
Tai o kuo jos skiriasi nuo kitų mažų įmonių?


Nes atostogų metu nedirba nei vienas darbuotojas tai yra visą vasarą ir niekas nieko nepavaduoja.
Tininga Tininga 50021
1 2014-10-01 11:39 Tininga

RLJ rašė:

Gita1 rašė:
Tai o kuo jos skiriasi nuo kitų mažų įmonių?


Nes atostogų metu nedirba nei vienas darbuotojas tai yra visą vasarą ir niekas nieko nepavaduoja.

Nėra numatyta jokių išimčių... Visi įstaigos dokumentai turi būti registruojami. smile
R
RLJ 40
2014-10-01 11:56 RLJ

Tininga rašė:

RLJ rašė:

Gita1 rašė:
Tai o kuo jos skiriasi nuo kitų mažų įmonių?


Nes atostogų metu nedirba nei vienas darbuotojas tai yra visą vasarą ir niekas nieko nepavaduoja.

Nėra numatyta jokių išimčių... Visi įstaigos dokumentai turi būti registruojami. smile



Bet jų nieks neregistravo nuo įsteigimo tai yra nuo 2002 m.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui