Asociacijos

S
SandraMmm 2
2017-04-11 16:15 SandraMmm
Aš taip pat manau... o sakykit, surašius paaiškinimą dėl 2015 m.neparodytų sumų, reikia jas traukti į 2016 m. fin. Ataskaitas? Taip? Sąnaudų taisomą sumą VRA rodyti 3.10 eilutėje (dėl ankstesnių laik.klaidų taisymo), o kur dėti neparodytas finansavimo pajamas?
M
MarijaW 1
2017-04-13 13:22 MarijaW
Gal, kas nors gali padėti, ir paaiškinti kaip apskaitomos finansavimo lėšos ne pelno siekiančioje įmonėje.
Pagal vykdomą savivaldybės projektą, neformalus vaikų švietimas, iš dviejų atskirų savivaldybių A ir B asociacija turėjo gauti finansavimą: 2016 m. iš A 8715 eur , iš B 1000 eur.
iš A gavo 7260 eur , o likusius 1455 eur gavo tik 2017 m.
2016 šiam A projektui įvykdyti išleido 8260 EUR ( visos sąskaitos apmokėtos 2016)
Iš B 1000 eur 2016 m gavo 340 eur , o likusius 660 eur gavo tik 2017 m.
2016 šiam B projektui įvykdyti išleido 1000 EUR ( sąskaitos apmokėtos 2016)
(šiam projektui skirtos sąnaudos buvo apmokėtos iš kitos gautos paramos, kuri skirta konkretiems tikslams 2017 m vykdyti)
Konkrečiai tai nežinau kaip turėčiau apskaitytI patirtas bet, dar ne finansuotas projekto sąnaudas
A projekto 1000 eur
B projekto 660 eur
Gautinos sumos
K 341 (8715 +1000) 9715 eur Likutis K341 2115 eur
D 2113 8715 +1000) 9715 eur
Gautas finansavimas
D2313 (7260+340) 7600 eur
K 2113 (7260+340) 7600 eur Likutis D 2113 2115 eur
D 341 (7260+340) 7600 eur
K34221 (7260+340) 7600 eur
D 61 9260 eur
K 511 ???? ( jei 7600 tai nežinau kur padėti 1660 eur
Gita1 Gita1 8371
2017-04-13 16:42 Gita1

MarijaW rašė:
D 61 9260 eur
K 511 ???? ( jei 7600 tai nežinau kur padėti 1660 eur

Nesuprantu kas čia.

O šiaip tai sąnaudas, kurias faktiškai patyrėte rodote 6 klasėj. Užsidaro metų gale su 350.
Jeigu apmokate daugiau nei jums pervedė projektui, tai skirtumas eis į nuostolį, t.y. nebus jis kompensuotas.
Kompensuojat D 34221 K 51 tik tokią dalį projektinių išlaidų kiek pinigų gavot ir panaudojot.
R
Ridu 2
2017-04-20 09:50 Ridu

Gita1 rašė:
Per 30 dienų nuo patvirtinimo visuotiniam susirinkime.
Susirinkimas turi įvykti per 4 mėnesius metams pasibaigus.
Jei jau baisiai vėlinama viskas, tai iki birželio 1.


Laba,

Asociacija įregistruota prieš šiek tiek daugiau nei metus. Nebuvo jokių darbo santykių, jokių pirkimų, išvis jokios veiklos. Buvo surinkta šiek tiek 2 proc. gyventojų paramos. Parama neišleista, saugiai guli banko sąskaitoje.
Dabar kaip suprantu iki birželio pirmos reikia sušaukti susirinkimą ir pateikti kažkokias veiklos ataskaitas? Kokias ataskaitas reikia pildyti? Tuo pačiu, surinkus susirinkimą, bus galima pakeisti asociacijos steigėjus?
Tess Tess 20234
2017-04-20 09:54 Tess 2017-04-20 09-57
Tai gi auksčiau parašyta "Susirinkimas turi įvykti per 4 mėnesius metams pasibaigus". T.y. iki balandžio 30 d.

8 straipsnis. Visuotinis narių susirinkimas
1. Visuotinis narių susirinkimas:
...
5) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
tax.lt/temos/15371-asociacijos-metine...
R
Ridu 2
2017-04-20 11:10 Ridu
Skaičiau jūsų nurodytą temą, bėda, kad joje nebeveikai nuorodos.
Panašu, kad pavyko kažką atkapstyti. Jei teisingai suprantu, man reikalingos šitos formos: www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo...
Kaip suprantu balanso formą pildyti būtina, tačiau, jei nebuvo jokios veiklos ar reikia pildyti Veiklos rezultatų ataskaitos formą?
Atsiprašau jei klausimai atrodo kvaili, čia pirmoji mano pažintis su buhalterija :)
Gita1 Gita1 8371
2017-04-20 11:20 Gita1
Tos formos turi būti abi, jeigu duomenų nėra, tai rašot nulius. Iš kur žinoti ar jos nepateikėt ar ji nulinė jeigu jos nėra?
Dar turi būti aiškinamasis raštas ir metinė veiklos ataskaita (vadovas ruošia).
S
Simplicija 14
2017-04-28 13:12 Simplicija
Laba diena, kokią korespondenciją reikia rašyti panaudotas ankstesniųjų metų pelnas
D 332
K ???
Asociacija jokių rezervų nesudaro ir pelnas panaudotas viešuosius interesus tenkinti. Padėkit su ta korespondencija!!!
Girele Girele 9676
2017-04-28 14:09 Girele

Simplicija rašė:
Laba diena, kokią korespondenciją reikia rašyti panaudotas ankstesniųjų metų pelnas
D 332
K ???
Asociacija jokių rezervų nesudaro ir pelnas panaudotas viešuosius interesus tenkinti. Padėkit su ta korespondencija!!!

Ankstesnių metų pelnas (jei neturite jokių rezervų) niekur kitur nesikoresponduoja, tik susidengia su sekančių metų rezultatu (pelnu arba nuostoliu).
J
jolantammm 10
1 2017-05-07 16:43 jolantammm
Sveiki,
pasimečiau ir reikia jūsų pagalbos :)
metų gale atlikau pajamų ir sąnaudų suvestinę.
Užregistravau panaudotą finansavimą. klausimas: ar reikėjo registruoti ir neapmokėtą sąskaitą? pvz: 6115 sąskaitą? nes dabar liko D6115 K412 sąskaitose likutis. Banke likutis, tačiau man trūksta 3kl gauto finansavimo, turim iš ankstesnių laikotarpių 332 sąskaitą, pajamų neturim. klausimas: ar panaudoto su gauto finansavimo skirtumą reikia registruoti? kaip ištaisyti/registruoti skirtumą?
L
LRBSP 20
2017-05-12 17:10 LRBSP
Sveiki,
Noriu jūsų pagalbos. Gauta parama ir ji naudojama. Statomas pastatų kompleksas, kuris bus naudojamas veiklai tenkinančiai viešąjį interesą. Esmė ta, kad visas medžiagas kaupiam kol kas kol nepastatysim 2 klasėj. Dabar kilo klausimas su paramos panaudojimo deklaravimu. Jei medžiagas iš karto apskaitytume 6 klasėj metų gale uždarytume su 350 ir sąnaudų kompensavimui naudotume 34 ir 51. Bet esmė, kad kol kas kol nebaigti darbai visos medžiagos ir atliktų darbų paslaugos kaupiamos 2 klasėje. Kaip rodyti paramos panaudojimą? Realiai ji naudojama, bet jei lieka viskas kol kas 2 klasėj aš apskaitoje negaliu parodyti paramos panaudojimo. Kaip su paramos panaudojimo deklaravimu? Dar galvoju, kadangi statinių vertė bus didelė tai apskaitysiu kaip ilgalaikį turtą ir nusidėvėjimo sąnaudas sudengsiu su paramos panaudojimu. Tiesiog pasimečiau, gal turit kokių minčių. Esam taip pat PVM mokėtojai, kaupiam grąžintiną PVM ir planuojam grąžintis taip pat.
Gita1 Gita1 8371
2017-05-12 18:12 Gita1
Visų pirma, tai jei statot pastatus ir darot kaupimą, tai kodėl jis daromas 2 klasėje, o ne 1?
Aš nupirktas prekes, kurios eina į kaupimus dėčiau D 1kl K 412 ir D 3422 K 3421.
Dėl PVM nežinau.
L
LRBSP 20
2017-05-15 14:04 LRBSP
Ačiū Gita1,
Bet nelabai supratau to antro įrašo. Kad D3422 ( tikslinis įnašas ) - tai taip, panaudojom todėl debetuojam. Bet K3421 ( gauta parama ). Kaip ir kada šita sąskaita užsidarys? Kai pilnai pastatysim statinius D3421 IR K 1 ? Tai visą tą kaupimą ir turiu deklaruoti kaip panaudotą?
Ačiū
Gita1 Gita1 8371
1 2017-05-15 14:33 Gita1
342 sąskaita „Gautas finansavimas“:
22.1. debetuojama (342):
22.1.1. registruojant dotacijos panaudojimą (debetuojama 3421 sąskaita „Dotacija“), – neatlygintinai gauto ir įsigyto iš tikslinio finansavimo lėšų apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma (K 51);
akiplesha akiplesha 720
2017-05-24 14:29 akiplesha
Gita1, kaip matau Jūs turite daug patirties su asociacijomis. Kaimynai "asociacija" patys susitvarkė apskaitą, susilipdė metines ataskaitas. Kaip jiems išsispręsti problemą su metinių ataskaitų pasirašymu pirmininkas+apskaitą tvarkantis asmuo? Gal vis dar būtų galima sudaryti savanoriškų darbų sutartį ar pan.?
Gita1 Gita1 8371
2017-05-24 15:16 Gita1
Tai savanorišką sutartį galima sudaryti, tik apskaitą tvarkantis asmuo turi būti draustas CAD.
akiplesha akiplesha 720
2017-05-24 15:33 akiplesha
o jeigu pats pirmininkas arba vienas iš asociacijos narių apsidraustų CAD, ar galėtų pasirašyti FA?
Gita1 Gita1 8371
2017-05-24 16:07 Gita1
Pirmininkas ne, o kitas narys gali. Tas kitas narys prisiimtų visą atsakomybę už FA.
A
audrna 174
2017-05-24 16:17 audrna
Sveiki,


Gal kas galite padėti Asociacija gavo nemokamai ilgalaikio turto. Kokius dokumentus suforminti, kaip apskaityti?
Gita1 Gita1 8371
2017-05-24 16:31 Gita1
Turi būti perdavimo priėmimo aktas, turtas turi būti įvertintas, įtraukiat kaip gautą paramą. Pasiskaitykit taisykles
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui