Asociacijos

danaga danaga 1244
2008-02-26 15:02 danaga
Na ir kas, kad girdėjot smile
Galit dar ir paskaityti apie panaudos sutartį pvz. čia
tax.lt/postp494958.html#494958
G
grasa 165
2008-03-04 09:49 grasa 2011-09-11 05-45
Antrus metus tvarkau asociacijos finansus .Lig siol didziaja knyga ir balansa dariau , kaip pries tai dare kitos finansininkes. Taciau pradejusi gilintis i balansa iskilo klausimu ar tikrai gerai darau.Lig siol veiklos rezultatas buvo apskaiciuojamas pajamos - sanaudos . (pildydavau veiklos rezultatu ataskaitoje I.2. kitos pajamos ir II.4. veiklos sanaudos ). taciau dabar skaitau, kad panaudotas finansavimas gautas veiklai vykdyti iš valstybės , savivald, ES ir t.t.paramos ( o asoc. tik tokios sąnaudos) t.b. rodomos straipsnyje " Kompensuotos sanaudos " su "-" zenklu. Tai nebezinau kaip daryti , irasiusi sanaudas i si straipsni , kaip apskaiciuoti veiklos rezultatą. Nes tada pajamos -"- kompensuotos sąnaudos ".
Nežinau ar aiškiai paklausiau ?
Ačiū
Gita1 Gita1 8371
2008-03-04 10:59 Gita1
Jeigu pas jus yra vykdoma ūkinė komercinė veikla ir uždirbamos pajamos, tai jos parodomos pajamų eilutėje, o jei tik panaudojat paramos lėšas, tai tokia pat suma, kuria panaudojat paramos lėšas yra parodomas ir sąnaudų kompensavimas.
G
grasa 165
2008-03-04 12:36 grasa
As ir su tom pajamom suabejojau,taip, pas mus nevykdoma jokia kom. veikla, tik paramos lešos . Tai jei gerai supratau veiklos rezultatu ataskaitoje : pajamos -0, o paramos sąnaudos " kompensuotos sąnaudos " O tai kaip su veiklos rezultatu,tai išeina pes metus kompensuotos sąn. = veiklos rezultatui
Pvz. per metus asoc. gauta parama 40000
paramoskompensuotos sąnaudos 57000
Lig šiol buvo skaiciuojama : 40000-57000 = -17000 t.y. veiklos rezultatas
O kaip iš tikto turi būti ? Book1.xls
meskis meskis 163
2008-03-04 14:08 meskis
veiklos rezultatas pagal jusu pateikta pvz bus = 0
o ataskaita uzpildoma taip: book1_103.xls
Gita1 Gita1 8371
2008-03-04 15:13 Gita1
Jeigu tik parama, tai veiklos rezultatas tikrai bus lygus 0. Tik nesuprantu kodėl meskis visą sumą kelia į darbo užmokestį? Ir, grasa, pasakykit kaip jūs apskaičiavot kompensuotas sąnaudas?
meskis meskis 163
2008-03-04 15:38 meskis
sukeliau viska i darbo uzmokesti ir tiek, kaip pvz., ..:)
smagu kai visos islaidos susijusios tik su darbo uzmokesciu, ar ne?..:)
Gita1 Gita1 8371
2008-03-04 15:41 Gita1
Labai jau įdomu kaip ta veikla vykdoma, jei visi pinigai tik algom :)
Nors algoms, žinoma, nueina didelės sumos pinigų smile
G
grasa 165
2008-03-04 16:02 grasa
Susisuko man galvele, tai iseina kad ligi šiol buvo neteisingas balansas , pas mus nebuvo ir nera jokio veiklos rezultato( as del to abejojau , todel ir pradejau aiskintis .
Lig siol visos sąnaudos buvo registruojamos didžiojoj knygoj 61 sąsk.. Tačiau pradejusi gilintis užskaičiau kad finansavimo panaudojimuii yra skirta 64 sąsk." Kompensuotos sąnaudos ". Pradejau klausineti kitos finansinkes , kaip ji daro ir paaiskino , kad 61 naudoja tik neprojektinem lesom , kas su projektais is karto kelia i 64 sąsk. O pas mus juk kitokiu lesų ir nera , viskas parama. tai taip išeina , kad pernai patirtos sąsn. kurias registravau 61 sąsk. , galiu kelti i 64 sąsk. tai ir veiklos rezultatų ataskaitoje bus prie kompensuotų sąn.
Tik man vistiek tas minusas neaišku kaip dingsta
meskis meskis 163
2008-03-04 16:12 meskis
jeigu nera ukines komercines veiklos, o tik paramos lesos, tai pas jus
5 klase = 0
o 6 klaseje rodote visas sanaudas.
Pati sakote teisingai:
"kad pernai patirtos sąsn. kurias registravau 61 sąsk. , galiu kelti i 64 sąsk. tai ir veiklos rezultatų ataskaitoje bus prie kompensuotų sąn. "
visas sanaudas metu eigoje reigist. 60-62
metu gale iskeliate kompensuotas sanaudas i 64 kl.

minusas taip ir dingsta:
61: 57000
64: - 57000
Gita1 Gita1 8371
2008-03-04 17:40 Gita1
meskis, ar teisingai suprantu, kad sakot, kad metų gale reiktų K 61 D 64 ?
G
grasa 165
2008-03-05 07:40 grasa
Labai dėkoju už pagalbą . Dabar ryte " virškinu " gautą informaciją( iš jūsų , iš taisyklių ir straipsnių" Apskaitos aktualijos" ir iš kitos kolegės , bandau sudėlioti į lentynėles . Lyg visi ir panašiai aiškina , bet ir truputi skirtingai ir galvoju kaip sudėt taškus.
Dėkui !
Gita1 Gita1 8371
2008-03-05 07:51 Gita1
Meskis dar neatsakė dėl 6 klasės uždarymo, tad nežinau ar gerai jį supratau, bet jei jis daro taip kaip supratau, tai nesutinku su juo. Aš uždarinėju per 350 sąskaitą. Juk tam ji ir skirta.
G
grasa 165
2008-03-05 07:59 grasa
Aš dabar " žaidžiu " vadovaudamasi aktualijose " kaip uždaryti fin. panaudojimo sąskaitą" per 35. Bet lyg ir galutiniam rezultate gaunu veiklos rwzultatą 0. Nežinau , jei jums ir tai aktualu , gal bandom kabinti, kaip sudėliojam didžiojoj knygoj.
Gita1 Gita1 8371
2008-03-05 08:03 Gita1
Man gal aktualiau, kad jūs gerai suprastumėt, gerai padarytumėt ir ateity neklystumėt šitoj vietoj, nes paprasčiau iš karto gerai padaryt, nei paskui vis taisyt ir taisyt smile
G
grasa 165
2008-03-05 08:14 grasa
bet gal meskis ir teisus , taisyklėse parašyta" 350 sąsk. skirta veiklos rezultatui apskaičiuoti, uždarius 5ir 6 kl.
kaip dabar aš suprantu pas mane iš 5 kl =0 ( vis dėlto radau vienas pajamas - banko palūkanas, o kaip su jom ?)
tai lyg ir nebėra ką uždarinėt 350 ?
Gita1 Gita1 8371
2008-03-05 08:25 Gita1
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
6 KLASĖ SĄNAUDOS
44.1 punktas

Palūkanos greičiausiai jau eis į 524 ir jau bus veiklos rezultatas ne 0 smile
meskis meskis 163
2008-03-05 09:16 meskis 2011-09-11 05-45
Gaunu paramą:
D2 pinigai
K34 finansavimas
patiriu sąnaudas metų eigoje:
D61 sąnaudos
K4 tiekėjai
metų gale panaudotas finansavimas parodomas:
D 34 finansavimas
K 64 kompen.sąn.
Uždarau sąskaitas metų gale:
D35
K61
D64
K35

Palūkanos jau bus jūsų pajamos, bet jeigu jos gautos tik už paramos lėšas esančias banke - tai ūkinė komercinė veikla neatsiranda;
G
grasa 165
2008-03-05 09:27 grasa
Gita prašau padėti sudėti taškus
gavus finansavimą K34221 D2311 -10000 lt
Panaudojus paramą D6421 K2311 - 900 lt
metų pabaigoj uždarom finansavimą
K6421 D34211
D64 K350
atleiskit, jei per daug prašau . Didžioji knyga Pabandymas.xls
Gita1 Gita1 8371
2008-03-05 09:28 Gita1 2011-09-11 05-45
Aš sąnaudas kompensuoju (D 34 K 64 ) kas kart kai paliečiu 61 klasę, man tada matosi kiek likę nepanaudotų kurių lėšų, bet aišku galima ir metų gale, čia kaip kam patogiau gal.
Dabar dėl tų pajamų noriu meskis paklausti. Ūkinė komercinė veikla neatsiranda, bet skaičiuoti pelno mokestį juk visvien reikia?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui