danaga
1265
#560167 2008-09-18 16:07 danaga
Viskas yra čia:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246011

Finansinę atskaitomybę sudaro šios finansinės ataskaitos:
151.1. balansas (pagal 2 priedą);
151.2. veiklos rezultatų ataskaita (pagal 3 priedą);
151.3. aiškinamasis raštas.

Jei komercinės veiklos nevykdėt - rašot VMI prašymą neteikti fin. atskaitomybės. Rašto pavyzdys šios temos 33 psl. Kakadu prisegtas.

O žemė, tai manau, pajamuojat
D 120 Žemė
K 3424 Gauta parama
Dėl vertės: Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė ir su šio turto gavimu bei paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Kai turto vertė nenurodyta, gauto ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina, nustato ūkio subjektas, atsižvelgdamas į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu ir su šio turto gavimu bei paruošimu naudoti susijusias išlaidas.

Registruosit Registrų centre ir pildysit forma FR0478.


Savamoksle
40
#560206 2008-09-18 17:01 Savamoksle
Jei komercinės veiklos nevykdėt - rašot VMI prašymą neteikti fin. atskaitomybės.

Iki šiol aš suprasdavau, kad tokiu atveju, kai nevykdoma ūkinė-kometcinė veikla, neteikiama metinė pelno mokesčio deklaracija, o FA (mano supratimu balansas ir vra) vistiek yra teikiami. Kaip yra iš tikrųjų?

Gita1
7270
#560209 2008-09-18 17:06 Gita1
VMI neteikiama niekas. Jei neteikiama PLN, tai nepriima ir FA.

Savamoksle
40
#560210 2008-09-18 17:11 Savamoksle
Pernai priėmė balansą, vra, aiškinamąjį raštą ir paaiškinimą dėl metinio pelno mokesčio nepateikimo. Vadinasi šiemet viskas pasikeitė?

Gita1
7270
#560225 2008-09-18 17:46 Gita1
Iš manęs ir pernai nieko nepriėmė smile

Savamoksle
40
#560227 2008-09-18 17:50 Savamoksle
Kažkokia nesąmonė gaunasi smile. Jie ten kaip nori, taip ir daro, o tu žmogau galvok kaip supranti pats. Ar čia tik Vilniuje taip vyksta?

Savamoksle
40
#560321 2008-09-19 09:11 Savamoksle
Na va, pasiskambinau į VMI ir išsiaiškinau. FA neprivalomas, t.y. nori neši, nori ne, todėl man ir priėmė pernai. Pakanka tik paaiškinimo dėl metinės pelno deklaracijos ir FA nepateikimo. Puiku! smile

holdingas
6968
#560421 2008-09-19 11:38 holdingas
Ačiū už atsakymus. Dar turiu kelis klausimus: Gavom kaip paramą ilgalaikiį turtą. Ar reikia kaip UAB - ose rašyti IT įvedimo į eksploataciją aktą, nustatyti lilvidacinę vertę ir skaičiuoti nusidevėjimą?
Thanks

Gita1
7270
#560431 2008-09-19 11:49 Gita1
Reikia.

danaga
1265
#560479 2008-09-19 12:52 danaga
Ir dar neužmirškit, kiek priskaičiavot nusidėvėjimo tiek dotacijos nurašot kaip kompensuotos sąnaudos.

137. Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Ūkio subjektas kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes.


grasa
165
#561328 2008-09-23 09:43 grasa
Gal kas galetu prisegti aiskinamojo rasto pvz. As radau UAB pvz., pasidariau pagal ji ir galvoju ar gerai.

Gita1
7270
#561662 2008-09-23 23:01 Gita1
nevisai toks pats. visgi siūlau susirasti kas turi būti asociacijų, o ne uab...
prikabinti negaliu, nes ištrynus specifiką mažai kas liktų :)

ignukas
22
#561669 2008-09-24 00:54 ignukas
Sveiki forumieciai ir ypač GITA1 (tikiuosi JŪs man labiausiai padėsit)

Reikalas toks (šitas klausimas jau buvo aptarinetas(todel atsiprasau), bet nepilnai ir nepatyrusiems labai neaiskiai). Asoc. prezidentas beveik metus(2007-11IKI 2007-09) laiko denge asoc. islaidas is savo lesu. Pagal Jusu paaiskinimus geriau forminti paskola.Bet kaip tai atrodys? 1)Paskolos sutartis pasirasyta to paties asmens iš abieju pusiu?
2)"Dlia osobo tupych" parasykit prasau kontiruotes. Arba patvirtinkit manas.


Veiklos pradzioje pildau kasos knyga ir "gaunam" paskola:
D.232(kasa)
K.4003(kt.finansinės skolos)

Kiekviena men.pildau avansines, kur:
D4003(kt.finansinės skolos)
K.2118 (atskaitingi asmenys)

I pirkimu zurnala vedu sąskaitas:
D.6(sąn.) arba 201(atsargos)
K.4003(kt.finansinės skolos)

Jeigu ne taip praŠau nenušvilpti. Padėkit.

Iš anksto dėkoju. icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif

holdingas
6968
#561738 2008-09-24 10:54 holdingas
Sveiki. Asociacijos narių sprendimu buvo nutarta dėl tikslinio įnašo įnešimo. Iš viso narių skaičius buvo 7, tikslinius įnašus įnešė 6, vienas atseit skolingas. Prezidentas paaiškino, kad bala jo nematė, tos skolos nerodom. Ar tai būtina įforminti atskiru doku, ar bent kokiu atv. turėtų kabėti vieno nario skola?
Thanks

holdingas
6968
#561796 2008-09-24 11:48 holdingas
Help my, pleace smile

Gita1
7270
#561849 2008-09-24 12:57 Gita1 redaguota: 2011-09-11 05-58
ignukas, asociacijoj paprastai yra ne vien vadovas. Toks dalykas kaip paskolos ėmimas bent jau pas mus asociacijoj būtų rimtas reikalas ir tam rinktųsi taryba ir įgaliotumėm asmenį vieną iš tarybos narių, kuris ir pasirašytų tą paskolos sutartį.
p.s. kad ištikrųjų rinktųsi abejoju, ateitų paskui ir pasirašytų ant reikiamų popierių, kad susirinkimas buvo.
Korespondencijų nelabai suprantu. Paskolą rodot kaip ilgalaikę, bet paskui kiekvieną mėnesį paskola mažėja, tai kokia ji dar ilgalaikė? Ir rodot, kad sumažėja jūsų skola skolintojui, bet kaupiasi skola atskaitingam asmeniui? O negeriau būtų:
D 232 K 4003
Kas mėnesį:
Avansinė: D 6 arba 2 K 2118
Apmokat D 2118 K 232
Kai jau atiduodat skolą (po metų ar kada ten pinigų atsirado) tada D 4003 K 232
Galima diskutuot aišku smile

Nekantrusis holdingas aišku, kad tai būtina įforminti. Kokia dar buhalterija be popieriukų? Ar sumąstėt, kad va tam skolos nerodysit ir nerodot? Ir asociacijoj man rodos ne prezidentas yra aukščiausia valdžia...jei nariai nusprendė, kad įnašai turi būti, tai turbūt tik nariai gali atleisti jį nuo to mokėjimo...
Na čia aš taip mąstau smile

danaga
1265
#561861 2008-09-24 13:06 danaga
To Holdingas:
Taigi viskas yra stebuklingame įsakyme "Dėl pelno nesiekiančių..."

Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos požymius:
138.1. įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas;
138.2. yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.
139. Jeigu tiksliniai įnašai atitinka šių Taisyklių 138 punkte nustatytus kriterijus, jie registruojami apskaitoje kaip gautini. Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai.

Jeigu buvo sprendimas ir registravot gautinus įnašus, tai reikia dar vieno sprendimo kad vienas įnašas nebus gautas ir jokios skolos nėra. O jei registravot tik gautus įnašus tai ir skolos nebus.


holdingas
6968
#561864 2008-09-24 13:08 holdingas
Gita1, labai labai tau ačiū. Jeigu atsakysi dar į vieną klausimą, būčiau be galo dėkingas. O būtent:
Pagal notariškai patvirtintą paramos sutartį gavom kaip paramą žemės sklypą. Sutartyje kaina nenurodyta, priėmimo - perdavimo akto nebuvo. Prezidentas paaiškino, kad sklypo vidutinė rinkos vertė už arą - apie 2000 lt. Kaip man tai dabar buhalteriškai įforminti? smile

Gita1
7270
#561880 2008-09-24 13:28 Gita1
Nežinau. Tokio atvejo nebuvo man :)
Visgi turbūt reiktų ją kažkaip įvertint... smile

holdingas
6968
#561903 2008-09-24 13:51 holdingas
Taigi ir aš nežinau. Be abejo, kad šiaip sau nekabės. Gal galite pasiūlyti kokį nors variantą? smile
Thanks


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis