Asociacijos

wolf wolf 11164
2008-11-25 09:57 wolf 2011-09-11 06-02

Renata12 rašė: Asoc.nariai sumokėjo avansą pagal sutartį kurią sudarė asociacija su uab(uab pradeda darbus kai yra sumokamas avansas).Aš nežinau kam priskirti ,į kokia sask dėti detalų planą , tai bus kompensuojamos išlaidos .Ar tai nematerialus turtas 1klasė?

Renata dar karta - kas tesioginis avanso moketojas ?
Ar is asociacijos nariu buvo renkami tam tikslui papildomi įnašai / nario mokesčiai ? jei buvo ar tos papildomas rinkimas yra tinkamai iformintas asociaciojos nariu sprendimu ?

Kompensuotos / ar kompensacines išlaidos atsiranda tada kai - išlaidos susijusios su tiksliniu finansavimu: programomis / projektais ir pan.

Nematerialus turtas - kodel ? Avansu apmokate už programos sukurimą ar kita nemat. turtą ?
V
vytautuke 19
2008-11-25 09:58 vytautuke
sveiki,
gal kas dirba asociacijose ir skaičiuoja maistpinigius??? gal turite kas maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų žiniaraštis?? icon_confused.gif
R
Renata12 7
2008-11-25 10:33 Renata12 2011-09-11 06-02

wolf rašė:

Renata12 rašė: Asoc.nariai sumokėjo avansą pagal sutartį kurią sudarė asociacija su uab(uab pradeda darbus kai yra sumokamas avansas).Aš nežinau kam priskirti ,į kokia sask dėti detalų planą , tai bus kompensuojamos išlaidos .Ar tai nematerialus turtas 1klasė?

Renata dar karta - kas tesioginis avanso moketojas ?
Ar is asociacijos nariu buvo renkami tam tikslui papildomi įnašai / nario mokesčiai ? jei buvo ar tos papildomas rinkimas yra tinkamai iformintas asociaciojos nariu sprendimu ?

Kompensuotos / ar kompensacines išlaidos atsiranda tada kai - išlaidos susijusios su tiksliniu finansavimu: programomis / projektais ir pan.

Nematerialus turtas - kodel ? Avansu apmokate už programos sukurimą ar kita nemat. turtą ?

Atleiskit neaiškiai parašiau, avansą sumokėjo asociacija(susirinkimo metu priimtas sprendimas samdyti uab šiam darbui,ir nariai padarė tikslinius įnašus).Tai bus kompesuojamos išlaidos.Bet kai gausim saskaita iš uab už atliktą darbą.kaip kontuoti?
Gita1 Gita1 8371
2008-11-25 14:23 Gita1
Gal taip:

Įnašų gavimas D 23x K 3422
Avansas D Išankstiniai apmokėjimai (gal 2118 -nepamenu tiksliai sąskaitos) K 23x
Kai gaunat sąskaitą D ??? K 412
Sudengimas D 412 K Išankstiniai apmokėjimai
Kompensavimas D 3422 K 642

Ten kur klaustukai turi būti tai kur tuos tyrimus dėsit, nežinau tiksliai sąskaitos, kitam darbe esu, tai neturiu sąskaitų plano dabar smile Gal kas padės kitas.
K
kakaduJV 406
2008-11-26 11:09 kakaduJV
Laba diena, Gita1, tikiuosi tikriausiai Jūsų pagalbos smile

Situacija štai kokia, viena mūsų bendrovė-narė parduoda mums tam tikrą prekę bei prašo sumą, kurią turėtume jiems apmokėti, užskaityti kaip dalį nario mokesčio... smile tai dabar galvoju, kaip čia sudėlioti korespondencijas smile

kaip kadaisė kalbėjome, nario mokesčiams apmokėti pas mus išrašomi priminimai-sąskaitos, korespondencijos surašomos tokios D 2111 K 3421
Gaunamas nario mokestis D 2710 K 2111

Tai dabar galvoju, kokias man koresponcijas atlikti, jeigu perku pagal tam tikrą sąsk.-faktūrą ir sudengiamas jų įsiskolinimas smile už nario mokestį

Dėkoju iš anksto ir labai laukiu atsakymo.
wolf wolf 11164
2008-11-26 11:39 wolf
Sudengimas bus panašus

Kai gaunat sąskaitą D 61X K 412
Sudengimas D 412 K 23X
Kompensavimas D 3422 K 643 / 642
R
Renata12 7
2008-11-26 15:30 Renata12 2011-09-11 06-02

kakaduJV rašė: Laba diena, Gita1, tikiuosi tikriausiai Jūsų pagalbos smile

Situacija štai kokia, viena mūsų bendrovė-narė parduoda mums tam tikrą prekę bei prašo sumą, kurią turėtume jiems apmokėti, užskaityti kaip dalį nario mokesčio... smile tai dabar galvoju, kaip čia sudėlioti korespondencijas smile

kaip kadaisė kalbėjome, nario mokesčiams apmokėti pas mus išrašomi priminimai-sąskaitos, korespondencijos surašomos tokios D 2111 K 3421
Gaunamas nario mokestis D 2710 K 2111

Tai dabar galvoju, kokias man koresponcijas atlikti, jeigu perku pagal tam tikrą sąsk.-faktūrą ir sudengiamas jų įsiskolinimas smile už nario mokestį

Dėkoju iš anksto ir labai laukiu atsakymo.

Sakykit nario mokesčius išrašot per kokį programos modulį(pardavimus ar per buh.pažymas).Prisiskaičiuojat visą sumą ar pagal kiekvieną narį.Su kokia programa dirbat?
2008-12-10 12:16 Zuikis-Puikis
Sakykit, kokia bus korespondencija, jei pavogos pajamos (pinigai). Pavogta ne iš gautų paramos lėšų, bet iš uždirbtų pajamų. Tai bus neleidžiami atskaitymai? Ačiū
wolf wolf 11164
2008-12-10 13:06 wolf 2011-09-11 06-03

Zuikis-Puikis rašė: Sakykit, kokia bus korespondencija, jei pavogos pajamos (pinigai). Pavogta ne iš gautų paramos lėšų, bet iš uždirbtų pajamų. Tai bus neleidžiami atskaitymai? Ačiū

Tikrai taip.
Pajamos liks, taciau - pinigu sumazejimas bus neleidziami atskaitymai - be to reiketu ir irodymu - kad buvo vagyste.
T
tsima 73
2008-12-28 18:46 tsima 2011-09-11 06-04

Gita1 rašė: Nežinau. Tokio atvejo nebuvo man :)
Visgi turbūt reiktų ją kažkaip įvertint... smile

Labas vakarėlis. Reikia jūsų pagalbos. Niekad nevedžiau asociacijos apskaitos, visą laiką tik UAB, dabar vartau popierius ir nieko nesuprantu-prieš akis likučiai 2008.01.01- bet tarp debeto ir kredito likučių sumų nėra balanso. Kas čia per bajeris, gal asociacijose taip galima? net pasimečiau...
Dar klausimėlis, jei balanso nereikia VMI pristatyt, kaip su Registrų centru? Aciu labai.Ko gero kai pradesiu gilintis iškils ir daugiau klausimų... smile smile

Dar ta ataskaita "veiklos rezultatų ataskaitos forma" -čia pelno mokestis, grynasis pelnas-čia gal pildosi ši ataskaita, kai gaunamos pajamos, o jei tik nario mokesčiai, gal ir pildyt nereikia?
N
N 136
2008-12-28 20:20 N
1. Balansas tarp debeto ir kredito turi būti
2. Jeigu nėra komercines veiklos- tik pranešamas VMI
3. Jeigu nėra komercines veiklos – tik balansas ir veiklos ataskaita
T
tsima 73
2008-12-28 22:09 tsima 2011-09-11 06-04

N rašė: 1. Balansas tarp debeto ir kredito turi būti
2. Jeigu nėra komercines veiklos- tik pranešamas VMI
3. Jeigu nėra komercines veiklos – tik balansas ir veiklos ataskaita

O registrų centrui nereikia? Tai taip išeina, kad darom tik sau balansą, jei nevykdom jokios veiklos, tik renkam nario mokesčius? Nelabai supratau... Koks pranešimas - raštas, kad nieko nedarom? Na atleiskit, man visai svetima čia viskas...
N
N 136
2008-12-28 23:58 N
Registrų centrui nereikia, o pranešime VMI rašot,kad asociacija 2008m komercines veiklos nevykdė ir paramos pagal PMĮ 4 str. 6 dalį apmokestinamos PM neturėjo .
T
tsima 73
2009-01-04 14:05 tsima 2011-09-11 06-05

N rašė: Registrų centrui nereikia, o pranešime VMI rašot,kad asociacija 2008m komercines veiklos nevykdė ir paramos pagal PMĮ 4 str. 6 dalį apmokestinamos PM neturėjo .

Su naujaisiais metais. Vėl beldžiuosi pas jus dėl konsultacijos. Betvarkydama popieriukus randu viename išraše banko randu įplaukas iš vmi, skamba taip: pagal Paramos irlabdaros įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2proc. GPM sumos. Nu ir nelabai suprantu, kas ar čia skaitosi paprasčiausiai labdara, parama tie 2proc., ar čia kokiia permoka grąžinta, bet kad būtų permoka, tai nematau iš ko pagal popierius. Kur man tuos pinigėlius padėti. D231 K3424(Gauta labdara) O kas paskui? Kuom ją uždaryti. Ar čia reikėjo kokią ataskaitą nešt? Jei mes tuos pinigus išleidom tiesiog atlyginimams ir mokesčiams, gal tą sąskaitą sudengt su sąnaudų sąskaita, ar jei čia parama, tai galima tik ypatingai ją ir išleist ir tik tada sudengt? Niekad nesusidūriau, visada tik mes remdavom, o čia gavau kažkokių pinigų, nežinau, kur juos padėti?
T
tsima 73
2009-01-05 16:13 tsima 2011-09-11 06-05

tsima rašė:

N rašė: Registrų centrui nereikia, o pranešime VMI rašot,kad asociacija 2008m komercines veiklos nevykdė ir paramos pagal PMĮ 4 str. 6 dalį apmokestinamos PM neturėjo .

Su naujaisiais metais. Vėl beldžiuosi pas jus dėl konsultacijos. Betvarkydama popieriukus randu viename išraše banko randu įplaukas iš vmi, skamba taip: pagal Paramos irlabdaros įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2proc. GPM sumos. Nu ir nelabai suprantu, kas ar čia skaitosi paprasčiausiai labdara, parama tie 2proc., ar čia kokiia permoka grąžinta, bet kad būtų permoka, tai nematau iš ko pagal popierius. Kur man tuos pinigėlius padėti. D231 K3424(Gauta labdara) O kas paskui? Kuom ją uždaryti. Ar čia reikėjo kokią ataskaitą nešt? Jei mes tuos pinigus išleidom tiesiog atlyginimams ir mokesčiams, gal tą sąskaitą sudengt su sąnaudų sąskaita, ar jei čia parama, tai galima tik ypatingai ją ir išleist ir tik tada sudengt? Niekad nesusidūriau, visada tik mes remdavom, o čia gavau kažkokių pinigų, nežinau, kur juos padėti?

smile
Gita1 Gita1 8371
2009-01-06 15:33 Gita1
Čia paprasčiausiai gavot pinigėlius iš vmi.
Korespondencija jūsų teisinga (D 231 K3424). Vien dėl šitų pinigėlių ataskaitos nešti nereikėjo. Kur galima buvo ją panaudoti parašyta jūsų įstatuose. Panaudota dalimi sudengiama D 3424 K 644 (lygtais, skamba maždaug panaudotas kitas finansavimas ar pan.)
T
tsima 73
2009-01-06 20:03 tsima 2011-09-11 06-05

Gita1 rašė: Čia paprasčiausiai gavot pinigėlius iš vmi.
Korespondencija jūsų teisinga (D 231 K3424). Vien dėl šitų pinigėlių ataskaitos nešti nereikėjo. Kur galima buvo ją panaudoti parašyta jūsų įstatuose. Panaudota dalimi sudengiama D 3424 K 644 (lygtais, skamba maždaug panaudotas kitas finansavimas ar pan.)

Ačiū. smile
2009-01-18 17:44 Zuikis-Puikis
Sveiki,
iškilo tokių klausimų:
1) Nario mokesčius gaunam skirtingų dydžių, ar nieko? Juos registruoju K 3423 D 231. Ar užtenka, ar reikia išrašyti sąskaitas kiekvienam nariui?
2) Įplaukas už suteiktas paslaugas registruoju K 50 D 231. Ar reikia už paslaugas išrašyti pirkėjams sąskaitas? Ir kuriam laikotarpiui priskirti pajamas, jei į banką įplaukė sausį 2009, o parašyta už 12 mėn.?
3) Pirktas ilgal.turtas 1800 Lt (tame tarpe 274.58 PVM), tai bus D 12 1525.42 K 231 1800 ir D 611 274.58 ? Nusidėvėjimas D 6kl. K 127 ir D 3421 K 6kl., kai turtas pirktas iš dotacijos?
Ačiū už atsakymus smile
Gita1 Gita1 8371
2009-01-18 18:34 Gita1 2011-09-11 06-07

Zuikis-Puikis rašė: Sveiki,
iškilo tokių klausimų:
1) Nario mokesčius gaunam skirtingų dydžių, ar nieko? Juos registruoju K 3423 D 231. Ar užtenka, ar reikia išrašyti sąskaitas kiekvienam nariui?
2) Įplaukas už suteiktas paslaugas registruoju K 50 D 231. Ar reikia už paslaugas išrašyti pirkėjams sąskaitas? Ir kuriam laikotarpiui priskirti pajamas, jei į banką įplaukė sausį 2009, o parašyta už 12 mėn.?
3) Pirktas ilgal.turtas 1800 Lt (tame tarpe 274.58 PVM), tai bus D 12 1525.42 K 231 1800 ir D 611 274.58 ? Nusidėvėjimas D 6kl. K 127 ir D 3421 K 6kl., kai turtas pirktas iš dotacijos?
Ačiū už atsakymus smile

1) atsakyta 101 kartą, jei tingi skaityt net pora lapų atgal, tai aš tingiu atsakyt, gal kas kantresnis ateis smile
2) jei tai juridiniai asmenys - reikia, jei fiziniai - nebūtinai. matau, kad apmokėjimas per banką, tai pagl kokį dokumentą jie apmoka, jei nėra jokios sąskaitos? pajamos 2008 metų.
3) nematau 412 sąskaitos visiškai...
2009-01-18 18:47 Zuikis-Puikis
Nors ir piktokai rašot, bet vis tiek ačiū smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui