Asociacijos

A
arosirma 246
2012-02-13 17:45 arosirma
tai jeigu iš tų 2proc teiksite paramą, tai ir bus iš nuosavų lėšų, tuos 2proc naudojat veikloje savo nuožiūra
klem klem 3973
2012-02-13 17:57 klem

arosirma rašė:
tai jeigu iš tų 2proc teiksite paramą, tai ir bus iš nuosavų lėšų, tuos 2proc naudojat veikloje savo nuožiūra


Kur naudoti tuos 2 proc tai manęs neklausia smile
manęs klausia, ką pildyti formos D dalyje - nuosavos lėšos smile
A
arosirma 246
2012-02-13 18:01 arosirma
tai jeigu teikė paramą iš nuosavų lėšų tai pildo, jei neteikė tai šio priedo nepildo ir neteikia VMI
DKate DKate 3341
2012-02-13 18:37 DKate 2012-02-13 19-28

klem rašė:

DKate rašė:

klem rašė:
Ačiū, DKate smile
Čia yra klubas (tarptaut). Pelno nesiekianti org.
Nevykdo Ūk -komerc. veiklos. Gyvuoja iš nario mok., 2 proc. ir paaukotų lėšų.
Vadinasi -ji neturi nuosavų lėšų ir nereikia pildyt šitos D dalies?
Ar teisingai supratau?
O kur tada pasirodo tie 2 proc.?

2 procentai nedeklaruojami, nes juos perveda pati VMI.
Nežinau tik dėl nario mokesčio. Nesusidūriau kol kas.

Ačiū smile smile
O tų 2-ų proc. panaudojimas paramai parodomas?

2 procentų nei gavimas, nei panaudojimas nerodomas. 2 procentus reglamentuoja ne labdaros ir paramos įstatymas, o GPM įstatymas.
Dabar radau, kad nario mokestis taip pat tikrai nerodomas šioje deklaracijoje.
klem klem 3973
2012-02-14 11:22 klem
Ačiū abiems smile smile
DKate DKate 3341
2012-02-17 14:30 DKate
Sveiki,
o kurioje balanso eilutėje rodoma - K 341?
A
arosirma 246
2012-02-17 14:59 arosirma

DKate rašė:
Sveiki,
o kurioje balanso eilutėje rodoma - K 341?

Kažkas pas jus ne taip, mano manymu 341-gautinas finansavimas turi būti Debete?
V
voruta 216
2012-02-17 15:04 voruta
Sveiki, kaip Jūs darote?
Gauname saskaita už kokią paslauga ar prekę, kuri vėliau bus finansuojama iš projekto lėšų. Užsipajamuojeme gautą dokumentą, po to gauname finansavimą, tada apmokame tą sąskaitą iš gauto finansavimo. Klausimas, kada daryti buh. įrašą:
D Gautas finansavimas
K kompensuojamos sąnaudos
Ar ta pačia data, kai apmoketa sąskaita iš gautų lėšų?
Tas pats ir su atlyginimais, ar įrašą reiktų daryti tą dieną kai išmokami atlyginimai? T.y., kai faktiškai panaudotas finansavias?
A
arosirma 246
2012-02-17 15:06 arosirma 2012-02-17 15-08
sudengiu, kai projektas baigtas, tada matosi visos projekto išlaidos, gal dar reikia iš savų pridėt...
V
voruta 216
2012-02-17 15:10 voruta
Tas išlaidas kaupiat? O jei keliasi per kitus metus?
A
arosirma 246
2012-02-17 15:14 arosirma
manau vistiek reikia kaupti, pinigus gausite vienoje sumoje?
kaupčiau, kaip nebaigtas vykdyti sutartys ar panašiai,
tokia mano nuomonė
V
voruta 216
2012-02-17 16:04 voruta
Ne, gauname po truputi, pagal gautas sąskaitas, DU ziniarascius...bet jei tas finansavimas panaudotas, tai gi jo negali laikyti, nes jis isleistas, nors ir nesibages projektas...
A
arosirma 246
2012-02-17 16:17 arosirma
tai jūs atsiskaitote pagal išlaidas ir tada gaunate pinigus?
o už sąskaitas mokate iš savų ir paskui gaunate pinigus, ar gaunate sąskaitas nemokėdami, o po to kai gaunate finansavimą tada ir sumokate?
Šiaip aš įrašą daryčiau, kai gaunu finansavimo pinigus bet kuriuo atveju tada,
nors man "gražiau" kaupimo būdu smile
V
voruta 216
2012-02-17 16:25 voruta
Kai kurias sąskaitas apmokame patys, o tik paskui mums kompensuoja, kai kurias tik tada, kai gauname finansavimą.
A
arosirma 246
2012-02-17 16:29 arosirma 2012-02-17 16-40
tai įrašus darykite, kai gaunate finansavimo pinigus, nes jei per metus keliasi, tai veiklos ataskaitoje nekaip gautusi
V
voruta 216
2012-02-17 16:37 voruta
Dėkui už pamąstymus, dvi galvos, tai ne viena smile
DKate DKate 3341
2012-02-17 17:17 DKate

arosirma rašė:

DKate rašė:
Sveiki,
o kurioje balanso eilutėje rodoma - K 341?

Kažkas pas jus ne taip, mano manymu 341-gautinas finansavimas turi būti Debete?

Pas mane taip nėra. Žiūrėjau korespondensijas ir ten yra tokia korespondensija:
8.1.2. registruojant gautiną finansavimą (debetuojamos sąskaitos: 2112 „Gautinos sumos iš valstybės biudžeto“, 2113 „Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto“, 2114 „Gautinos sumos iš Europos Sąjungos fondų“, 2115 „Gautinos sumos iš kitų fondų“, 2116 „Gautinos sumos iš kitų asmenų“), – gautina suma (K 341);
Tai kaip ir gaunasi K341.. O balanse kaip ir tokios eilutės nėra. Ar K341 reikia sudengti su 64, nors finansavimas dar negautas?
A
arosirma 246
2012-02-17 17:21 arosirma
Nu nžn, smile
tai reali yra kokia nors situacija, ar tik studijuojat korespondencijas? smile
DKate DKate 3341
2012-02-17 19:59 DKate

arosirma rašė:
Nu nžn, smile
tai reali yra kokia nors situacija, ar tik studijuojat korespondencijas? smile

Realioje situacijoje norėčiau teisingai koresponduoti. Ir turiu abejonių.
Situacija tokia, kad 2011 m. pabaigoje patirtos išlaidos steigiant asociaciją, kuriant tinklapį asociacijos vardu, o finansavimo ar pajamų dar negauta. Pati koresponduočiau sąskaitas gal ir kitaip. Bet sąžiningai tyrinėju apskaitos vedimo tvarką, pavyzdžius. Ir kuo toliau tuo mažiau aišku kaip teisingai patirtas išlaidas atvaizduoti. Aišku tik, kad tai bus skola atskaitingam, o visa kita kelia abejonių.
DKate DKate 3341
2012-02-18 09:18 DKate
Labas rytas, susiformavo man dar vienas klausimas.
Kaip yra su asociacijos steigėjų įnašais ir jų atsiėmimu. Kaip ir neradau kažkokio tai konkretumo teisės aktuose.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui