Dotacijų registravimas apskaitoje

L
luntra 57
2009-11-08 21:10 luntra
Aciu labai Loreta13,
pagelbėjot! smile
L
luntra 57
2009-11-09 23:03 luntra 2011-09-11 06-29
Gerb., Loreta13, viskas išėjo puikiai, sutvarkiau viską, bet kad dabar iškilo kitas klausimėlis...
kiek sakė per kursus (lankiau 3 mėn. trunkančius, savo IĮ buhalterijai išmokti tvarkyti ), 6 klasės sąnaudos visada yra debete. Bet dabar, kai paskaičiavau metų gale nusidėvėjimą ir dotacijas nurašiau, šis IT nusidėvėjimas lieka kredite smile

pagal Jus padariau
2007 metais paskaičiavus turto nusidėvėjimą :
D 3511 Gautos dotacijos
K 6115 IT nusidėvėjimo sąnaudos


tai uždaryti 6 klasę turiu taip:
D 6115
K 390 Suvestinės sąskaitos

Patarkite prašau, ir dėkoju iš anksto
smile
S
SSigute 1168
2009-11-10 06:54 SSigute
Nepritariu tam, ką parašė Loreta13. priskaičiuojant nusidėvėjimą ar amortizaciją: D 61xx - K 11x3. Daromas antras įrašas: D 35x - K 64x. metų gale mažinamos patirtos sąnaudos 61xx ta suma, kuri sukaupta 64xx. Kitaip sakant D 64x - K 61 x.
L
luntra 57
2009-11-10 20:31 luntra
Miela SSigute, ačiū kad dalinatės savo patirtimi, kuo daugiau nuomonių, tuo geriau perprasiu tą 'buhalteriją' smile

tik va nelabai supratau, ką reiškia sąskaita 64.. Kiek žinau, sąskaitų planas kartais skiriasi. Pas mane sąskaita 64 yra NETEKIMAI,
ir pagal jūsų pasiūlytą korespondenciją D 35x - K 64x nelabai suprantu, kodėl gautos/gautinos dotacijos bus lygios netekimams

smile
L
luntra 57
2009-11-10 23:22 luntra 2011-09-11 06-29
Kažkas vis gi ne taip pas mane išėjo smile
Padariau taip:

Kai planuojama gaut 2007 ir turimi įrodymai, kad gausite:
D 243 Kitos gautinos sumos
K 3501 Gautinos dotacijos ir subsidijos
2007 metais paskaičiavus turto nusidėvėjimą :
D 3511 Gautos dotacijos
K 6115 IT nusidėvėjimo sąnaudos


bet nežinau ką daryti su 6115 IT nusidėvėjimo sąnaudų sąskaita?
metų gale ją gi reik uždaryti...
Patarkite prašau!
Samajana Samajana 6091
2009-11-11 06:34 Samajana 2011-09-11 06-29

luntra rašė: Kažkas vis gi ne taip pas mane išėjo smile
Padariau taip:

Kai planuojama gaut 2007 ir turimi įrodymai, kad gausite:
D 243 Kitos gautinos sumos
K 3501 Gautinos dotacijos ir subsidijos
2007 metais paskaičiavus turto nusidėvėjimą :
D 3511 Gautos dotacijos
K 6115 IT nusidėvėjimo sąnaudos


bet nežinau ką daryti su 6115 IT nusidėvėjimo sąnaudų sąskaita?
metų gale ją gi reik uždaryti...
Patarkite prašau!


Kai planuojama gaut 2007 ir turimi įrodymai, kad gausite:
D 243 Kitos gautinos sumos
K 3501 Gautinos dotacijos ir subsidijos
Suplanavai
Gauni pinigus... D bankas K 243
Perki turtą Kbankas D IT.
Dabar pradedi dėvėti
K IT ir D6 XXX to turto kurį pirkai už subsidiją nusidėvėjimo sąnaudos.Sakykim tai yra tavo sąskaita 6115(1)
Dabar panaudoji subsidiją
D 3511 Gautos dotacijos
K 6115 (1)IT nusidėvėjimo sąnaudos
Čia panaudojai dotaciją.
Tau nelieka ko uždarinėti...Sąskaita 6115(1) tuščia, o subsidijų sąskaita sumažėjusi tiek, kiek paskaičiavai turto nusidėvėjimą.
S
SSigute 1168
2009-11-11 08:09 SSigute
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...
Pagal šį įsakymą:
64 Kompensuotos sąnaudos
641 Panaudota dotacija
642 Panaudoti tiksliniai įnašai
643 Panaudoti nario mokesčiai
644 Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai.
Taip, kad aš lieku prie savo nuomonės. Per daug jau auditų atlaikiau, kad abejočiau.
S
SSigute 1168
2009-11-11 08:11 SSigute
Gal Jūs turite kitokį sąskaitų planą, bet sąskaitos esmė vis tiek turi būti ta pati.
L
luntra 57
2009-11-11 09:09 luntra
Dėkoju už patarimus!
Bandysiu viską sutvarkyt smile
bet jaučiu, kad dar čia grįšiu su klausimais smile

P.S. to SSigute:
pas mane tikrai truputi skiriasi sąskaitų planas (pasilikau tokį, kurį gavome per buhalterinės apskaitos kursus), bet papildysiu jį 64... sąskaitom smile

P.S. to Samajana:
turtą pirkome 2007 m., o pinigėlius (dotaciją) gavome tik 2008m. Jeigu būtume gavę pinigėlius iškart, tikriausiai būtų paprasčiau..
L
Loreta13 30842
2009-11-11 20:34 Loreta13 2011-09-11 06-29

SSigute rašė: Nepritariu tam, ką parašė Loreta13. priskaičiuojant nusidėvėjimą ar amortizaciją: D 61xx - K 11x3. Daromas antras įrašas: D 35x - K 64x. metų gale mažinamos patirtos sąnaudos 61xx ta suma, kuri sukaupta 64xx. Kitaip sakant D 64x - K 61 x.
Ir kam ten nepritariate smile :))
Ten aprašiau dotacijų apskaitą.
Nusidėvėjimo sąnaudų pripažinimas, jau kaip savaime suprantamas.
Korespondencija atliekama kas mėnesį.
Papildysiu nusidėvėjimo priskaitymu, jei jums ten neaišku.

O štai jūsų 64 sąskaitos naudojimas yra visai nemotyvuotas.
[quote:fa4cc8ceb6]Pagautė ir netekimai – įvykiai, kurie nepriklauso nuo įmonės veiklos. Jie gali atsirasti dėl tai vietovei nebūdingų gamtos reiškinių ar kitų panašių aplinkybių, visiškai nepriklausomų nuo įmonės veiklos, kurių pasikartojimo tikimybė yra labai maža. Pavyzdžiui, nuostoliai dėl žemės drebėjimo Lietuvoje.[/quote]
Matyt visada reik rašyt, kokia įmonė
- pelno siekianti UAB
- ar pelno nesiekianti įmonė.
L
Loreta13 30842
2009-11-11 20:43 Loreta13 2011-09-11 06-29

luntra rašė: pas mane tikrai truputi skiriasi sąskaitų planas (pasilikau tokį, kurį gavome per buhalterinės apskaitos kursus), bet papildysiu jį 64... sąskaitom smile
Tik jau nepildykite :)))
Netekimai ir taip pas jus yra.
Bet jie čia nenaudotini.
Ten įdėjo sąskaitų planą pelno nesiekiančioms įmonėms.

Viskas ten pas mane gerai.
Jūs tik koresponduokite ir nesimėtykite :))
Kažkaip net nepagalvojau, kad jums reik paminėt ir sąnaudų priskaičiavimą.
Įterpiau specialiai jums.
R
Renia 44
2009-11-12 09:05 Renia
Sveiki,
Turiu ir aš vieną klausimėlį. UAB vykdo projekta ir gauna lėšas iš ES fondų. Kompensuojama yra dalis darbo užmokesčio bei komunalinių išlaidų. Tarkim pateikiama ataskaita už rugsėjo mėnesį 6000 Lt DU kompensavimui ir 100 Lt komnual.išlaidų kompensavimui. Lėšas perves tik spalio mėn. Tai aš padariau taip:
2009-09-30 (tada kai priskaičiuotas DU už 09 mėn):
D 3501 6100,00
K 6114 6000,00
K 6111 100,00

Tada spalio mėn. gavome pinigus:
D 2710 6100,00
K 3511 6100,00

Tuomet uždarau:
D 3511 6100,00
K 3501 6100,00
Klausimas: ar as cia viska gerai darau? Ar vis dėl to geriau naudoti 243 sąskaita?
Jei kompensuojamos sumos pvz. kaip cia mano parodyta yra už 09 mėn., ar gerai darau, kad sąnaudas kredituoju 09 mėn. Ar vis tik reiketų jas kredituoti tuomet kai realiai gaunami pinigai? Laai būsiu dėkinga už Jūsų nuomonę smile
D
Diana2 7
2009-11-25 19:23 Diana2
Sveiki, gal kas susiduret su ilgalaikio turto pardavimu. Pelno nesiekanti organizacija 2004 d. gavo dotacija buto pirkimui, tame bute irengtas ofisas. Dabar noretume ji parduoti ir nupirkti didesnes patalpas. Kiek metu mes negalim parduoti to buto? smile Kazkur skaiciau, jeigu ilgalaikis turtas nupirktas gavus dotacija, tai jo kazkiek metu negalima parduoti, nes reiks grazinti pinigus. smile
P
Panaikinta 4554
2009-11-25 19:26 Panaikinta
Kas yra parašyta sutartyje?
Ieva1976 Ieva1976 268
2009-12-14 10:04 Ieva1976
Sveiki, turbut pasikartosiu su klausimu, bet nerandu temoj tokio.
imone gavo 400 lt is savivaldybes - veiklos pradziai (formavimui padengti). Visos islaidos susijusios su imones atidarymu - notarai, antspaudas ir t.t - pakabinta ant direktoriaus kaip "atskaitingo". Kaip reik sutvarkyt dabar tuos savivaldybes pinigelius? Gal galit korespondencija ? Aciu.
L
Loreta13 30842
2009-12-14 20:43 Loreta13 2011-09-11 06-32

Ieva1976 rašė: imone gavo 400 lt is savivaldybes - veiklos pradziai (formavimui padengti). Visos islaidos susijusios su imones atidarymu - notarai, antspaudas ir t.t - pakabinta ant direktoriaus kaip "atskaitingo". Kaip reik sutvarkyt dabar tuos savivaldybes pinigelius? Gal galit korespondencija ?
Išsiaiškinkite tiksliai kam skirti pinigėliai.
Mažinsite neleidžiamus atskaitymus - notaro paslaugas, bei normalias sąnaudas - antspaudo gamybą.
M
mapijozas 82
2010-01-07 12:58 mapijozas 2011-09-11 06-34
Sveiki gyvi,

Problema su dotacija ir ES lėšomis. Dalyvauta konkurse, laimėta, pastatyta pastatas, skirta ES lėšos, praeitos visos komisijos ir t.t., beeet, yra vienas bet... Tos lėšos NMA buvo žadėtos pervesti dar 2009 m. gruodžio pradžioje, po to - pabaigoje. Iki šios dienos jų nėra. Priežastis - valstybė neturi pinigų. Faktas tas, kad jas gausime.
Klausimas ir bėda:
Norėčiau į 2009 m. įtraukti dotacijas mažinančias to IT nusidėvėjimo sąnaudas, radau (www.aat.lt/index.php?id=296"> www.aat.lt/index.php?id=296), tokia mintį: "...Ar galima apskaitoje registruoti dar negautą dotaciją?
Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos" dotacija pripažįstama, registruojama apskaitoje ir rodoma balanse, kai ji faktiškai gaunama arba kai yra pagrįstas užtikrinimas ar sprendimas, kad ji bus gauta..."

Kas tai yra pagrįstas užtikrinimas? Iš NMA kažkoks gautas garantas, kad kažkada bus pervesta? Ar tiesiog žinant, kad praeita visos komisijos savarankiškai tą dotaciją įsitraukti į apskaitą?

Prašau pasidalinti mintims.
Ačiū.
S
Sandra_v 4581
2010-01-07 13:04 Sandra_v
Pasirašius sutartį su NMA aš numatytą sumą įsitraukiu į GAUTINŲ dotacijų sąskaitą, nusidėvėjimas traukiamas į GAUTŲ dotacijų sąskaitą, kai gaunu pinigus tas dvi sąskaitas sudengiu, lygtai taip turėtų būti
G
gazina 454
2010-07-10 12:07 gazina
Laba diena -patarkit prašom:prieš 3m.vykdėm projetą su darbo birža, įdarbinom bedarbius ir gavom paramą naujom darbom vietom kurti. iš tos paramos pirkom ilgalaiki turta-baldai,įrengimai ir t.t. Apskaitoje darėm tokius įrašus D2714, K-3501.Priskaičiavus nusidėvėjimą- D-3501, K-6115. Pasibaigė projektas, kaip dabar su tom dotacijomis-toliau mažinti dotacijų s-ta, kol turtas bus nudėvėtas? be to pardavėm iš to IT dabar kelis įrengimus. Atlikau tokią korespondeciją:
D-2411;1247, o K-1240,4484, 5211. Kaip čia su ta likutine verte ir dotacijoms? smile
P
Panaikinta 4554
2010-07-10 13:07 Panaikinta
Teisingai darėte, įsigiję IT iš dotacijų, jas mažinate to IT nusidėvėjimo suma.
Kai jį pardavėte, tai nurašant It likutinę vertė į dotacijas, t.y
D 12X7 IT įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
D 351 Dotacijos, susijusios su turtu
K 12XX IT įsigijimo savikaina
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui