Veiklos sąnaudos

D
Den 30
2004-03-09 09:04 Den
Šiuo metų mūsų įmonėje veiklos sąnaudų faktas gaunamas apie 15 dieną mėnėsio už ataskaitinio. Formuojant sąvikainą einamuoju mėnėsiu imamos planinės veiklos sąnaudos (praeito mėnėsio faktas) o paskui, gavus fakta, jos perskačiuojamos. Ar yra kitokie būdai? Įmonė neturi apskaitos programos ir ruošiasi ją diegti. Kaip yra reikalai su veiklos sąnaudų įtraukimu į savikainą ir planinės savikainos perskačiavimu apskaitos programose?
Z
zane 165
2004-04-09 16:48 zane
turiu tokį klausimėlį: jei sąnaudos patirtos, bet dar negauta sąskaita ir dar nebuvo apmokėta už tas sąnaudas, kaip traktuoti šias sąnaudas, kokiu dokumetu remiantis jas įvesti į apskaitą? girdėjau, kad reikia rašyti sąnaudų nurašymo aktą? padėkite, please
M
Modestas 6751
2004-04-19 20:02 Modestas
Mes sudarydami sutartį su užsakovais turime gauti iš banko ar draudimo įmonės garantinį raštą, kad tikrai įvykdysime sutarties sąlygas.
Kur dėti tokias išlaidas? Į finansines ir investicines sąnaudas ar paprasčiausiai į veiklos sąnaudas?
M
Motherboard 696
2004-04-19 20:31 Motherboard
Dėčiau į veiklos sąnaudas, nes, kaip suprantu, tariatės su užsakovais tolomesnei gamybai vystyti. Finansinės investicinės veikos sąnaudos būtų, jeigu pinigus investuotumėt į vetybinius popierius, akcijų pirkimui, skolinimui.
E
Ekfin 1881
2004-04-20 07:17 Ekfin 2011-09-11 03-23

Den rašė: Šiuo metų mūsų įmonėje veiklos sąnaudų faktas gaunamas apie 15 dieną mėnėsio už ataskaitinio. Formuojant sąvikainą einamuoju mėnėsiu imamos planinės veiklos sąnaudos (praeito mėnėsio faktas) o paskui, gavus fakta, jos perskačiuojamos. Ar yra kitokie būdai? Įmonė neturi apskaitos programos ir ruošiasi ją diegti. Kaip yra reikalai su veiklos sąnaudų įtraukimu į savikainą ir planinės savikainos perskačiavimu apskaitos programose?


Kiekvienoje "save gerbiančioje" programoje tas tūri būti galima realizuoti. Vienur sunkiau, kitru lengviau. Pragma4, su kuria aš dirbu, smarkiai pasistūmėjusi su gamybos moduliu, bet programą reikia rinktis pačiam.
Šiek tiek abejoju dėl tos planinės savikainos būtinumo: kad matyti mėnesio rezultatą, gal užtektų planinę savikainą įsidėti tiesiai į sąskaitą 60x - ar jau taip būtina einamuoju mėnesiu žinoti gaminio savikainą? Sužinosime ją po 15 dienos, ir man atrodo to pakanka.
8
88 255
2005-06-15 16:31 88
Bankui sumoketas sumas (smulkias, pagal banko israsa) jus priskiriate kitos finansines veiklos sanaudoms (D63..)? Ir ar bus reiksminga klaida, jei as priskiriau D611-?
D
DaivaP 5457
2005-06-15 16:39 DaivaP
Aš priskiriu 611 smile
A
Ausrelka 333
2005-06-15 16:43 Ausrelka
Aš irgi dedu į 611
Devi Devi 1511
2005-06-15 16:47 Devi 2011-09-11 03-45

Ausrelka rašė: Aš irgi dedu į 611


Tai yra veiklos sąnaudos, o ne finansinės. Pagal PM , vadinasi ir turi būti 611
8
88 255
2005-06-15 17:20 88
Peremiau darbeli is vienos buh'es. Pas ja -D638. Issigandau.

Ačiū Jums smile ,
nuraminote.

O karta buvo, kad perimtas balansas pagal didziosios knygos likucius nesuejo uz virs puse milijono.
Vat tada pagalvojau, kad as nieko nesuprantu buhalterijoje...
Rimtai, visa vakara sitaip apie save galvojau.. O kita diena paaiskejo, kad ji rase- nedarase..
I
ingavlad 130
2005-06-15 17:24 ingavlad
Klausimėlis:jei apmokėdamas išankstinę sąskaitą faktūrą D488/K2712,o gavus jau "normalią"D61XX/K488
D
DaivaP 5457
2005-06-15 17:29 DaivaP 2011-09-11 03-45

ingavlad rašė: Klausimėlis:jei apmokėdamas išankstinę sąskaitą faktūrą D488/K2712,o gavus jau "normalią"D61XX/K488

Išankstinis mokėjimas:
D202/K27

Gauni SF:
Dxxx/K44
D44/K202
I
ingavlad 130
2005-06-15 17:36 ingavlad
Pas mus 44 sąskaitoje apskaitomi tik komisiniai,nes esame draudimo bendrovė,o visi kiti mokėjimai per 488.Taip darė buvęs buhalteris.Nelabai noriu ką nors keisti,nes pridavinėjame balansą kiekvieną ketvirtį,bijau,kad "neprisikabintų",kodėl pakeitei ir panašiai.
D
DaivaP 5457
2005-06-15 17:40 DaivaP 2011-09-11 03-45

ingavlad rašė: Pas mus 44 sąskaitoje apskaitomi tik komisiniai,nes esame draudimo bendrovė,o visi kiti mokėjimai per 488.Taip darė buvęs buhalteris.Nelabai noriu ką nors keisti,nes pridavinėjame balansą kiekvieną ketvirtį,bijau,kad "neprisikabintų",kodėl pakeitei ir panašiai.

Aš to negalėjau žinoti.
smile
Žinoma, galima naudoti savo Sąskaitų planą.
Aš parašiau pagal pavyzdinį planą, kad visiem būtų aišku.
Asara Asara 931
2008-07-21 14:37 Asara
Įmonė sumoka žyminį mokestį (už ieškinį). Kurioje sąskaitoje turėtų jis būti, nes, jis bus priteisiamas iš skolininko.
Jei jis nebus priteistas , tik tuomet jį bus galima nurašyti į veiklos sąnaudas.
Ar teisingai?
Rolf Rolf 17196
2008-07-21 14:46 Rolf 2011-09-11 05-54

Asara rašė: Įmonė sumoka žyminį mokestį (už ieškinį). Kurioje sąskaitoje turėtų jis būti, nes, jis bus priteisiamas iš skolininko.
Jei jis nebus priteistas , tik tuomet jį bus galima nurašyti į veiklos sąnaudas.


www.buhalteris.lt/index.php?cid=819&new_id=569
Asara Asara 931
2008-07-21 15:25 Asara
ačiū
M
Monicute 211
2008-07-24 08:16 Monicute
Įmonė įregistruota birželio 12 d., nors realiai patalpos jau buvo nuomojamos nuo 5 mėn. Ar galima pripažinti sąnaudas už 05 mėn, jei sąskaita bus išrašyta birželio 30 d.?

Ačiū už atsakymą.
L
Loreta13 30844
2008-07-24 09:19 Loreta13 2011-09-11 05-54

Monicute rašė: Įmonė įregistruota birželio 12 d., nors realiai patalpos jau buvo nuomojamos nuo 5 mėn. Ar galima pripažinti sąnaudas už 05 mėn, jei sąskaita bus išrašyta birželio 30 d.?
Įmonė nuomot negalėjo. Jos tada nebuvo.
Taigi ir sąnaudos bus tam, kas nuomojosi :))
Rainis Rainis 15057
2008-07-24 09:20 Rainis
Už gegužę - ne. O su kuo buvo sudaryta sutartis, jei įmonės dar nebuvo? (Įregistruota 06.12).
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui