megap
166
#856412 2010-09-27 16:18 megap
Sveiki pasykite prašau, prkome prekes PVM mokėtojas, iš Lenkijos ir buvo brokas,
gražinome atgal kai parodyti PVM DEKLARACIJOJE Ačiū.

Rainis
15064
#856438 2010-09-27 16:39 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-57

megap rašė:

Sveiki pasykite prašau, prkome prekes PVM mokėtojas, iš Lenkijos ir buvo brokas,
gražinome atgal kai parodyti PVM DEKLARACIJOJE Ačiū.


Pagal kokį dokumentą grąžinote?

danguteka
678
#856464 2010-09-27 17:58 danguteka
Ačiū Jums labai už atsakymą, bet..., kadangi mes grynais sumokėjome už prekių atvežimą pagal tą pateiktą s-tą, tai tą sumą aš galiu traukti į sąnaudas, ar teisingai suprantu?

Rainis
15064
#856498 2010-09-27 19:46 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-57

danguteka rašė:

Ačiū Jums labai už atsakymą, bet..., kadangi mes grynais sumokėjome už prekių atvežimą pagal tą pateiktą s-tą, tai tą sumą aš galiu traukti į sąnaudas, ar teisingai suprantu?


Pagal jūsų apskaitos politiką - galima į sąnaudas, bet geriau pridėti prie įsigytų prekių savikainos.
Apmokėjimo būdas tam jokios reikšmės neturi.

danguteka
678
#856510 2010-09-27 20:19 danguteka
Puiku smile , dabar viską supratau, tad dar kartą Jums labai labai AČIŪ

Ruge
17
#857311 2010-09-29 10:45 Ruge
Laba diena,

Labai prasau padeti jau visai susimaisiau. smile
UAB, PVM moketojas nori parduoti metalo lauza (cia pagrindine imones veikla) Latvijai ir Rusijai,
1)tai man reiktu israsyti Latvijai pardavimo SF su nuliniu PVM tarifu (jei latvijos imone PVM moketoja) pagal 49 str., o PVM deklaracijoj pildyti 18 langeli,
2)o jei Latvijos imone ne PVM moketoja tai man reiktu israsyti Latvijai pardavimo SF su 21 PVM tarifu PVM deklaracijoj pildyti smile smile smile langeli,
3)o Rusijai SF su nuliniu PVM tarifu (nepriklausomai nuo to ar imone PVM moketoja ar ne) pagal 41 str., o PVM deklaracijoj pildyti 17 langeli?
smile smile smile

Ruge
17
#857326 2010-09-29 11:09 Ruge redaguota: 2011-09-11 06-58

Ruge rašė:

Laba diena,

Labai prasau padeti jau visai susimaiciau. smile
UAB, PVM moketojas nori parduoti metalo lauza (cia pagrindine imones veikla) Latvijai ir Rusijai,
1)tai man reiktu israsyti Latvijai pardavimo SF su nuliniu PVM tarifu (jei latvijos imone PVM moketoja) pagal 49 str., o PVM deklaracijoj pildyti 18 langeli,
2)o jei Latvijos imone ne PVM moketoja tai man reiktu israsyti Latvijai pardavimo SF su 21 PVM tarifu PVM deklaracijoj pildyti smile smile smile langeli,
3)o Rusijai SF su nuliniu PVM tarifu (nepriklausomai nuo to ar imone PVM moketoja ar ne) pagal 41 str., o PVM deklaracijoj pildyti 17 langeli?
smile smile smile



Prasau atsakykite, o gal as is vis cia kokia nesamone parasiau, kad niekas nesupranta kaip man atsakyti smile
Padekit prasau smile

Berzal
187
#857971 2010-09-29 22:34 Berzal
sveiki,
Jei gavau pavėluotai (birželio)pirkimo pvm sąskaitą, kaip turėčiau taisyti?
ar privalau tikslinti FR0600 ?
ačiū

vovere
26051
#857975 2010-09-29 22:41 vovere
tikslinti reiktų

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

Berzal
187
#857977 2010-09-29 22:48 Berzal redaguota: 2011-09-11 06-58

vovere rašė:

tikslinti reiktų


o pildydama 8 eil. turiu pildyt kaip pirminę ar kaip patikslinta?
o kaip apskaitoj pataisyti, jei apskaitą vedu be programos? įtraukt į ein. mėn?

virgiuke
1307
#857979 2010-09-29 22:51 virgiuke redaguota: 2011-09-11 06-58

Berzal rašė:

sveiki,
Jei gavau pavėluotai (birželio)pirkimo pvm sąskaitą, kaip turėčiau taisyti?
ar privalau tikslinti FR0600 ?
ačiū

Kadangi tai pirkimo saskaita tai galit traukti į einamąjį mėnesį ir nieko netikslinti

Berzal
187
#857989 2010-09-29 23:16 Berzal redaguota: 2011-09-11 06-58

virgiuke rašė:



Berzal rašė:

sveiki,
Jei gavau pavėluotai (birželio)pirkimo pvm sąskaitą, kaip turėčiau taisyti?
ar privalau tikslinti FR0600 ?
ačiū

Kadangi tai pirkimo saskaita tai galit traukti į einamąjį mėnesį ir nieko netikslinti


dėkoju jums, bet kodėl vieni sako tikslinti, o kiti nebutinai- kaip teisingai apsispręsti?
kaip atrodo apskaita, jei PVZ rugsėjo mėn pas mane bus rugsėjo , birželio sąskaita ir dar rugpjūčio mėn. atneštas 1 čekis ?

vvirginija1
8526
#857990 2010-09-29 23:19 vvirginija1
Aš irgi sakyčiau kad nereikia tikslinti ankstesnio laikotarpio, nors aišku galit tikslinti, čia jau kaip jūs nuspręsit. Kitas reikalas jei tai būtų pardavimo saskaita. O dėl to kad apskaitoje kito mėnesio saskaita, tai aš paprasčiausiai ant tos saskaitos užrašau kad gauta pavėluotai, į apskaitą įtraukta pvz to einamojo mėnesio 1 d.
Pasiskaitinėkit čia:
www.tax.lt/posts3151-160.html&postdays=0&postorder=asc&highlight=

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

e-wa
44
#858792 2010-10-01 08:52 e-wa
sveiki, parduotos prekės į Ukrainą (ne ES šalis), nesuprantu kurioje deklaracijos eilutėje parodyti ar 19 ar 20? smile

e-wa
44
#858798 2010-10-01 09:07 e-wa redaguota: 2011-09-11 06-58

e-wa rašė:

sveiki, parduotos prekės į Ukrainą (ne ES šalis), nesuprantu kurioje deklaracijos eilutėje parodyti ar 19 ar 20? smile


o gal 17 laukelyje? smile

Rainis
15064
#858853 2010-10-01 10:31 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-58

e-wa rašė:

sveiki, parduotos prekės į Ukrainą (ne ES šalis), nesuprantu kurioje deklaracijos eilutėje parodyti ar 19 ar 20? smile


Ar jūsų formoje FR0600 nesimato eilučių pavadinimų?

citrus
552
#860969 2010-10-06 15:12 citrus
Laba diena. Buvo patikslinta PVM deklaracija. Ar dedate į archyvą pirmą PVM egzempliorių ar tik patikslintą? Žodžiu, ar neteisingą metate lauk ar reikia saugoti? smile Pasidalinkite savo patirtimi smile

Rolf
17235
#860973 2010-10-06 15:14 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-58

citrus rašė:

Ar dedate į archyvą pirmą PVM egzempliorių ar tik patikslintą?


Abu egzempliorius smile



Berzal
187
#861697 2010-10-07 22:07 Berzal
sveiki,
Į FR0600 35 eil. įtraukiau apskaičiuotą pirkimo PVM dalį nuo ilg. turto pirkto prieš įsiregistruojant PVM mokėtojais. į 25 eil. irgi įtraukiau -ar į 25 eil. reikėjo traukt ar ne? ar nepadariau klaidos?
ačiū.

gmile
136
#862063 2010-10-08 13:41 gmile redaguota: 2011-09-11 06-59

Rainis rašė:



vvirginija1 rašė:

Ar PVM deklaracijoje rodomos palūkanų pajamos? gal 13 eil. kur neapmokestinami sandoriai?


Tai ne PVM objektas, todėl niekur nerodomos.



Skambinau į VMI sakė, kad reikia rodyti 13 laukelį. Ir Kapitanovas kažkada minėjo, kad reikia rodyti PVM dekl.
Kaip paklausiau VMI konsult. kur reikia rodyti palūkanų pajamas jeigu gauname iš ES narės, tuomet liepė niekur nerodyti, nei PVM deklracijoje, nei FR0564.
O kaip iš tikrųjų yra?
Pasidalinkit info kas kaip darote


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis