PVM deklaracija FR0600

R
Rola_ndas 360
2004-08-12 10:34 Rola_ndas
smile smile tai gal kas turit kokią nuomonę ar praktiką? smile
R
Rola_ndas 360
2004-08-12 11:54 Rola_ndas 2011-09-11 03-28
[quote:4c1c7a3b9a]FR0600, 2004 gegužį, 17 langelyje įrašas 260 LTL.
Tačiau ketvitinė 0574 nepateikta.
Išsiaškinau, kad CMR nebus, todėl 260 apmokestinau ir taisysiu 2004 05 mėn deklaraciją FR0600, ar 0574 dar reikia pildyti?
Jei uzpildysiu, tai iskart nesti patikslinimą, kad nebereik pildyti?[/quote]

smile gausiu įspėjimą, bet man reikia žinoti
Bingo Bingo 753
2004-08-12 12:14 Bingo
zinoma, kad nereikia, na kur logika - uzpildyti, o po to nesti patikslinima is karto? Cia su ta salyga, kad pas tave nebuvo isvezimo i ES. Nes jei saskaita israsete, reiskia buvo.
R
Rola_ndas 360
2004-08-12 12:45 Rola_ndas
Ne, cia su salyga, kad PVM buvo pritaikytas 0 proc, kadangi as perskaiciavau 18 procentu, todel 17 laukelis tuscias. O i ES ar i Lietuva nebeturi reiksmes.
R
Riencia 487
2004-08-12 14:37 Riencia
Jezau, Rolandai, kai taip mirksi, nieko negalima normaliai galvoti. smile
Bingo Bingo 753
2004-08-12 15:10 Bingo
Na kaip neturi reiksmes? 17 laukelis skirtas pardavimams i ES. O jei tu isvezei i ES ir dar irasei 18 proc PVM lietuviska, na tai jau nezinau :) Tikslink faktura :)
R
Rola_ndas 360
2004-08-12 15:29 Rola_ndas 2011-09-11 03-28
Faktura 0 proc., taciau neturiu CMR, todel tenka perskaiciuoti PVM (neina irodyti, kad izveziau). Kad 0600 tikslinti tai asiku, kaip del 0574
[quote:7cd505ba5f]Citata:
FR0600, 2004 gegužį, 17 langelyje įrašas 260 LTL.
Tačiau ketvitinė 0574 nepateikta.
Išsiaškinau, kad CMR nebus, todėl 260 apmokestinau ir taisysiu 2004 05 mėn deklaraciją FR0600, ar 0574 dar reikia pildyti?
Jei uzpildysiu, tai iskart nesti patikslinimą, kad nebereik pildyti?
[/quote]
Bingo Bingo 753
2004-08-12 15:58 Bingo
Tai nieko tokio. tu mokesciu inspektoriui sakyk: o jus irodykit, kad as neisveziau :) Berods jau buvo sneketa ta tema. Kiek pamenu ne tik CMR gali buti irodymu, kad isvezimas ivyko. O ir is kitos puses, i kuri langeli (fr0600) siuo atveju zadi itraukti sia suma?
R
Rola_ndas 360
2004-08-12 16:49 Rola_ndas
18 proc. apmokestinami pardavimai
M
Mildazyte 19
2004-08-12 16:52 Mildazyte
Sveiki,

stai pribrendo man laikas pirmai PVM deklaracijai. Ir labai neaisku (nes buhalteriauju tik koki menesi smile ), todel labai prasau pagelbos... Zodziu, ind. im, per atask. laikotarpi pajamu negavo, yra tik pirkimo PVM, visai mizerna sumele, kuria surasiau i 3 langelius: 22, 26, ir su min.ženklu į 31. Klausimas: ar reikėjo rašyti tą grąžintiną varganą PVM, ar palikt tuščią langą? o jei taip, tai ar galima bus vėliau (kai priplauks pajamų) įtraukti šią sumą prie viso grąžintino PVM?
Bingo Bingo 753
2004-08-12 17:00 Bingo
reikia rasyti nors ir vienas litas butu. Ir apskritai, net jei ir nulis litu butu, vistiek privalai pateikti tuscia PVM deklaracija, ta prasme be skaiciu. Su PVM yra grieztai (na kaip ir su viskuo buhalterijoje :), jei saskaitos liepos menesio, tai ir traukti i PVM deklaracija turi liepos menesi, o ne kazkuri kita. Dar klausimas, kada tu isiregistravai PVM moketoju? PVM atskaityt ir i deklaracija turi traukti tik nuo saskaitu, kuriu data ta pati arba velesne nei isiregistravimo i PVM moketojus. Na yra ten issimciu, jei pirkai prekes perpardavimui, tai gali atskaityt PVM nors dar ir nebuvai PVM moketojas tai datai.
Kotryna Kotryna 2167
2004-08-12 17:02 Kotryna
[quote="Rola_ndas"]Faktura 0 proc., taciau neturiu CMR, todel tenka perskaiciuoti PVM (neina irodyti, kad izveziau). Kad 0600 tikslinti tai asiku, kaip del 0574
[quote]

Taip lengvai švaistaisi tais 18 proc. smile
Paprašyk pirkėjų patvirtinimo, kad prekes pagal PVM SF XXXXX gavo, ar ant vieno egz. tegul uždeda parašą, kad priėmė, juk niekur neparašyta kad CMR ir amen, išvardinta visa eilė dokų, kurie gali būti kaip patvirtinantys išvežimą.
R
Rola_ndas 360
2004-08-12 17:07 Rola_ndas 2011-09-11 03-28
suma maza, daugiau skambuciai kainuos ir atvezimas patvirtinimo nei pats PVM. Nuo 240 litu.
Kur leidziami kiti dokumentai, kokie??
Kur pasiskaityti galima?

[quote:1bf79c2305]22, 26, ir su min.ženklu į 31. Klausimas: ar rei[/quote] iš kur 26? į 30 reikia traukti. Šiaip jei įmonė negavo pajamų dėl to , kad nevykdo veiklos į atskaitą traukti negalima, jei neturėjo pajamų tai galima.
M
Mildazyte 19
2004-08-13 08:53 Mildazyte
Dar klausimas, kada tu isiregistravai PVM moketoju? PVM atskaityt ir i deklaracija turi traukti tik nuo saskaitu, kuriu data ta pati arba velesne nei isiregistravimo i PVM moketojus. Na yra ten issimciu, jei pirkai prekes perpardavimui, tai gali atskaityt PVM nors dar ir nebuvai PVM moketojas tai datai.[/quote]

Aciu uz atsakyma, dar noriu paklaust - jei uzsiregistravau liepos vidury, tai ataskaitini laikotarpi nurodyt nuo tos dienos kai uzsiregistravau, ar visa menesi - nuo 1 iki 31d? Ir kada paprastai tas PVM grazinamas? zinau, kad del mazu sumu VMI neskuba vargintis.
tralialia tralialia 1057
2004-08-13 08:58 tralialia
Klausykit, ar kas nors pirkot is ES su PVM priskaičiuotu, kurio šiaip neturėtų skaičiuoti, nes abi pusės PVM mokėtojai..
Kaip tokiu atveju pildyt fr0600?
Pildau, kaip pasakė VMI, bet kažkaip labai abejoju.. :/
M
Mildazyte 19
2004-08-13 09:06 Mildazyte 2011-09-11 03-28
[quote:2cb8f53863]22, 26, ir su min.ženklu į 31. Klausimas: ar rei[/quote] iš kur 26? į 30 reikia traukti. Šiaip jei įmonė negavo pajamų dėl to , kad nevykdo veiklos į atskaitą traukti negalima, jei neturėjo pajamų tai galima.[/quote]

is kur 30? ten atskaitomas pirkimo ir importo PVM, pas mane importo nera, pagal taisykles supratau, kad man reikia butinai kazka irasyt i 26. zodziu, dabar nezinau, ar ta PVM rasyt i 26, ar i 30, ar i abu? o po to dar ta pati su min. i 31? jooo.... smile
D
DaivaP 5457
2004-08-13 09:09 DaivaP 2011-09-11 03-28

Mildazyte rašė: dar noriu paklaust - jei uzsiregistravau liepos vidury, tai ataskaitini laikotarpi nurodyt nuo tos dienos kai uzsiregistravau, ar visa menesi - nuo 1 iki 31d? Ir kada paprastai tas PVM grazinamas? zinau, kad del mazu sumu VMI neskuba vargintis.


Pasižiūrėk PVM mokėtojo pažymėjime - ten parašyta nuo kada tampi PVM mokėtoju.
Pradėjusi dirbti (1996) padariau klaidą: užsiregistravom gegužės vidury, aš ir priskaičiavau pardavimo PVM. Pasirodo mokėtojais tapom tik nuo 06 01.
R
Rola_ndas 360
2004-08-13 09:22 Rola_ndas
26 - paradavimo PVM,

30 atsakitoma suma (visas leidz=iamas PVM atskaitymas)

Todel jei 26 uzpildysi reiksi pildyti ir 11.

Biudzetas jokio PVM tau negrazins, bus debetine skola ir kai kada nors turesi moketi, tai tau uzisikaitys, arba jei susikaups daug grazintino PVM su prasymu grazinti ir su 100 procentu revizijos garantija. Nu variantu daug, taciau jei suma "mizerna" tai pinigais grazntis jos neverta, o gal netgi negrazins.

Lengiviausia pasiziureti FR0600 pildymo taisykles
tralialia tralialia 1057
2004-08-13 09:23 tralialia
Klausykit, ar kas nors pirkot is ES su PVM priskaičiuotu, kurio šiaip neturėtų skaičiuoti, nes abi pusės PVM mokėtojai..
Kaip tokiu atveju pildyt fr0600?
Pildau, kaip pasakė VMI, bet kažkaip labai abejoju.. :/
M
Mildazyte 19
2004-08-13 12:01 Mildazyte 2011-09-11 03-28

tralialia rašė: Klausykit, ar kas nors pirkot is ES su PVM priskaičiuotu, kurio šiaip neturėtų skaičiuoti, nes abi pusės PVM mokėtojai..
Kaip tokiu atveju pildyt fr0600?
Pildau, kaip pasakė VMI, bet kažkaip labai abejoju.. :/


O ar pardavejas negali perrasyt invoiso? ir nurodyt 0 VAT? jei dar gali pakeisti, aisku... O kaip pasake VMI?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui