PVM deklaracija FR0600

T
Taormina 8
1 2013-08-21 11:34 Taormina
Susiduriau su ta pacia problema del 28 laukelio, taciau atkreipktite demesi, kad FR0600 nuo 2013.08.19 pateikta atnaujinta forma, todel tiems, kurie turi senesne forma, ar uzpildzius iki 19 dienos sio menesio, klaidos del 28 laukelio nemeta. Uzpildzius 19 ir po 19 dienos, klaida meta, todel laukelis privalo buti uzpildytas.
Dorota1 Dorota1 13537
2013-08-21 13:07 Dorota1
ir ka pildyti 100 proc? jo ir man meta
A
Aditelka 356
2013-08-21 15:12 Aditelka
hm..įdomiai
zydrutez zydrutez 1038
2013-08-22 13:22 zydrutez
pildau 100 proc ir dingsta visos klaidos
Dalia29 Dalia29 12620
2013-08-22 17:04 Dalia29

Rainis rašė:
Juk kartais turime tokio pirkimo PVM, kurio negalime traukti į atskaitą, todėl gana dažnai pasitaiko, kad 25-26-27 eilučių suma yra didesnė, negu 35 eilutės (gali pasitaikyti ir priešingai).

Raini, kaip jūs išsprendėte atnaujintoje formoje šią problemą?
Man jos išspręsti neina.
Įrašius 28 eilutėje 100 (būtinai reikalauja užpildyti), parodžius 25-26-27 didesnę sumą, o 35 mažesnę, meta klaidą.
Dalia29 Dalia29 12620
2013-08-22 17:05 Dalia29 2013-08-22 17-10

zydrutez rašė:
pildau 100 proc ir dingsta visos klaidos


Dingsta tuo atveju, jeo 25-26-27 sutampa su 35, jei ne- klaida dega dar smarkiau (jau dvi eilutės smile ).
Pabandžiau išsiųsti, pasirodo, kai nesutampa 25-26-27 su 35, meta perspėjimą, ne klaidą. O su perspėjimu galima siųsti.
Rainis Rainis 15057
2013-08-22 17:12 Rainis

Dalia29 rašė:

Raini, kaip jūs išsprendėte atnaujintoje formoje šią problemą?
Man jos išspręsti neina.
Įrašius 28 eilutėje 100 (būtinai reikalauja užpildyti), parodžius 25-26-27 didesnę sumą, o 35 mažesnę, meta klaidą.

Nežinau, naujoj formoj dar tokios problemos neturėjau.
Reikėtų skaityti pildymo instrukciją, gal tose eilutėse rodyti tik atskaitomą PVM? Bet tada kokia 35 eilutės prasmė?
Įdomu, o jei 35 eilutėje parodžius didesnę sumą?
Einu eksperimentuot, nes skaityti tingiu.
Rainis Rainis 15057
2013-08-22 17:19 Rainis

Dalia29 rašė:
[
Dingsta tuo atveju, jeo 25-26-27 sutampa su 35, jei ne- klaida dega dar smarkiau (jau dvi eilutės smile ).
Pabandžiau išsiųsti, pasirodo, kai nesutampa 25-26-27 su 35, meta perspėjimą, ne klaidą. O su perspėjimu galima siųsti.

Na nežinau, aš bandžiau visaip, tai man jokios klaidos nemeta. Tik 100 proc. reikia įrašyti. Ir perspėjimo nerodo.
L
Lea_deleted 1608
2013-08-22 20:27 Lea_deleted
Man nieko nemeta. 100 proc. įrašiau - viskas gerai.
Dalia29 Dalia29 12620
2013-08-22 20:43 Dalia29

Rainis rašė:

Na nežinau, aš bandžiau visaip, tai man jokios klaidos nemeta. Tik 100 proc. reikia įrašyti. Ir perspėjimo nerodo.

Raini, jūs atnaujinote deklaraciją? Nes tikrai meta. Meta perspėjimą, kad 25-26-27 eilutės turėtų būti lygios 35. Tik kodėl turėtų? Man labai retai sutampa. Nes būna ir reprezentacijos, turiu tokio PVM, kurio netraukiu į atskaitą, nes sąnaudos nėra leidžiami atskaitymai ir pan., nors veikla ne mišri.
Dalia29 Dalia29 12620
2013-08-22 20:44 Dalia29 2013-08-22 20-47

Rainis rašė:
Na nežinau, aš bandžiau visaip, tai man jokios klaidos nemeta. Tik 100 proc. reikia įrašyti. Ir perspėjimo nerodo.

Jei eksperimentavote, ar paspaudėte mygtuką "Tikrinti"? Aš siųsiu su perspėjimu, tai nėra klaida.
jagsvaja jagsvaja 226
2013-08-22 22:09 jagsvaja
Prašau pagalbos - susidūriau su tokia situacija: darbuotojas vyko į Londone organizuojamą parodą su kitos įmonės darbuotoju, bet už lėktuvo bilietus ir apgyvendinimą viešbutyje apmokėjo mūsų įmonė. Dabar reikia išrašyti sąskaitą faktūrą tai įmonei - koks turėtų būti PVM tarifas ir kokiose langeliuose deklaruoti sumą, ar reikia nurodyti PVMĮ str? O gal tai galėtų būti kaip išlaidų kompensacija?
Dalia29 Dalia29 12620
2013-08-22 23:09 Dalia29
Mes darėme išlaidų kompensavimą, nes nelabai įsivaizuoju kaip rašyti PVM sąskaitą faktūrą. Ji turėtų būti tokiu atveju su PVM.
Finval Finval 1669
2013-08-23 12:47 Finval
Pirkėjams išrašėm sąskaitą už nepateiktą krovinį. Kurioj deklaracijos eilutėj tai parodyt? 13 kaip PVM neapmokestinami sandoriai? Ar išvis nerodyt?
names names 2566
2013-08-23 14:52 names

vovere rašė:
ir aš visada rašau 100, nes ne mišri veikla
www.vmi.lt/cms/documents/10162/12258/Trumpi+paai%C5%A1kinimai%2C%20kaip+pildyti+PVM+deklaracij%C4%85

O aš iš vis nežinau ką rašyti.Nes anksčiau kaip ir nerašydavau ir nemesdavo klaidos, o dabar meta ir būtinai turiu užpildyti.Kokį procentą rašyti jei įmonė užsiima statybomis su nuliniu tarifu(ne PVM objektas Lietuvoje), parduoda truputį prekių į ES , ir truputį Lietuvoje paraduoda prekių su 21 proc.?
names names 2566
2013-08-23 16:17 names
Gal rašyti irgi 100 proc, juk nesvarbu kad užsienyje suteiktos paslaugos ne PVM objektas.?
B
bimbamm 40
2013-08-23 19:10 bimbamm
Sakykite, jeigu yra importo PVM, kurio dabar jau nereikia moketi muitinei, kaip ji deklaruoti deklaracijoje? ir ar ji reikia susimoketi ar tiesiog galiu per kelis menesius atskaityti? smile
L
Loreta13 30844
2013-08-23 21:43 Loreta13

bimbamm rašė: jeigu yra importo PVM, kurio dabar jau nereikia moketi muitinei, kaip ji deklaruoti deklaracijoje? ir ar ji reikia susimoketi ar tiesiog galiu per kelis menesius atskaityti? smile

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Dalia29 Dalia29 12620
2013-08-23 22:30 Dalia29

names rašė:

O aš iš vis nežinau ką rašyti.Nes anksčiau kaip ir nerašydavau ir nemesdavo klaidos, o dabar meta ir būtinai turiu užpildyti.Kokį procentą rašyti jei įmonė užsiima statybomis su nuliniu tarifu(ne PVM objektas Lietuvoje), parduoda truputį prekių į ES , ir truputį Lietuvoje paraduoda prekių su 21 proc.?

Tai ne mišri veikla. Jei tai, kuo užsiimate nėra PVM objektas Lietuvoje, tai visai nereiškia, kad tai nėra objektas toje šalyje, kur paslaugos atliekamos. Tas pats ir su prekėmis, parduotomis į ES, ten bus sumokėtas PVM už jas.
Mišri veikla bus tada, kai tam tikrą procentą sudarys PVM nepmokestinami pardavimai. Jei tokių nėra- PVM apmokestinama veikla 100 proc.
Rainis Rainis 15057
2013-08-24 08:44 Rainis

Finval rašė:
Pirkėjams išrašėm sąskaitą už nepateiktą krovinį. Kurioj deklaracijos eilutėj tai parodyt? 13 kaip PVM neapmokestinami sandoriai? Ar išvis nerodyt?

PVMĮ 13 straipsnyje nerašoma apie PVM neapmokestinamus sandorius - ten rašoma apie paslaugų teikimo vietą smile
Jums tai yra ne PVM objektas pagal PVMĮ 3 straipsnio 1 dalies 3-ią punktą - pasiskaitykite bent jau to įstatymo pradžią.
Tokių sumų FR0600 deklaruoti nereikia.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui