Joobaa
328
#1327751 2016-08-24 14:53 Joobaa
Tai kaip tik ir reikia nurodyti PVM kodą, kad prekės Europos Sąjungoje keliautų su 0% PVM.

kristina_dublis
148
#1327754 2016-08-24 15:07 kristina_dublis
Tai kur tada dilema :)?
Klausiate, kodėl nurodė atvirkštinį apmokestinimą, bet sutinkate, kad prekės turi būti apmokestintos 0% pvm.
Visklas taip ir įvyko: jie jums pardavė prekę be PVM, nes jūs esate LT PVM mokėtojai ir turite prekę apmokestinti lietuvišku PVM. Tuo pačiu galite tą PVM ir atskaityti, jei prekę sunaudosite pajamoms uždirbti.

olgita
235
#1327951 2016-08-25 20:04 olgita
Sveiki
Įmonė, PVM mokėtoja suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui. Į kokį FR0600 laukelį reikia įrašyti vežimo paslaugų vertę, į 19 (Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.) *, ar 20 (Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)
Busiu labai dėkinga už pagalbą

olgita
235
1   #1327987 2016-08-26 10:01 olgita

olgita rašė:


Sveiki
Įmonė, PVM mokėtoja suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui. Į kokį FR0600 laukelį reikia įrašyti vežimo paslaugų vertę, į 19 (Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.) *, ar 20 (Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)
Busiu labai dėkinga už pagalbą



Pati paklausiau, pati atsakiau, t.y. VMI atsakė, į 20

saldainis8
106
#1328816 2016-09-05 09:58 saldainis8
Sveiki,
perkamos prekės iš ES, sąskaitoje yra prekių kaina ir plius aukciono mokestis. Ar tą mokestį reikia traukti prie prekių (kaip savikaina) ar rodyt kaip paslaugas, ar išvis nerodyt deklaracijoj? smile

names
2566
1   #1330657 2016-09-19 09:59 names
Sveiki.Įmonė pardavė automobilį pagal PVMĮ įst. 33 str.1 d. be PVM fiziniui asmeniui. Ar tą pardavimą rodyti 13 ar 19 eilutėje? O gal paprastai 11?
Ir FR0672 REGISTRE NURODYTI SĄSKAITOS NR IR PIRKĖJO ASMENS KODĄ?

names
2566
#1330876 2016-09-20 13:12 names
Gal prašytumėt kurioje eilutėje rodyti?

Rainis
15064
#1330901 2016-09-20 14:36 Rainis

names rašė:


Gal prašytumėt kurioje eilutėje rodyti?


13 eilutė.

names
2566
#1330908 2016-09-20 15:45 names
Ačiū smile

Einsame22
12
#1331417 2016-09-23 08:22 Einsame22
Sveiki visi, nežinau ar į šitą temą rašau, bet gal galėtumete man padėti. Įmonės darbuotojas užsisakė prekę iš amazon.it ( 40 eur). Atnešė užsakymą su visais įmonės rekvizitais. Tai dabar aš turiu priskaičiuoti menama 21 proc. pvm. Ir traukti jį į deklaraciją? Pirma karta susidūriau, esu naujoke buhalterijoje ir pasimečiau.

Laurina
1885
#1331891 2016-09-26 09:55 Laurina redaguota: 2016-09-26 10-25
Labas rytas. Pirkome online antivirusinė programa Kaspersky (79 USD); išskaičiavo iš banko sąskaitos kortelės kita dieną 74,34 Eur.
Ar reikia šį sumą rodyti PVM600 deklaracijoje ?

smalsuole
2812
#1331969 2016-09-26 13:35 smalsuole
Sveiki, įmonė per mėnesį gavo tik vieną kreditinę PVMsf., pardavimų nebuvo. Su minusais pildyt? smile

aiwita
6090
3   #1331977 2016-09-26 13:54 aiwita

smalsuole rašė:


Sveiki, įmonė per mėnesį gavo tik vieną kreditinę PVMsf., pardavimų nebuvo. Su minusais pildyt? smile


Na taip

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Einsame22
12
#1332085 2016-09-26 18:05 Einsame22

Einsame22 rašė:


Sveiki visi, nežinau ar į šitą temą rašau, bet gal galėtumete man padėti. Įmonės darbuotojas užsisakė prekę iš amazon.it ( 40 eur). Atnešė užsakymą su visais įmonės rekvizitais. Tai dabar aš turiu priskaičiuoti menama 21 proc. pvm. Ir traukti jį į deklaraciją? Pirma karta susidūriau, esu naujoke buhalterijoje ir pasimečiau.


Nieks negali bent kazkiek pakomenuoti?

Auksine951
13
#1332296 2016-09-27 18:33 Auksine951
Laba vakara visiems!

Tikiuosi, kad pataikiau į šį forumą. Iškilo kvailokas klausimas, pasimečiau, nes pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Gal kas galėtų pakonsultuoti, ką turėčiau daryti:

per neapdairumą tik šiandien išrašiau sąskaitą už du mėnesius - rugpjūtį ir rugsėjį. Ar pardavimo PVM turiu dalinti perpus ir įtraukti į rugpjūčio ir rugsėjo mėnesio deklaracijas, ar galiu visą PVM sumą traukti į rugsėjo mėnesio deklaraciją?
Kitaip tariant - ar PVM sumą pripažįstu į tą mėnesį, kai išrašyta sąskaita (rugsėjo), ar į tą mėnesį už kurį ji yra pripažinta (pusę už rugpjūtį, pusę už rugsėjį)?
Labai tikiuosi, kad supratote, ko noriu paklausti... smile

ginttarytte
4
#1332304 2016-09-27 21:04 ginttarytte
Sveiki, esu naujokė šiame forume, bet tikiuosi priimsite ir padėsite ;)

Iškilo problema, gauname sąskaitas už prekių parvežimą iš Anglijos. Šias paslaugas teikia Anglijoje registruota įmonė, tai sąskaitą išrašo su 0 pvm tarifu. Kaip už šias paslaugas deklaruoti PVM deklaracijoje? Į kuriuos langelius ką rašyti?


Ačiū už pagalbą

aiwita
6090
#1332323 2016-09-28 08:11 aiwita

Auksine951 rašė:


Laba vakara visiems!

Tikiuosi, kad pataikiau į šį forumą. Iškilo kvailokas klausimas, pasimečiau, nes pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Gal kas galėtų pakonsultuoti, ką turėčiau daryti:

per neapdairumą tik šiandien išrašiau sąskaitą už du mėnesius - rugpjūtį ir rugsėjį. Ar pardavimo PVM turiu dalinti perpus ir įtraukti į rugpjūčio ir rugsėjo mėnesio deklaracijas, ar galiu visą PVM sumą traukti į rugsėjo mėnesio deklaraciją?
Kitaip tariant - ar PVM sumą pripažįstu į tą mėnesį, kai išrašyta sąskaita (rugsėjo), ar į tą mėnesį už kurį ji yra pripažinta (pusę už rugpjūtį, pusę už rugsėjį)?
Labai tikiuosi, kad supratote, ko noriu paklausti... smile


Pagal viską, pardavimo PVM reikėtų tikslinti. Tik aš žiūrėčiau pagal situaciją, ar tikrai labai kažkam galėtų užkliūti tai

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6090
#1332328 2016-09-28 08:38 aiwita

ginttarytte rašė:


Sveiki, esu naujokė šiame forume, bet tikiuosi priimsite ir padėsite ;)

Iškilo problema, gauname sąskaitas už prekių parvežimą iš Anglijos. Šias paslaugas teikia Anglijoje registruota įmonė, tai sąskaitą išrašo su 0 pvm tarifu. Kaip už šias paslaugas deklaruoti PVM deklaracijoje? Į kuriuos langelius ką rašyti?


Ačiū už pagalbą


Jei sąskaita už paslaugas-jos sumą rašot į 23 ir 24. Jei už prekes-21. Prisiskaičiuojat menamą PVM. Už prekes PVM į 34 langelį, už paslaugas į 32. PVM dar dedasi į 25. Jei tai jūsų veiklai reikalinga, tai ir į 35.


Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Auksine951
13
#1332481 2016-09-28 12:29 Auksine951

aiwita rašė:



Auksine951 rašė:


Laba vakara visiems!

Tikiuosi, kad pataikiau į šį forumą. Iškilo kvailokas klausimas, pasimečiau, nes pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Gal kas galėtų pakonsultuoti, ką turėčiau daryti:

per neapdairumą tik šiandien išrašiau sąskaitą už du mėnesius - rugpjūtį ir rugsėjį. Ar pardavimo PVM turiu dalinti perpus ir įtraukti į rugpjūčio ir rugsėjo mėnesio deklaracijas, ar galiu visą PVM sumą traukti į rugsėjo mėnesio deklaraciją?
Kitaip tariant - ar PVM sumą pripažįstu į tą mėnesį, kai išrašyta sąskaita (rugsėjo), ar į tą mėnesį už kurį ji yra pripažinta (pusę už rugpjūtį, pusę už rugsėjį)?
Labai tikiuosi, kad supratote, ko noriu paklausti... smile


Pagal viską, pardavimo PVM reikėtų tikslinti. Tik aš žiūrėčiau pagal situaciją, ar tikrai labai kažkam galėtų užkliūti tai


Na suma nėra labai didelė. Pasitikslinsiu deklaraciją. Dėkoju!

Gretaa1
5
#1334376 2016-10-11 13:03 Gretaa1
Sveiki,
susidūriau su dilema.

Iš kitos ES valstybės gavome sąskaitą už delspinigius.
Kaip suprantu nuo delspinigių PVM nėra skaičiuojamas?
Tai manau, kad šios sąskaitos duomenys į PVM deklaraciją nėra įtraukiami.
Ar aš teisi?
Laukiu komentarų.
Ačiū :)


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis