PVM deklaracija FR0600

Serebro Serebro 2697
2017-10-25 11:26 Serebro

Coliuke20 rašė:
Sveiki, patikslinkit ar gerai suprantu
praėjusį mėnesį turėjau grąžintiną PVM iš VMI, palikom..
Ši mėnesį jau mokėtinas.
Atskaitoje (35 langelis) turiu sumažinti praėjusio mėnesio suma, ar palikti mėnesio apyvartą ir tik sumokėti mažiau ta suma.

Atskaitą rodote kaip ir priklauso. FR600 bus didesnė mokėtino pvm suma, o sumokėsite mažiau, t.y. iš fr600 mokėtino atimsite turimą permoką. Bet siūlau pasitikslinti kokią permoką turite per mano vmi, jog nebūtų sudengta su kokiu įsiskolinimu.
nite nite 1116
2017-11-24 10:49 nite
Kurioje eilutėje FR0600
atvaizduoti paslaugas pagal 45str. 1d.
S
Stora10 168
2017-11-24 13:42 Stora10

nite rašė:
Kurioje eilutėje FR0600
atvaizduoti paslaugas pagal 45str. 1d.

19 eil.
V
vaiper 362
2017-11-25 21:03 vaiper
Sveiki, nusipirkom nekilnojama turta , registravom nauja veiklos rusi.. PVM600 skirtingas pildyti?
2017-11-25 21:17 igor_vorobjov

vaiper rašė:
Sveiki, nusipirkom nekilnojama turta , registravom nauja veiklos rusi.. PVM600 skirtingas pildyti?

Vienas PVM mokėtojas - viena PVM deklaracija FR0600 per mėnesį. Antra nepraeis nes reikalaus, kad būtų uždėta varna ant patikslinimo. O jei uždėsi, kad patikslinta, anuliuosis pirma. Apie naujas veiklas VMI pranešama per mano VMI.
V
vaiper 362
2017-11-25 21:26 vaiper
taip, nauja apie nauja veikla pranesem per MANO VMI.. tiesiog suabejojau del pildymo.. tik, jei misri veikla, tai pildant rasomas pagrindinis veiklos kodas, o islaidas galiu traukti kaip iprastai leidziamus atskaitymus?




igor_vorobjov rašė:

vaiper rašė:
Sveiki, nusipirkom nekilnojama turta , registravom nauja veiklos rusi.. PVM600 skirtingas pildyti?

Vienas PVM mokėtojas - viena PVM deklaracija FR0600 per mėnesį. Antra nepraeis nes reikalaus, kad būtų uždėta varna ant patikslinimo. O jei uždėsi, kad patikslinta, anuliuosis pirma. Apie naujas veiklas VMI pranešama per mano VMI.

V
vaiper 362
2017-11-25 21:28 vaiper

vaiper rašė:
taip, apie nauja veikla pranesem per MANO VMI.. tiesiog suabejojau del pildymo.. tik, jei misri veikla, tai pildant rasomas pagrindinis veiklos kodas, o islaidas galiu traukti kaip iprastai leidziamus atskaitymus?




igor_vorobjov rašė:

vaiper rašė:
Sveiki, nusipirkom nekilnojama turta , registravom nauja veiklos rusi.. PVM600 skirtingas pildyti?

Vienas PVM mokėtojas - viena PVM deklaracija FR0600 per mėnesį. Antra nepraeis nes reikalaus, kad būtų uždėta varna ant patikslinimo. O jei uždėsi, kad patikslinta, anuliuosis pirma. Apie naujas veiklas VMI pranešama per mano VMI.



2017-11-25 22:10 igor_vorobjov

vaiper rašė:

vaiper rašė:
taip, apie nauja veikla pranesem per MANO VMI.. tiesiog suabejojau del pildymo.. tik, jei misri veikla, tai pildant rasomas pagrindinis veiklos kodas, o islaidas galiu traukti kaip iprastai leidziamus atskaitymus?




igor_vorobjov rašė:

vaiper rašė:
Sveiki, nusipirkom nekilnojama turta , registravom nauja veiklos rusi.. PVM600 skirtingas pildyti?

Vienas PVM mokėtojas - viena PVM deklaracija FR0600 per mėnesį. Antra nepraeis nes reikalaus, kad būtų uždėta varna ant patikslinimo. O jei uždėsi, kad patikslinta, anuliuosis pirma. Apie naujas veiklas VMI pranešama per mano VMI.





Jei yra mišri veikla, tai pirkimų PVM'ą reikės skirstyti į tris dalis:
1. tas pirkimų PVM kuris bus skirtas vykdyti PVM apmokestinamą veiklą, bus atskaitomas visas eis ir į 25 laukelį, ir į 35;
2. tas pirkimų PVM kuris bus skirtas vykdant tik neapmokestinamą veiklą, bus visas neatskaitomas ir eis tik į 25 laukelį (į 35 neis) ir bus sąnaudomis;
3. tų pirkimų PVM kurie bus naudojami tiek PVM apmokestinamoje veikloje, tiek PVM neapmokestinamoje veikloje. Jis visa suma eis į 25 laukelį, bet į 35 laukelį eis tik jo dalis nustatyta pagal PVM atskaitos procentą.
PVM atskaitos procentas nustatomas kaip santykis tarp praėjusių metų apmokestinamų PVM pajamų ir neapmokestinamų pajamų. Vėliau einamiesiems metams pasibaigus yra paskaičiuojamas realus pasibaigusių metų pajamų santykis ir yra teikiama metinė PVM deklaracija FR0516 su kuria yra patikslinamas pasibaigusių metų PVM atskaitos procentas, bei susimokamas (susigrąžinamas) skirtumas. Pirmais metais, kai nėra praėjusių metų duomenų, yra taikomas prognozuojamas PVM atskaitos procentas.
2017-11-28 12:21 Brigitadav
Sveiki noriu paklausti kaip pildyti.
1. išrašėm kreditinę sąskaitą už grąžintą prekę 14000eur ir 32940eur pvm
2. pardavėm tą pačią grąžintą prekę 7500eur ir 1575eur pvm

deklaracijoj turiu tik naują pirkimą užpildyt 11 langely 7500 ir 29 langelį 1575 ar kažkaip kitaip?
irmoske irmoske 5445
2017-11-28 13:19 irmoske

Brigitadav rašė:
Sveiki noriu paklausti kaip pildyti.
1. išrašėm kreditinę sąskaitą už grąžintą prekę 14000eur ir 32940eur pvm
2. pardavėm tą pačią grąžintą prekę 7500eur ir 1575eur pvm

deklaracijoj turiu tik naują pirkimą užpildyt 11 langely 7500 ir 29 langelį 1575 ar kažkaip kitaip?

Deklaruojate abu.
1. 11eil. -14000. 29eil. -2940.
2. 11eil. 7500. 29eil. 1575.

dontcha dontcha 2731
2017-12-06 10:37 dontcha
Sveiki, įmonė viršijo 45 000e riba ir teko įsiregistruoti pvm mokėtoju. Buvo išrašyta s.f. su kuria viršijo 45 000e riba ir nuo jos reikia atskaičiuot ir sumokėti pvm. Į kokia forma reikia ja pildyti? nes pateikta FR0608 su ta sąskaitos duomenis atmetė. smile
E
editanau 11
2017-12-15 11:46 editanau
Laba diena,
Yra tokia situacija. Tris mėnesius iš eilės įmonė A rašė pardavimo sąskaitas vienai įmonei B, kaip pvz 09 mėn. PVM 21Eur, 10 mėn. 10,50 Eur, 11 mėn. 3,15 EUR. Iš 9 ir 10 mėn. įmonė B grąžino daugiau nei pusę pirktų prekių 11 mėn., kurių PVM 12 Eur. Ar PVM deklaracijoje tą 12 Eur galima traukti į pirkimus?? Ačiū atsakiusiems.
aiwita aiwita 6134
2017-12-15 12:58 aiwita

editanau rašė:
Laba diena,
Yra tokia situacija. Tris mėnesius iš eilės įmonė A rašė pardavimo sąskaitas vienai įmonei B, kaip pvz 09 mėn. PVM 21Eur, 10 mėn. 10,50 Eur, 11 mėn. 3,15 EUR. Iš 9 ir 10 mėn. įmonė B grąžino daugiau nei pusę pirktų prekių 11 mėn., kurių PVM 12 Eur. Ar PVM deklaracijoje tą 12 Eur galima traukti į pirkimus?? Ačiū atsakiusiems.

Įmonė B 11 mėn grąžinimo sąskaitos PVM traukia prie pirkimo PVM su minuso ženklu
KALANKE KALANKE 903
2017-12-20 12:49 KALANKE
Gal pasakytų kas kuriose eilutės reikia įrašyti menamo PVM sumas?
gyvate gyvate 1445
2017-12-20 13:04 gyvate
Menamas prekių importo- PVM eilutės 25 ir 34 ir 35 (plius 21 jei iš ES)
Menamas paslaugų importas PVM eilutės 25 ir 32 ir 35 (plius 23 ir/arba 24)
96 str (jei jūs pirkėjas)- 25 ir 33 ir 35
KALANKE KALANKE 903
2017-12-20 15:10 KALANKE
Mūsų bus paslaugų. Ačiū Jums labai.
KALANKE KALANKE 903
2017-12-20 15:14 KALANKE
O sakykit, jei įmonė išsimokėtinai perka automobilį, kaip su PVM?
2017-12-20 15:15 Kristiana__
O kas neaišku su PVM?


KALANKE rašė:
O sakykit, jei įmonė išsimokėtinai perka automobilį, kaip su PVM?

KALANKE KALANKE 903
2017-12-27 13:08 KALANKE
Laba diena. Jei lizingu perkamas naujas automobilis, tai kiek mačiau pardavėjų pasiūlymus jie parduodami su PVM. Ar tą PVM reikės deklaruoti VMI?
KALANKE KALANKE 903
2017-12-27 13:20 KALANKE

gyvate rašė:
Menamas prekių importo- PVM eilutės 25 ir 34 ir 35 (plius 21 jei iš ES)
Menamas paslaugų importas PVM eilutės 25 ir 32 ir 35 (plius 23 ir/arba 24)
96 str (jei jūs pirkėjas)- 25 ir 33 ir 35

Pasitikslsiu ar gerai supratau. Gauta sąskaita už konferenc iš užsienio .Menamas PVM 22,65 Eur. Tai 25 eilutėje 22,65+ pirkimo (11 mėn. PVM)
34 eilutėje 22,65 ir 35 eilutėje 22,65+pirkimo 11 mėn. PVM.?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui