PVM deklaracija FR0600

L
Loreta13 30842
2005-11-22 17:05 Loreta13 2011-09-11 03-55

asolo rašė: Deklaracijoje sąlyginį-menamą PVM rodau 22, 26 ir 30 laukeliuose smile
O kaip buhalterijoje parodomas sąlyginis PVM smile
Ar kiekvienai PVM sąskaitai apskaičiuojamas ar už mėnesį smile
Kokia būtų sąskaitų kontiruotė smile
O gal tik deklaracijoje paskaičiuojame. Patarkit, kaip Jūs darot smile

Na čia kaip kam patinka smile
Man patinka matyti visą pirkimo PVM. Todėl sąlyginiam PVM darau sąskaitų korespondenciją : D2431/K4484
Tuomet PVM deklaracija pilnai sutampa su sąskaitų likučiais.
Galima to ir nedaryt, o kažkokioje suvestinėje, lentelėje ar pažymoje tai nurodyti, ir parodyti tik PVM deklaracijoje, nedarant sąskaitų korespondencijos.
R
Rassa 555
2005-11-22 20:46 Rassa
Sveiki,
Imone dalyvavo Rygoje vykusioje parodoje. Gavome latviu saskaita uz parodoje suteikita plota. Noriu paklausti, ar turiu paskaiciuoti pirkimo ir pardavimo PVM ir deklaruoti FR0600 22,26 ir 30 eilutese?
L
Loreta13 30842
2005-11-22 20:53 Loreta13 2011-09-11 03-55

Rassa rašė: Sveiki,
Imone dalyvavo Rygoje vykusioje parodoje. Gavome latviu saskaita uz parodoje suteikita plota. Noriu paklausti, ar turiu paskaiciuoti pirkimo ir pardavimo PVM ir deklaruoti FR0600 22,26 ir 30 eilutese?

Ar jie nurodė jūsų PVM kodą, ir įrašė savo ir nurodė straipsnį, kad PVM mokėjimas perkeliamas jums smile
Ir, beje, aš net nežinau, ar tai yra Lietuvos PVM objektas....
R
Rassa 555
2005-11-22 21:03 Rassa
Ar jie nurodė jūsų PVM kodą, ir įrašė savo ir nurodė straipsnį, kad PVM mokėjimas perkeliamas jums smile
Ir, beje, aš net nežinau, ar tai yra Lietuvos PVM objektas....[/quote]
Aciu, kad atsiliepiai.
Taip jie nurode musu PVM, savo PVM (Tai leidzia manyti , kad jie PVM mokestojai) koda ,taciau jokio straispnio nenurodo. As dar galvoju, ar tai yra PVM objektas? Nes gavom saskaita ir is Autares ( organizacija, kuri organizuoja parodas), kuri nurodo PVM 13 str.
Laukiu.
tanitaa tanitaa 383
2005-11-22 23:00 tanitaa 2011-09-11 03-55

Loreta13 rašė:

tanitaa rašė: Sveiki, pildau FR 0600 ir visiškai susipainiojau smile
Situacija tokia : turiu Lenkijos įm. PVM faktura su priskaičiuotu 22 procentu PVM, nors turėjo būti nulinis PVM. (Ir mes ir Lenkai PVM mokėtojai) . Bet yra kaip yra, čia jau nieko nepakeisi, turiu viską sutvarkyti, bet nežinau kaip ? Ieškojau informacijos, radau pvm taikymo schemos ir pvz. (vmi leidinukas).
Ar aš teisingai supratau, kad dabar mes turime priskaičiuoti pardavimo pvm, ir sumokėti į biudžetą?
Labai reikia Jūsų patarimų smile

Na žiūrint, už ką ten tas 22 %? Jei tai kuras, ar paslaugos, tai tiesiog trauki į sąnaudas, ar užsipajamuoji kurą su visu ten lenkišku PVM. Jei kada grąžins lenkai, mažinsi sąnaudas, grąžintomis sumomis.
Jei tai prekė, ir jūs pateikėte PVM pažymėjimą, o jie visvien išrašė su savo PVM, teks prisiskaičiuoti menamą PVM: D2431/K4484

Ačiu Loreta kad atsiliepei, tikrai niekada nelaukiu "gatavu atsakymų" stengiuosi visą info rast pati. O dabar situacija taip susikloste, kad neturiu jokios galimybės tai padaryti ( dukryte serga, esame ligoninei),
Gal nemoku normaliai klausti, bet labiausiai nesuprantu, kaip viska parodyti FR 06000? Ar mes dabar turime patys priskaičioti ir sumokėti, ar vis dėl to priskaičiuojam pirkimo ir pardavimo ir pasidengia ? Prekė pvm objektas.
Ir dar atleiskit, bet kas tai yra menamas PVM?
A
asolo 1163
2005-11-23 07:38 asolo
Dėkoju Loretai už išsamų paaiškinimą.Bet pas mane reikia daryti sąskaitų korespondenciją du kartus:
D 2431 K 4484 1000
D 4484 K 2431 1000
Taip užsidaro sąskaitos.Norėčiau pasitikslinti ar aš teisi smile
I
Inetukas 28
2005-11-23 13:24 Inetukas 2011-09-11 03-55

artas71 rašė: Taigis taigis - taisysime taip:
11 langelis
26.4. patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamą sumą – kai apmokestinamoji vertė didinama), nurodytas kreditiniuose ar prekių pirkėjo išrašytuose debetiniuose dokumentuose.
26.5. patikslintą su minuso ženklu apmokestinamosios vertės sumą, perskaičiuotą dėl grąžintos pakuotės, kurios vertė buvo įtraukta į prekių (paslaugų), patiektų ankstesnį mokestinį laikotarpį, apmokestinamąją vertę;

30 langelis
45.6. PVM įstatymo 66 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais patikslinta (įrašoma su minuso ženklu) praėjusių mokestinių laikotarpių atskaityta prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM suma (o jeigu jos pasigamintos – atskaityta joms pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo (importo) PVM suma), kai paaiškėja, kad jos nebebus naudojamos PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje.


Ekfin rašė: Baikite panikuoti smile Geriau pasakykite ką žinote apie taisymus - nerandu širdžiai mielų 63, 64 langelių - Tvarkoje permetęs akimis taip pat nepastebėjau.


Nesuprantu vieno dalyko...
Jeigu norime patikslinti PVM deklaracija, pvz uz preeita men, nes pastebejome, jog neitraukeme keliu sask., tai patikslintoje deklaracijoje reikia rasyti tik tas sumas kuriom tikslinam?
Dorota1 Dorota1 13533
2005-11-23 13:29 Dorota1 2011-09-11 03-55

Inetukas rašė:

artas71 rašė: Taigis taigis - taisysime taip:
11 langelis
26.4. patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamą sumą – kai apmokestinamoji vertė didinama), nurodytas kreditiniuose ar prekių pirkėjo išrašytuose debetiniuose dokumentuose.
26.5. patikslintą su minuso ženklu apmokestinamosios vertės sumą, perskaičiuotą dėl grąžintos pakuotės, kurios vertė buvo įtraukta į prekių (paslaugų), patiektų ankstesnį mokestinį laikotarpį, apmokestinamąją vertę;

30 langelis
45.6. PVM įstatymo 66 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais patikslinta (įrašoma su minuso ženklu) praėjusių mokestinių laikotarpių atskaityta prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM suma (o jeigu jos pasigamintos – atskaityta joms pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo (importo) PVM suma), kai paaiškėja, kad jos nebebus naudojamos PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje.


Ekfin rašė: Baikite panikuoti smile Geriau pasakykite ką žinote apie taisymus - nerandu širdžiai mielų 63, 64 langelių - Tvarkoje permetęs akimis taip pat nepastebėjau.


Nesuprantu vieno dalyko...
Jeigu norime patikslinti PVM deklaracija, pvz uz preeita men, nes pastebejome, jog neitraukeme keliu sask., tai patikslintoje deklaracijoje reikia rasyti tik tas sumas kuriom tikslinam?

TIKSLINANT pvm DEKLARACIJA, UZPILDAI JA TEISINGAI VISUS SKAICIUS
I
Inetukas 28
2005-11-23 13:59 Inetukas
ACIU
zulaime zulaime 610
2005-11-23 14:10 zulaime 2011-09-11 03-55

zulaime rašė: Sakykit, jei įmonė paskolino kitai įmonei pinigų ir buvo išrašyta sąskaita faktūra palūkanom,tai joms turi PVM mokestis.
smile
artas71 artas71 12027
2005-11-23 14:22 artas71
Skaityti PVMĮ 28 str. komentarą

comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/7DF4CCD26A81E712C22...
L
Loreta13 30842
2005-11-23 16:56 Loreta13 2011-09-11 03-55

tanitaa rašė:
Ačiu Loreta kad atsiliepei, tikrai niekada nelaukiu "gatavu atsakymų" stengiuosi visą info rast pati. O dabar situacija taip susikloste, kad neturiu jokios galimybės tai padaryti ( dukryte serga, esame ligoninei),
Gal nemoku normaliai klausti, bet labiausiai nesuprantu, kaip viska parodyti FR 06000? Ar mes dabar turime patys priskaičioti ir sumokėti, ar vis dėl to priskaičiuojam pirkimo ir pardavimo ir pasidengia ? Prekė pvm objektas.
Ir dar atleiskit, bet kas tai yra menamas PVM?

Na jei jums tikrai reik ten prisiskaičiuoti menamą PVM, (beje aš tuo nesu įsitikinusi, nes tarkime kurą mes perkame su visu PVM ir jokių ten "menamų" nėra).
O "menamas PVM" maždaug taip...tai tiesiog PVM sumokėjimas perkeliamas Lietuvai. T.y. jums galėjo parduot už 1000+ 220 zlotų, bet jūs pateikėte PVM pažymėjimą ir jie PVM mokėtojai, tai išrašė 1000 zlotų ir nurodė, kad PVM jūs prisiskaičiuosite Lietuvoje.
Tuomet pajamuojant tokias prekes daroma korespondencija D2431/K4484 18 procentėlių nuo įsigijimo savikainos (1000 zlotų x iš tos dienos kurso)
Nuo šios korespondencijos jums nieko nenutinka...t.y nei laimite nei pralošiate, nes ir gautinas ir mokėtinas PVM yra tas pats.
Va kai šią prekę parduosite lietuviui, dar kartą registruosite pardavimo PVM, jau tarkime nuo kokių 1200 zlotų x iš tos dienos kurso.
Jau tada jums teks sumokėti normalų pardavimo PVM nuo visos sumos t.y. ir už lenkus ir už save, t.y. nuo vertės +antkainis.
L
Loreta13 30842
2005-11-23 17:01 Loreta13
PVM deklaracijoje:
19 eilutė sąlyginio PVM apmokestinamoji vertė
22 eilutė pirkimo PVM visas + menamas PVM
29 eilutė menamas pardavimo PVM

O kai parduosite šią prekę....jos PVM pardavimo pateks drauge su visais pardavimo PVM į 26 eilutę.


Beje, tokią prekę eksportuojant, PVM tampa "0", kas visai šaunu. smile
L
Loreta13 30842
2005-11-23 17:04 Loreta13 2011-09-11 03-55

asolo rašė: Dėkoju Loretai už išsamų paaiškinimą.Bet pas mane reikia daryti sąskaitų korespondenciją du kartus:
D 2431 K 4484 1000
D 4484 K 2431 1000
Taip užsidaro sąskaitos.Norėčiau pasitikslinti ar aš teisi smile

Na jei tu taip nori..prašau. smile
Tik ta pirma operacija yra būtent tam menamam PVM

O uždarinėjame mėnesio pabaigoje visą PVM, tame tarpe, ir menamą.
Kam tau tą menamą uždarinėt atskirai nuo kito PVM smile
P
profas 34
2005-11-23 23:51 profas
Sakykim,per mėnesį pardavėme 5 automobilius.Daugiau jokios veiklos.Visi-maržiniai.Bet 3 parduoti Lietuvoje F.asmenims,o 2 išgabenti iš ES.Kaip pildyti deklaraciją?15-laukelis,visų automobilių marža,22-visas pirkimo PVM,26-parduotų Lietuvoje pardavimo nuo maržos PVM,30-atskaitomas,na ir mano manymu viskas,bet ar iš tikro taip?Pakoreguokit,prašau,kas išmanote,nes nesu tikras,kažkaip perdaug lengvai su ta marža,laukelių tai 31vnt. smile smile
A
asolo 1163
2005-11-24 10:44 asolo
Sveiki.Atvežėm prekes iš Kinijos, maršrutu Vokietija-Lietuva į muitinės sandėlius. Kokį Pvm straipsnį taikom,išrašant sąskaitą be PVM. smile
B
Birute1 2348
2005-11-24 10:58 Birute1 2011-09-11 03-55

profas rašė: Sakykim,per mėnesį pardavėme 5 automobilius.Daugiau jokios veiklos.Visi-maržiniai.Bet 3 parduoti Lietuvoje F.asmenims,o 2 išgabenti iš ES.Kaip pildyti deklaraciją?15-laukelis,visų automobilių marža,22-visas pirkimo PVM,26-parduotų Lietuvoje pardavimo nuo maržos PVM,30-atskaitomas,na ir mano manymu viskas,bet ar iš tikro taip?Pakoreguokit,prašau,kas išmanote,nes nesu tikras,kažkaip perdaug lengvai su ta marža,laukelių tai 31vnt. smile smile

Taip. 15- visų auto marža; 22- visas pirkimo PVM + įvežtų auto priskaitytas PVM (išskyrus maržinių ir pirktų iš FA); 26- visas pardavimo PVM (ir nuo maržos, ir ne nuo maržoa); 30- atskaitomas; 31- rezultatas. smile
A
anai 647
2005-11-24 11:17 anai 2011-09-11 03-55

asolo rašė: Sveiki.Atvežėm prekes iš Kinijos, maršrutu Vokietija-Lietuva į muitinės sandėlius. Kokį Pvm straipsnį taikom,išrašant sąskaitą be PVM. smile


45 str 3d jeigu 0 ir Lietuvos užsakovas, o jei ne PVM objektas, užsak užsienietis-77/388EEB 28(b)(C)(3)
A
asta-001 951
2005-11-24 11:26 asta-001
kas pildote FR 0600, ar neturite problemų? Pas mane dingo mygtukas"užbaigti deklaraciją" Toje vietoje matosi "Naujos deklaracijos pildymas" ir "Pagalba"? smile
A
asolo 1163
2005-11-24 12:11 asolo 2011-09-11 03-55

asolo rašė: Sveiki.Atvežėm prekes iš Kinijos, maršrutu Vokietija-Lietuva į muitinės sandėlius. Kokį Pvm straipsnį taikom,išrašant sąskaitą be PVM. smile

Atsiliepkit, reikia skubiai išrašyti PVM sąskaitą smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui