Elyte
2869
#420790 2007-07-24 17:05 Elyte
PVM įstatymo 94 straipsnio komentaras

irta
471
#420878 2007-07-24 21:00 irta
Sveiki, siandien gavau rasta is VMI su priskaiciuotais delspinigiais uz patikslinta PVM deklaracija, nors pas mus visada buvo didziule permoka. Paskambinau inspektorei, kri pasake, kad pasikeite delspinigiu apskaiciavimo algoritmas, ir yra nujas VMI nutarimas del mokestiniu nepriemoku apskaciavimo. Gal kam pavyko surasti? niekaip nerandu..

Loreta13
31050
#420881 2007-07-24 21:06 Loreta13
Tai kad viskas 2006-11-29 senumo:))
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000007261#tr1000007261
O gal kas nors keitėsi smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000046035&tree_id=1000001177

irta
471
#420884 2007-07-24 21:22 irta
Sake kad 2007-06-27 isakymas V-236, bet as jau antra valanda nieko nete nerandu

Loreta13
31050
#420901 2007-07-24 22:33 Loreta13
Paskutinis pakeitimas. Bet reik atidžiau paskaityt:)) Nes šiaip jau nieko tokio nepastebiu.
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301811

neringa30
14
#421064 2007-07-25 12:19 neringa30
Sveikos, gelbėtojos, atrodo visai paprastas dalykas,bet kelis kartus skaičiuoju ir vis skirtingas sumas gaunu: 04 mėn. sumokėjom pvm 2265Lt. , 05 mėn. sumokėjom 4472Lt. ,
patikslinus 04 mėn. gavau, kad mums grąžintinas pvm -6704 Lt. Už 06 mėn. 5414 Lt. mokėtinas.
Žinau, kad lieka rezervo grąžintino (tik vis skirtingas sumas gaunu) gal jūsų suskaičiuoti litai atitiks nors vienus mano paskaičiuotus. Dėkui iš anksto.

Elyte
2869
#421066 2007-07-25 12:24 Elyte
Paprasčiausiai pasikambinti savo inspektorei - ji tiksliai pasakys koks yra likutis, kuris neatitiks nei Jūsų nei mūsų skaičiavimų. :wink

Jolit
683
#421070 2007-07-25 12:45 Jolit redaguota: 2011-09-11 05-29
Sveiki,
į kurį PVM deklaracijos laukelį reikia įrašyti tiekimus Europos Bendrijoje ne PVM mokėtojams, tačiau pagal direktyvą 77/388/EEB - 15 straipsnio 10 dalį ir direktyvą 92/12/EEB - 23 straipsnio 1 dalį atleistiems nuo PVM (yra atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatas) smile

44pupa
123
#421077 2007-07-25 13:19 44pupa
ar pard. grąžinimai (išsirašėm kred.dok.) rašomi 11 ir 26 eil. tiesiog mažiau grąžintom sumom, ar viskas per 30 taisoma ?

naujokiux
1159
#421098 2007-07-25 14:10 naujokiux
Sveiki, noriu pasiteirauti ar teisingai galvoju. Tokia situacija: 2007.05 men. deklaracijoje nebuvo priskaitytos dvi s/f už transporto paslaugas (mūsų įmonė parsivežė prekes iš Lenkijos įmonės), paslaugos tiekėjas yra lenkų įmonė. Tai tų dviejų sąskaitų sumą aš galiu priskaityti 2007.06 mėn. deklaracijoje? Tai ar teisingai galvoju?

Ačiū visiems, kas pagelbės man.

Elyte
2869
#421101 2007-07-25 14:25 Elyte redaguota: 2011-09-11 05-29

naujokiux rašė:

Sveiki, noriu pasiteirauti ar teisingai galvoju. Tokia situacija: 2007.05 men. deklaracijoje nebuvo priskaitytos dvi s/f už transporto paslaugas (mūsų įmonė parsivežė prekes iš Lenkijos įmonės), paslaugos tiekėjas yra lenkų įmonė. Tai tų dviejų sąskaitų sumą aš galiu priskaityti 2007.06 mėn. deklaracijoje? Tai ar teisingai galvoju?

Ačiū visiems, kas pagelbės man.


Turėtumėte įtraukti į deklaraciją pagal sąskaitos išrašymo data. Jei praeito laikotarpio - galite patikslinti deklaraciją.

naujokiux
1159
#421122 2007-07-25 15:01 naujokiux redaguota: 2011-09-11 05-29

Elyte rašė:



naujokiux rašė:

Sveiki, noriu pasiteirauti ar teisingai galvoju. Tokia situacija: 2007.05 men. deklaracijoje nebuvo priskaitytos dvi s/f už transporto paslaugas (mūsų įmonė parsivežė prekes iš Lenkijos įmonės), paslaugos tiekėjas yra lenkų įmonė. Tai tų dviejų sąskaitų sumą aš galiu priskaityti 2007.06 mėn. deklaracijoje? Tai ar teisingai galvoju?

Ačiū visiems, kas pagelbės man.


Turėtumėte įtraukti į deklaraciją pagal sąskaitos išrašymo data. Jei praeito laikotarpio - galite patikslinti deklaraciją.



Ar tikrai reikia tikslinti? Gal dar kas nors savo nuomonę galėtų pareikšti? smile

naujokiux
1159
#421156 2007-07-25 16:02 naujokiux redaguota: 2011-09-11 05-29

naujokiux rašė:



Elyte rašė:



naujokiux rašė:

Sveiki, noriu pasiteirauti ar teisingai galvoju. Tokia situacija: 2007.05 men. deklaracijoje nebuvo priskaitytos dvi s/f už transporto paslaugas (mūsų įmonė parsivežė prekes iš Lenkijos įmonės), paslaugos tiekėjas yra lenkų įmonė. Tai tų dviejų sąskaitų sumą aš galiu priskaityti 2007.06 mėn. deklaracijoje? Tai ar teisingai galvoju?

Ačiū visiems, kas pagelbės man.


Turėtumėte įtraukti į deklaraciją pagal sąskaitos išrašymo data. Jei praeito laikotarpio - galite patikslinti deklaraciją.



Ar tikrai reikia tikslinti? Gal dar kas nors savo nuomonę galėtų pareikšti? smile



Ar sulauksiu dar kieno nors nuomonės? VMI sakė, kad galiu ir šio mėn.,t.y. 2007.06, deklaracijoje priskaityti. Kaip iš tikrųjų?

Elyte
2869
#421161 2007-07-25 16:07 Elyte
14 straipsnis. Apmokestinimo momentas
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302031
Bandykite pritaikyti savo situacijai - gal ir nereikės tikslinti.

klaudia
819
#421279 2007-07-25 23:46 klaudia
Padekite kaip reikia patikslinti FRO600 deklaracija. Per velai gavome viena S/F uz paslaugas. Ar reikia tik tos vienos saskaitos fakturos suma kazkur irasyti ar pridejus ja vel per nauja viska uzpildyti? Labai dekoju.

volgadon
4416
#421281 2007-07-25 23:59 volgadon
Paimi deklaracijos formą (naują lapą),jei rankiniu būdu pildai ,jei per EDS tai irgi žinai ,kaip naują formą "išsiimti".Viską užpildai ,kaip turi būti pagal naujausius duomenis ,uždedi X ant patikslinta ir neši arba deklaruoji el.būdu.
Viskas.Dar ne viskas ,jei reikia damokėti damoki.

Oi tu strazde strazdeli
Tu raibasis paukšteli
Tu giedojai girioj lazdynėly.....

Kotryna
2197
#421297 2007-07-26 08:41 Kotryna redaguota: 2011-09-11 05-29

klaudia rašė:

Padekite kaip reikia patikslinti FRO600 deklaracija. Per velai gavome viena S/F uz paslaugas. Ar reikia tik tos vienos saskaitos fakturos suma kazkur irasyti ar pridejus ja vel per nauja viska uzpildyti? Labai dekoju.


o ar reikia ją tislinti?
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu
susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo
2004 m. kovo 1 d. Nr. VA-29

23¹. Jeigu po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo tą mokestinį laikotarpį, kurio PVM deklaracija jau buvo pateikta, padarytas klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto) PVM suma, arba klaidas, susijusias su prekių tiekimu į kitas valstybes nares arba prekių įsigijimu iš kitų valstybių narių, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją.
Jeigu pastebėtos kitos, nei šio punkto 1 dalyje nurodytos klaidos, tai jos gali būti ištaisytos (patikslintos) to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo, PVM deklaracijoje.

Elyte
2869
#421303 2007-07-26 08:51 Elyte
Bet sąskaitos pavėluotas gavimas ir yra "mokėtino (grąžintino) PVM sumažinimas ar padidinimas tą mokestinį laikotarpį" smile

elipse
1419
#421856 2007-07-27 10:46 elipse
Kiek maximum gali būti praėję laiko tixlinimui FR600, ar yra kokia laikotarpio riba smile

Loreta13
31050
#421859 2007-07-27 10:47 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-29

elipse rašė:

Kiek maximum gali būti praėję laiko tixlinimui FR600, ar yra kokia laikotarpio riba smile

Pardavimo PVM 5 metai, pirkimo PVM 3 metai.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR