PVM deklaracija FR0600

D
DaivaP 5457
2004-06-22 14:28 DaivaP
O ar reikia formą FR0600 tvirtinti įmonės spaudu?
_
_Nataly_ 8
2004-06-22 14:31 _Nataly_ 2011-09-11 03-26

Skaitovas rašė: PDF formą spausdinant reikėtų nustatyti setingus A4 formato ir tiks tiek kvadračiukai.


staciau ir formatus ir settingus ir visokio beso...:)))) ne - ir viskas
U
uffo 82
2004-06-22 14:34 uffo
Sveiki, prašau patarkite: debetinius ir kreditinius dok.reikia PVM įrašyti tik į 30 eilutę, ar atitinkamai į 11 ,22, 26. Skaičiau aprašymą pildymo, pavyzdžiuose, kreditinis dok.- į 11 ir 26, o debetinis tik į 30.Kaip suprasti smile
Ką daryti, jei iš tiekėjų užsieniečių įsivežėme prekes 06.16, sąskaita 05.28.
Intrastate aišku bus 06 mėn. Bet kaip su deklaracija ir PVM žurnalu.
_
_Nataly_ 8
2004-06-22 14:36 _Nataly_ 2011-09-11 03-26

DaivaP rašė: O ar reikia formą FR0600 tvirtinti įmonės spaudu?


ne, nereikia
J
Jana2 624
2004-06-22 15:20 Jana2
O i 19-ta eilute reikia irasyti prekiu suma kuria pajamuojam, ar ta kur intrastato 12-tu langeliu suma?Kazkaip nepasitikiu ta muitine, suderins paskui su VMI ir kai netiks sumos aiskinkis ten jiems.Nors intrastate viskas be pervezimo eina, tai logiska butu FR0600 suma su pervezimo islaidom traukt...
Kaip manot, jei gaunant prekes "uzdetas" muitas, ar ji irgi prie 19 eil. prideti?Juk anksciau tai muitinej nuo muito PVM skaiciuodavo...
Tai ka jus dedat i 19-ta eilute?Juk kiek suprantu, nuo to galutinis rezultatas nepriklausys, bet 29 eilute tiesiogiai...
S
Smalsi 511
2004-06-22 15:55 Smalsi
Kadangi mūnų prekės be muitų, tai į 19 trakiau tik invoiso sumą. o transporto išlaidų PVM patenka į deklaraciją per 22 eil. (mūsų vežėjai Lietuvoje), tai nieko daugiau ir nepridėjau.
R
rimwis 45
2004-06-22 15:57 rimwis
Pasiskaiciau paaiskinimus del to Tiekeju perleisto PVM. Tai kaip supratau, reikia rodyti 22 ir 26 langeliuose. Dabar - ar reikia rodyti tiekejo perleidziamo PVM apmokestinama verte 11 langelyje? Kaip supratau, nereikia? Kaip yra is tikruju? smile
S
Smalsi 511
2004-06-22 16:11 Smalsi
uffo: jeigu jūs gaunate grąžinimus pagal kreditinius ar debetinius dokumentus, tai į 11. 26 eilutes, o kai jūs gąžnate tiekėjui jo prekes, tai į 30 eil.
J
Jana2 624
2004-06-22 16:18 Jana2
O kaip su ta19-ta, jei transportuoja uzsienieciai, ta prasme invoice prie prekiu verte jie prideda transporto islaidas.
Ritul Ritul 450
2004-06-22 16:27 Ritul 2011-09-11 03-26

Jana2 rašė: Kaip manot, jei gaunant prekes "uzdetas" muitas, ar ji irgi prie 19 eil. prideti?Juk anksciau tai muitinej nuo muito PVM skaiciuodavo..

Nežinau, ar gerai supratau, bet, jei paskaičiuotas muitas, reiškias importavot ne iš ES. Tai, kai sumokėsit tą importo PVM muitinei, tą mėnesį tą sumą trauksit į 23 langelį.
A
Alisa 1191
2004-06-22 18:02 Alisa
Jeigu neitrauktos Balandžio mėnesio sąskaitos į pirkimo PVM atskaitą, tai traukiu i gegužės 30 laukelį (+suma)?
O jei padarytos zioplos klaidos ir neteisingai irasyta suma, tada reikėtų tikslinti to mokestinio periodo deklaraciją? O tikslinti reikia jau FR0600 pateikiant? smile
M
Modestas 6751
2004-06-22 18:39 Modestas 2011-09-11 03-26

Alisa rašė: Jeigu neitrauktos Balandžio mėnesio sąskaitos į pirkimo PVM atskaitą, tai traukiu i gegužės 30 laukelį (+suma)?
O jei padarytos zioplos klaidos ir neteisingai irasyta suma, tada reikėtų tikslinti to mokestinio periodo deklaraciją? O tikslinti reikia jau FR0600 pateikiant? smile


Tikslinti reikia FR0600, o ne FR0335.
M
Modestas 6751
2004-06-22 18:47 Modestas 2011-09-11 03-26
Iš pildymo instrukcijos:
23. 8 laukelio langelis ,,Patikslinta“ pažymimas ,,X“ ženklu, jeigu pateikiama patikslinta jau pateikta mokestinio laikotarpio PVM deklaracija. (Pateikiant pirminę deklaraciją, ,,X“ ženklu pažymimas šios eilutės langelis ,,Pirminė“). Patikslintoje deklaracijoje turi būti pateikiami visi (t.y. ne vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys.
Kai pateikiama patikslinta FR0600 formos PVM deklaracija, kuria tikslinami FR0027 ir FR0335 formų PVM deklaracijų duomenys, šių formų laukelius atitinkantys FR0600 formos laukeliai nustatomi pagal šiuo įsakymu patvirtintą FR0027, FR0355 ir FR0340 formų duomenų atitikimo lentelę.
A
Alisa 1191
2004-06-22 20:39 Alisa
Taip as supratau, kad forma FR0600, tik gal neaiskiai paklausiau.
Jei padarytos klaidos( tai yra nei debetiniai nei kreditiniai dokumentai neisrasyti), na tiesiog skaiciai supainioti ir panasiai, tai man reikia sakykim vasario mėn tikslyt (fr0600 forma)? Negaliu patikslinimus i gegužį sudėti? smile
J
Jana2 624
2004-06-23 08:13 Jana2
O gal vis tik susidure dar kas nors:muitinė uzlaike siuntini, ismuitino geguzes 5d.Be viso to, dar uzdejo muita ir priskaiciavo PVM, kuri reikia muitinei sumoketi.I 19-ta eilute itraukiau prekiu invoice kartu su muitu.Ka jus darytumet mano vietoje?
S
Smalsi 511
2004-06-23 08:53 Smalsi
Jei PVM sumokėjai muitinei, tai tą sumą ir rodai 23 eil. Tikriausiai ir sąkaitą 04 mėn. tiekėjo buvo išrašyta.
Ritul Ritul 450
2004-06-23 09:00 Ritul
23 eil. rašoma sumokėta importo PVM suma. Jei 05.05 priskaičiavo, o moki tik per 30 k.d., t.y. 06.02, nes 06.04 savaitgalis, tai į 23 eil. tą sumą rašysi kaip atskaitytą tik 6 mėn. PVM deklaracijoj.
Su įsigijimu ES prekės, praėję per muitinę, t.y. importuotos, neturi nieko bendro ir 19 bei 29 eil. čia ne prie ko.
K
KRISSS 95
2004-06-23 09:02 KRISSS
Parašysiu kokia padėtis. Įmonė per mėn. gavo 2 PVM sąsk.fakt. už spaudus ir kt.kanceliarines prekes. PVM -13Lt. Ar taip pildau?
22-13, 30-13, 31-(-13). Kokius langelius dar reiktų pildyti? smile[/quote]
O 25 langelio galima ir nepildyti,jei ten 100 %? Ir tikrai reikia į 31 langelį rašyti sumą su minusu?
S
Smalsi 511
2004-06-23 09:04 Smalsi
Pasakykit, žmonės, ar gerai gautų neapmokestintų PVM grąžinimų vertę rodydama 12 eil. su minusu, nors dabar jau tos prekės parduodant yra apmokestinamos PVM. smile smile smile Ir ar tikslinant 335 formą, reikia rodyti vertes, kurių anksčiau nereikėjo (gautų grąžinimų, savo reikmėms) smile Ar tik seną formą perdėlioti į naujos eilutes, nieko nekeičiant. smile smile
Ritul Ritul 450
2004-06-23 09:05 Ritul
25 eil. reikia pildyt ir rašyt 100, todėl ten ir yra 3 balti langeliai smile
o 31 eil. tikrai gali būti su minusu.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui