Irinabuckis
1639
#183745 2005-06-22 17:18 Irinabuckis
Labas vakaras, kolegos!
Situacija: 5mon4 pagal 2005.04 turėjo 100.000 Lt grąžintino PVM, parašėm užskaitą 46.000 Lt (kelių , pelno ir kt.). Liko dar 54.000 Lt.. Kai parašėm užskaitą, atėjo VMI, nieko blogo nerado.
Klausimas: ar galiu dabar paprašyti VMI permoką pervesti į atsisk. sąskaitą (t.y. ar VMI neateis DAR KARTA tikrinti 2005.04 )?

Ulita
1826
#183753 2005-06-22 17:41 Ulita
Paprašyk grąžinimo. Neturėtų antrą kartą tikrinti to pačio laikotarpio.
O jei ir tikrintų, nieko baisaus. Pati rašei, kad tikrino ir nieko blogo nerado.

Viskas laiku ateina tiems, kas moka laukti.... :)))

Birute1
2359
#183754 2005-06-22 17:43 Birute1
Žinoma galit prašyt, kad pervestų. Tuo labiau, kad neseniai tikrino VMI ir nieko blogo nerado. Taigi dar drąsiau taip smile


Irinabuckis
1639
#183818 2005-06-23 08:55 Irinabuckis
Ačiū, koleges!

Irinabuckis
1639
#184053 2005-06-23 16:13 Irinabuckis
Na, šefas paskambino VMI, jie pasakė:
Taip, jus turėjote PVM permoką, galite užskaityti kitus mokesčius, BET jei norite grąžinti pinigus į sąskaitą, tai ateis vėl, bet tikrins DAR didesnį laikotarpį, o pinigus gausi po kokio mėnesio ar dar vėliau....

VeryNew
253
#186408 2005-07-04 15:30 VeryNew
Laba diena,
prašyčiau patarimo tokiu klausimu:
PVM įst. 13 str. 5 p. rašoma, jei atlikome remonto paslaugas ES PVM mokėtojui (ir tas daiktas išgabentas iš šalies teritorijos), tai tokios paslaugos yra ne PVM objektas.
Jei tokios remonto paslaugos atliktos ES apmokestinamajam asmeniui, bet ne PVM mokėtojui - paslaugų suteikimo vieta yra Lietuva, ir skaičiuojame 18 proc. PVM, nepasisant to, kad daiktas išgabentas iš šalies teritorijos? Ar taip?
Dėkoju už pareikštas nuomones.

artas71
12728
#186417 2005-07-04 15:58 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-46
III. Kada taikomas standartinis ar lengvatinis PVM tarifas ?

Taikant standartinį 18 proc. ar lengvatinį 5 proc. PVM tarifą apmokestinamos prekės (nesvarbu kas prekes gabena: prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu – trečioji šalis), kurios tiekiamos:
1) kitoje ES valstybėje neregistruotam PVM mokėtojui;
2) kitoje ES valstybėje registruotam PVM mokėtojui, kai PVM mokėtojas neturi įrodymų, kad prekės išgabentos iš Lietuvos.

comments.vmi.lt/pdbw.nsf/f1938bb3cde06d69422569d5004f261b/d7fc851dab0fb16042256f0a002699d6?OpenDocument

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

VeryNew
253
#186420 2005-07-04 16:10 VeryNew redaguota: 2011-09-11 03-46
Ačiū ARTAI,
tiktai klausiu ne apie prekes, o apie paslaugas. Todėl, vadovaujantis
[quote:5c1d63cecd]Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad yra atvejų, kai faktiškai Lietuvoje suteikta paslauga PVM požiūriu laikoma suteikta ne Lietuvos teritorijoje ir nėra PVM objektas:
· kilnojamųjų daiktų vertinimo, jų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir pan.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugas, kai jos faktiškai suteiktos Lietuvoje, tačiau šių paslaugų pirkėjas yra kitoje valstybėje registruotas PVM mokėtojas ir jis savo registracijos numerį nurodė įsigydamas paslaugas, o po šių paslaugų suteikimo daiktai išgabenami iš Lietuvos.
[/quote]
ir darau išvadą, kad turiu išrašyti PVM s.f. su 18 proc. PVM, nes pirkėjas iš ES nenurodė savo PVM mok. kodo, t.y. yra ne PVM mokėtojas. O ši paslauga (kilnojamų daiktų remontas) nepapuola į 13 str. 6dales paslaugų sąrašą.

Kodel
3
#186700 2005-07-05 15:32 Kodel
Labutis
susidūriau su viena iš problemų dėl PVM
ES pilietis atvyko (kitos įmonės) į musų įmonę su vizitu, čia lietuvoje jis išsinuomavo automobilį, už šio automobilio nuomą PVM saskaita išrašė mūsų įmonei,užsieniečiai sutinka apsimokėti ir prašo kad mes išrašytumėm jiems saskaitą.
Klausimas toksai ar mums išrašant sąskaitą rašyti su PVM ar be?

DaivaP
5537
#186738 2005-07-05 17:13 DaivaP
Jei ES pilietis išnuomotu auto išvyko į savo ES, tada paslaugos ne PVM objektas.
Jei važinėta Lietuvoje, tai ir PVM lietuviškas smile
PVMĮ 3 str.

Sielos erdvė, kurioje ji gali išskleisti sparnus, yra tyla. A. de Sent Egziuperi

anai
649
#187630 2005-07-11 16:41 anai
Sveiki,gal galite padėti: esam ne PVM mokėtojai,atlikom montavimo darbus ką man reikia išrašyti: sąsk faktūrą ar PVM sąsk faktūrą smile Ar PVM reikia nurodyti,nesstatyb darbai juk PVM objektas. atsiliepkite labai reikia

Jotjot
855
#187631 2005-07-11 16:50 Jotjot redaguota: 2011-09-11 03-46
Esate ne PVM mokėtojai, tai ir nelyskit kur nereikia. smile
O tai užsirausit ant PVM įstatymo 71 straipsnio 6 dalies:
Bet kas išskyręs PVM dokumente, kuriuo įformintas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, už kurį (kuriuos) PVM neturėjo būti skaičiuojamas, privalo taip išskirtą PVM sumą sumokėti į biudžetą.

Nepražiopsokit 100000 Lt pajamų ribos per paskutinius 12 mėn.
Atsiprašau už toną, jei ką. smile

anai
649
#187635 2005-07-11 16:58 anai
tonas kaip tonas kai žmogus nusišneka bet,kažkaip suabejojau,nes dirbau tik kaip PVM mokėtojai, o išrašyti sąsk faktūrą smile

DaivaP
5537
#187642 2005-07-11 17:20 DaivaP redaguota: 2011-09-11 03-46

anai rašė:

tonas kaip tonas kai žmogus nusišneka bet,kažkaip suabejojau,nes dirbau tik kaip PVM mokėtojai, o išrašyti sąsk faktūrą smile



Galiu tik pakartoti Jotjot žodžius:
Esate ne PVM mokėtojai, tai ir nelyskit kur nereikia.

Ir jis nenusišneka. Greičiau atvirkščiai...

Sielos erdvė, kurioje ji gali išskleisti sparnus, yra tyla. A. de Sent Egziuperi

anai
649
#187753 2005-07-12 09:22 anai redaguota: 2011-09-11 03-46

DaivaP rašė:



anai rašė:

tonas kaip tonas kai žmogus nusišneka bet,kažkaip suabejojau,nes dirbau tik kaip PVM mokėtojai, o išrašyti sąsk faktūrą smile



Galiu tik pakartoti Jotjot žodžius:
Esate ne PVM mokėtojai, tai ir nelyskit kur nereikia.

Ir jis nenusišneka. Greičiau atvirkščiai...

čia aš apie save taip ir sakau smile

atir
361
#187772 2005-07-12 10:34 atir
Gavome sąskaitą iš Rygos oro uosto už reklaminio stendo pastatymą.
Kaip manote juūs ar tai atitinka PVM įstat. 13 str. ir tai yra kaip reklamos paslaugos už kurias turime prisiskaičiuoti PVM.
Kapitanovo seminare internete buvo toks klausimas:
Įmonė dalyvavo parodoje Lenkijoje. Lenkų firma(PVM mokėtoja) išrašė sąskaitą-faktūrą už parodos ploto bei stendo nuomą.Ar tai PVM objektas?
Ne PVM objektas, nes paroda Lenkijoje.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas Nr. IX-751, 3 str.
VMI man tiksliai neatsakė, jie daugiau linkę traktuoti, kad tai reklama.
Latviai mums priskaičiavo savo PVM , nors ir tuėjo mūsų visus rekvizitus tame tare ir PVM mokestį.
Nežnau kur galiu gauti teisingą atsakymą, kaip tiksliai traktuoti ar tai reklama ir PVM objektas, ar tai yra ne PVM objektas.

MildaM
19
#188054 2005-07-13 11:53 MildaM
smile sveiki

jei sąskaita faktūra yra išrašyta 03 26 diena, o prekes grazintos balandžio 4 d. Kurio mėnesio PVM turiu tikslinti????

jei pirkimas atliktas 2004 gruodi, o grazinimas 2005 metu kova padarytas (is sandelio) , kokiu budu turiu sutikslinti PVM ir kaip tai teisingai parodyti?

artas71
12728
#188090 2005-07-13 12:34 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-47
Ne vienu nurodytu atveju PVM deklaracija netikslinam.
Pagrindinės priežastys, dėl ko tikslinamas PVM deklaracija yra klaidos:
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10029659
Dėl ko tiklsinamas pati PVM atskaita, pavardinta čia:
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10038238

Yra Pvz iš FR0600 pildymo instrukcijos (23 pusl)
1.3. išrašė prekių pirkėjui, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą suteiktai 10 proc. prekybinei nuolaidai nuo ankstesniame mokestiniame laikotarpyje patiektų prekių (apmokestinamų taikant 18 proc. PVM tarifą) vertės (60000 Lt). Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta prekybinės nuolaidos suma (-6000 Lt ) ir PVM suma (- 1080 Lt)
Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:
11 laukelis – -6000 Lt;
26 laukelis – -1080 Lt;

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

MildaM
19
#188144 2005-07-13 13:38 MildaM
...tai tik surasau debetine sąskaita ir nurasymo aktuose pazykiu kad "grazinta" ir viskas?

loko
721
#191166 2005-07-22 08:29 loko
Laba diena, reikia patarimo. Pradėjau vartyti naujos įmonės dokus.
IĮ savininkas iš kažkur išsitraukė krūvą senų gaunanamų PVM sąskaitų 03-05 mėn. Dalis apmokėta pagal čekiukius iš karto 03-05 mėn. (nežinau kodėl neatidavė senai buhei anksčiau), dalis apmokėta 06 mėn. Čia man kyla keli klausimai:
1) kaip apskaitoje užfiksuoti tarkym 04 mėn sąskaitą, kuri ir buvo apmokėta 04 mėn? Juk yra KIO numeracija ir kasos knyga sutvarkyta iki 06 mėn. Kaip
dėl senų sąskaitų PVM atskaitos. Pertvarkyti buhalterijos už kelis mėnesius ir tikslinti PVM ataskaitas neturiu jokio noro, ne mano laikotarpis. Neužfiksuoti sąskaitų irgi negalima.
2) Kai senos sąskaitos buvo apmokamos vėliau sena buhe jas fiksuodavo tą mėnesį kai jos buvo apmokamos, juk tai grynų gryniausias pinigų gavimo principas ir PVM tą mėnesį traukdavo į atskaitą. Aš pakraupęs, kaip čia susitvarkyti. Nepagailėkit patarimų, galbūt kas nors iš karčios patirties smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis