KALANKE
714
#1401798 2018-10-16 13:45 KALANKE
Už patalpų nuomą įmonei klientas (užsienio fizinis asmuo) išrašė kvitą.Kvite nei datos, nei kvito numerio nėra. Ar galima traukti tokį kvitą į sąnaudas?

aiwita
6101
#1401807 2018-10-16 14:13 aiwita

KALANKE rašė:


Už patalpų nuomą įmonei klientas (užsienio fizinis asmuo) išrašė kvitą.Kvite nei datos, nei kvito numerio nėra. Ar galima traukti tokį kvitą į sąnaudas?


Pelno mokesčio tikslais iš užsienio gali būti bet kokios formos dokumentas. Svarbu, kad būtų pirkėjo rekvizitai, data ir aiškiai matytųsi operacijos turinys

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Tininga
49047
#1401810 2018-10-16 14:19 Tininga

aiwita rašė:



KALANKE rašė:


Už patalpų nuomą įmonei klientas (užsienio fizinis asmuo) išrašė kvitą.Kvite nei datos, nei kvito numerio nėra. Ar galima traukti tokį kvitą į sąnaudas?


Pelno mokesčio tikslais iš užsienio gali būti bet kokios formos dokumentas. Svarbu, kad būtų pirkėjo rekvizitai, data ir aiškiai matytųsi operacijos turinys

Nu o datos kaip tik ir nėra...



aiwita
6101
1   #1401817 2018-10-16 14:46 aiwita

Tininga rašė:


Nu o datos kaip tik ir nėra...


Aš ir surašiau kas yra svarbu. gal kur nors užsirašys. Nes aš po kažkelinto karto užsirašiau

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6101
#1402077 2018-10-22 11:40 aiwita

Tininga rašė:



Saule65 rašė:


Ačiū Kolegės. Bet jei forminti kaip dovaną, turi būti sąskaitoje nurodyta tiek bilietų, kiek yra darbuotojų? O kaip daryti su vadovo bilietu, nors jis irgi dirba ir su tuo kitu? Patarkit.

Nebūtinai. Na, vadovui bus du bilietai. Jei neviršija 200€, tai ir gerai.
Svarbu suma, o ne kiek bilietų.


Pratęsiant dovanų diskusiją noriu pasitikslinti į kurią sąskaitą dėti tą sumą?
Galvoju, kad tai yra sąnaudos. bet prie kurių priskirt? Dar galvoju kaip supaprastint tą reikalą, kad metų pabaigoje pildant deklaraciją galėčiau lengvai išsitraukti tuos duomenis.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Saule65
1282
#1402086 2018-10-22 15:35 Saule65
Aš galvoju, dėti prie kitų sąnaudų. Rivilėje pagal dabuotojus niekaip nesumąstau. tai pas mane nedaug iš kart pasidariau exel lentelę. O kaip darote su dienpinigiais, gal ir čia panašiai?

KALANKE
714
#1402654 2018-11-06 08:40 KALANKE
Ką darote tokiu atveju, kai už kurą atsiskaityta įmonės kortele, o čekis nublukęs, t.y. nesimato nei koks kuras piltas, nei litro kaina, nieko. Viskas vyksta valiuta ir banko išraše yra tik bendra suma eurais nuskaičiuota?

Tininga
49047
#1402655 2018-11-06 08:43 Tininga

KALANKE rašė:


Ką darote tokiu atveju, kai už kurą atsiskaityta įmonės kortele, o čekis nublukęs, t.y. nesimato nei koks kuras piltas, nei litro kaina, nieko. Viskas vyksta valiuta ir banko išraše yra tik bendra suma eurais nuskaičiuota?

Nu betvarkė biški smile Aš iš karto pasidarau tokių kvitų kopijas. Galima juos ir skenuoti. Nes niekieno daugiau - tik jūsų pačių pareiga užtikrinti dokumentų įskaitomumą, išsaugojimą.



KALANKE
714
#1402658 2018-11-06 09:20 KALANKE
Žinokit tokį aparatas išspausdino, tikrai ne darbuotojas kaltas.

Tininga
49047
#1402659 2018-11-06 09:22 Tininga

KALANKE rašė:


Žinokit tokį aparatas išspausdino, tikrai ne darbuotojas kaltas.

Nu ką aš jums galiu pasakyti... Sąnaudoms pagrįsti reikalingi atitinkami dokumentai...



mina11
390
#1404152 2018-11-30 13:46 mina11 redaguota: 2018-11-30 13-48
Sveiki, įmonė nuo 2010 m. netraukė į sąnaudas patalpų nuomos sąnaudų (buhalterijai nebuvo pristatyta nuomos sutartis) Nuomos sutartis yra nuo 2010m. Dabar direktorius (iš jo ir nuomavosi) nori visą sumą nuo 2010, kad įmonė išmokėtų jam. Kaip minėjau pagal nuomos sutartį nei vienais metais nebuvo registruota nei sąnaudų nei įsipareigojimų. PLN už 5 penkis metus galėčiau tikslinti. Ar galima balanse ir P(N) į sąnaudas įtraukti visą nuomos ir GPM sumą nuo 2010 m. kiek prisiskaičiavo, o PLN tik 5 metus patikslinti - nuomos sąnaudas į leidžiamus atskaitymus įdėti? Deklaracijų tikslinimui 5 metai, O FA nėra nustatyta už kiek laiko galima tikslinti? Beja, o nuo kelintų metų PSD nebeliko už nuomą?

ddddaivaa
130
#1405289 2018-12-19 14:47 ddddaivaa
Sveiki, situacija labai kebli. Pabandysiu aprašyti.
Įmonė pasigamino LED lempučių stendą, pirkėjams reklamuoti turimas lemputes ir profilius. Prekės šiam stendui pagaminti yra paimtos iš prekių sandėlio. Viso stendo pagaminimo savikaina yra 120eur. tad negalime priskirti IT. Tai kas tai? Paprasčiausiai nurašyti į sąnaudas ir viskas? Kaip su PVM?

aiwita
6101
1   #1405326 2018-12-19 19:13 aiwita

ddddaivaa rašė:


Sveiki, situacija labai kebli. Pabandysiu aprašyti.
Įmonė pasigamino LED lempučių stendą, pirkėjams reklamuoti turimas lemputes ir profilius. Prekės šiam stendui pagaminti yra paimtos iš prekių sandėlio. Viso stendo pagaminimo savikaina yra 120eur. tad negalime priskirti IT. Tai kas tai? Paprasčiausiai nurašyti į sąnaudas ir viskas? Kaip su PVM?


O kas gi čia keblaus? Mąstykim logiškai.
Jei jums kita įmonė būtų pagaminusi tokį reklaminį stendą ir išrašiusi sąskaitą už tai, ką darytumėt?

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

ddddaivaa
130
#1405349 2018-12-20 10:10 ddddaivaa

aiwita rašė:



ddddaivaa rašė:


Sveiki, situacija labai kebli. Pabandysiu aprašyti.
Įmonė pasigamino LED lempučių stendą, pirkėjams reklamuoti turimas lemputes ir profilius. Prekės šiam stendui pagaminti yra paimtos iš prekių sandėlio. Viso stendo pagaminimo savikaina yra 120eur. tad negalime priskirti IT. Tai kas tai? Paprasčiausiai nurašyti į sąnaudas ir viskas? Kaip su PVM?


O kas gi čia keblaus? Mąstykim logiškai.
Jei jums kita įmonė būtų pagaminusi tokį reklaminį stendą ir išrašiusi sąskaitą už tai, ką darytumėt?


Aš pasirašyčiau aktuką, kad tokios ir tokios prekės paimtos iš sandėlio ir panaudotos stendo gamybai. Gautą sumą itraukčiau į sąnaudas. Bet šefas sako, kad reik išsirašyt sąskaitą, kad pagamintas turtas smile susipainiojau smile

ddddaivaa
130
#1405350 2018-12-20 10:12 ddddaivaa

ddddaivaa rašė:



aiwita rašė:



ddddaivaa rašė:


Sveiki, situacija labai kebli. Pabandysiu aprašyti.
Įmonė pasigamino LED lempučių stendą, pirkėjams reklamuoti turimas lemputes ir profilius. Prekės šiam stendui pagaminti yra paimtos iš prekių sandėlio. Viso stendo pagaminimo savikaina yra 120eur. tad negalime priskirti IT. Tai kas tai? Paprasčiausiai nurašyti į sąnaudas ir viskas? Kaip su PVM?


O kas gi čia keblaus? Mąstykim logiškai.
Jei jums kita įmonė būtų pagaminusi tokį reklaminį stendą ir išrašiusi sąskaitą už tai, ką darytumėt?


Aš pasirašyčiau aktuką, kad tokios ir tokios prekės paimtos iš sandėlio ir panaudotos stendo gamybai. Gautą sumą itraukčiau į sąnaudas. PVM neliečiu, nes jau jis įtrauktas į apskaitą, kai pirkome prekes.
Bet šefas sako, kad reik išsirašyt sąskaitą, kad pagamintas turtas smile susipainiojau smile



aiwita
6101
1   #1405381 2018-12-20 16:32 aiwita

ddddaivaa rašė:


Aš pasirašyčiau aktuką, kad tokios ir tokios prekės paimtos iš sandėlio ir panaudotos stendo gamybai. Gautą sumą itraukčiau į sąnaudas. Bet šefas sako, kad reik išsirašyt sąskaitą, kad pagamintas turtas smile susipainiojau smile


Vajetau... koks gi čia turtas?

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Snaiga
463
#1407249 2019-01-19 16:47 Snaiga
Sveiki, patarkite prašau. Kaip darote tokiu atveju, kai tenka pateikti naujai detales pagal klientų skundą? Pirkom žaliavas klaidos ištaisymui ir nežinau kaip šias žaliavas priskirti sąnaudoms, kai sąskaitą išrašyta praeitą mėnesį, o klaidos taisymas šiam mėnesiui, bet sąskaitos nebus, nes tai mūsų klaidos taisymas. Ką darote tokiu atveju?
Gal priskirti šias žaliavas praeito mėnesio sąskaitai ir nurašyti nepaisant to,kad žaliavose bus minusai?



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis