Ar galimos sąnaudos?

ANI ANI 673
2010-01-10 17:02 ANI
Taip ant PVM ribos ,viską matai ir nieko ...Nu dar kartelį,toje pačioje sąskaitoje suskirstyta už transportavimą 8000 ir kelto bilietus 1800. Tai ar įmanoma traukti į pajamas tik 8000 Lt.
J
jorja 1932
2010-01-11 10:36 jorja
Sveiki,
labai prašau padėti, nes atitrūkau nuo buhaletrijos žiauriai:
UAB pirko padangas, ratlankius, veržles 1 įmonės auto - suma 3000 lt su pvm,
padangos -tiesiai į sanaudas:
o kaip su ratlankiais ? - ju 4 suma 1200 be pvm, (kaip į juos žiūrėti - kaip į IT?)
smile
Rainis Rainis 15057
2010-01-11 11:10 Rainis 2011-09-11 06-34

jorja rašė: Sveiki,
labai prašau padėti, nes atitrūkau nuo buhaletrijos žiauriai:
UAB pirko padangas, ratlankius, veržles 1 įmonės auto - suma 3000 lt su pvm,
padangos -tiesiai į sanaudas:
o kaip su ratlankiais ? - ju 4 suma 1200 be pvm, (kaip į juos žiūrėti - kaip į IT?)
smile

Koks IT, ar jūs juos atskirai po gatves ritinėsit? Į a/m remonto sąnaudas ir psio.
J
jorja 1932
2010-01-11 11:23 jorja
o, Ačiū, Rainis, už pagalbą, aš buvau suabejojusi dėl to, kad suma nemenka, o beto juos permontuoti ant kitų ratų galima...
S
Skela 72
2010-01-11 18:39 Skela
Gal ne šioje temoje, bet nežinau kur paklausti. Situacija tokia. Už telefono sąskaitas už lapkritį buvo (už tą pačią faktūrą ) per klaidą sumokėta du kartus. Pastebėjome metų gale, tad nepavyko ten su niekuo susiskaminti. Dabar gavome faktūrą už gruodį, kad mokėti 0,00. tai į kokią sąskaitą dėti tą antrą mokėjimą ir pagal ką? Gaunasi kaip išankstinis mokėjimas, bet nebuvo jokios išankstinės sąskaitos. Blogiausia kad už gruodį sąskaitos data jau 2010 metų. Teks parodyti, kad ta įmonė mums skolinga metų gale. Jei dėsiu viską į išankstinius mokėjimus, tai negalėsiu traukti į sąnaudas ir PVM atskaityti? Ką patarsite? Kur dėti tą antrą (žioplą) apmokėjimą?
Rolf Rolf 17196
2010-01-11 20:03 Rolf 2011-09-11 06-34

Skela rašė: Ką patarsite? Kur dėti tą antrą (žioplą) apmokėjimą?

Antrą apmokėjimą dedate į 202x - Išankstiniai mokėjimai tiekėjams.
2009m. apskaitoje registruojate sąnaudas:
D 611x
K 4483 Sukauptos sąnaudos
2010m. apskaitoje registruojate PVM s/f:
D 4483
D 24311
K 4431

D 4431
K 202x
S
Skela 72
2010-01-13 18:11 Skela 2011-09-11 06-34

Rolf rašė:

Skela rašė: Ką patarsite? Kur dėti tą antrą (žioplą) apmokėjimą?

Antrą apmokėjimą dedate į 202x - Išankstiniai mokėjimai tiekėjams.
2009m. apskaitoje registruojate sąnaudas:
D 611x
K 4483 Sukauptos sąnaudos
2010m. apskaitoje registruojate PVM s/f:
D 4483
D 24311
K 4431

D 4431
K 202x

Niekaip neišeina man Niemand programoje registruoti sąskaitą 2010 data. ten kur reiktų vesti 4483 (sukauptos sąnaudos0 neleidžia ir rašo, kad reikia vesti sąnaudų sąskaitą). gal patartumėte kaip kitaip ją užregistruoti? dėkui.
S
Skela 72
2010-01-13 21:10 Skela 2011-09-11 06-34

Skela rašė:

Rolf rašė:

Skela rašė: Ką patarsite? Kur dėti tą antrą (žioplą) apmokėjimą?

Antrą apmokėjimą dedate į 202x - Išankstiniai mokėjimai tiekėjams.
2009m. apskaitoje registruojate sąnaudas:
D 611x
K 4483 Sukauptos sąnaudos
2010m. apskaitoje registruojate PVM s/f:
D 4483
D 24311
K 4431

D 4431
K 202x

Niekaip neišeina man Niemand programoje registruoti sąskaitą 2010 data. ten kur reiktų vesti 4483 (sukauptos sąnaudos0 neleidžia ir rašo, kad reikia vesti sąnaudų sąskaitą). gal patartumėte kaip kitaip ją užregistruoti? dėkui.

Ar labai nusižengčiau jei sąnaudas (6118) dėčiau į 2010 metus, taip pat kaip ir PVM? ir 4483 sąskaitos nenaudočiau. nes programa neleidžia registruoti s.f. su 4483 - reikalauja sąnaudų sąskaitos??????? smile
T
TYTE 1629
2010-01-13 21:24 TYTE
Sąnaudas reikia registruoti į tą laikotarpį, kurį jos patirtos. Aš tai tiesiog programoje pakeisčiau antrą apmokėjimą - padaryčiau kaip avansinį apmokėjimą:
D2021
K2710

O gavus sąskaitą už 12 mėnesį padaryčiau sudengimą. Pas mus programa irgi neleidžia daryti sudengimo, bet mes padarom smile per 0 sąsk.

D 443
K0

D0
K2021
L
laura9 10602
2010-01-14 14:01 laura9
Įmonė į pastatą sumontavo signalizaciją, kurią dėjau tiesiai į sąnaudas. Ar reikia rašyti, kad signalizacijos įrengimas nebuvo esminis pagerinimas, todėl nurašoma į sąnaudas, ar čia ne iš tos operos? IT riba pas mus 1000 Lt, signalizacija 6000 Lt.
S
Skela 72
2010-01-14 14:39 Skela 2011-09-11 06-34

TYTE rašė: Sąnaudas reikia registruoti į tą laikotarpį, kurį jos patirtos. Aš tai tiesiog programoje pakeisčiau antrą apmokėjimą - padaryčiau kaip avansinį apmokėjimą:
D2021
K2710

O gavus sąskaitą už 12 mėnesį padaryčiau sudengimą. Pas mus programa irgi neleidžia daryti sudengimo, bet mes padarom smile per 0 sąsk.

D 443
K0

D0
K2021


Sudengimą per BŽ aš galiu padaryti. Bet nežinau kaip 2010 m. registruojant sąskaitą parodyti sąnaudas, kurios turi būti įrašytos į praėjusius metus? Į 6118 negaliu rašyti, nes jos turi atsirasti 12 31 data 2009 metuose? Registruojat sąskaitą programa neleidžia naudoti sukauptų sąnaudų sąskaitos - prašo 2 arba 6 klasės?
Rainis Rainis 15057
2010-01-14 15:02 Rainis 2011-09-11 06-34

laura9 rašė: Įmonė į pastatą sumontavo signalizaciją, kurią dėjau tiesiai į sąnaudas. Ar reikia rašyti, kad signalizacijos įrengimas nebuvo esminis pagerinimas, todėl nurašoma į sąnaudas, ar čia ne iš tos operos? IT riba pas mus 1000 Lt, signalizacija 6000 Lt.
Esminis pagerinimas netinka.
O kodėl neapskaityti signalizacijos įrengimus kaip ilgalaikį turtą? Man rodos, negerai nurašyti iš karto į sąnaudas.
L
laura9 10602
2010-01-14 15:15 laura9 2011-09-11 06-34

Rainis rašė:

laura9 rašė: Įmonė į pastatą sumontavo signalizaciją, kurią dėjau tiesiai į sąnaudas. Ar reikia rašyti, kad signalizacijos įrengimas nebuvo esminis pagerinimas, todėl nurašoma į sąnaudas, ar čia ne iš tos operos? IT riba pas mus 1000 Lt, signalizacija 6000 Lt.
Esminis pagerinimas netinka.
O kodėl neapskaityti signalizacijos įrengimus kaip ilgalaikį turtą? Man rodos, negerai nurašyti iš karto į sąnaudas.

Ačiū, Raini, kad atsakai į mano klausimus. Bet dar noriu pasigilinti. Netrukus įvyks to pastato pardavimo sandoris. Bet, jei signalizaciją įdėsiu į IT, tai turėsiu ir ją atskirai parduoti? Kaip nors prikomplektuoti apskaitoje (rašant PVM s-f) prie pastato turbūt neišeina, nes pastatas, kaip nenaujas, nebus neapmokestinamas PVM. smile
D
DaivuteR 506
2010-01-14 15:18 DaivuteR 2011-09-11 06-34

laura9 rašė: Įmonė į pastatą sumontavo signalizaciją, kurią dėjau tiesiai į sąnaudas. Ar reikia rašyti, kad signalizacijos įrengimas nebuvo esminis pagerinimas, todėl nurašoma į sąnaudas, ar čia ne iš tos operos? IT riba pas mus 1000 Lt, signalizacija 6000 Lt.


jeigu tai esminis pagerinimas tuomet turėjote, patirtas signalizacijos sąnaudas dėti prie pastato vertės.
jeigu jūs signalizaciją reikalui esant galite išsimontuoti ir perkelti prie kito pastato, tuomet užsipajamuokite kaip kitas materialus turtas.
Rainis Rainis 15057
2010-01-14 15:51 Rainis 2011-09-11 06-34

laura9 rašė: Bet dar noriu pasigilinti. Netrukus įvyks to pastato pardavimo sandoris. Bet, jei signalizaciją įdėsiu į IT, tai turėsiu ir ją atskirai parduoti? Kaip nors prikomplektuoti apskaitoje (rašant PVM s-f) prie pastato turbūt neišeina, nes pastatas, kaip nenaujas, nebus neapmokestinamas PVM. smile

Tada teisingai padarėte, kad nurašėte į sąnaudas.
Esminis pagerinimas pridarytų jums daugybę problemų, ko gero, negalėtumėte parduoti be PVM, nes esminiam pagerinimui reikia išsirašyti sau sąskaitą ir etc.
Kita vertus, galima išrašyti atskirą sąskaitą signalizacijos pardavimui.
amadina22 amadina22 19757
2010-01-15 13:14 amadina22
Baudas ir delspinigius Sodros, VMI dedu į sąsk.633. Kažkaip man pasidarė neaišku dėl draudimo bendrovės mums priskaičiuotos pretenzijos už avariją objekte (nes buvo nustatyta, kad mes kalti). Tą sumą dedu į veiklos sąnaudas ir tai - neleidžiami atskaitymai. O gal turiu dėti į baudų ir delspinigių sąnaudas?
amadina22 amadina22 19757
2010-01-15 13:41 amadina22 2011-09-11 06-35

amadina22 rašė: Baudas ir delspinigius Sodros, VMI dedu į sąsk.633. Kažkaip man pasidarė neaišku dėl draudimo bendrovės mums priskaičiuotos pretenzijos už avariją objekte (nes buvo nustatyta, kad mes kalti). Tą sumą dedu į veiklos sąnaudas ir tai - neleidžiami atskaitymai. O gal turiu dėti į baudų ir delspinigių sąnaudas?
Rolf Rolf 17196
2010-01-15 13:43 Rolf 2011-09-11 06-35

amadina22 rašė: Tą sumą dedu į veiklos sąnaudas ir tai - neleidžiami atskaitymai.

Aš priskirčiau taip pat veiklos sąnaudoms
amadina22 amadina22 19757
2010-01-15 13:47 amadina22 2011-09-11 06-35

Rolf rašė:

amadina22 rašė: Tą sumą dedu į veiklos sąnaudas ir tai - neleidžiami atskaitymai.

Aš priskirčiau taip pat veiklos sąnaudoms


Ačiū. Ir suma virš 50000, kažkaip keistai gal atrodytų prie baudų
Rolf Rolf 17196
2010-01-15 13:55 Rolf
Būna ir didesnių baudų smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui