Jodie
137
#572420 2008-10-23 17:48 Jodie
Ir dar mes rašome PVM sąskaitas triečiųjų šalių įmonėms, būna su 18% PVM tarifų, būna su 0% PVM. Tokios įmonės neturi PVM kodo. Sena forma priimdavo tokių įmonių paprastą kodą. Nauja forma meta geltoną veliavėlę apačioje ir rašo "neteisingai nurodytas PVM mokėtojo kodas". VMI patarė taip pat rašyti "0" arba žodį "nėra".

kristinaite6
107
#572823 2008-10-24 19:22 kristinaite6
Sveiki,
PVM mokėtojais įmonė tapo 2008.09.08, tai FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis bus 2008.09.08-2008.10.07 ar 2008.09.08-2008.09.30?

Rainis
15064
#572825 2008-10-24 19:27 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-00

kristinaite6 rašė:

Sveiki,
PVM mokėtojais įmonė tapo 2008.09.08, tai FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis bus 2008.09.08-2008.10.07 ar 2008.09.08-2008.09.30?


Antras variantas.

kristinaite6
107
#572888 2008-10-25 12:52 kristinaite6 redaguota: 2011-09-11 06-00

Rainis rašė:



kristinaite6 rašė:

Sveiki,
PVM mokėtojais įmonė tapo 2008.09.08, tai FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis bus 2008.09.08-2008.10.07 ar 2008.09.08-2008.09.30?


Antras variantas.


Aš taip pat manau kad antras, bet prieš mane dirbusi buhalterė mano, jog pirmas variantas yra teisingas, gal turite kokia nuorodėlę kad galėčiau jai tai įrodyti?

Rainis
15064
#572891 2008-10-25 13:06 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-00

kristinaite6 rašė:



Rainis rašė:



kristinaite6 rašė:

Sveiki,
PVM mokėtojais įmonė tapo 2008.09.08, tai FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis bus 2008.09.08-2008.10.07 ar 2008.09.08-2008.09.30?


Antras variantas.


Aš taip pat manau kad antras, bet prieš mane dirbusi buhalterė mano, jog pirmas variantas yra teisingas, gal turite kokia nuorodėlę kad galėčiau jai tai įrodyti?


Kaip gali būti teisingas antras? Taigi PVM įstatymą skaitykite - ir deklaracija teikiama, ir atskaita daroma arba už KALENDORINĮ MĖNESĮ, arba už pusmetį. Kas čia bus, jei kiekviena įmonė, įsiregistravusi kažkokią mėnesio dieną, pradės teikti deklaracijas nuo 9 iki 9 dienos?
Bet ir fantazija kai kurių buhalterių, net atsistebėti negaliu... ir sugalvok man šitaip?

Rainis
15064
#572913 2008-10-25 16:47 Rainis
Jo, jo.... skaito Genutė Tamstos nurodytą įstatymą , praneša VMI ir t.t. Taip ir patikėsiu.

33dance
254
#572929 2008-10-25 20:05 33dance
Aš teikiu deklaracijas , VMI darbuotojo nurodymu, nuo 09.10 iki 10.09, nuo tos dienos, kada įsiregistravom PVM mokėtojais. Skambinausi ir teiravausi ir man patvirtino, kad taip ir teikti.

Rainis
15064
#572963 2008-10-25 22:38 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-00

33dance rašė:

Aš teikiu deklaracijas , VMI darbuotojo nurodymu, nuo 09.10 iki 10.09, nuo tos dienos, kada įsiregistravom PVM mokėtojais. Skambinausi ir teiravausi ir man patvirtino, kad taip ir teikti.


Kokias formas? FR0671 ir FR0672? Nenoriu tikėti.
Žinokite, kad visos deklaracijos VMI teikiamos ne tam, kad pateikti. Iš visų įmonių deklaracijų daromos suvestinės, tikrinami priešpriešiniai duomenys. Vienos įmonės teiks normaliai nuo 01 iki 31 (30), o jūs nuo 09 iki 08? Kaip sudaryti suvestines per respubliką, suvesti galus? Jau arba ne taip paklausėte, ar ne taip supratote atsakymą.
Ir Prosas rašė, kad gali duoti nurodymus, kokiu periodiškumu teikti: gal kas pusė mėnesio, gal kas mėnuo. Bet jau kalendorinio mėnesio ribų tai tikrai reikia prisilaikyti.

kristinaite6
107
#573091 2008-10-27 08:43 kristinaite6
Skambinau 1882 ir pasakė, kad FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis nuo tada, kada tapom PVM mokėtojais mėnesis laiko, tai taip išeina, kad ne kalendorinis mėmesis. smile

Rainis
15064
#573124 2008-10-27 09:55 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-00

kristinaite6 rašė:

Skambinau 1882 ir pasakė, kad FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis nuo tada, kada tapom PVM mokėtojais mėnesis laiko, tai taip išeina, kad ne kalendorinis mėmesis. smile


Tai pareikalaukite nurodymo raštu, kad jums nustatytų tokį idiotišką laikotarpį. Gal ir PVM deklaracijas tokiom datom pildysit?
O tokį atsakymą reikia suprasti taip: tai galioja tik pirmam mėnesiui.

Norta
715
#573133 2008-10-27 10:04 Norta
Nežinau mums net nekilo klausimas už kokį laikotarpį pildyti. Dėl PVM ataskaskaitinis laikotarpis yra mėnuo. Mes tapome PVM mokėtojais birželio viduryje. Registrą pildėme nuo birželio vidurio iki birželio 30 d. Niekas neprikibo , viskas buvo gerai. Negaiškit laiko tokiems niekams.

Nešvaistykite gyvenimo abejonei ir baimei.
(R.V.Emersonas)

kristinaite6
107
#573135 2008-10-27 10:05 kristinaite6 redaguota: 2011-09-11 06-00

Rainis rašė:


Tai pareikalaukite nurodymo raštu, kad jums nustatytų tokį idiotišką laikotarpį. Gal ir PVM deklaracijas tokiom datom pildysit?
O tokį atsakymą reikia suprasti taip: tai galioja tik pirmam mėnesiui.



PVM deklaraciją FR0600 sakė pildyti normaliu, kalendorinio mėnesio laikotarpiu smile

Rainis
15064
#573168 2008-10-27 11:24 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-00

kristinaite6 rašė:



Rainis rašė:


Tai pareikalaukite nurodymo raštu, kad jums nustatytų tokį idiotišką laikotarpį. Gal ir PVM deklaracijas tokiom datom pildysit?
O tokį atsakymą reikia suprasti taip: tai galioja tik pirmam mėnesiui.



PVM deklaraciją FR0600 sakė pildyti normaliu, kalendorinio mėnesio laikotarpiu smile


Dar kartą kartoju, kad deklaracijų pildymas nėra savitikslis darbas. Tarp deklaracijų yra ryšys. Jos nesugalvotos tam, kad padaugintų buhalteriams darbo. Formos FR0671 ir FR0672 vadinasi "Išrašomų (gaunamų) PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys". Yra akivaizdus ryšys tarp jų ir PVM deklaracijos FR0600. Būtent: FR0672 PVM suma turi sutapti su FR0600 26 (27,28) eilute, o FR0671 - su 22 eilute, jei nėra kuro pirkimo kvitų.
O kas Kristinaite, vaikeli, tau sutaps, jei Tu vienas formas pildysi vienokiu, kitas kitokiu laikotarpiu? Galų gale, paskaityk tų formų pildymo taisykles, ten rasi atsakymą.
Jau taip kvailai užsispyrusi, kad net pykti ant tokio žmogaus negalima. Neteisingai supratai VMI atsakymą, ir bandai įpiršti mums kažkokią nesąmonę. Net norisi tarp forumo buhalterių apklausą paskelbti, ar daug atsiras tokių, kurios pildo FR0671 (72) nuo mėnesio 9 iki kito mėnesio 8 dienos?

Lige
126
#573202 2008-10-27 12:29 Lige
Sveiki, norėjau paklaust ar sau reikia atsispausdint formas FR0671 ir FR0672 kai pateikiam į VMI smile

laura9
10683
#573204 2008-10-27 12:32 laura9 redaguota: 2011-09-11 06-00

Lige rašė:

Sveiki, norėjau paklaust ar sau reikia atsispausdint formas FR0671 ir FR0672 kai pateikiam į VMI smile


Aš spausdinuosi visas pateiktas deklaracijas, kiti nespausdina. Taip kad čia kaip jūs pati nuspręsite.

Pradžia – svarbiausia darbo dalis.
Plato, filosofas

kristinaite6
107
#573206 2008-10-27 12:41 kristinaite6 redaguota: 2011-09-11 06-00

Rainis rašė:


Dar kartą kartoju, kad deklaracijų pildymas nėra savitikslis darbas. Tarp deklaracijų yra ryšys. Jos nesugalvotos tam, kad padaugintų buhalteriams darbo. Formos FR0671 ir FR0672 vadinasi "Išrašomų (gaunamų) PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys". Yra akivaizdus ryšys tarp jų ir PVM deklaracijos FR0600. Būtent: FR0672 PVM suma turi sutapti su FR0600 26 (27,28) eilute, o FR0671 - su 22 eilute, jei nėra kuro pirkimo kvitų.
O kas Kristinaite, vaikeli, tau sutaps, jei Tu vienas formas pildysi vienokiu, kitas kitokiu laikotarpiu? Galų gale, paskaityk tų formų pildymo taisykles, ten rasi atsakymą.
Jau taip kvailai užsispyrusi, kad net pykti ant tokio žmogaus negalima. Neteisingai supratai VMI atsakymą, ir bandai įpiršti mums kažkokią nesąmonę. Net norisi tarp forumo buhalterių apklausą paskelbti, ar daug atsiras tokių, kurios pildo FR0671 (72) nuo mėnesio 9 iki kito mėnesio 8 dienos?



Mielas Raini, aš su Jumis sutinku 100% dėl šitų formų pildymo laikotarpio, man taip pat nelogiškas 09.08-10.07 laikotarpis, bet aš tik sakau jums tai, ka man pasakė VMI, juk todėl ir kreipiuosi į jus, protingus žmones, kad sužinočiau teisingą atsakymą, o ne tam, kad įpirščiau jums "kazkokią nesąmonę", kaip jūs sakot.

Andrea
57
#573218 2008-10-27 13:00 Andrea
RAINIS RASE:
"Yra akivaizdus ryšys tarp jų ir PVM deklaracijos FR0600. Būtent: FR0672 PVM suma turi sutapti su FR0600 26 (27,28) eilute, o FR0671 - su 22 eilute, jei nėra kuro pirkimo kvitų."


SUTAPS TIK TUO ATVEJU JEI PAS JUS NERA JOKIU KITU PVM PRIEVOLIU IR DIRBATE TIK SU 18,00% 9% 5% 0% TARIFAIS. JEI TENKA SUSIDURTI SU RIMTESNIAIS PVM STRAIPSNIAIS TADA "RYSIO" TARP SIU DEKLARACIJU NEBUS.

Rainis
15064
#573233 2008-10-27 13:29 Rainis
Nelinkiu Tamstai susidurti su tokiais PVM straipsniais, su kuriais man tenka dirbti.

artas71
12730
#573251 2008-10-27 13:49 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-00
Ar tikrai yra ryšys tarp FR0600 ir FR0671?
mic.vmi.lt/showdocument.do?id=1000057189
Paskaičius paaiškinimą kas krenta į akis:
"turi teisę apmokestinamajam asmeniui įteikti raštišką nurodymą (FR0786) nustatytu periodiškumu..."
Suoprantu, kad VMI pateikus FR0787 nutraukti teikimą gali irgi bet kada...

Ar Jūs Raini teikiate ar teikėtė FR0671 ar FR0672 ? Kaip atrodo nurodymo
nurodymo teikti forma? Ji, deja, nėra viešinama...
www.vmi.lt/lt/?itemid=100170312&formId=10136498

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Rainis
15064
#573256 2008-10-27 13:57 Rainis
O varge, aš aiškinau vienai nabagei, kuri ką tik įsiregistravo PVM mokėtoja, apie tuos deklaravimo laikotarpius. O jūs dabar visi puolate ir norite mane įtraukti į nereikalingą diskusiją. Visokių nurodymų esu ir iš VMI, ir iš FNTT gavęs, su visokiais PVM straipsniais susidūręs, nes tvarkau tikrai rimtų įmonių apskaitas. Bet jau neįtikinsite manęs, kad deklaracijas (bet kokias) galima pildyti ne MOKESTINIO LAIKOTARPIO, o jis yra KALENDORINIS MĖNUO. Vienintelė išimtis ir yra, kada tik įsiregistruojama PVM mokėtojais, tai tos pirmosios ir būna už nepilną mėnesį.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis