Formų 0671 ir 0672 pildymas

dalyte dalyte 1108
2004-09-10 15:20 dalyte 2011-09-11 03-29

Dorota1 rašė:

dalyte rašė: Na taip. Kai paprašys, tada ir priduosi už nurodytą laikotarpį. smile

tai gal turi regisra, gal idėtum smile


Įdėti neleidžia. Failo plėtinys ffdata yra neleistinas. Aš tau jau sakiau jei ir įdėsiu jo neatidarysi jei neturi instaliavus Abby. Jei nori emailu atsiųsiu.
Dorota1 Dorota1 13537
2004-09-10 15:36 Dorota1 2011-09-11 03-29

dalyte rašė:

Dorota1 rašė:

dalyte rašė: Na taip. Kai paprašys, tada ir priduosi už nurodytą laikotarpį. smile

tai gal turi regisra, gal idėtum smile


Įdėti neleidžia. Failo plėtinys ffdata yra neleistinas. Aš tau jau sakiau jei ir įdėsiu jo neatidarysi jei neturi instaliavus Abby. Jei nori emailu atsiųsiu.

ok. mano email innga@one.lt
Dorota1 Dorota1 13537
2004-09-10 15:45 Dorota1
ne atsidaro, sori už sugaišta laika, nieko eisiu i blanku parduotuve ir nusipirksiu smile smile
dalyte dalyte 1108
2004-09-10 15:52 dalyte 2011-09-11 03-29

Dorota1 rašė: ne atsidaro, sori už sugaišta laika, nieko eisiu i blanku parduotuve ir nusipirksiu smile smile


Instaliuok programą. Gal tada išeis. smile

deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx?ID=1&file=12
IrenaR IrenaR 2858
2004-09-13 14:31 IrenaR
Sveiki,
pasidalinkite patirtimi, kaip pildote FR0672, t.y.savo išrašomų PVM Sf registrą: pagal išrašymo datą ar sąskaitos nr. (kartais išrašoma ne iš eilės)? Kaip pildote, jei yra kelios išrašomų SF serijos (keli įmonės padaliniai)?
X
Xsi 347
2004-09-14 16:32 Xsi
noreciau ir as to paties paklausti i ka pirmuma kreipti numeracija ar data nes yra fakturu kurios isimaiso net is kito menesio
X
Xsi 347
2004-09-14 16:47 Xsi
nieks i tas formas ziuret net nenorit? smile
J
Juno 44
2004-09-14 16:55 Juno
Aš pildau atskirais mėnesiais, stengiuosi pildyti pagal išrašymo datą.
M
Modestas 6751
2004-09-14 16:56 Modestas 2011-09-11 03-29

Xsi rašė: nieks i tas formas ziuret net nenorit? smile


O kaip pildai 0671?

Bent jau aš- pagal datą, tai ir 0672 pagal datą varau.
Nors man gerai (neturiu padalinių) - ir numeriai ir datos 0672 eina iš eilės.
X
Xsi 347
2004-09-14 16:58 Xsi
tai kad niekad nebuvo problemu o dabar programke sustreikavo ir ismete nr gavosi jei pagal numeracija tai isimaiso sio men fakturos i ana men smile
M
Modestas 6751
2004-09-15 21:22 Modestas 2011-09-11 03-29
Klausimas. Kaip užpildyti išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro FR0672 12 laukelį “Pirkėjo PVM mokėtojo kodas (identifikacinis numeris)” tuo atveju, kai pirkėjas – fizinis asmuo, ne PVM mokėtojas, nes tokiu atveju išrašant PVM sąskaitą faktūrą nėra prievolės nurodyti (fizinio asmens) asmens kodo ?

Atsakymas. VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21d. įsakymo Nr. VA-55 24.3. punkte nurodyta, kad išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodytas pirkėjo identifikacinis numeris, kai prekės tiekiamos/paslaugos teikiamos PVM mokėtoju neįregistruotam asmeniui ir, jeigu toks numeris PVM sąskaitoje faktūroje buvo nurodytas. FR0672 12 laukelis nepildomas, nes PVM sąskaitoje faktūroje pirkėjo (fizinio asmens, ne PVM mokėtojo) asmens kodas nebuvo nurodytas.
P
pupa 971
2004-09-22 10:31 pupa 2011-09-11 03-29
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija), atsižvelgdama į gaunamus mokesčių mokėtojų nusiskundimus, kad atliekamų mokestinių tyrimų ir patikrinimų metu mokesčių administratoriaus pareigūnai reikalauja pateikti gaunamų ir išrašomų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitų faktūrų registrų (toliau – Registrai) duomenis, naudojant Inspekcijos viršininko 2004-04-21 įsakymu Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ (Žin., 2004, Nr. 59-2102, toliau – Įsakymas) patvirtintas minėtų duomenų pateikimo FR0671 ir FR0672 formas, paaiškina:
Įsakymu patvirtintų Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 30 punkte yra numatyta, kad Registrų duomenys teikiami:
1) mokesčių administratoriaus pareigūnams, vykdantiems savo funkcijas, susijusias su mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole;
2) kai mokesčių administratorius, įvertinęs galimų pažeidimų riziką, duoda mokesčių mokėtojui privalomą vykdyti nurodymą nustatytais terminais teikti Registrų duomenis.
Taisyklių 31 punkte nurodytais būdais, t. y. popieriniu būdu, užpildžius duomenų pateikimo FR0671 ir FR0672 formas, arba elektronine duomenų rinkmena, Registrų duomenys turi būti teikiami tais atvejais, kai mokesčių administratorius duoda mokesčių mokėtojui raštišką nurodymą teikti minėtus duomenis. Tais atvejais, kai toks nurodymas mokesčių mokėtojui nebuvo duotas, tačiau atliekamo mokestinio tyrimo arba mokestinio patikrinimo metu yra būtina susipažinti su Registrų duomenimis, juos mokesčių mokėtojas gali pateikti tokioje formoje, kokioje tvarko Registrą (žurnalas, apskaitos programos išrašas ir pan.), t. y., siekdamas gauti minėtus duomenis, mokesčių administratoriaus pareigūnas neturi reikalauti, jog duomenys būtų pateikiami užpildant Įsakymu patvirtintas FR0671 ir FR0672 formas arba, kad mokėtojas pildytų kitas pareigūnų parengtas lenteles.
A
aivengo 128
2004-09-22 10:38 aivengo
Tai kiek supratau, nebutina pildyti tu neaiskiu formu. O galima naudotis paprastom ataskaitom kurias tiekia prigramines irangos platintojai? O ar mokesciai nesikabines prie to kad forma neatitinka?
wolf wolf 11164
2004-10-16 12:00 wolf 2011-09-11 03-31
Labai kvailas klausimas į kuri lyg atsakymas yra lig ir nėra.

Yra sitaucija gaunama PVM s-f. iš tiekėjo pagal kurią prievolė skaičiuoti PVM pereina pirkėjui - čia viska aišku registruojam VA-19, FR0600 - darome ir pardavimą ir pirkimą.
Klausimas ar registruoti Gaunamų o gal ir išrašomų PVM s-f. registruose ?

Pamastymas būtų toks PVM s-f. nerašau - todėl išrašomų nereikėtų (nėra analogijos su Prekių suvartojimų privatiems poreikiams).
Į gaunamų lygi ir reikėtų - todėl kad PVM s-f. gaunų - ir PVM mokestinė prievolė atsiranda - BET ar tikrai reikia traukti į abu žurnalus ir į VA-19 ir į gaunamų ?
B
Bile_kas 449
2004-10-16 13:50 Bile_kas 2011-09-11 03-31

wolf rašė: Labai kvailas klausimas į kuri lyg atsakymas yra lig ir nėra.

Yra sitaucija gaunama PVM s-f. iš tiekėjo pagal kurią prievolė skaičiuoti PVM pereina pirkėjui - čia viska aišku registruojam VA-19, FR0600 - darome ir pardavimą ir pirkimą.
Klausimas ar registruoti Gaunamų o gal ir išrašomų PVM s-f. registruose ?

Pamastymas būtų toks PVM s-f. nerašau - todėl išrašomų nereikėtų (nėra analogijos su Prekių suvartojimų privatiems poreikiams).
Į gaunamų lygi ir reikėtų - todėl kad PVM s-f. gaunų - ir PVM mokestinė prievolė atsiranda - BET ar tikrai reikia traukti į abu žurnalus ir į VA-19 ir į gaunamų ?


Registruočiau į išrašomų. Aš registrų "misiją" įsivaizduoju pirmiausia, kad suregistruoti išrašytas(gaunamas) sąskaitas (blankus). PVM sudėliojimo taisyklės jau paskiau
B
Bile_kas 449
2004-10-16 13:59 Bile_kas 2011-09-11 03-31

aivengo rašė: Tai kiek supratau, nebutina pildyti tu neaiskiu formu. O galima naudotis paprastom ataskaitom kurias tiekia prigramines irangos platintojai? O ar mokesciai nesikabines prie to kad forma neatitinka?


Jei programistų ataskaitose yra viskas, ko reikalauja registrai, tai kodėl netiks? stulpelių pločio VMI nematuos. Programistų senose ataskaitose dažniausiai trūksta PVM kodo. Aš tai dar ten visokių pribombasų privariau - juk kad daugiau grafų bus, neparašyta kad negalima.
Dalia29 Dalia29 12620
2004-10-16 14:00 Dalia29
Vat suki sau Wolf galvą. smile
Aš į abu registruočiau.
Argumentai:
Gavau sąskaitą, vadinasi, įregistruot į gaunamas, prievuolė kaip ir atsirado.
Pats priskaičiau pardavimo PVM, vadinasi, atsirado prievolė VA-19.
wolf wolf 11164
2004-10-18 09:03 wolf 2011-09-11 03-31

Dalia29 rašė: Vat suki sau Wolf galvą. smile
Aš į abu registruočiau.
Argumentai:
Gavau sąskaitą, vadinasi, įregistruot į gaunamas, prievuolė kaip ir atsirado.
Pats priskaičiau pardavimo PVM, vadinasi, atsirado prievolė VA-19.


Na bet tada kažkaip visiškas š..... gaunasi - Gaunamu PVM s-f. registru prasme įsivazduoju tam, kad nustatyti kie yra pirkimo PVM - nors dabar iš ten nieko nenustatysi kaip puse gauni kaip SAB, o puse kaip laisvos formos.

Kolkas registruoju tik VA-19 - gal aš neteisus bet jei viskas pasikeis - tai reikės papildyti registra.

Bile_kas i išrašomu tikrai neregistruosiu - dokumento neišrašau - o gaunu.
Loreta Loreta 28574
2004-10-18 10:24 Loreta 2011-09-11 03-31
O aš manau, kad kol kas tikrai neverta sukti galvos - aplamai nesuprantu, kam tie registrai sukuti, kokia jų prasmė? PVM požiūriu - visūiškai bevertis niekalas, kaip sako Wolf, pusė dokų , registruosiu tik debetinę.
A
angelka 2790
2004-10-18 10:36 angelka
Jo, pritariu, tame jovale nieko nesuprasi. Kažkada bandžiau juokais išklausti mokestininkų, ką jie randa tuose registruose. Atsakymas buvo labai reikšmingai-mįslingas: "Mes turime savo metodiką...."
Kokia čia po velnių metodika, jei viena įmonė tą pačią sąskaitą traukia į registrą, o kita gali ir netraukti... Nesuprantu smile .

Įdomu kieno čia modelis - Švedijos, Amerikos ar Dramblio Kaulo Kranto?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui