Indra
460
#1152594 2013-05-06 11:59 Indra
Dar tiesa man tas pats ir su darbo užmokesčiu. T.y. neturime atskiro modulio, tai viska registruoju per DK žurnalus bendrom sumom. Kaip suprantu sekti skola pagal darbuotoją taip pat neįmanoma šiuo atveju...?

valdaspv
1024
#1152596 2013-05-06 12:09 valdaspv

Indra rašė:


Dar tiesa man tas pats ir su darbo užmokesčiu. T.y. neturime atskiro modulio, tai viska registruoju per DK žurnalus bendrom sumom. Kaip suprantu sekti skola pagal darbuotoją taip pat neįmanoma šiuo atveju...?


Jeigu susivesi darbuotojus kaip tiekėjus galėsi sekti.., tik jiems turėsi susikurti atskirą sąskaitų ryšį. O kad nesimaišytų su kitais tiekėjais registruoti apskaitoje galima per Debitorines/Kreditorines.

Indra
460
#1152606 2013-05-06 12:39 Indra

valdaspv rašė:



Indra rašė:


Dar tiesa man tas pats ir su darbo užmokesčiu. T.y. neturime atskiro modulio, tai viska registruoju per DK žurnalus bendrom sumom. Kaip suprantu sekti skola pagal darbuotoją taip pat neįmanoma šiuo atveju...?


Jeigu susivesi darbuotojus kaip tiekėjus galėsi sekti.., tik jiems turėsi susikurti atskirą sąskaitų ryšį. O kad nesimaišytų su kitais tiekėjais registruoti apskaitoje galima per Debitorines/Kreditorines.


bet tada aglu priskaitymo negalesiu vesti per DK zurnalus?reiks kazkaip per pirkimus vesti?

valdaspv
1024
1   #1152629 2013-05-06 14:05 valdaspv
Tai ir rašiau kad registruosi per debitorius/kreditorius, o išmokėsi per išmokas. Už tat matysi ar yra skola darbuotojui ir kokia jeigu yra

RedaR
10
#1153281 2013-05-08 15:41 RedaR

RedaR rašė:


Laba diena, problema su 273sąsk. (pinigai kelyje):
PVM sąskaita, atsiskaityta kreditine, suvedu D201/K273
Banko išrašas, suvedu per atsiskaitymus šią sumą D273/K271
273sąskaita kaip ir susidengia, balanse 0, bet ši suma pliusuojasi pas tiekėjus ir darant suderinimo aktą ši suma atsiranda Debete, kaip ir tiekėjas mums skoloje???
Prašau padėkite, esu naujokė.
Ačiukas



Niekas nenori padėti smile Gal tuomet trumpiau:
kokios koresp. kai PVM sąsk. apmokėta kred.kortele? D201/K273?
iš banko išrašo suvedu D273/K271?
Ar reikia ką sudengti????
Prašau padėkite smile smile


Kaip įvesti PVM sąsk., kuri apmokėta banko kortele

Devi
1518
#1153283 2013-05-08 15:51 Devi
o kodėl nenorit kontuoti per skolas?
pirkimas 201/443
apmokėjimas kortele 443/273
kelyje 273/271

matot, Rivilė nesupranta 273 sąskaitos, kaip skolos sąskaitos tiekėjui.

Nusišypsok, nebark likimo...

RedaR
10
#1153291 2013-05-08 16:22 RedaR
Tai galiu kontuoti, tik kad niekas to nepasakė iki Jūsų, o pati nesumąsčiau. Ačiū
Ir dar klausimukas: pirkimai aišku per pirkimus, o apmokėjimas ir paskutinė koresp. per atsiskaitymus?
Gal ir kvailoki klausimai, atleiskit smile

valdaspv
1024
#1153377 2013-05-09 07:51 valdaspv redaguota: 2013-05-09 10-57
Jei atsiskaitė kortele, tai ir apmokejimą veskis iškart dokumente, "Apmokėjimas" skiltyje, langelyje "Sąskaita" - 273, jei darote per pinigai kelyje.

Indra
460
#1153826 2013-05-11 13:20 Indra
Kaip atsispausdinti Rivilėje kasos knygą?
Ir jei atskaitingas asmuo grąžina nepanaudotą avansą į kasą, tą kasos pajamų orderį rodo apačioj prie dokumentų, kur išleista, pagal mane nereik, kad ten ji mestų, juk čia grąžinimas ar ne taip?

valdaspv
1024
#1153927 2013-05-13 08:15 valdaspv

Indra rašė:


Kaip atsispausdinti Rivilėje kasos knygą?
.......................



"Servisas" smile "Didžioji knyga" smile "Kas0s knyga"

nusirodai sąskaitą (272 tikriausia), data spaudi Print pasirenki ataskaita ir spausdini

jolkyte
981
#1154058 2013-05-13 12:25 jolkyte
Sveiki, kaip Rivilėje pasipildyti sąskaitų planą ? per kokią tarpinę sąskaitą darote skolų sudengimus, užskaitas ?

:)

KJurate
6603
#1154075 2013-05-13 12:57 KJurate

jolkyte rašė:


Sveiki, kaip Rivilėje pasipildyti sąskaitų planą ? per kokią tarpinę sąskaitą darote skolų sudengimus, užskaitas ?


Kortelės, 01. sąskaitų planas, pasirenkate piniginę sąskaitą ir pasipildote, o numerį pasirenkate, kuris laisvas, aš pasirinkau 270 pinigų ekvivalentai, bet jei ji reikalinga (turite pinigų ekvivalentų), tai bet kurią kitą, bet tik tam naudojamą ir būtinai piniginę, nes rivilė neleis dengimų daryti...

Mokymasis – tai patirtis. Visa kita – tik informacija. A. Einšteinas
861296231

indruliuks
792
#1156050 2013-05-21 11:52 indruliuks
Sveiki, gavom iš tiekėju PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTĄ su prekėm skirtom perparduoti. Tiekėjas sąskaitą išrašys tik tada, kai ką nors parduosime. Kaip man Rivilėje susitvarkyti tą aktą, kad galėčiau pardavinėti prekes smile
dėkoju už atsakymus smile

medeina282
1
#1156055 2013-05-21 12:05 medeina282

indruliuks rašė:


Sveiki, gavom iš tiekėju PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTĄ su prekėm skirtom perparduoti. Tiekėjas sąskaitą išrašys tik tada, kai ką nors parduosime. Kaip man Rivilėje susitvarkyti tą aktą, kad galėčiau pardavinėti prekes smile
dėkoju už atsakymus smile


Jeigu tam akte viskas tiksliai surašyta, prekių pavadinimai, kiekiai ir kainos, tai galit pajamuotis kaip pirkimo sąskaitą, po to, kai išrašys tikrą, įrašysit sąskaitos numerį ir tiek. Nors aišku, nelogiškai tiekėjas daro. smile

indruliuks
792
#1156060 2013-05-21 12:10 indruliuks

medeina282 rašė:



indruliuks rašė:


Sveiki, gavom iš tiekėju PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTĄ su prekėm skirtom perparduoti. Tiekėjas sąskaitą išrašys tik tada, kai ką nors parduosime. Kaip man Rivilėje susitvarkyti tą aktą, kad galėčiau pardavinėti prekes smile
dėkoju už atsakymus smile


Jeigu tam akte viskas tiksliai surašyta, prekių pavadinimai, kiekiai ir kainos, tai galit pajamuotis kaip pirkimo sąskaitą, po to, kai išrašys tikrą, įrašysit sąskaitos numerį ir tiek. Nors aišku, nelogiškai tiekėjas daro. smile


nelabai man tinka toks variantas..... gal dar kas turit kokių variantu

valdaspv
1024
#1156064 2013-05-21 12:23 valdaspv redaguota: 2013-05-21 12-30

indruliuks rašė:


Sveiki, gavom iš tiekėju PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTĄ su prekėm skirtom perparduoti. Tiekėjas sąskaitą išrašys tik tada, kai ką nors parduosime. Kaip man Rivilėje susitvarkyti tą aktą, kad galėčiau pardavinėti prekes smile
dėkoju už atsakymus smile


Kaip suprantu tam kad tiekėjas išrašytų sąskaitą už parduotas prekes, jam turėsi pateikti ataskaitą (ką pardavei), o tokiu atveju turi šitas prekes sekti.
Skola tiekejui taip pat turi atsirasti tik po to, kai išrašo Sąskaitą faktųrą.

Kad teisingai užpajamuoti. Ar turi tokių pačių prekių kurios gautos pagal sąskaita-faktūrą, o ne važtaraštį?
Ir su kokia programa dirbi - Gama ar solo?

indruliuks
792
#1156071 2013-05-21 12:43 indruliuks

valdaspv rašė:



indruliuks rašė:


Sveiki, gavom iš tiekėju PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTĄ su prekėm skirtom perparduoti. Tiekėjas sąskaitą išrašys tik tada, kai ką nors parduosime. Kaip man Rivilėje susitvarkyti tą aktą, kad galėčiau pardavinėti prekes smile
dėkoju už atsakymus smile


Kaip suprantu tam kad tiekėjas išrašytų sąskaitą už parduotas prekes, jam turėsi pateikti ataskaitą (ką pardavei), o tokiu atveju turi šitas prekes sekti.
Skola tiekejui taip pat turi atsirasti tik po to, kai išrašo Sąskaitą faktųrą.

Kad teisingai užpajamuoti. Ar turi tokių pačių prekių kurios gautos pagal sąskaita-faktūrą, o ne važtaraštį?
Ir su kokia programa dirbi - Gama ar solo?




tokių prekių neturiu, višiskai naujos prekės. dirbu su GAMA

valdaspv
1024
#1156082 2013-05-21 13:26 valdaspv
Tikiuosi kad prekes pajamuoji į 20140
tai šioje grupėje (prekės skirtos perparduoti)
Pirmiausia įsivesk sąskaitų plane nauja saskaitą:PVZ 20141 - Konsignacinės prekės
ir Kortelės smile kodai smile įsivedu pirkimo kodą xxx-konsignacija.

Toliau per pirkimus susipajamuoji visas prekes taip tarsi butų normalus pirkimas:
pajamuojant as naudojuosi dar ir serijos langeli kuriame įsirašau "KONSIGNACIJA"
tam kad pagal seriją susiformuočiau pardavimo ataskaitą.
Kaisusivedi visas prekes i ta pačią sąskaitą įsivedi kodą (xxx-konsignacija), kiekis 1, suma be PVM (tokia, kokia tavo visų prekių suma bet vedi su minuso ženklu.
Viska suvedus galutinė sąskaitos suma 0 (nulis)

Viso šito esmė ta, kad užsipajamuojam prekes realia savikaina, bet bendra 2-klasės vertė nepadidėja (nes šios prekės ne mūsų nuosavybė) ir neatsiranda skola tiekėjui.

Tada kai tiekėjas išrašo Sąskaitą fakturą prekių jau nesitraukiam, o vedam tik kodą (xxx-konsignacija) ir bendra sumą (šįkart su pliuso ženklu.

Atsiranda skola tiekėjui, o 20141 saskaitos suma (kredite mažėja) Šios sąskaitos suma kredite mums rodo už kokią sumą, turime konsignacinių prekių.

Sėkmės

Gal ir sudėtinka, bet informatyvu.

indruliuks
792
#1156085 2013-05-21 13:44 indruliuks

valdaspv rašė:


Tikiuosi kad prekes pajamuoji į 20140
tai šioje grupėje (prekės skirtos perparduoti)
Pirmiausia įsivesk sąskaitų plane nauja saskaitą:PVZ 20141 - Konsignacinės prekės
ir Kortelės smile kodai smile įsivedu pirkimo kodą xxx-konsignacija.

Toliau per pirkimus susipajamuoji visas prekes taip tarsi butų normalus pirkimas:
pajamuojant as naudojuosi dar ir serijos langeli kuriame įsirašau "KONSIGNACIJA"
tam kad pagal seriją susiformuočiau pardavimo ataskaitą.
Kaisusivedi visas prekes i ta pačią sąskaitą įsivedi kodą (xxx-konsignacija), kiekis 1, suma be PVM (tokia, kokia tavo visų prekių suma bet vedi su minuso ženklu.
Viska suvedus galutinė sąskaitos suma 0 (nulis)

Viso šito esmė ta, kad užsipajamuojam prekes realia savikaina, bet bendra 2-klasės vertė nepadidėja (nes šios prekės ne mūsų nuosavybė) ir neatsiranda skola tiekėjui.

Tada kai tiekėjas išrašo Sąskaitą fakturą prekių jau nesitraukiam, o vedam tik kodą (xxx-konsignacija) ir bendra sumą (šįkart su pliuso ženklu.

Atsiranda skola tiekėjui, o 20141 saskaitos suma (kredite mažėja) Šios sąskaitos suma kredite mums rodo už kokią sumą, turime konsignacinių prekių.

Sėkmės

Gal ir sudėtinka, bet informatyvu.





tokios informacijos ir tikėjaus gauti smile nes vienas bandė kažka pasakoti su nuliniu važtaraščiu, bet taip ir nepaaiškino.... smile

Dėkoju smile

aannaa
460
#1157470 2013-05-28 08:26 aannaa
Sveiki, gal kas gali padėti tokiu reikalu su Rivile. Esame pirkę žemės. ji užpajamuota kaip ilgalaikis turtas, tačiau mes patirsime išlaidų susijusių su žemės sklypu, kurias norėtųsi įtraukti į žemės sklypo savikainą. Kaip tai padaryti Rivilėje?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR