Rivilė

A
artvalda 1
2016-04-20 11:45 artvalda
Sveiki,

labai reikia Jūsų pagalbos. Turime prekę ir tai prekei norime priskirti du tiekėjus, bet reikia, kad likučiuose rodytų abu tiekėjus tuo pačiu bar kodu. Prekės kortelėje įtraukiu abu tiekėjus, bet likučiuose man rodo tik vieną. Ačiū.
A
Aukse01 106
2016-04-21 12:41 Aukse01
Sveiki,
Gal kas turite pažymos formą, dėl iš ES sąjungos šalių priskaičiuoto PVM? net nžn kaip ją pasidaryti...
iš anksto ačiū
aiwita aiwita 6134
2016-04-21 13:01 aiwita
O kam jums tos pažymos reikia?
A
Aukse01 106
2016-04-21 13:09 Aukse01
Na, kad pagrisciau savo balanse tas PVM apskaiciuotas sumas, nes perkame is ES, su 0 PVM, bet tiek deklaracijoje tiek programoje turiu isisvesti priskaiciuota PVM, jis iskarto uzsinulina, bet reikalinga pazyma, pagrindzianti mano siuos veiksmus
aiwita aiwita 6134
2016-04-21 13:24 aiwita
smile Nežinau apie jokią pažymą. Ką praleidau?
L
Lari 1105
2016-04-21 13:55 Lari

Aukse01 rašė:
dėl iš ES sąjungos šalių priskaičiuoto PVM

KD-8417.pdf
A
Aukse01 106
2016-04-21 15:28 Aukse01
aciu jums labai
A
Aukse01 106
2016-04-21 15:31 Aukse01
aciu jums labai, bet kazkodel neleidzia atidaryti failo :(
L
Lari 1105
2016-04-21 15:35 Lari

Registracijos numeris KD-8417 Data 2016-04-07
Seminaro „ PVM prievolės įsigijus prekių iš ES ir prekių tiekimo į ES apmokestinimas PVM." dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu get.adobe.com/reader/

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-med...
smalsuole smalsuole 2861
2016-04-22 09:15 smalsuole
Sveiki, ar pasitaikė kam nors atvejų, kai BB nesutampa PNA 50 ir 61 sąskaitos? smile
rrrasa rrrasa 829
2016-04-22 10:02 rrrasa

smalsuole rašė:
Sveiki, ar pasitaikė kam nors atvejų, kai BB nesutampa PNA 50 ir 61 sąskaitos? smile

Ar tikrinate BB 5 kl. Pajamos = su PNA 5 Pajamos (taip pat ir 6 kl.)
Gali skirtis dėl ilgalaikio turto pardavimo.
Į PNA patenka tik rezultatas, o BB matosi visa gauta suma.
smalsuole smalsuole 2861
2016-04-22 10:19 smalsuole

rrrasa rašė:

smalsuole rašė:
Sveiki, ar pasitaikė kam nors atvejų, kai BB nesutampa PNA 50 ir 61 sąskaitos? smile

Ar tikrinate BB 5 kl. Pajamos = su PNA 5 Pajamos (taip pat ir 6 kl.)
Gali skirtis dėl ilgalaikio turto pardavimo.
Į PNA patenka tik rezultatas, o BB matosi visa gauta suma.

Tikrinu BB 50 sąsk. pardavimo pajamos su PNA pardavimo pajamos (pastabos nr. 50), taip pat su 6 kl... IT pardavimo nebuvo. smile
rrrasa rrrasa 829
2016-04-22 10:37 rrrasa
Tikrinkite kiekvieną balanso sąskaita, kokie skirtumai, visos sąskaitos negali netikti.
Gal ką tikslinote ar papildomus įrašus darėte per DK.
PNA turėtų būti teisinga.
smalsuole smalsuole 2861
2016-04-22 10:42 smalsuole 2016-04-22 10-44

rrrasa rašė:
Tikrinkite kiekvieną balanso sąskaita, kokie skirtumai, visos sąskaitos negali netikti.
Gal ką tikslinote ar papildomus įrašus darėte per DK.
PNA turėtų būti teisinga.

Neatitinka tik dvi sąskaitos - Pardavimo pajamos ir veiklos sąnaudos, o viskas kita atitinka. Nebuvo tikslinimų po metų uždarymo. Ne vieną įmonę turiu, tai beveik pas visas skirtumai smile
PNA kaip tik pardavimo pajamos ir veiklos sąnaudos mažesnės, nei BB smile
Įtariu, kad dėl grąžinimų kažkas...
rrrasa rrrasa 829
1 2016-04-22 11:37 rrrasa 2016-04-28 12-56
Viskas gerai yra, ir netiks tie skaičiai, pirmais metais, kai pradėjau dirbti su Rivile, labai tikrinau skaičiau, norėjau, kad būtų taip kaip Excelyje. Jeigu pasidarėte visų sąskaitų inventorizaciją ir visi likučiai tinka, tada viskas yra gerai.
Pagrindas pelnui paskaičiuoti yra PNA.
Dar yra tokios ataskaitos:
Atsargų likučiai datai sutikrinimui su DK pagal sąskaitą
Sudedu visų atsargų atskaitų likučius, dažniausiai sutampa, bet visaip yra buvę.
Klientų būklė suminė sutikrinimui su DK pagal sąskaitą
Pagal jas tikrinu likučius, jei netinka, ieškau klaidų.
K
kate666 411
2016-04-24 14:13 kate666
Sveiki, pagelbėkit!!!!
Kaip Rivilėje darote su PVM apskaičiavimu? Ar uždarinėjate kas mėnesį? Ar tik atsivertę ataskaitas nusirašote gautiną (pirkimo) PVM, pardavimo PVM ir pildote deklaracijas? Ar darote kokius tai įrašus programoje?
K
kate666 411
2016-04-24 14:30 kate666
Ir kaip daromas metų uždarymas??? Dar neuždariau 2015 metų. Ką turėčiau padaryti prieš uždarant? Ir kaip tas procesas vyksta Rivilėje? Pirmi metai dirbu, nesu to dariusi...prašau pagalbos.
Paula Paula 983
2016-04-24 16:46 Paula
DK žurnalo operacijos. Įrankių juostoje susirandi "Metų užbaigimas", spaudi.
Laikotarpis xx-xx ir pasirenki iš sąskaitų plano sąskaitą. smile




kate666 rašė:
Ir kaip daromas metų uždarymas??? Dar neuždariau 2015 metų. Ką turėčiau padaryti prieš uždarant? Ir kaip tas procesas vyksta Rivilėje? Pirmi metai dirbu, nesu to dariusi...prašau pagalbos.

K
kate666 411
2016-04-24 17:59 kate666

Paula rašė:
DK žurnalo operacijos. Įrankių juostoje susirandi "Metų užbaigimas", spaudi.
Laikotarpis xx-xx ir pasirenki iš sąskaitų plano sąskaitą. smile




kate666 rašė:
Ir kaip daromas metų uždarymas??? Dar neuždariau 2015 metų. Ką turėčiau padaryti prieš uždarant? Ir kaip tas procesas vyksta Rivilėje? Pirmi metai dirbu, nesu to dariusi...prašau pagalbos.

O kaip su PVM prieš uždarant? juk reikia jį uždaryti, sudengti gautiną? Ar jūs tai kiekvieną mėnesį darote?

aiwita aiwita 6134
3 2016-04-25 07:57 aiwita
Aš PVM kas mėnesį uždarau pildydama deklaraciją. Tuo pačiu susitikrinu.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui