Rivilė

B
braskiteee 177
2017-07-19 13:31 braskiteee
Sveiki, padėėėėkit... jau trečia diena sėdžiu kad sutvarkyčiau kasą ir sutaptų su kasos knygos likučiu laikotarpio pabaigoje.... penktą mėnesį pirmą karta tvarkau naujoj šitoj programoj, nesigauna niekaip, gal kažką ne taip vedu, vedu taip kaip ir senoj programoj, tik nežinau ar gerai:
Pardavimus dienos vedamės ranka, kiekvienoj dienoj žymiu apmokėjima tik kortele. prie sąskaitų išrašymų konkrečioj dienos apmokėjimą žymiu taip pat tik jei atsiskaito kortele.
Tada turiu pinigų išėmimo čekius. Juo vedu per įplaukas.
Imant vieną dieną kaip pvz: pirmiausiai įvedų pirkėjo apmokėjimą už sąskaitą (kurio nebuvau žymėjus pardavimuose), po to vedu pinigų išėmimo sumą išminusavus to pirkėjo apmokėjimą. Ir taip suvedu visas dienas. Praeitoj programoj taip ir darydavau būdavo viskas gerai, o šitoj tikliai ir nežinau kaip, turbūt blogai vedu, nes nesueina :(
B
braskiteee 177
2017-07-19 13:57 braskiteee

braskiteee rašė:
Sveiki, padėėėėkit... jau trečia diena sėdžiu kad sutvarkyčiau kasą ir sutaptų su kasos knygos likučiu laikotarpio pabaigoje.... penktą mėnesį pirmą karta tvarkau naujoj šitoj programoj, nesigauna niekaip, gal kažką ne taip vedu, vedu taip kaip ir senoj programoj, tik nežinau ar gerai:
Pardavimus dienos vedamės ranka, kiekvienoj dienoj žymiu apmokėjima tik kortele. prie sąskaitų išrašymų konkrečioj dienos apmokėjimą žymiu taip pat tik jei atsiskaito kortele.
Tada turiu pinigų išėmimo čekius. Juo vedu per įplaukas.
Imant vieną dieną kaip pvz: pirmiausiai įvedų pirkėjo apmokėjimą už sąskaitą (kurio nebuvau žymėjus pardavimuose), po to vedu pinigų išėmimo sumą išminusavus to pirkėjo apmokėjimą. Ir taip suvedu visas dienas. Praeitoj programoj taip ir darydavau būdavo viskas gerai, o šitoj tikliai ir nežinau kaip, turbūt blogai vedu, nes nesueina :(

nes jau nebežinau net ką daryt kad būtų gerai :(
U
upss 1602
2017-07-19 14:30 upss
Nelabai supratau Jūsų situacijos. Jūs kiekvienam pirkėjui išrašote sąskaitą? Kodėl kortele atsiskaitymą darote iškart, o ne pagal banko išrašus? Pirkėjai apmoka, bet paskui Jūs išminusuojate to pirkėjo apmokėjimą, na atleiskite, bet nieko nesuprantu.
Mes taip pat prekiaujame per kasos aparatą, jokių išėmimų nefiksuoju per dieną, būna tik vienas įnešimas į kasą kai jau inkasuojami pinigai iš kasos aparato.
aiwita aiwita 6134
2017-07-19 14:34 aiwita

braskiteee rašė:

braskiteee rašė:
Sveiki, padėėėėkit... jau trečia diena sėdžiu kad sutvarkyčiau kasą ir sutaptų su kasos knygos likučiu laikotarpio pabaigoje.... penktą mėnesį pirmą karta tvarkau naujoj šitoj programoj, nesigauna niekaip, gal kažką ne taip vedu, vedu taip kaip ir senoj programoj, tik nežinau ar gerai:
Pardavimus dienos vedamės ranka, kiekvienoj dienoj žymiu apmokėjima tik kortele. prie sąskaitų išrašymų konkrečioj dienos apmokėjimą žymiu taip pat tik jei atsiskaito kortele.
Tada turiu pinigų išėmimo čekius. Juo vedu per įplaukas.
Imant vieną dieną kaip pvz: pirmiausiai įvedų pirkėjo apmokėjimą už sąskaitą (kurio nebuvau žymėjus pardavimuose), po to vedu pinigų išėmimo sumą išminusavus to pirkėjo apmokėjimą. Ir taip suvedu visas dienas. Praeitoj programoj taip ir darydavau būdavo viskas gerai, o šitoj tikliai ir nežinau kaip, turbūt blogai vedu, nes nesueina :(

nes jau nebežinau net ką daryt kad būtų gerai :(

Painiai surašėt....
Jei gerai supratau, tai aš daryčiau kitaip. Pardavimus vedant visus dienos pardavimus, kuriems nebuvo rašyta sąskaita, vesti vienu įrašu. ir apmokėjimuose- apmokėti mišriai. Ten vienu įrašu susivedat kokia suma eina į kasos aparatą, kitu įrašu- kokia į banką. Apmokėjimuose stovi dvi eilutės ir jų suma turi sutapti su pardavimo suma. Ir uždedam požymį, kad neformuoti registro.
Tie pardavimai, kuriems rašytos sąskaitos-suvedamos atskirai. Jie bus siunčiami į i.SAF.
Pinigų inkasavimą susivedam per įplaukas. D kasa, K kasos aparatas.
U
upss 1602
2017-07-19 14:38 upss
Lari, o Jūs bandėte taisyti šabloną? Pažiūrėjau kur įdėjote nuorodą, bet ten tik smulkmenos taisymas, nes nėra formulių, o kai nori įrašyti važtaraščio duomenis, ten pilna man nesuprantamų formulių, jei jas panaikinu ir įrašau kas man reikalinga, meta - error. Skambinau Rivilės konsultantui, atsiliepė visas kažką gromuliuodamas ir liepė skambinti po valandos, o man spausdint dabar reikia, na žinoma kita išeitis, vėl surašyti viską rankomis :)
B
braskiteee 177
2017-07-19 14:47 braskiteee

aiwita rašė:

braskiteee rašė:

braskiteee rašė:
Sveiki, padėėėėkit... jau trečia diena sėdžiu kad sutvarkyčiau kasą ir sutaptų su kasos knygos likučiu laikotarpio pabaigoje.... penktą mėnesį pirmą karta tvarkau naujoj šitoj programoj, nesigauna niekaip, gal kažką ne taip vedu, vedu taip kaip ir senoj programoj, tik nežinau ar gerai:
Pardavimus dienos vedamės ranka, kiekvienoj dienoj žymiu apmokėjima tik kortele. prie sąskaitų išrašymų konkrečioj dienos apmokėjimą žymiu taip pat tik jei atsiskaito kortele.
Tada turiu pinigų išėmimo čekius. Juo vedu per įplaukas.
Imant vieną dieną kaip pvz: pirmiausiai įvedų pirkėjo apmokėjimą už sąskaitą (kurio nebuvau žymėjus pardavimuose), po to vedu pinigų išėmimo sumą išminusavus to pirkėjo apmokėjimą. Ir taip suvedu visas dienas. Praeitoj programoj taip ir darydavau būdavo viskas gerai, o šitoj tikliai ir nežinau kaip, turbūt blogai vedu, nes nesueina :(

nes jau nebežinau net ką daryt kad būtų gerai :(

Painiai surašėt....
Jei gerai supratau, tai aš daryčiau kitaip. Pardavimus vedant visus dienos pardavimus, kuriems nebuvo rašyta sąskaita, vesti vienu įrašu. ir apmokėjimuose- apmokėti mišriai. Ten vienu įrašu susivedat kokia suma eina į kasos aparatą, kitu įrašu- kokia į banką. Apmokėjimuose stovi dvi eilutės ir jų suma turi sutapti su pardavimo suma. Ir uždedam požymį, kad neformuoti registro.
Tie pardavimai, kuriems rašytos sąskaitos-suvedamos atskirai. Jie bus siunčiami į i.SAF.
Pinigų inkasavimą susivedam per įplaukas. D kasa, K kasos aparatas.

Panika užėjus, skubiai viską surašiau.. teisingai mane supratote, tik kaip ir praeitoj programoj pas mus nebuvo atskiros sąskaitos kasa, buvo dvi, 272 gryni ir 271 kortele. taip buvau padarius kaip sakote mišriai apmokėjau. Bet tada man liko nesuvesti inkasavimai. Bet kažkaip atrodo jei juos suvesiu dar blogiau bus. Kaip juos suvesti per įplaukas? pagal sąskaitas?
L
Lari 1105
2017-07-19 14:50 Lari

upss rašė:
Lari, o Jūs bandėte taisyti šabloną? )


Taip taisau, darau papildoma ataskaita ir ivedu ka reikia
aiwita aiwita 6134
2017-07-19 14:51 aiwita

upss rašė:
Lari, o Jūs bandėte taisyti šabloną? Pažiūrėjau kur įdėjote nuorodą, bet ten tik smulkmenos taisymas, nes nėra formulių, o kai nori įrašyti važtaraščio duomenis, ten pilna man nesuprantamų formulių, jei jas panaikinu ir įrašau kas man reikalinga, meta - error. Skambinau Rivilės konsultantui, atsiliepė visas kažką gromuliuodamas ir liepė skambinti po valandos, o man spausdint dabar reikia, na žinoma kita išeitis, vėl surašyti viską rankomis :)

Jei taisyt šabloną, tai tiesiog įrašyti vairuotoją ir automobilį nevedant jokių formulių
aiwita aiwita 6134
2017-07-19 14:55 aiwita

braskiteee rašė:
Panika užėjus, skubiai viską surašiau.. teisingai mane supratote, tik kaip ir praeitoj programoj pas mus nebuvo atskiros sąskaitos kasa, buvo dvi, 272 gryni ir 271 kortele. taip buvau padarius kaip sakote mišriai apmokėjau. Bet tada man liko nesuvesti inkasavimai. Bet kažkaip atrodo jei juos suvesiu dar blogiau bus. Kaip juos suvesti per įplaukas? pagal sąskaitas?

Kasa tai įmonės kasa, o kasos aparatas turi turėti savo sąskaitą, pvz.273.
Inkasavimus vedat per įplaukas. Per skirtuką Pagal sąskaitas. D 272 kasa, K 273 kasos aparatas. Ir atsispausdinat kasos pajamų orderį. Irgi iš programos.
B
braskiteee 177
2017-07-19 15:01 braskiteee

aiwita rašė:

braskiteee rašė:
Panika užėjus, skubiai viską surašiau.. teisingai mane supratote, tik kaip ir praeitoj programoj pas mus nebuvo atskiros sąskaitos kasa, buvo dvi, 272 gryni ir 271 kortele. taip buvau padarius kaip sakote mišriai apmokėjau. Bet tada man liko nesuvesti inkasavimai. Bet kažkaip atrodo jei juos suvesiu dar blogiau bus. Kaip juos suvesti per įplaukas? pagal sąskaitas?

Kasa tai įmonės kasa, o kasos aparatas turi turėti savo sąskaitą, pvz.273.
Buhalterė blogai darydavos reiškias... tai aš dabar galiu susikurti sąskaitą tarkim 2721 Pinigai kasos stalčiuje? nesvarbu kad su tokia sąskaita nedirbdavom? nes jokio likučio dabar joje nebus.
Inkasavimus vedat per įplaukas. Per skirtuką Pagal sąskaitas. D 272 kasa, K 273 kasos aparatas. Ir atsispausdinat kasos pajamų orderį. Irgi iš programos.

B
braskiteee 177
2017-07-19 15:01 braskiteee

braskiteee rašė:

aiwita rašė:

braskiteee rašė:
Panika užėjus, skubiai viską surašiau.. teisingai mane supratote, tik kaip ir praeitoj programoj pas mus nebuvo atskiros sąskaitos kasa, buvo dvi, 272 gryni ir 271 kortele. taip buvau padarius kaip sakote mišriai apmokėjau. Bet tada man liko nesuvesti inkasavimai. Bet kažkaip atrodo jei juos suvesiu dar blogiau bus. Kaip juos suvesti per įplaukas? pagal sąskaitas?




Buhalterė blogai darydavos reiškias... tai aš dabar galiu susikurti sąskaitą tarkim 2721 Pinigai kasos stalčiuje? nesvarbu kad su tokia sąskaita nedirbdavom? nes jokio likučio dabar joje nebus.
Kasa tai įmonės kasa, o kasos aparatas turi turėti savo sąskaitą, pvz.273.
Buhalterė blogai darydavos reiškias... tai aš dabar galiu susikurti sąskaitą tarkim 2721 Pinigai kasos stalčiuje? nesvarbu kad su tokia sąskaita nedirbdavom? nes jokio likučio dabar joje nebus.
Inkasavimus vedat per įplaukas. Per skirtuką Pagal sąskaitas. D 272 kasa, K 273 kasos aparatas. Ir atsispausdinat kasos pajamų orderį. Irgi iš programos.



aiwita aiwita 6134
2017-07-19 15:04 aiwita

braskiteee rašė:
Buhalterė blogai darydavos reiškias... tai aš dabar galiu susikurti sąskaitą tarkim 2721 Pinigai kasos stalčiuje? nesvarbu kad su tokia sąskaita nedirbdavom? nes jokio likučio dabar joje nebus.

Sąskaitą galit susikurti.
O kaip darydavo inkasavimus anksčiau? Ar pildydavo KPO?
B
braskiteee 177
2017-07-19 15:04 braskiteee

braskiteee rašė:

braskiteee rašė:

aiwita rašė:

braskiteee rašė:
Panika užėjus, skubiai viską surašiau.. teisingai mane supratote, tik kaip ir praeitoj programoj pas mus nebuvo atskiros sąskaitos kasa, buvo dvi, 272 gryni ir 271 kortele. taip buvau padarius kaip sakote mišriai apmokėjau. Bet tada man liko nesuvesti inkasavimai. Bet kažkaip atrodo jei juos suvesiu dar blogiau bus. Kaip juos suvesti per įplaukas? pagal sąskaitas?

Nes dabar yra taip, kad pardavimus dienos vedant yra sukurtas pirkėjas pavadinimu pirkėjai be sąskaitų. Ir viską suvedant mėnėsio gale jam rodydavo skolą ir ta skola sutapdavo su kasos knygos likučiu laikotarpio pabaigoje. Kažkaip šitą nesamonę reikia ištaisyti dabar..



Buhalterė blogai darydavos reiškias... tai aš dabar galiu susikurti sąskaitą tarkim 2721 Pinigai kasos stalčiuje? nesvarbu kad su tokia sąskaita nedirbdavom? nes jokio likučio dabar joje nebus.
Kasa tai įmonės kasa, o kasos aparatas turi turėti savo sąskaitą, pvz.273.
Buhalterė blogai darydavos reiškias... tai aš dabar galiu susikurti sąskaitą tarkim 2721 Pinigai kasos stalčiuje? nesvarbu kad su tokia sąskaita nedirbdavom? nes jokio likučio dabar joje nebus.
Inkasavimus vedat per įplaukas. Per skirtuką Pagal sąskaitas. D 272 kasa, K 273 kasos aparatas. Ir atsispausdinat kasos pajamų orderį. Irgi iš programos.





B
braskiteee 177
2017-07-19 15:07 braskiteee

aiwita rašė:

braskiteee rašė:
Buhalterė blogai darydavos reiškias... tai aš dabar galiu susikurti sąskaitą tarkim 2721 Pinigai kasos stalčiuje? nesvarbu kad su tokia sąskaita nedirbdavom? nes jokio likučio dabar joje nebus.

Sąskaitą galit susikurti.
O kaip darydavo inkasavimus anksčiau? Ar pildydavo KPO?


Ji nežymėdavo prie išrašytų sąskaitų apmokėjimo. Tuos apmokėjimus rodydavo per KPO ir tada vesdavo inkasavimus irgi per KPO, bet iš jų atėmus tuos sąskaitų apmokėjimus, nes kitaip dubliuodavos
U
upss 1602
2017-07-19 15:14 upss
Aiwita, jei kada prisireiks rašyti į sąskaitas važtaraščio duomenis, tai kai įeini į šabloną taisyti, toje vietoje kur nori rašyti informaciją reikia ištrinti formules ir rašyti kiekvienoje norimoje eilutėje l_tek("norimas tekstas")
aiwita aiwita 6134
2017-07-19 15:26 aiwita

braskiteee rašė:
Ji nežymėdavo prie išrašytų sąskaitų apmokėjimo. Tuos apmokėjimus rodydavo per KPO ir tada vesdavo inkasavimus irgi per KPO, bet iš jų atėmus tuos sąskaitų apmokėjimus, nes kitaip dubliuodavos

Visai nieko nebesupratau.
Esmė yra tokia. Jei įmonėje yra kasa (pinigai seife ar kažkur kitur) tai visas jų judėjimas vyksta per kasos orderius. Pajamų arba išlaidų. Duodat išnešt į banką arba pirkti prekes atskaitingam asmeniui-kasos išlaidų orderis. Gaunat pinigus iš kasos ar atskaitingo-kasos pajamų orderis.
B
braskiteee 177
2017-07-19 15:29 braskiteee

aiwita rašė:

braskiteee rašė:
Ji nežymėdavo prie išrašytų sąskaitų apmokėjimo. Tuos apmokėjimus rodydavo per KPO ir tada vesdavo inkasavimus irgi per KPO, bet iš jų atėmus tuos sąskaitų apmokėjimus, nes kitaip dubliuodavos

Visai nieko nebesupratau.
Esmė yra tokia. Jei įmonėje yra kasa (pinigai seife ar kažkur kitur) tai visas jų judėjimas vyksta per kasos orderius. Pajamų arba išlaidų. Duodat išnešt į banką arba pirkti prekes atskaitingam asmeniui-kasos išlaidų orderis. Gaunat pinigus iš kasos ar atskaitingo-kasos pajamų orderis.


Dėkoju labai už patarimus. bandysiu taisyti priveltas nesamones. Šitą mėnesį bandysiu susivesti kaip sakėt.... Joo o anksčiau visi gryni ar kasoje pinigai vaikščiojo per vieną sąskaitą...
aiwita aiwita 6134
1 2017-07-19 15:31 aiwita

upss rašė:
Aiwita, jei kada prisireiks rašyti į sąskaitas važtaraščio duomenis, tai kai įeini į šabloną taisyti, toje vietoje kur nori rašyti informaciją reikia ištrinti formules ir rašyti kiekvienoje norimoje eilutėje l_tek("norimas tekstas")

Aš žinau kaip taisyt šabloną, bet tai nėra išeitis, jei vairuotojai keli ir auto kelios. Kaskart rašant reikėtų taisyti.
Turi būti galimybė įrašyti į pardavimo operaciją, kad info ateitų į sąskaitą. Bet aš neradau
Z
zoraza 422
2017-07-19 15:34 zoraza

aiwita rašė:
Taip. tik susitikrinkit kokius PVM klasifikatoriaus kodus turit naudoti.
Džiaugiuosi, kad pavyko. smile


O kur man juos susitikrint? Kazkur Rivileje turi būti ar isivesti kodus kaip ikeltam faile? PVM2- 9 proc, PVM3- 5 proc, PVMNE? As galvojau, kad cia kazkieno susigalvota :)
aiwita aiwita 6134
2017-07-19 15:37 aiwita

braskiteee rašė:
Dėkoju labai už patarimus. bandysiu taisyti priveltas nesamones. Šitą mėnesį bandysiu susivesti kaip sakėt.... Joo o anksčiau visi gryni ar kasoje pinigai vaikščiojo per vieną sąskaitą...

Tikrintojai bet kada atėję gali paprašyti parodyti įmonės kasos dokumentus ir atspausdinti iš programos likutį esamam momentui. Ir perskaičiuoti kasą. Ir duomenys turi sutapti centas į centą. Pasiskaitykit KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS. Rasit daug naudingų dalykų smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui