Rivilė

N
Nerius 204
2006-11-16 20:26 Nerius
Sveiki riviliečiai smile

Ar kas nors rivilėje vedate konsignacinę prekybą?
Jeigu taip pasidalinkite patirtimi.
Domina pati pradžia- nuo sąskaitų korespondencijų iki apsisaugojimo nuo galimų klaidų smile

Lauksiu gerų minčių ir žinių smile
valdaspv valdaspv 1023
2006-11-17 07:27 valdaspv 2011-09-11 05-11

Nerius rašė: Sveiki riviliečiai smile

Ar kas nors rivilėje vedate konsignacinę prekybą?
Jeigu taip pasidalinkite patirtimi.
Domina pati pradžia- nuo sąskaitų korespondencijų iki apsisaugojimo nuo galimų klaidų smile

Lauksiu gerų minčių ir žinių smile
Mintys labai nedidelės. Aš susikūręs sandėlius įmonių pavadinimais, kuriems atiduodu konsignacijai prekes ir vidiniu važtaraščiu perduodu prekes. Poto kai gaunu žinias apie pardavimus, gale mėnesio išrašau jiems PVM faktūrą parduodamas iš to sandėlio.
Gal kas nors yra kitaip išsprendę konsignaciją.
J
juket 1
2006-11-18 23:16 juket
Sveiki, as naujai iskeptas buhalteris (finansininkas). Įmonė nedidelė ( UAB, 4 žmonės), apyvarta t.p. Patarkite, kokią PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įsigyti? smile smile
ACIŪ.
A
Andron 3088
2006-11-20 07:25 Andron 2011-09-11 05-11

juket rašė: Sveiki, as naujai iskeptas buhalteris (finansininkas). Įmonė nedidelė ( UAB, 4 žmonės), apyvarta t.p. Patarkite, kokią PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įsigyti? smile smile
ACIŪ.

Jeigu rašote į Rivilės forumą, kito atsakymo sulaukti ir nesitikite smile smile
P
paralona 31
2006-11-20 07:52 paralona
Sveiki, norejau paklausti kaip Rivileje jus apskaitote komandiruojamam asmeniui išmokėtus dienpinigius? Per kur įvedate sumas, asmenį, kuriam išmokėta?
Daja Daja 1028
2006-11-20 08:10 Daja
Išmoki per kasą į 2435 (as pasidarius kelias 2435/1 ir t t)Atsiskaito už komandiruotę, sukeli iš 2435/x į komandiruočių sąnaudas 6xxx.
M
meskinija 125
2006-11-20 15:23 meskinija
per kasą išmoku pinigus ameniui,o poto yra atsiskaitymai-išmokos per ten nurašau į sąnaudas
2006-11-20 15:27 lenacka1117
Mano klausimas kaip ir su pajamų mokesčiu susijęs, bet kadangi jis iškylo būtent dėl to, kad naudoju Rivilę, tai čia ir paklausiu. Darbuotojas išėjo atostogų. Atostoginiai už 9 d. patenka į lapkričio mėn., o už vieną dieną į gruodžio mėn. Programą suskirsto atostoginius į dvi dalis ir nuo pajamų mokestį skaičiuoja nuo kiekvienos dalies atskirai. Ir gaunas taip, kad nors atostoginius aš išmokų dabar, bet pajamų mokesčio dalis tenkanti gruodžio mėnesio atostoginiams, išsiskaičiuos tik išmokėjus atlygynimą už gruodį. O juk pajamų mokestį mokame nuo išmokėtų sumų, tai kaip elgtis.

Nelabai aiškiai čia parašiau, tai pailiustruosiu su skaičiais:

atostoginiai 300 Lt (11 mėn. 9 dienos) + 30 Lt (12 mėn. 1 diena)

Pajamų mokesčio turėtų būti (300+30-290)*0.27=10.8

o programa skaičiuoja
(300-290)*0.27 + (30-290)*0.27= 2.70
M
malius 108
2006-11-21 14:37 malius 2011-09-11 05-11
[quote:ad006f88b7]Mano klausimas kaip ir su pajamų mokesčiu susijęs, bet kadangi jis iškylo būtent dėl to, kad naudoju Rivilę, tai čia ir paklausiu. Darbuotojas išėjo atostogų. Atostoginiai už 9 d. patenka į lapkričio mėn., o už vieną dieną į gruodžio mėn. Programą suskirsto atostoginius į dvi dalis ir nuo pajamų mokestį skaičiuoja nuo kiekvienos dalies atskirai. Ir gaunas taip, kad nors atostoginius aš išmokų dabar, bet pajamų mokesčio dalis tenkanti gruodžio mėnesio atostoginiams, išsiskaičiuos tik išmokėjus atlygynimą už gruodį. O juk pajamų mokestį mokame nuo išmokėtų[/quote]

Ojūs už tą gruodžio mėn dieną kuriame mėn. skaičiuojate? 11 ar 12? Aš tai skaičiuoju vienuoliktame už dvyliktą ir viskas gerai išeina. Be to, juk jūsų didesnis už gruodžio atostoginius, todėl programa ir neskaičiuoja GPM
M
malius 108
2006-11-21 14:44 malius
Įsitaisiau problemą. Sugalvojau pakeiti sąskaitų plane du 6kl. sąskaitų kodus. Bet praeiti metai jau uždaryti, nors ten ir mažai kas yra. Gal kas nors gali patarti ar galima kaip nors pataisyti pr. metuose. Sumos juk nesikeis. gal galima koreguoti "Sąskaitų uždarymą"? Gal kas nors susidūrė su kuo nors panašaus?
T
Tutka 11
2006-11-21 15:03 Tutka 2011-09-11 05-11

malius rašė: Įsitaisiau problemą. Sugalvojau pakeiti sąskaitų plane du 6kl. sąskaitų kodus. Bet praeiti metai jau uždaryti, nors ten ir mažai kas yra. Gal kas nors gali patarti ar galima kaip nors pataisyti pr. metuose. Sumos juk nesikeis. gal galima koreguoti "Sąskaitų uždarymą"? Gal kas nors susidūrė su kuo nors panašaus?


Bandyk statistika-kodų keitimas.
2006-11-21 15:31 lenacka1117
Už tą vieną dieną atostoginius skaičiavau 11 mėn., bet už 12 mėn. Pasižiūrėjau gruodžio mėnesį jau viskas gerai gaunas ir tada programa tą pajamų mokestį išskaičiuos, bet juk turėčiau jį dabar sumokėti. O programoje jis matysis tik kitą mėn.
valdaspv valdaspv 1023
2006-11-21 15:51 valdaspv 2011-09-11 05-11

lenacka1117 rašė: Už tą vieną dieną atostoginius skaičiavau 11 mėn., bet už 12 mėn. Pasižiūrėjau gruodžio mėnesį jau viskas gerai gaunas ir tada programa tą pajamų mokestį išskaičiuos, bet juk turėčiau jį dabar sumokėti. O programoje jis matysis tik kitą mėn.
pabandyk nurodyti kad už 12mėn skaičiuotų 11mėn.
2006-11-21 15:58 lenacka1117 2011-09-11 05-11
Taip ir nurodžiau. Bet problema tame, kad programa atostoginius skaido į dvi dalis, o ne skaičiuoja GPM nuo bendros priskaitytos sumos, kadangi atostoginiai už vieną dieną yra mažesnį nei , tai nuo jų pajamų mokestis neapskaičiuojamas. O ar būtų labai baisus nusižengimas, jei ir sumokėčiau Pajamų mokestį taip kaip programa skaičiuoja. Ar perskaičiuoti rankinių būdu ir taip mokėti.
Sfera Sfera 1386
2006-11-21 16:07 Sfera
Aš pajamų mokestį moku pagal GPM, kuris matosi "Algos išmokėjime". Ten užsidedi datą, pvz.11,01-11,15, ir matai, kiek GPM priklauso sumokėti nuo per tą laikotarpi išmoketų išmokų.
2006-11-21 16:12 lenacka1117
Aš irgi visą laiką taip moku, bet dabar pastebėjau, kad va su tais atostoginiais biškį nesąmonė gaunas. Iš dalies teisingai, iš dalies ne... Na, ką nors sugalvosiu, nedidelė čia bėda. Ir suma visai nereikšminga gaunas
Sfera Sfera 1386
2006-11-24 14:02 Sfera
Sveiki, gal kas susidūrėt: parduodant IT ar galima jį iškomplektuoti?Tai yra, parduodu priekabą, o nuo jos išmontuotas metalines "stoikes" noriu atskirti ir pasilikti kaip atskirą IT, nes pirkėjui jų nereikia. Kokios būtų operacijos? Pirma nurašyti visą IT kortelę, o paskui atskirai užsipajamuoti kaip dvi atskiras?
P
paralona 31
2006-11-28 08:13 paralona
Laba diena, norejau paklausti, ar yra taip buve kad pardavimo dokumente irasete neteisinga kieki parduodamos produkcijos? Man buvo taip, kad i saskaita itraukeme 20 vnt per daug gaminiu, dokumentai praejo per muitine, gave ir patikrine prekes, pirkejai pranese apie neatitikima. Mes israseme kreditine. Bet kaip man dabar prgramoje tai sutvarkyti|? Jei darysiu grazinima, tai liks likutyje (mano sandelyje) sitas prekiu kiekis, o realiai jo nera? Lauski uatsakymo
S
SALOME 539
2006-11-28 08:17 SALOME 2011-09-11 05-11

paralona rašė: Laba diena, norejau paklausti, ar yra taip buve kad pardavimo dokumente irasete neteisinga kieki parduodamos produkcijos? Man buvo taip, kad i saskaita itraukeme 20 vnt per daug gaminiu, dokumentai praejo per muitine, gave ir patikrine prekes, pirkejai pranese apie neatitikima. Mes israseme kreditine. Bet kaip man dabar prgramoje tai sutvarkyti|? Jei darysiu grazinima, tai liks likutyje (mano sandelyje) sitas prekiu kiekis, o realiai jo nera? Lauski uatsakymo


su kokia programa dirbi?
P
paralona 31
2006-11-28 08:50 paralona
Su Rivile, zinoma, nes juk i si foruma ir taikiau...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui