sąskaitų kontavimas

V
vastepa 39
2004-09-07 12:01 vastepa
Pataisykite, jeigu neteisingai galvoju apie sąskaitų kontavimą:
1. Pirktos prekės pardavimui:
D/200
K/27;443
2. Fiksuojamas prekių antkainis:
D/200
K/204
3. Nurašomos parduotos prekės:
D/600
K/200
4. Nurašomas parduotų prekių antkainis:
D/204
K/301(nepaskirstytas ataskait. m. pelnas)
S
Salaura 89
2004-09-07 12:44 Salaura
Man keistai atrodo 2 ir 4 punktai. Nesu taip mačiusi.
Jei esate PVM mokėtojai, daryčiau taip:
1. Gautos prekės:
D/200
K/27 arba 443
2. Parduotos prekės:
a) Fiksuojamos pajamos
D 27 arba 240
K 500
K 4484 (jei esate ne PVM mokėtojai, šios eilutės nebus)
b) Nurašoma parduotų prekių savikaina
D/600
K/200
V
vastepa 39
2004-09-07 13:10 vastepa
Sutinku,bet tada gavoju kur atsispindės prekių antkainis. Dažnai klausema kiek turime prekių su antkainiu ir be jo.
Tatu Tatu 1732
2004-09-07 13:24 Tatu
Aš apskaitoje nerodau prekių su antkain. Bet turiu D 200 prekių savikaina ir "sau" rašau prekių likutį, pajamos ir išlaidos pardavimo kainomis. Nes beveik visada tenka koreguoti, nes kaina priklauso nuo apmokėjimo ir pardavimo kiekio.
V
vastepa 39
2004-09-07 14:04 vastepa
TATU, tai tu turi dar vieną apskaitos žineraštį "SAU"? Gal failiuką su žineraščio griaučiais galėtum atsiūsti?
Tatu Tatu 1732
2004-09-07 16:38 Tatu
labai paprastas: Likutis mėn.pr, gavimas, pardavimas, likutis mėn.pabaigai, su buh apskaitą tinka tik pardavimų suma ir visi kiekiai. Jei nepamiršiu ryt įmesiu, jei pamiršiu - poryt, arba nepyk... smile
S
Spanguole 808
2004-09-10 18:33 Spanguole
Jei automobilis iš darbuotojo išnuomotas, tai su korespondavimu viskas aišku. smile
O jei pagal panaudos sutartį, kaiptada parodyti apskaitoj? smile
nieko_sau nieko_sau 3857
2004-09-10 19:50 nieko_sau 2011-09-11 03-29

Spanguole rašė: Jei automobilis iš darbuotojo išnuomotas, tai su korespondavimu viskas aišku. smile
O jei pagal panaudos sutartį, kaiptada parodyti apskaitoj? smile


O ką parodyti apskaitoj? Patį automobilį? Jei jį-tai pagal panaudos sutartis turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose ir metų gale taip pat inventorizuojamas, kaip ir nuosavas.
rrrasa rrrasa 829
2004-09-10 20:30 rrrasa
[quote="vastepa"]Pataisykite, jeigu neteisingai galvoju apie sąskaitų kontavimą:

Apie prekybos apskaitą Loreta labai gerai yra išaiškinusi, paskaitykite
tax.lt/postt3313.html
tax.lt/postt2160.html
S
Spanguole 808
2004-09-13 16:33 Spanguole 2011-09-11 03-29

nieko_sau rašė:

Spanguole rašė: Jei automobilis iš darbuotojo išnuomotas, tai su korespondavimu viskas aišku. smile
O jei pagal panaudos sutartį, kaiptada parodyti apskaitoj? smile


O ką parodyti apskaitoj? Patį automobilį? Jei jį-tai pagal panaudos sutartis turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose ir metų gale taip pat inventorizuojamas, kaip ir nuosavas.

Dar kartelį... smile
D 7 Kl (automobilio vertė)
K ?
smile smile smile
S
Silvux 70
2004-09-13 16:41 Silvux 2011-09-11 03-29

vastepa rašė: Pataisykite, jeigu neteisingai galvoju apie sąskaitų kontavimą:
1. Pirktos prekės pardavimui:
D/200
K/27;443
2. Fiksuojamas prekių antkainis:
D/200
K/204
3. Nurašomos parduotos prekės:
D/600
K/200
4. Nurašomas parduotų prekių antkainis:
D/204
K/301(nepaskirstytas ataskait. m. pelnas)


Bandysiu šiek tiek įdėti medžiagos:

Įsigijus prekių, kiekvienai prekei pritaikius patvirtintą antkainio dydį, apskaičiuojama jos pardavimo kaina. Apskaitoje prekės pajamuojamos dviem įrašais :
1. įprastiniu įrašu užfiksuojama atsargų įsigijimo savikaina
D 602 Pirkimai arba 204 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
D 251 Gautinas PVM
K450 skola tiekėjams

2. paskui apskaičiuojama įsigytoms prekėms tenkanti antkainio suma
D 2045 Nerealizuoto antkainio suma
K 2046 Realizuoto antkainio suma (-)

Grąžinus tiekėjui prekes, daromi įrašai :
D 450 Skolos tiekėjams arba 256 Įvairios gautinos sumos
K 602 Pirkimai
K 4701 Mokėtinas PVM
Grąžintinoms prekėms tenkantis antkainis anuliuojamas reversiniu įrašu :
D 2046 Realizuota antkainio suma (-)
K 2045 Nerealizuota antkainio suma

Parduotų prekių savikainą nurašomą ir pakoreguojama antkainio suma:
1. D 600 Parduotų prekių savikaina
K 204 Perparduoti skirtos prekes arba 602 Pirkimai

2. D 2046 Realizuota antkainio suma (-)
K 2045 Nerealizuota antkainio suma


Atsiprašau, jei mano ištraukos nelabai siejasi viena su kita, tačiau tai vis viena į temą smile
S
Spanguole 808
2004-09-14 17:23 Spanguole 2011-09-11 03-29

Spanguole rašė:

nieko_sau rašė:

Spanguole rašė: Jei automobilis iš darbuotojo išnuomotas, tai su korespondavimu viskas aišku. smile
O jei pagal panaudos sutartį, kaiptada parodyti apskaitoj? smile


O ką parodyti apskaitoj? Patį automobilį? Jei jį-tai pagal panaudos sutartis turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose ir metų gale taip pat inventorizuojamas, kaip ir nuosavas.

Dar kartelį... smile
D 7 Kl (automobilio vertė)
K ?
smile smile smile

smile padėkite...
Jolke Jolke 1309
2004-09-14 17:41 Jolke 2011-09-11 03-29

Spanguole rašė:

Spanguole rašė:

nieko_sau rašė:

Spanguole rašė: Jei automobilis iš darbuotojo išnuomotas, tai su korespondavimu viskas aišku. smile
O jei pagal panaudos sutartį, kaiptada parodyti apskaitoj? smile


O ką parodyti apskaitoj? Patį automobilį? Jei jį-tai pagal panaudos sutartis turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose ir metų gale taip pat inventorizuojamas, kaip ir nuosavas.

Dar kartelį... smile
D 7 Kl (automobilio vertė)
K ?
smile smile smile

smile padėkite...

Pagal sena sąsk.planą jei neklystu buvo D070(Ilgalaikės teisės naudotis turtu) / K071(nuomos kreditoriai)
S
Spanguole 808
2004-09-14 17:44 Spanguole
smile didelis ačiū smile
neteko susidurti anksčiau su užbalansinėm sąsk., todėl žinau tik teoriškai...
A
Andriuz 667
2004-09-18 09:44 Andriuz
Sveiki gyvi !!! Durnas reikalas čia pas mane toks smile Medicinos universitetas pervedinėja atlyginimą už jo studentų mokymą mums į sąskaitą, mes pridedame tą sumą prie mėnesio atlyginimo ir išmokame darbuotojui. Kaip sukontuoti ?
Gavome pinigus į sąskaitą D271 K471;
Priskaičiuojame visiems darbuotojams, nurašome į sąnaudas D600 K471;
Išskaičiuojame iš atlyginimų Sodrą ir GPM D471 K4703 K472
Išmokame atlyginimus D471 K272
Ar galimas toks koreguojantis įrašas D471 K600 ??? Tada viskas sustoja į savo vietas. Nes tie gauti pinigai iš Medicinos universiteto nėra mūsų sąnaudos tai ar galima taip juos iškelti iš sąnaudų su tokia korespondencija ?
Nu nesugalvoju... smile Gal susidūrėte kasnors su panašia situacija ?
S
Silvux 70
2004-09-18 16:59 Silvux 2011-09-11 03-29

Andriuz rašė:
Ar galimas toks koreguojantis įrašas D471 K600 ???


Va kaip tik sis irasas ir nereikalingas. Pridek prie korespondenciju sumas, suvesk likucius ir pats tai pastebesi.
A
Andriuz 667
2004-09-18 18:11 Andriuz 2011-09-11 03-29

Silvux rašė:

Andriuz rašė:
Ar galimas toks koreguojantis įrašas D471 K600 ???


Va kaip tik sis irasas ir nereikalingas. Pridek prie korespondenciju sumas, suvesk likucius ir pats tai pastebesi.

Bet nurašant į sąnaudas D600 K471, ta suma gauta ieina ir lieka kredite 471 likutis. Kažką jaučiu, kad per sunkiai spendžiu paprastą uždavinuką...
S
Silvux 70
2004-09-19 20:18 Silvux
Ziurek i viska paprasciau:
1 - gauni stipendija
D 27
K 471
2 - ismoki stipendija kartu su priskaiciuotu DU
D 471
K 27

Ir viskas. Na, kas nors gali man papriestarauti, kad turetu buti 3 korespondencijos:
1 - gauni stipendija
D 27
K 48
2 - priskaiciuoji stipendija prie moketino atlyginimo
D 48
K 471
3 - ismoki stipendija kartu su priskaiciuotu DU
D 471
K 27

Tavo teise rinktis (as rinkciausi 3 korespondenciju varianta).
Ar palengvejo? smile
A
Andriuz 667
2004-09-19 21:25 Andriuz
Ačiū už atsakymus smile Jūs tikri draugai smile
J
jurgamar 176
2004-09-20 10:09 jurgamar
padekit sukontuoti i privaloma rezerva
D ?
K ?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui