Avatar
Girele
8685
#1377351 2017-12-04 14:55 Girele
Jei klaida pas jus apskaitoje, o ne PIRMINIAME dokumente - taisote pas save TIK apskaitoje. O kaip tai padaryti techniškai - priklauso nuo jūsų naudojamos programos.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Missing
Finansai81
12
#1377352 2017-12-04 14:58 Finansai81
Klaida tik pas mus apskaitoje... antrasis var. galimas? tik šių sąskaitų neperduodame per i.SAF?
Avatar
Girele
8685
#1377362 2017-12-04 15:29 Girele

Finansai81 rašė:


Klaida tik pas mus apskaitoje... antrasis var. galimas? tik šių sąskaitų neperduodame per i.SAF?


O tai negalite paprastai - pataisytą blogai suvestą sąskaitą?
Jūs neturite pagrindo išrašinėti dviejų naujų sąskaitų, nebent techniškai kitaip nesusitvarkysite...

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Missing
Finansai81
12
#1377371 2017-12-04 15:47 Finansai81
Blogai suvesta sąskaita yra balandžio mėn. Taisant ją, keistųsi prekių likučiai, parduotos produkcijos savikaina. Norėtųsi koregavimą (dėl bankui pateiktų fin. ataskaitų) atlikti lapkričio mėn. Klaidą, kas liečia DK sąskaitas, galima pataisyti lapkričio mėn., bet lieka netaisyklingi duomenys pirkėjo kortelėje, o jų kitaip programoje neišeina pakoreguoti, kaip išrašant kreditinę ir normalią sąskaitą.
Missing
igor_vorobjov
38
#1377406 2017-12-04 21:10 igor_vorobjov

Finansai81 rašė:


Blogai suvesta sąskaita yra balandžio mėn. Taisant ją, keistųsi prekių likučiai, parduotos produkcijos savikaina. Norėtųsi koregavimą (dėl bankui pateiktų fin. ataskaitų) atlikti lapkričio mėn. Klaidą, kas liečia DK sąskaitas, galima pataisyti lapkričio mėn., bet lieka netaisyklingi duomenys pirkėjo kortelėje, o jų kitaip programoje neišeina pakoreguoti, kaip išrašant kreditinę ir normalią sąskaitą.


Aš daryčiau per pardavimų modulį kreditinę tai prekei ir naują pardavimą lapkričio ar gruodžio mėnesį. Čia svarbu nurodyti kokio konkretaus pardavimo grąžinimas yra daromas, kad fifo teisingai suvaikščiotų. Taip pat svarbu ant abiejų dokumentų uždėti požymį, kad nėra PVM sąskaita faktūra (arba ką nors panašaus, priklausomai nuo programos galimybių), kad jų netrauktų į PVM registrus ir pasirinkčiau kitą numerio seriją, kad nebūtų praleidimų numeracijoje. Kad nepamiršti kas buvo daryta, pačioje operacijoje būtina nurodyti koks pardavimas koreguojamas ir t.p. būtina surašyti buhalterinę pažymą.
Avatar
Gita1
6984
#1378263 2017-12-13 15:54 Gita1
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštyje metų pabaigoje sukaupto nusidėvėjimo suma yra 20610,09 eur. Likutinė vertė - 5073,41 Eur. Bendra suma 25683,50 Eur.
Pagal buhalterinės apskaitos duomenis Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina yra 25683,50 Eur, tai kaip ir tas skaičiukas tinkamas, o va nusidėvėjimo suma yra 20612,91 Eur ir likutinė gaunasi 5065,34 eur.
Klaidą rasti beviltiška, tai tiesiog norėčiau surašyti pažymą, pakoreguoti apskaitoj (kortelėse atrodo, kad viskas gerai) ir pamiršti šitą reikalą.
Man reiika D 1247 - 2,82 Eur ir kredituoti kažką, nesumąstau ką.gal nusidėvėjimo sąnaudas?
Ir ar taip išvis galima? smile
Missing
laurikee
9
#1384307 2018-02-13 15:05 laurikee
Laba diena,
padariau klaidą, tik nežinau kaip taisyti.. 2015 metais pirkome iš šaltinėlio vandenį 19l buteliais, jie mums sąskaitoje išrašė atskira eilute butelius(mes juos nusipirkom) ,viena buhalterė man patarė,kad dėčiau į išankstinius mokėjimus...net nežinau kaip taip kvailai galėjau padaryti.. dabar norime nutraukti su jais bendradarbiavimą ir grąžinti tuos tuščius butelius(tarą) ,jie mums rašo kreditinę...o aš neturiu ką kredituoti..juk tarą įdėjau į išankstinius.Ką daryti? prisidirbau
Avatar
Serebro
1324
#1384316 2018-02-13 15:47 Serebro
Apsiėmiau vesti apskaitą įmonės, kurios buhalterija buvo apleista. Dabar pasidariau tokią klaidą:

Vienam darbuotojui buvo ale mokama alga grynais. Tai įrodančių dokumentų apskaitoje nebuvo. Gauti parašų buvo neįmanoma. Susiskaičiavau mokėtiną atlyginimą to laikotarpio už kurį neišmokėtas DU. Apskaitoje atlikau klaidų taisymą 2016 m.:
Parodžiau, kad ta suma turi būti kasoje
D 272
K 4480
Kai išmokėjo per banką atlyginimą
D 4480
K 271

Bėda tame, kad taisant klaidą išsikėliau mokėtiną atlyginimą pagal spausdintus DU dokumentus. Ten suma 1,34 eur buvo didesnė, nei deklaruota sodroje, t.y. sodra tų 1,34 eur nemato. Kažkada po padiskutavimo šiam forume nusprendžiau permokėtą atlyginimą (1,34 eur) dėti į delspinigius dėl darbuotojui laiku nesumokėtos algos. Įprastai delspinigius deklaruočiau taip:
D 64 neleidžiamus
K 4480

Bet gaunasi, jog apskaitoje 1,34 eur į 4480 įtraukiamas du kartus. Galvoju turėčiau taisyti pirmąjį įrašą 2017 m. taip:
D4480
K 24450

Kaip manote ar gera tokia taisymo eiga? smile
Missing
eternity123
96
#1384340 2018-02-13 19:07 eternity123
Apsiemiau tvarkyti apleistos imones apskaita,pradejau derintis skolu likucius su tiekejais, nes tai niekada nebuvo daroma, kaip ir buvo galima tiketis skolu likuciai nesutampa, pertikrinus 3 metu apyvartas, paaiskejo, kad nesutapimas dar senesniame laikotarpyje, o tu senesniu apyvarti gauti nebeimanoma. Kokia korespondencija tureciau daryti, kad nurasyciau skolu skirtuma, kad apskaitoje metu pradziai likuti rodytu teisinga? Tas pats klausimas ir su banko likucio koregavimu, kokia korespondencija butu koreguojant likuti metu pradziai?
Avatar
smalsuole
2353
#1384341 2018-02-13 19:18 smalsuole
Jei pajamos - apmokestinamos PM, jei sąnaudos - neleidžiami atskaitymai.
Missing
eternity123
96
#1384344 2018-02-13 19:24 eternity123
Jeigu cia i mano klausima atsakete, gal galima detaliau tada? smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 150 svečiai ir 0 nariai