Indviduali veikla

A
astuks55 118
2009-03-31 10:54 astuks55 2011-09-11 06-13

Amrita rašė: Ar galimi prekių pirkimai tik pagal kasos čekius? Pvz. Maximoj pirkti kopūstai. Jokio pirkėjo kodo nėra. Ar toks pirkimo čekis gali būti laikomas leidžiamais atskaitymais?


Čekis be Jūsų rekvizitų netiks.
A
Amrita 895
2009-03-31 11:08 Amrita
Paprašė vieniša 3 vaikų mamytė, turinti kebabinę, užpildyti pajamų deklaraciją. Dokumentuose vieni čekiai be rekvizitų, sąskaitų faktūrų keletas. Pajamos už pusę metų apie 40 tkst. Taigi jinai nugrius, kai pasakysiu pajamų mokestį smile Ką daryt? Tvarkė jai dokumentus kažkokia buhalterė, bet pasibaigus metams nusiplovė.
A
astuks55 118
2009-03-31 11:32 astuks55 2011-09-11 06-13

Amrita rašė: Paprašė vieniša 3 vaikų mamytė, turinti kebabinę, užpildyti pajamų deklaraciją. Dokumentuose vieni čekiai be rekvizitų, sąskaitų faktūrų keletas. Pajamos už pusę metų apie 40 tkst. Taigi jinai nugrius, kai pasakysiu pajamų mokestį smile Ką daryt? Tvarkė jai dokumentus kažkokia buhalterė, bet pasibaigus metams nusiplovė.


Tai jau tikrai, kad nugrius... smile
Juk tiems kopūstams buvo galima rašytis sąskaitas Maximoj...
P
pv 313
2009-03-31 13:19 pv 2011-09-11 06-13

luddite rašė:

pv rašė: Sveiki,
Nesenai pradejau uzsiimti ind v (prekyba internetu) ir turiu nemazai neaiskumu, todel prasau gal galite man pagelbeti smile
1. Jei as kazka perku ar naudojuos paslaugomis ir man israso saskaita, ar joje pakanka jog pardaveja nurodo tik asmens koda, v.p., bet ind.v. nr neiraso. ar tokia sask galiojanti yra?
2. Ar sodrai yra butina moketi kas menesi?
3. Kai is musu perka internetu ir padaro pavedimus per elektronine bankininkyste, ar man reikia issaugoti tas saskaitas ir registruoti elektroniniu formatu(ar taip galima) (siaip klientai ju nepageidauja, todel jiems neisrasineju)?
4. turint sia veikla pakanka tik pildyti pajamu-islaidu zurnala? ir zinoma mokescius moket smile ar dar ka reikia atlikti?
dekoju is anksto visiems padesiantiems smile

1. Taip pakanka, Jūsųs IDV Nr nereikia.
2. per mažai Informacijos, skaityk Sodros puslapį ir prisitaikysi kas tau tinka
3. nzn nes mano IDV ne prekyba. bet mano manymu saskaitos reikalingos, antraip pagal ką vesit pajamų -išlaidų žurnalą
4. atlikti visada ką nors įmanoma, pvz paskaityti leidinuką "Individuali veikla" ;)


Sveiki,
Dėkoju už info.
4 punkta ypac gerai paraset smile smile
Skaitom, skaitom, bet ne prudus ten randam smile
P
pv 313
2009-03-31 13:28 pv
Sakykit kur rasti info apie pajamu ir islaidu zurnalo pildyma? Yra kelios skiltys, kur abejoju ka rasyti.
Dekui smile
A
astuks55 118
2009-03-31 13:29 astuks55 2011-09-11 06-13

pv rašė: Sakykit kur rasti info apie pajamu ir islaidu zurnalo pildyma? Yra kelios skiltys, kur abejoju ka rasyti.
Dekui smile


www.vmi.lt/lt/?itemId=1016070
L
luddite 261
2009-03-31 16:39 luddite 2011-09-11 06-13

pv rašė:
Skaitom, skaitom, bet ne prudus ten randam smile

Reiškia skaitom dar kartą, pasitelkiam google, ir jei kas dar neaišku, tada rašom čia , bet konkrečiai, nes "nieko neaišku" yra sunkiai ir ilgai paaiškinamas. smile
L
luddite 261
2009-03-31 16:43 luddite
gal jau kas taikote kaupimo principą IDV? kaip tuomet reikėtų pildyti pajamų išlaidų žurnalą, pajamos tada kaip suprantu turėtų būti įrašomos pagal faktūros išrašymo datą, o kada realiai pinigai įplauktų į saskaitą fiksuoti nereiktų?
2009-03-31 18:51 vvirginija1 2011-09-11 06-13

luddite rašė: gal jau kas taikote kaupimo principą IDV? kaip tuomet reikėtų pildyti pajamų išlaidų žurnalą, pajamos tada kaip suprantu turėtų būti įrašomos pagal faktūros išrašymo datą, o kada realiai pinigai įplauktų į saskaitą fiksuoti nereiktų?
Taip išeina, tik man dabar neaišku jeigu yra prekių likutis neparduotas iš praeitų metų, tai kaip su juo daryti? kažkur buvau radusi paaiškinimą, bet kai reikia tai šnipšt...
L
luddite 261
2009-03-31 19:20 luddite 2011-09-11 06-13

vvirginija1 rašė:

luddite rašė: gal jau kas taikote kaupimo principą IDV? kaip tuomet reikėtų pildyti pajamų išlaidų žurnalą, pajamos tada kaip suprantu turėtų būti įrašomos pagal faktūros išrašymo datą, o kada realiai pinigai įplauktų į saskaitą fiksuoti nereiktų?
Taip išeina, tik man dabar neaišku jeigu yra prekių likutis neparduotas iš praeitų metų, tai kaip su juo daryti? kažkur buvau radusi paaiškinimą, bet kai reikia tai šnipšt...

o kaip tada bus su mokesčiais. tarkim faktūra išrašyta, o realiai pervesta tik nedidelė suma, kurios nepaktų net GPM sumokėti. ir jei tokių saskaitų ne viena ,bankrotas?
A
astuks55 118
2009-03-31 20:18 astuks55 2011-09-11 06-13

luddite rašė:

vvirginija1 rašė:

luddite rašė: gal jau kas taikote kaupimo principą IDV? kaip tuomet reikėtų pildyti pajamų išlaidų žurnalą, pajamos tada kaip suprantu turėtų būti įrašomos pagal faktūros išrašymo datą, o kada realiai pinigai įplauktų į saskaitą fiksuoti nereiktų?
Taip išeina, tik man dabar neaišku jeigu yra prekių likutis neparduotas iš praeitų metų, tai kaip su juo daryti? kažkur buvau radusi paaiškinimą, bet kai reikia tai šnipšt...

o kaip tada bus su mokesčiais. tarkim faktūra išrašyta, o realiai pervesta tik nedidelė suma, kurios nepaktų net GPM sumokėti. ir jei tokių saskaitų ne viena ,bankrotas?


Gaunat "minusinį" GPM (t.y. mokestukų sumokėti reikia daugiau, nei uždirbot kapeikų), keliat tą mokestinį nuostolį į kitus metus, o tais "kitais metais" klientas jums sumoka likusią dalį ir jūs dar kitais metais susimokat GPM smile Primaliau biški čia, ane? smile Šiaip tai tas kaupimo principas IDV galės būti taikomas nuo 2010 metų (2009-iesiems). Taigi, 2010 metais pasiskaičiuojat GPM'ą už 2009, jei gaunat jį didesnį, nei turit kapeikų, tai keliat tą mokestinį nuostolį į 2010-uosius.
Jei ką, pataisykit kas nors - gal labai nusišnekėjau smile
BET! Jei bendras jūsų rezultatas už mokestinius metus vis gi yra pelnas, o ne minusas, tai va čia ir gaunasi šnipštas. Tada į kitus metus nėr ką kelt (mokestinio nuostolio kaip ir nėr). Prieš kelias dienas klausiau VMI ką daryti su dar negautais iš klientų mokėjimais - gal galima tas sumas laikyti leidžiamais atskaitymais, tai kaip ir visada - sakė ups, nežinom ką atsakyt, nes patys vis dar laukiam išaiškinimų, komentarų ir aplamai - velnias žino ko.
A
astuks55 118
2009-03-31 20:20 astuks55 2011-09-11 06-13

vvirginija1 rašė:

luddite rašė: gal jau kas taikote kaupimo principą IDV? kaip tuomet reikėtų pildyti pajamų išlaidų žurnalą, pajamos tada kaip suprantu turėtų būti įrašomos pagal faktūros išrašymo datą, o kada realiai pinigai įplauktų į saskaitą fiksuoti nereiktų?
Taip išeina, tik man dabar neaišku jeigu yra prekių likutis neparduotas iš praeitų metų, tai kaip su juo daryti? kažkur buvau radusi paaiškinimą, bet kai reikia tai šnipšt...


Tų prekių, kurios guli sandėly, negalit traukti į leidžiamus atskaitymus. T.y. leidžiamus atskaitymus traukiat tai, kas sunaudota gamyboj (parduota).
O tam, kad užfiksuoti, kokios vertės prekės yra neparduotos, metų pabaigoj "pasidarot" inventorizaciją ir pasirašot aktą (eilinis popierukas SAU) smile
L
luddite 261
2009-03-31 20:51 luddite 2011-09-11 06-13

astuks55 rašė: Šiaip tai tas kaupimo principas IDV galės būti taikomas nuo 2010 metų (2009-iesiems). Taigi, 2010 metais pasiskaičiuojat GPM'ą už 2009, jei gaunat jį didesnį, nei turit kapeikų, tai keliat tą mokestinį nuostolį į 2010-uosius.
Jei ką, pataisykit kas nors - gal labai nusišnekėjau smile

na čia kaip suprantu 2010 tai mokestiniai metai, o kas naudoja ilgalaikį turtą ar yra PVM mokėtojai šį principą gali taikyti už 2009 mokestinius metus (įtraukiant ir 2008 patirtas išlaidas 2009m uždirbtom pajamom - šitas tai skamba mistiškai, reikės užklausą siųst). taigi jei taikom kaupimą šiais metais, tai ir atatinkamai reiktų pildyt žurnalą. bet kaip turiu faktūrą pasirašytą šiemet, darbai atlikti preitais metais, bet kaip įrodyt tą faktą? pagal darbų sutartį. na mano atveju leidž. atskaitymai būtų tik sodra- tai ką galėčiau visą už 2008 sumokėtą traukti į šių metų atskaitymus?

astuks55 rašė:
BET! Jei bendras jūsų rezultatas už mokestinius metus vis gi yra pelnas, o ne minusas, tai va čia ir gaunasi šnipštas. Tada į kitus metus nėr ką kelt (mokestinio nuostolio kaip ir nėr). Prieš kelias dienas klausiau VMI ką daryti su dar negautais iš klientų mokėjimais - gal galima tas sumas laikyti leidžiamais atskaitymais, tai kaip ir visada - sakė ups, nežinom ką atsakyt, nes patys vis dar laukiam išaiškinimų, komentarų ir aplamai - velnias žino ko.

Tai vat man ir įdomu kaip VMI nustatys ar man jau viskas sumokėta pagal faktūrą ar dar ne? nors gal bus taip - aš įtraukiau faktūros sumą į žurnalą, metų pabaigoje įmonė pateikė duomenis kiek man sumokėta. betgi faktūrų gali būti daug, o vmi duomenis pateikiami bendra suma???
na čia tokie mano pasvarstymai
A
astuks55 118
2009-03-31 21:16 astuks55 2011-09-11 06-13

luddite rašė:

astuks55 rašė: Šiaip tai tas kaupimo principas IDV galės būti taikomas nuo 2010 metų (2009-iesiems). Taigi, 2010 metais pasiskaičiuojat GPM'ą už 2009, jei gaunat jį didesnį, nei turit kapeikų, tai keliat tą mokestinį nuostolį į 2010-uosius.
Jei ką, pataisykit kas nors - gal labai nusišnekėjau smile

na čia kaip suprantu 2010 tai mokestiniai metai, o kas naudoja ilgalaikį turtą ar yra PVM mokėtojai šį principą gali taikyti už 2009 mokestinius metus (įtraukiant ir 2008 patirtas išlaidas 2009m uždirbtom pajamom - šitas tai skamba mistiškai, reikės užklausą siųst). taigi jei taikom kaupimą šiais metais, tai ir atatinkamai reiktų pildyt žurnalą. bet kaip turiu faktūrą pasirašytą šiemet, darbai atlikti preitais metais, bet kaip įrodyt tą faktą? pagal darbų sutartį. na mano atveju leidž. atskaitymai būtų tik sodra- tai ką galėčiau visą už 2008 sumokėtą traukti į šių metų atskaitymus?

astuks55 rašė:
BET! Jei bendras jūsų rezultatas už mokestinius metus vis gi yra pelnas, o ne minusas, tai va čia ir gaunasi šnipštas. Tada į kitus metus nėr ką kelt (mokestinio nuostolio kaip ir nėr). Prieš kelias dienas klausiau VMI ką daryti su dar negautais iš klientų mokėjimais - gal galima tas sumas laikyti leidžiamais atskaitymais, tai kaip ir visada - sakė ups, nežinom ką atsakyt, nes patys vis dar laukiam išaiškinimų, komentarų ir aplamai - velnias žino ko.

Tai vat man ir įdomu kaip VMI nustatys ar man jau viskas sumokėta pagal faktūrą ar dar ne? nors gal bus taip - aš įtraukiau faktūros sumą į žurnalą, metų pabaigoje įmonė pateikė duomenis kiek man sumokėta. betgi faktūrų gali būti daug, o vmi duomenis pateikiami bendra suma???
na čia tokie mano pasvarstymai


Sakai darbai atlikti pernai, o faktūra - šiemet? O kaip gi čia gaunasi - juk sąskaitėlę reikia rašyti paslaugos suteikimo (prekių pardavimo) momentu smile Nebent turi omeny, kad darbai atlikti 2008 12 30, o sąskaita išrašyta 2009 01 01 :)
Mes tai tą "kaupimą" taikėm jau ir pernai (turim ir ilgalaikio turto, ir esam PVM mokėtojai).

Dėl tų nesumokėtų sumų. Aš tai irgi įsivaizduočiau, kad protingiausia būtų pasirašyt skolų suderinimo aktus su klientais 2008 01 01-2008 12 31 laikotarpiui, tuose aktuose nurodyt pagal kokias sąskaitas kokios sumos, ir tada tą suderinta skolą mest į leidžiamus atskaitymus. Bet kaip jau ir sakiau, VMI kažkaip nedrįso smarkiai palaikyt mano šitos idėjos smile Tai va ir laukiu, gal mūsų išganingoji valdžia ką nuspręs, naujo ir įdomaus sugalvos...
2009-03-31 21:16 vvirginija1 2011-09-11 06-13

astuks55 rašė:
Tų prekių, kurios guli sandėly, negalit traukti į leidžiamus atskaitymus. T.y. leidžiamus atskaitymus traukiat tai, kas sunaudota gamyboj (parduota).
O tam, kad užfiksuoti, kokios vertės prekės yra neparduotos, metų pabaigoj "pasidarot" inventorizaciją ir pasirašot aktą (eilinis popierukas SAU) smile
Viskas pas mane taip ir padaryta..Tik pereinant prie kaupimo principo kaip tą likutį šiais metais sutvarkyti?
L
luddite 261
2009-03-31 21:20 luddite 2011-09-11 06-13

astuks55 rašė:
Sakai darbai atlikti pernai, o faktūra - šiemet? O kaip gi čia gaunasi - juk sąskaitėlę reikia rašyti paslaugos suteikimo (prekių pardavimo) momentu smile Nebent turi omeny, kad darbai atlikti 2008 12 30, o sąskaita išrašyta 2009 01 01 :)
n
na čia pagal faktą taip buvo, daliai sumos ir buvo išrašyta faktūra 2008, o likusiai sumai 2009, tai teoriškai gautusi jog darbai baigti 2009. tik kaip tą parodyti VMI?
A
astuks55 118
2009-03-31 21:30 astuks55 2011-09-11 06-13

luddite rašė:

astuks55 rašė:
Sakai darbai atlikti pernai, o faktūra - šiemet? O kaip gi čia gaunasi - juk sąskaitėlę reikia rašyti paslaugos suteikimo (prekių pardavimo) momentu smile Nebent turi omeny, kad darbai atlikti 2008 12 30, o sąskaita išrašyta 2009 01 01 :)
n
na čia pagal faktą taip buvo, daliai sumos ir buvo išrašyta faktūra 2008, o likusiai sumai 2009, tai teoriškai gautusi jog darbai baigti 2009. tik kaip tą parodyti VMI?


Nieko nebsuprantu smile Tai nuo tos sumos, kuri 2008-ųjų sąskaitoj, mokesčius sumokėsit šiemet, o nuo tos, kuri 2009-ųjų sąskaitoj - 2010-ais. A ne taip?
A
astuks55 118
2009-03-31 21:34 astuks55 2011-09-11 06-13

vvirginija1 rašė:

astuks55 rašė:
Tų prekių, kurios guli sandėly, negalit traukti į leidžiamus atskaitymus. T.y. leidžiamus atskaitymus traukiat tai, kas sunaudota gamyboj (parduota).
O tam, kad užfiksuoti, kokios vertės prekės yra neparduotos, metų pabaigoj "pasidarot" inventorizaciją ir pasirašot aktą (eilinis popierukas SAU) smile
Viskas pas mane taip ir padaryta..Tik pereinant prie kaupimo principo kaip tą likutį šiais metais sutvarkyti?


Tai gal tą inventorizuotą sumą priskaičiuosit prie šių metų išlaidų.
L
luddite 261
2009-03-31 21:35 luddite 2011-09-11 06-13

astuks55 rašė: baigti 2009. tik kaip tą parodyti VMI?


Nieko nebsuprantu smile Tai nuo tos sumos, kuri 2008-ųjų sąskaitoj, mokesčius sumokėsit šiemet, o nuo tos, kuri 2009-ųjų sąskaitoj - 2010-ais. A ne taip?[/quote]
Taip, bet už 2009 galiu taikyt kaupimo principą ir įtraukti 2008 patirtas išlaidas 2009 uždirbtom pajamom. tai vat man neaišku kaip vmi įrodyti kad tos 2009 metai uždirbtos pajamos turėjo išlaidų 2008
A
astuks55 118
2009-03-31 21:52 astuks55
Aaa, dabar turbūt supratau - čia jum dėl sodros mokesčių neaiškumai - nežinot, ar visas 2008-ųjų įmokas galit traukt į šių metų atskaitymus, ar ne visas, o jei ne visas, tai kiek jų smile
Nu įdomiai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui