Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

artas71 artas71 12027
2016-03-02 16:22 artas71
Nebaigtos gamybos sąskaita yra AKUMULIUOJANTI: Jūs galite patirti įvairias sąnaudas, susijusias su gamyba, tačiau, jas reikia pripažinti NEBAIGTA GAMYBA.


Skirtingose programose tai atvaizduojama skirtingai.

pvz. Rivileje aš pirkimą nurašau į sąnaudas (bendra tvarka), tačiau per Ilgalaikio turo operacijų modulį iš tos sąnaudų sąskaitos kredituodamas išimu kiek priklauso savai gamybai, ir įdėdu į nebaigtą arba tiesiogiai į turtą (kai yra pridavimo aktas).
ErnestaL ErnestaL 612
2016-04-08 13:40 ErnestaL
Sveiki,

gal, kas galės pakomentuoti tokią situaciją: įmonė statosi sau gamybinį pastatą. Visų pirkimo sąskaitų PVM traukiasi į atskaitą. Pagal PVM įstatymą, statiniams PVM tikslinama, atstatoma (pardavimo atveju ir kt.) už laikotarpį likusį iki 10 metų naudojimosi laikotarpio pabaigos. O naujo pastato, Pelno mokesčio atžvilgiu, nusidėvėjimo normatyvas yra 8 metai. Tai po 8 metų jei parduosim, nebebus ko atstatyti PVM atžvilgiu, nes jau bus nudėvėtas pastatas? Ar pačių pasigamintas pastatas turi taip pat dėvėtis 10 metų, o ne 8?
V
virbuh 8107
2016-04-08 14:07 virbuh

ErnestaL rašė:
Sveiki,

gal, kas galės pakomentuoti tokią situaciją: įmonė statosi sau gamybinį pastatą. Visų pirkimo sąskaitų PVM traukiasi į atskaitą. Pagal PVM įstatymą, statiniams PVM tikslinama, atstatoma (pardavimo atveju ir kt.) už laikotarpį likusį iki 10 metų naudojimosi laikotarpio pabaigos. O naujo pastato, Pelno mokesčio atžvilgiu, nusidėvėjimo normatyvas yra 8 metai. Tai po 8 metų jei parduosim, nebebus ko atstatyti PVM atžvilgiu, nes jau bus nudėvėtas pastatas? Ar pačių pasigamintas pastatas turi taip pat dėvėtis 10 metų, o ne 8?

Nesvarbu kad nudėvėtas, bet dėl PVM teks pasiskaičiuoti pagal 10m ir tikslinti.
Tai tas pats kaip su telefonais, nes galima iš kart juos nurašyti į sąnaudas, bet reikia sekti kad būtų naudojamas, dėl PVM , nustatytą laiką.
ErnestaL ErnestaL 612
2016-04-08 14:38 ErnestaL
Ačiū Jums labai.
ausyte ausyte 5281
2016-07-26 15:05 ausyte
Pakartosiu klausimą šioje temoje: jeigu ruošiamės gaminti įrengimą, dabar perkam įv. detales tam įrengimui, tai tas detales kurioje klasėje ir kurioje sąsk, apskaityti?Ačiū
V
virbuh 8107
2016-07-26 15:27 virbuh

ausyte rašė:
Pakartosiu klausimą šioje temoje: jeigu ruošiamės gaminti įrengimą, dabar perkam įv. detales tam įrengimui, tai tas detales kurioje klasėje ir kurioje sąsk, apskaityti?Ačiū

Laikyčiau gal 2 klasėj prie medžiagų, atsargų, gal ne kelis metus jį gaminsit.
ausyte ausyte 5281
2016-07-26 16:41 ausyte
tai kaip nebaigta gamyba 2 kl.?O reikia traukti atskirai detales pagal pavadinimus, sakykim į sandelį ar galima bendrai ne detalizuojant viską į 2 kl. ir viskas?
V
virbuh 8107
2016-07-27 09:44 virbuh

ausyte rašė:
tai kaip nebaigta gamyba 2 kl.?O reikia traukti atskirai detales pagal pavadinimus, sakykim į sandelį ar galima bendrai ne detalizuojant viską į 2 kl. ir viskas?

Aš viską traukčiau pagal pavadinimus.
ausyte ausyte 5281
2016-07-27 10:06 ausyte
O darbuotojo darbo užmokestį, kuris dirba su tuo įrengimu? K-4 kl, o ką D?
V
virbuh 8107
2016-07-27 10:11 virbuh

ausyte rašė:
O darbuotojo darbo užmokestį, kuris dirba su tuo įrengimu? K-4 kl, o ką D?

Žiūrint kokia pas jus tvarka. Ką keliate į savikainą? jei alga eina į savikainą, tai ir ją reikia kaupti toje pat sąskaitoje, bet gal geriau atskirai. Svarbu kad paskui galėtumėt atrasti kiek algos, kiek medžiagų, nes reiks PVM sf rašyti pagaminus tą įrenginį.
ausyte ausyte 5281
2016-07-27 10:20 ausyte
Na šiaip tas žmogus įv. darbus dirba, bet tuo pačiu ir su nauju įrengimu. Tai gal paprasčiau būtų traukti algą į darbo užmokesčio sąnaudas ir viskas...?
V
virbuh 8107
2016-07-27 10:29 virbuh

ausyte rašė:
Na šiaip tas žmogus įv. darbus dirba, bet tuo pačiu ir su nauju įrengimu. Tai gal paprasčiau būtų traukti algą į darbo užmokesčio sąnaudas ir viskas...?

Priklausomai nuo įmonėje esančios tvarkos. Jei viskas į savikainą, tai taip ir daryti. Jei atskirai, tada atskirti.
ausyte ausyte 5281
2016-07-27 10:51 ausyte
Ačiū
S
saulet 21
2016-07-28 15:54 saulet
Įmonė, PVM mokėtoja, statėsi pastatą, kurį naudos savo PVM apmokestinamoje veikloje. Statėsi ūkio būdu, t.y. pati organizavo pavienių įmonių ir darbininkų samdymą.
Sakykime, pastato statybai iš kitų PVM mokėtojų įsigyta paslaugų ir medžiagų už 70 000 + 14700 PVM, kuris trauktas į atskaitą,. Įvairių paslaugų už 30 000 pirko iš tiekėjų ne PVM mokėtojų, pvz. darbininkų dirbančių su verlo liudijimais. Pastato savikaina sudaro 100 000 (70 000 + 30 000).
Klausimas, kokią suma išsirašyti sąskaitą "sau" ir deklaruoti?
Pastato vertė 100 000 , pardavimo PVM 21000? (100 000x21 proc.)?
Ar nieko, kad į atskaitą anksčiau buvo traukta tik 14700, o išrašant sau jau bus 21000? Tad jei tektų parduoti neišlaikius 10 m., reikėtų tikslinti PVM bet jau nuo 21000?

O gal reikia išsirašyti ir deklaruoti pardavimo PVM tik 14700?

Labai labai dėkinga iš anksto :)
Rainis Rainis 15057
2016-07-29 09:28 Rainis

saulet rašė:
Įmonė, PVM mokėtoja, statėsi pastatą, kurį naudos savo PVM apmokestinamoje veikloje. Statėsi ūkio būdu, t.y. pati organizavo pavienių įmonių ir darbininkų samdymą.
Sakykime, pastato statybai iš kitų PVM mokėtojų įsigyta paslaugų ir medžiagų už 70 000 + 14700 PVM, kuris trauktas į atskaitą,. Įvairių paslaugų už 30 000 pirko iš tiekėjų ne PVM mokėtojų, pvz. darbininkų dirbančių su verlo liudijimais. Pastato savikaina sudaro 100 000 (70 000 + 30 000).
Klausimas, kokią suma išsirašyti sąskaitą "sau" ir deklaruoti?
Pastato vertė 100 000 , pardavimo PVM 21000? (100 000x21 proc.)?
Ar nieko, kad į atskaitą anksčiau buvo traukta tik 14700, o išrašant sau jau bus 21000? Tad jei tektų parduoti neišlaikius 10 m., reikėtų tikslinti PVM bet jau nuo 21000?

O gal reikia išsirašyti ir deklaruoti pardavimo PVM tik 14700?

Labai labai dėkinga iš anksto :)

Sąskaita "sau" išrašoma nuo deklaruojamos savikainos, t.y. nuo 100 000 €.
A
areta 784
2016-11-28 09:38 areta
Sveiki,
Pagelbėkit IT pasigaminimo klausimais:
Turėjom pastatą, jį rekonstravom. Statybas vykdė įvairūs rangovai. Pirkimo pvm dėjom į atskaitą. Dabar statybos artėja prie pabaigos ir nežinau kaip tinkamai elgtis. Pastatas priduotas komisijai (eksploatuoti tinkamas), įregistruotas Registrų centre, tačiau dar atliekami įvairūs smulkūs darbeliai- taisomi brokai. Visą pastatą jau spėjom ir išnuomoti, ten bus parduotuvė. Parduotuvė atsidarys, o darbai ir toliau bus porą mėnesių vykdomi.
Ar teisingai mastau: išsirašau "ilg.turto pasigaminimas" PVM SF tai dienai, kai išnuomojom pastatą (nes pradėtas eksploatuoti). Visos išlaidos iki išnuomojimo pradžios nukeliavo į pasigaminimo savikainą. O kur dėti išlaidas po įvedimo į eksploataciją? Sumos didelės.
Ir yra darbų, kurių neprisiėmėm, kol rangovas neištaisė broko, nors faktiškai jie padaryti anksčiau. pvz. turėjo išdėti 1000 kv.m. plytelių. 2016 10 mėn išdėjo visas, bet mes neprisiėmėm akto, nes dalis jų buvo sudėtos blogai. Sutarta su rangovu, kad kai jie ištaisys broką- prisiimsim visą darbą. Tačiau tai jau bus po įvedimo į eksploataciją. Ir tokių situacijų (pozicijų) yra ne viena : darbai padaryti, yra trūkumų-todėl nepriimti ir bus priimti tik tada kai bus pilnai ir gerai padaryti. Kaip apskaitot ir kur dedat jūs darbus po įvedimo į eksploataciją. Kažkaip į sąnaudas dėti yra nelogiška ir VMI nepatiks, nes realiai darbai esminiai ir brangūs. Neįvesti į eksploataciją negaliu, nes parduotuvę nuomininkas jau atidarinėja. Kas kart gavus sąskaitą iš rangovo kelti vertę ir didinti įsigijimo savikainą??? Ir tą daryti kokius 20 kartų? (nes maždaug tiek sąskaitų iš rangovų dar gausime kai jie pabaigs darbus)??? Kaip darote jūs?
A
areta 784
2016-11-28 11:11 areta 2016-11-28 15-18
VMI atsakymą gavau: paaiškėjus aplinkybėms t.y. gavus sąskaitą (-as) už statybas po jo įvedimo į eksploataciją- tiesiog sau reikia išsirašyti kreditinę PVM SF (galima už mėnesį).
ErnestaL ErnestaL 612
2016-12-06 11:33 ErnestaL
Pasigaminome IT - sandėliavimo pastatą. Išsirašėme sau PVM sąskaitą faktūrą, turto įvedimo į eksploataciją aktą. Ar dar reikia kokio darbų užbaigimo akto su komisijos parašais? Ar užtenką sąskaitos ir įvedimo į eksploataciją akto?
ausyte ausyte 5281
2017-01-03 15:33 ausyte
Sveiki,
o pasigaminus turtą sau ir išrašant PVMs.f. reikia nurodyti kažkokį PVMĮ str.? Ačiū
tiga tiga 2272
2017-09-21 13:36 tiga
Įmonė nupirko autobusiuką ir galvojo parduoti. O po pusės metų sugalvojo pasilikti sau. Taigi, kaip ir įsigijo ilgalaikį turtą. Ar šiuo atveju reikia išsirašyti sau sąskaitą, o tuo pačiu parodyti pirkimo ir pardavimo PVM? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui