Lenule
335
#993004 2011-10-05 13:29 Lenule
Parduodam prekes į Lenkija jie patys atvažiavo pasiimt prekių. Išrašytame invoice turėtume pastabose parasyti PVM įst. 49 str 1 d. o ar reikia nurodyti direktyvą. jei reik tai gal galit parašyt kokią? Ir ar mums užtektų mūsų išrašyto kr. važtaraščio su parašais ar reikia kažkokių prekių išgabenimo iš šalies dokumentų. CMR ? Ačiū

Loreta
28819
#993011 2011-10-05 13:39 Loreta
Nebūtina nurodyti direktyvą, užtenka straipsnio. Bet jei norit, galit nurodyti - 2006/112/EB 138 (1).
CMR-ai reikalingi lenkams

Špyga taukuota...

Rainis
15064
#993015 2011-10-05 13:46 Rainis
Ne tik lenkams reikalingi CMR - ir lietuviams. Kaip kitaip įrodysite, kad prekės išvyko iš Lietuvos?
Jei neišvyko, tai negalima taikyti nulinio tarifo.

dariukstis
225
#993115 2011-10-05 16:08 dariukstis

Rainis rašė:


Ne tik lenkams reikalingi CMR - ir lietuviams. Kaip kitaip įrodysite, kad prekės išvyko iš Lietuvos?
Jei neišvyko, tai negalima taikyti nulinio tarifo.



Gal zinote ar Lietuvos pastas teikia eksporta patvirtinancius dokumentus?

Colop
13656
#993206 2011-10-05 22:23 Colop

dariukstis rašė:



Rainis rašė:


Ne tik lenkams reikalingi CMR - ir lietuviams. Kaip kitaip įrodysite, kad prekės išvyko iš Lietuvos?
Jei neišvyko, tai negalima taikyti nulinio tarifo.



Gal zinote ar Lietuvos pastas teikia eksporta patvirtinancius dokumentus?




Truputis geros info :

www.cust.lt/web/guest/verslui/pastosiuntos/gabenimas

www.tax.lt/temos/12108-prekiu-eksportas-pastu



http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race

dariukstis
225
#993238 2011-10-06 08:21 dariukstis
www.tax.lt/temos/12108-prekiu-eksportas-pastu
nuoroda beda i tapati

www.cust.lt/web/guest/verslui/pastosiuntos/gabenimas

dekui uz skaitinius

Voveruska01
3965
#997150 2011-10-19 15:59 Voveruska01
Gal žinote tiksliai kokį straipsnį reikia nurodyti iš 2006/112/EB PVm direktyvos, kur nustatyta, kad PVM apskaičiuoja pirkėjas.
(Kad būtų aiškiau, - mes parduodam prekę netaikydami PVM, nes pirkėjas privalo apskaičiuoti PVM savo valstybėje)


Rainis
15064
#997156 2011-10-19 16:05 Rainis

Voveruska01 rašė:


Gal žinote tiksliai kokį straipsnį reikia nurodyti iš 2006/112/EB PVm direktyvos, kur nustatyta, kad PVM apskaičiuoja pirkėjas.
(Kad būtų aiškiau, - mes parduodam prekę netaikydami PVM, nes pirkėjas privalo apskaičiuoti PVM savo valstybėje)


Parašykite, pagal kokį mūsų PVMĮ straipsnį parduodate, parašysime direktyvą.

Voveruska01
3965
#997165 2011-10-19 16:11 Voveruska01
49 str. 0 proc.PVm prekių tiekimui į ES šalis

Atsiprašau tas pavyzdys ne visai tikslus (per daug įmonių sukasi galvoje) smile


Rainis
15064
#997167 2011-10-19 16:14 Rainis

Voveruska01 rašė:


49 str. 0 proc.PVm prekių tiekimui į ES šalis

Atsiprašau tas pavyzdys ne visai tikslus (per daug įmonių sukasi galvoje) smile


Direktyva 2006/112/EB 138(1) straipsnis.

Voveruska01
3965
#997170 2011-10-19 16:16 Voveruska01
Ačiū!


amadina22
19803
#997172 2011-10-19 16:21 amadina22
Jei gausime prekes (atsargas) iš Estijos įmonės (ji yra Čekijos įmonės distributorius) ar S-F turėtų būti išrašyta Čekijos įmonės ar Estijos?
Manau, kad Estijos. Išankstinį apmokėjimą mokėjome Estijos įmonei
O kaip ten būtų su PVM?
Jei galite, užveskite ant kelio.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Rainis
15064
#997177 2011-10-19 16:25 Rainis

amadina22 rašė:


Jei gausime prekes (atsargas) iš Estijos įmonės (ji yra Čekijos įmonės distributorius) ar S-F turėtų būti išrašyta Čekijos įmonės ar Estijos?
Manau, kad Estijos. Išankstinį apmokėjimą mokėjome Estijos įmonei
O kaip ten būtų su PVM?
Jei galite, užveskite ant kelio.


Estijos įmonė, nulinis PVM tarifas.

amadina22
19803
#997180 2011-10-19 16:28 amadina22

Rainis rašė:



amadina22 rašė:


Jei gausime prekes (atsargas) iš Estijos įmonės (ji yra Čekijos įmonės distributorius) ar S-F turėtų būti išrašyta Čekijos įmonės ar Estijos?
Manau, kad Estijos. Išankstinį apmokėjimą mokėjome Estijos įmonei
O kaip ten būtų su PVM?
Jei galite, užveskite ant kelio.


Estijos įmonė, nulinis PVM tarifas.


O kaip nors FR0600 deklaruoti reikia?


Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

skorpiuke121
3
#997186 2011-10-19 16:36 skorpiuke121
Parduodame prekes i Rusija, prekiu pardavimo suma 20000LT (PVM bus grazintinas), PVM taikomas 0 proc. vezimo suma itraukiama i prekiu bendra pardavimo suma, jos neisskiriant. Norejau paklausti kokiai sumai turiu israsyti pirkejui kasos pajamu orderi ar visai sumai 20000Lt ar skirtumui be PVM? Reikia skubiai. Gelbekit smile

Rainis
15064
#997197 2011-10-19 17:00 Rainis

amadina22 rašė:


O kaip nors FR0600 deklaruoti reikia?



Na taip, pirktos prekės deklaruojamos, nes turime priskaičiuoti lietuvišką PVM.

amadina22
19803
#997203 2011-10-19 17:32 amadina22

Rainis rašė:



amadina22 rašė:


O kaip nors FR0600 deklaruoti reikia?



Na taip, pirktos prekės deklaruojamos, nes turime priskaičiuoti lietuvišką PVM.


Ačiū, Rainis.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Rainis
15064
#997211 2011-10-19 18:11 Rainis

skorpiuke121 rašė:


Parduodame prekes i Rusija, prekiu pardavimo suma 20000LT (PVM bus grazintinas), PVM taikomas 0 proc. vezimo suma itraukiama i prekiu bendra pardavimo suma, jos neisskiriant. Norejau paklausti kokiai sumai turiu israsyti pirkejui kasos pajamu orderi ar visai sumai 20000Lt ar skirtumui be PVM? Reikia skubiai. Gelbekit smile


KPO išrašomas tai sumai, kokiai realiai gaunami pinigai.
Jūsų atveju - visai.
PVM grąžinsite paskui. Parduodate kažką žmogui?

Rainis
15064
#997212 2011-10-19 18:23 Rainis
O čia pasikaitykite smulkiau:
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1018615

amadina22
19803
#997392 2011-10-20 10:06 amadina22
Perkame prekes (atsargas) už 1000 Lt iš Estijos 10 mėn.

Gauname sąskaitą faktūrą iš ES PVM mokėtojo ji būna su 0 PVM, tuomet ją registruojame ĮSIGYTŲ PREKIŲ/ PASLAUGŲ PARDAVIMO PVM REGISTRAVIMO ŽURNALE ir prisiskaitome PVM 21 proc.
Pildant PVM deklaraciją 21 eil. parodome tos sąskaitos prekių apmokestinamąją vertę 1000 Lt, 26 ar 27 eil.(?) priskaičiuotą pirkimo PVM nuo apmokestinamosios vertės 210 Lt, 34 eil. vėl tą pačią sumą 210 Lt. Viskas gaunasi 0.

Jeigu prekes gavome 10 mėnesį, o realizuojame jas 12 mėn. ar 10 mėn. deklaracijoje deklaruoju kaip surašiau, ar reikia 10 mėn. deklaruoti kaip pirkimą, o 12 mėn. kaip pardavimą?

Ačiū.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis