Buhalterinė programa "Centas"

agiedre agiedre 3007
2016-03-03 15:46 agiedre
"Parametrai, nustatymai, darbo užmokestis"
Girele Girele 9676
2016-03-03 16:03 Girele

Fin24 rašė:

tai Jus kortele susikuriat su pav. Kanceliarines pr., nuurodos paslauga/darbas, san. sask. :6, Pajamus sask.? (kam ji reikalinga??) ir gavime nurodote tik bendra suma su pvm,?

Pajamų sąskaita reikalinga, jei jūs paslaugas parduotumėte, o pirktumėte (kortelė yra universali). Jei nereikia, laukelio nepildote.
Gavime - pagal poreikį - vienoje įmonėje traukiu bendrą sumą; kitoje - atskiromis eilutėmis kiekvieną prekę, pasirinkdama tą pačią "kanceliarinių prekių" kortelę, ranka rašydama tos kiekvienos perkamos prekės pavadinimą.
U
UPS 151
2016-03-03 17:15 UPS
Sveiki visi :) Naujai susivedžiau kelias įmones,tad kyla daug klausimų.Gal paprotinsit ,kaip nustatyt ,kad darbo užmokestį galėčiau mokėti pavedimu per banką darbuotojui atskirai ? Mokėjimo pavedime neleidžia pavardės darbuotojo pasirinkt...Ir per darbo užmokesčio paskaičiavimą neskaido darbuotojų atskirai bankiniam pavedimui smile
Dorota1 Dorota1 13533
2016-03-03 17:17 Dorota1
jai dirbu su senu sąskaitos planu, o paspausiu įkelti nauja sąskaitos planą, ar man nesusimakalos?

nes noriu papildomas sąskaitas įvedant naują sąskaitų plano sąskaitą nauduoti
Girele Girele 9676
2016-03-03 18:35 Girele

UPS rašė:
Sveiki visi :) Naujai susivedžiau kelias įmones,tad kyla daug klausimų.Gal paprotinsit ,kaip nustatyt ,kad darbo užmokestį galėčiau mokėti pavedimu per banką darbuotojui atskirai ? Mokėjimo pavedime neleidžia pavardės darbuotojo pasirinkt...Ir per darbo užmokesčio paskaičiavimą neskaido darbuotojų atskirai bankiniam pavedimui smile

Jeigu norite atskirai, o ne sąrašu importuoti į banką - einate į Mokėjimo dokumentus- pagal žiniaraštį - pasirinksite darbuotojus ir suformuosite EXP- SEPA XML. Į banką importuosis atskirais pavedimais.
Voss Voss 431
2016-03-03 18:47 Voss
Nesuprantu situacijos su Cento atnaujinimais..

Kas buna, jei atsinaujini programa, ir ten kazkas blogai? Pvz kaip cia va dabar DU kazka ne taip skaiciuoja.. ka tada daryti?
Dar nei kart neteko naujintis, tai geriau visad atsinaujint iskart, kai buna nauja versija? ar neskubet naujintis? smile smile
Dorota1 Dorota1 13533
2016-03-04 10:00 Dorota1

Dorota1 rašė:
jai dirbu su senu sąskaitos planu, o paspausiu įkelti nauja sąskaitos planą, ar man nesusimakalos?

nes noriu papildomas sąskaitas įvedant naują sąskaitų plano sąskaitą nauduoti

smile
Girele Girele 9676
1 2016-03-04 10:22 Girele

Dorota1 rašė:

smile

Negaliu komentuoti, tvarkiausi rankiniu būdu.
Pasidarykite rezervą - ir pabandykite. Jei rezultatas nepatiks - atstatysite seną rezervą.
D
dakadi 149
2016-03-05 22:39 dakadi
Sveiki, vel klausimukas.. dėl IT... narsau, skaičiuoju, nerandu...
Jei IT nusidėvėjimas yra skaičiuojamas nuo kito mėnesio kai įsigyjamas, tai kodėl programa skaičiuoja nuo to pačio mėnesio? Kaip teisingai padaryti?
Aciū
Dorota1 Dorota1 13533
2016-03-06 09:17 Dorota1
man rodos kai pažymit įvedimo į ekspluotacijos diena, nuo kada pažymit nuo tada skaičiuoja, nepamenu dabar
Girele Girele 9676
1 2016-03-06 11:21 Girele

dakadi rašė:
Sveiki, vel klausimukas.. dėl IT... narsau, skaičiuoju, nerandu...
Jei IT nusidėvėjimas yra skaičiuojamas nuo kito mėnesio kai įsigyjamas, tai kodėl programa skaičiuoja nuo to pačio mėnesio? Kaip teisingai padaryti?
Aciū

Jei turtą pradedate eksploatuoti pvz. 2016-02-06, programa tam turtui nusidėvėjimą skaičiuoja nuo kovo mėnesio. Taip kaip ir priklauso - pradėjus eksploataciją skaičiuojama nuo SEKANČIO mėnesio; pabaigus (pardavus, nurašius) NEBESKAIČIUOJAMA taip pat nuo SEKANČIO mėnesio.
Jei neteisingai skaičiuoja - patikrinkite datas.
Voss Voss 431
2016-03-07 10:27 Voss 2016-03-07 10-32
isivedziau 01.22 gavima (s.f. edlontos), mokejima padarem pagal isankstine 01.21 smile
Kadangi jau s.f. suvesta, dabar vedu banka - ir suvedus kad sumokejom edlontai, kaip man sudengti? isankstini apmokejima su ta s.f.?
Bandziau per 2021 vesti (s.f. vietoj 4431, ir mokejimo pavedime vest 2021, bet nesusidengia, raudonuoja ta saskaita, kaip kad neapmoketa)? smile smile
Finval Finval 1669
2016-03-07 10:29 Finval
Peržiūra-sąskaitų apmokėjimas. Dešiniu pelės klavišu ant sąskaitos. Dengimai. D+
Voss Voss 431
2016-03-07 10:32 Voss 2016-03-07 21-17

Finval rašė:
Peržiūra-sąskaitų apmokėjimas. Dešiniu pelės klavišu ant sąskaitos. Dengimai. D+

Aciu, pavyko! tik nesupratau ar butina nurodyt ta papildomo korespondencija? ar jis pats zino kaip susidengti? bet kokiu atveju, nurodziau.. smile
Voss Voss 431
2016-03-07 12:37 Voss
Per kur parodyti, kad atskaitingas asmuo sumokejo kazkam?
Israsiau KIO atskaitingam, kad sumoketu uz saskaita.. ir kur dabar tai parodyti?
Irgi per ten pat, saskaitu apmokejimas?? ir nurodyti D4431 K2435? viskas? Jauciu, kad kazkur kitur smile
Finval Finval 1669
2016-03-07 12:42 Finval
Mokėjimai-Kasa- gauti mokėjimo dokumentai.

P.S. o gal vertėtų bent vadovą ir edlontos forumą paskaityt. smile
A
asta48 67
2016-03-07 14:22 asta48
Laba diena, suvedžiau pradinius likučius kasa 272 suma 400 €, padarius ataskaitą sąskaitos apyvartos žiniaraštis matau, kad viskas gerai suvaikšto. padarius ataskaitą kasos knyga - likučiai 0.00 (tai pačiai datai kaip ir pradinei likučiai) Kodėl įdomu?
Girele Girele 9676
2016-03-07 15:02 Girele

asta48 rašė:
Laba diena, suvedžiau pradinius likučius kasa 272 suma 400 €, padarius ataskaitą sąskaitos apyvartos žiniaraštis matau, kad viskas gerai suvaikšto. padarius ataskaitą kasos knyga - likučiai 0.00 (tai pačiai datai kaip ir pradinei likučiai) Kodėl įdomu?

O per rekvizitus suvedėte kasas pradinį likutį?
Likučiai darbo pradžiai vedasi atskirai sintetika, atskirai analitika.
A
asta48 67
2016-03-07 15:25 asta48

Girele rašė:

asta48 rašė:
Laba diena, suvedžiau pradinius likučius kasa 272 suma 400 €, padarius ataskaitą sąskaitos apyvartos žiniaraštis matau, kad viskas gerai suvaikšto. padarius ataskaitą kasos knyga - likučiai 0.00 (tai pačiai datai kaip ir pradinei likučiai) Kodėl įdomu?

O per rekvizitus suvedėte kasas pradinį likutį?
Likučiai darbo pradžiai vedasi atskirai sintetika, atskirai analitika.

Ačiū, jau susitvarkiau. smile
Tabeliss Tabeliss 1522
2016-03-08 14:25 Tabeliss
kaip teisingai reikia uždarinėti pvm kad vėliau PVM ataskaita būtų teisinga? smile per OŽ naudodama tarpine sąskaita uždarau, bet mėn pradžioje yra likutis, ar neturėtų būti 0? smile iš esmės tą pvm esam sumokėję bet mėn gale mokėjimas nesimato
gaunasi taip
pradžioje mokėtinas 1200€
per 2016.02 gaunasi mokėtinas 1000€
mėn gale 2200€
bet kad tas 1200€ jau sumokėtas neatsispindi. kas čia ne taip? ar taip turi būti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui