Buhalterinė programa "Centas"

Girele Girele 9676
2016-05-17 15:40 Girele

Dorota1 rašė:

Aš darau šalinti dokumentą ir pagal ji užpildyti naują, nededu prei atidėtų, čia negerai darau??

Galima smile
Aš po senovei kaip įpratusi... smile
akiniuota akiniuota 940
2016-05-17 15:49 akiniuota
aš dar noriu paklaust, nes matau Girelė geros nuotaikos smile
pas mus suminė apskaita atsargų.
atsarginės dalys skirtos perparduoti rašyti vienetą ir bendrą sumą?
Girele Girele 9676
2016-05-17 15:58 Girele

akiniuota rašė:
aš dar noriu paklaust, nes matau Girelė geros nuotaikos smile
pas mus suminė apskaita atsargų.
atsarginės dalys skirtos perparduoti rašyti vienetą ir bendrą sumą?

Taip - vienetą ir sumą smile
akiniuota akiniuota 940
2016-05-17 16:12 akiniuota
ką aš darau ne taip, kad likučių ataskaitoj matau, jog jos pliusuojas? ta prasme, bandžiau ją taisyt pagal Girelės pamokymą...
Girele Girele 9676
2016-05-17 16:27 Girele

akiniuota rašė:
ką aš darau ne taip, kad likučių ataskaitoj matau, jog jos pliusuojas? ta prasme, bandžiau ją taisyt pagal Girelės pamokymą...

Jei pas jus suminė apskaita - TAIP - likučiuose jos ir PLIUSUOSIS į bendrą krūvą.
Jei norite matyti atskirai - reikia vestis atskiras prekių korteles.
akiniuota akiniuota 940
2016-05-17 16:35 akiniuota
ne ne... aš blogai įvedžiau sumą ir norėjau pataisyt.
"Šalinti gavimo dokumentą (perkeliant prie atidėtų), užkrauti iš naujo iš atidėtų, taisyti prekę, įtraukti. "
darant šitą reikalą man pliusuojas. gal geriau ištint, kaip daro Dorota1
Girele Girele 9676
2016-05-17 18:58 Girele

akiniuota rašė:
ne ne... aš blogai įvedžiau sumą ir norėjau pataisyt.
"Šalinti gavimo dokumentą (perkeliant prie atidėtų), užkrauti iš naujo iš atidėtų, taisyti prekę, įtraukti. "
darant šitą reikalą man pliusuojas. gal geriau ištint, kaip daro Dorota1

Neturi pliusuoti.
Gal neteisingai suvedėte? Pažiūrėkite vertybės judėjimą.
M
mole 416
2016-05-18 09:48 mole
Ačiū Girele ir Tabeliss už konsultaciją.

Dar klausimas. Įvedžiau prekės gavimą neteisinga data, ištryniau operacijos žurnale, bet kontragento skola teberodoma. Ką blogai padariau. Ačiū


M
mole 416
2016-05-18 09:49 mole

mole rašė:
Ačiū Girele ir Tabeliss už konsultaciją.

Dar klausimas. Įvedžiau prekės gavimą neteisinga data, ištryniau operacijos žurnale, bet kontragento skola teberodoma. Ką blogai padariau. Ačiū

Dar noriu pasakyt, kad buvo paslaugos pirkimas.


Girele Girele 9676
2016-05-18 10:07 Girele

mole rašė:
Ačiū Girele ir Tabeliss už konsultaciją.
Dar klausimas. Įvedžiau prekės gavimą neteisinga data, ištryniau operacijos žurnale, bet kontragento skola teberodoma. Ką blogai padariau. Ačiū


NEGALIMA TRINTI OPERACIJŲ ŽURNALE smile smile smile smile smile
Jūs panaikinote tik buhalterinę korespondenciją, bet nepanaikinote pirminio dokumento.
VISI taisymai vykdomi per ten, kur SUVEDĖTE - per PIRMINIUS dokumentus.
M
mole 416
2016-05-18 10:42 mole
Ačiū Girele

M
mole 416
2016-05-18 10:56 mole
Dar klausimas, pajamuojant prekes gavime , skirtumas 1 centu, ką tokiu atveju darot?
Girele Girele 9676
2016-05-18 10:59 Girele

mole rašė:
Dar klausimas, pajamuojant prekes gavime , skirtumas 1 centu, ką tokiu atveju darot?

Pažymit nustatymuose - eilučių PVM suma, tada taisote PVM suma bet kokia prekei.
M
mole 416
2016-05-18 11:05 mole
Ačiukas
akiniuota akiniuota 940
2016-05-18 11:31 akiniuota
Galiu žiūrėti į vartotojo vadovą ir akis varvinti, bet ten nieko nėra apie pradinių prekių likučių naikinimą (redagavimą).
Kaip suvedžiau: gavimas-> pradinis likutis->supildau ką reikia.
BET blogai įvedžiau kainą.
Kaip pašalint ar redaguot? Jei įlendu į prekes ir spaudžiu naikinimo mygtuką (minuso ženklas "-") TAI GAUNU TOKĮ ATSAKYMĄ:
Elyte Elyte 2865
2016-05-18 12:48 Elyte

akiniuota rašė:
Kaip pašalint ar redaguot?

Peržiūra-Pradiniai likučiai, pašalinate ir suvedate teisingai
akiniuota akiniuota 940
2016-05-18 13:02 akiniuota
Kad čia tuščia lentelė pas mane smile
Elyte Elyte 2865
2016-05-18 13:21 Elyte
Pradinis likutis įsikelia viena diena ankščiau, nei suvedate - datas pasižiūrėkite
akiniuota akiniuota 940
2016-05-18 13:24 akiniuota
Ačiū ačiū ačiū smile
D
Doroti79 20
2016-05-18 18:43 Doroti79
Gal galėsite patarti, kaip išspręsti tokią dilemą.
Yra pas mus įmonėje kelios sąskaitos. Suvedant pajamas ir išlaidas pagrindinę sąskaitą suvedu visas įplaukas ir išlaidas, o nepagrindinėse nevedu tų įplaukų ar išlaidų, kurios vyko tarp šių ir pagrindinės sąskaitos. Pagal sąskaitų apyvartų žiniaraščius atrodo lyg ir viskas būtų ok, tačiau pasižiūrėjus Banko išrašą periodui gaunasi visiškas šnipštas.
Kaip reikia padaryti, kad būtų teisinga? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui