Avatar
Finval
1648
#1381013 2018-01-16 10:26 Finval
Na tai jums darbuotojas, įnešęs pinigus į banko sąskaitą, turi atnešt kokį tai dokumentą. Jį ir suvedat per kasa-gauti mokėjimo dokumentai (viską jau aprašiau). Ir nereik nieko papildomai spausdint.
Įpraskit dirbdama su programa nueit ir pasižiūrėt kaip atrodo konkreti operacija OŽ, avansinėj ir t.t.

Viskas einasi gerai, tik pro šalį....
Missing
leliuks
1160
#1381050 2018-01-16 11:40 leliuks
Ačiū už išsamų paaiškinimą. Viskas gavosi.
Missing
leliuks
1160
#1381052 2018-01-16 11:43 leliuks

Elyte rašė:



leliuks rašė:


Įvesta kaip paslauga.


Todėl ir nerodo ataskaitoje - paslauga neapčiuopiamas daiktas smile


Reiškia jei paslauga ir nurašome iš karto į sąnaudas tada netraukia mažaverčio. Aš iš karto nurašau, vadovas atiduoda į statybos objektą, ir kaupiu trumpalaikio turto tokioje lentelėje pasidarytoje. Galvoju , kad palengvins man darbą jei iš programos atsispausdinsiu, bet taip nesigauna. Ačiū
Avatar
Vikbo
608
#1381141 2018-01-17 11:21 Vikbo
Laba diena,
atleidom darbuotoją, ir daront kompensacijos paskaičiavimą, pastebejau kad programą klaidingai skaičiuoja, nes kažkodel neįtraukia visas panaudotas atostogas iki 2017-07-01. dabar po poskutini atnaujinimą nerandu kaip padaryti atostoginių perskaičiavima?
Missing
leliuks
1160
#1381225 2018-01-17 17:02 leliuks
Prekės kortelėje kiekį rodo po kablelio 6 skaičiai. Nerandu kaip palikti kad liktų 2 skaičiai po kablelio?
Avatar
Elyte
2828
1   #1381237 2018-01-17 18:15 Elyte redaguota: 2018-01-19 09-58
Parametrai-Nustatymai-Bendrieji I
Avatar
KALANKE
564
#1381372 2018-01-19 08:47 KALANKE
Darbuotojas sausį buvo atostogose ir buvo pritaikytas NPD. Dabar vėl eina sausį atostogų. Kaip padaryti kad jau nebeskaičiuotų NPD skaičiuojant atostoginius. Nes jei paspaudžiu skaičiuoti atostoginius tai pliusuoja prie praeitų atostoginių. O tikrai žinau kad NPD negaliu taikyti.
Avatar
Finval
1648
#1381377 2018-01-19 09:10 Finval
Nebandėt dešiniu pelės klavišu ant darbuotojo ir pasirink reikiamą skaičiavimo funkciją ?

Viskas einasi gerai, tik pro šalį....
Avatar
KALANKE
564
#1381379 2018-01-19 09:14 KALANKE
Bandžiau, vis tiek pripliusuoja prie atostoginių, arba visai netaiko abiejoms atostoginių sumoms, jei pasirenku skaičiuoti netaikant NPD.
Avatar
Girele
8926
1   #1381404 2018-01-19 10:56 Girele

KALANKE rašė:


Bandžiau, vis tiek pripliusuoja prie atostoginių, arba visai netaiko abiejoms atostoginių sumoms, jei pasirenku skaičiuoti netaikant NPD.


O pirmus atostoginius kada išmokėjote - gruodį ar sausį?
Jei gruodį - tai nereikėjo taikyti sausio NPD.
Jei sausį - skaičiuoja teisingai - perskaičiuoja nuo bendros sumos.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Avatar
ErnestaL
583
#1381467 2018-01-19 16:09 ErnestaL
Klausimas dėl išlaidų paskirtymo objektams. Įmonė planuoja prekiauti naudotais automobiliais. Pvz, nusiperka spalio gale tris automobilius, kuriuos du parduos einamais metais, o likusį automobilį kitą ataskaitinį laikotarpį. Kaip reikia paskirstyti transportavimo ar remonto išlaidas ant tų automobilių? Nes jos turi būti dedamos prie savikainos. Kas parsiduos nuo spalio iki gruodžio, kaip ir aišku, viską galima sudėti į sąnaudas ir per daug nesukti galvos dėl to pridėjimo prie savikainos. O ką daryti su tuo automobiliu, kuris bus parduotas kitą mokestinį laikotarpį ir kaip paskirstyti tas išlaidas, kad jos atsidurtų antroje klasėje kartu su pačiu automobiliu? Būsiu dėkinga, kas padės.

Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...
Avatar
akiniuota
805
#1381646 2018-01-22 15:35 akiniuota
Kaip "užsinešate" IT pirktą pagal pirkimo-pardavimo sutartį? Per OŽ?
Ir dar klausimas: mes jį nusipirkom, su tikslu iš kart perparduoti. Nežinau ar spės viskas "suvaikščioti" šį mėnesį. Jei ne, ar reikia nusidėvėjimą skaičiuot? Kalbu apie pastatą. Ar reikalinga kažkokia deklaracija tokia pirkimo, kurią reikia VMI pateikt? smile
Avatar
Girele
8926
#1381683 2018-01-22 19:24 Girele

akiniuota rašė:


Kaip "užsinešate" IT pirktą pagal pirkimo-pardavimo sutartį? Per OŽ?
Ir dar klausimas: mes jį nusipirkom, su tikslu iš kart perparduoti. Nežinau ar spės viskas "suvaikščioti" šį mėnesį. Jei ne, ar reikia nusidėvėjimą skaičiuot? Kalbu apie pastatą. Ar reikalinga kažkokia deklaracija tokia pirkimo, kurią reikia VMI pateikt? smile


Oi, oi, oi ...
Visos sąskaitos vedamos per Gavimus.
Nusipirkus ilgalaikį turtą, žinynuose užsivedu kortelę (su žyma PASLAUGA) IT pirkimas. Įkėlus į gavimo dokumentą - pavadinime ranka įrašau tikrą pavadinimą, nurodau reikiamą D sąskaitą. Tada su dešiniu klavišu - užpildyti naują IT kortelę, užpildau viską ko prašo.
BET - jei pirkote turtą perpardavimui - nereikia "žaisti" su ilgalaikiu turtu. Ir joks nusidėvėjimas neskaičiuojamas, jei tas pastatas nėra naudojamas veikloje. Pajamuojate į atsargas. Kai parduosite - tada ir nusirašys.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Avatar
ErnestaL
583
#1381699 2018-01-23 08:18 ErnestaL

ErnestaL rašė:


Klausimas dėl išlaidų paskirtymo objektams. Įmonė planuoja prekiauti naudotais automobiliais. Pvz, nusiperka spalio gale tris automobilius, kuriuos du parduos einamais metais, o likusį automobilį kitą ataskaitinį laikotarpį. Kaip reikia paskirstyti transportavimo ar remonto išlaidas ant tų automobilių? Nes jos turi būti dedamos prie savikainos. Kas parsiduos nuo spalio iki gruodžio, kaip ir aišku, viską galima sudėti į sąnaudas ir per daug nesukti galvos dėl to pridėjimo prie savikainos. O ką daryti su tuo automobiliu, kuris bus parduotas kitą mokestinį laikotarpį ir kaip paskirstyti tas išlaidas, kad jos atsidurtų antroje klasėje kartu su pačiu automobiliu? Būsiu dėkinga, kas padės.



Gal kas pasidalins patirtimi? Būsiu labai dėkinga.

Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...
Avatar
Girele
8926
#1381703 2018-01-23 08:29 Girele redaguota: 2018-01-23 08-38


ErnestaL rašė:


Klausimas dėl išlaidų paskirtymo objektams. Įmonė planuoja prekiauti naudotais automobiliais. Pvz, nusiperka spalio gale tris automobilius, kuriuos du parduos einamais metais, o likusį automobilį kitą ataskaitinį laikotarpį. Kaip reikia paskirstyti transportavimo ar remonto išlaidas ant tų automobilių? Nes jos turi būti dedamos prie savikainos. Kas parsiduos nuo spalio iki gruodžio, kaip ir aišku, viską galima sudėti į sąnaudas ir per daug nesukti galvos dėl to pridėjimo prie savikainos. O ką daryti su tuo automobiliu, kuris bus parduotas kitą mokestinį laikotarpį ir kaip paskirstyti tas išlaidas, kad jos atsidurtų antroje klasėje kartu su pačiu automobiliu? Būsiu dėkinga, kas padės.


Automobilio gavimo dokumente susivedate papildomas išlaidas. Jos paskirstomos ir padidina prekės vertę.




Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Avatar
akiniuota
805
#1381741 2018-01-23 11:09 akiniuota
Ačiū Girele smile
Missing
Braske6633
11
#1381822 2018-01-23 20:46 Braske6633
Sveiki, gal kas vedate MB apskaitą su šia programa? Kaip įsivedate MB vadovo atlyginimą už vadovavimo paslaugas? Ir kaip nustatyt, kad priskaitytų PSD tik nuo MMA? smile
Avatar
KALANKE
564
#1381835 2018-01-24 08:37 KALANKE

Girele rašė:



KALANKE rašė:


Bandžiau, vis tiek pripliusuoja prie atostoginių, arba visai netaiko abiejoms atostoginių sumoms, jei pasirenku skaičiuoti netaikant NPD.


O pirmus atostoginius kada išmokėjote - gruodį ar sausį?
Jei gruodį - tai nereikėjo taikyti sausio NPD.
Jei sausį - skaičiuoja teisingai - perskaičiuoja nuo bendros sumos.


Labas rytas. O kaip galima kitaip padaryti kad neskaičiuot NPD dar.? Nes po atostogų likskelios dienos ir NPD kaip ir per daug bus pritaikyta?
Avatar
Girele
8926
#1381836 2018-01-24 08:39 Girele

KALANKE rašė:



Labas rytas. O kaip galima kitaip padaryti kad neskaičiuot NPD dar.? Nes po atostogų likskelios dienos ir NPD kaip ir per daug bus pritaikyta?


Programa už mėnesį NPD teisingai perskaičiuos nuo visos sumos. Nereikia nieko žaisti pagal atskirus išmokėjimus.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Avatar
ErnestaL
583
#1381841 2018-01-24 08:55 ErnestaL

Girele rašė:




ErnestaL rašė:


Klausimas dėl išlaidų paskirtymo objektams. Įmonė planuoja prekiauti naudotais automobiliais. Pvz, nusiperka spalio gale tris automobilius, kuriuos du parduos einamais metais, o likusį automobilį kitą ataskaitinį laikotarpį. Kaip reikia paskirstyti transportavimo ar remonto išlaidas ant tų automobilių? Nes jos turi būti dedamos prie savikainos. Kas parsiduos nuo spalio iki gruodžio, kaip ir aišku, viską galima sudėti į sąnaudas ir per daug nesukti galvos dėl to pridėjimo prie savikainos. O ką daryti su tuo automobiliu, kuris bus parduotas kitą mokestinį laikotarpį ir kaip paskirstyti tas išlaidas, kad jos atsidurtų antroje klasėje kartu su pačiu automobiliu? Būsiu dėkinga, kas padės.


Automobilio gavimo dokumente susivedate papildomas išlaidas. Jos paskirstomos ir padidina prekės vertę.






Girele, ačiū. Bandau įsivesti, bet man papildomai įveda transporto sąskaitą ir sudvigubina skolą tiekėjui. Tai reiškia reikia pirminį transporto dokumentą ištrinti ir tada vesti per papildomas išlaidas? O jei transporto paslaugų sąskaita išrašytą trims automobiliams? Tai ją reikės vesti tris kartus per papildomas išlaidas, nes automobiliai gauti nuo skirtingų tiekėjų...


Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis